Решение от 26.12.2007 г № 212

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов N 80 от 27.12.2006 г. «О бюджете МО городское поселение г. Соль-Илецк на 2007 год»


В соответствии с ч. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст. 78 БК РФ, Приказа Министерства финансов РФ от 21.12.2005 N 152-н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации в РФ", пп. 2 п. 12 ст. 31 Устава МО городское поселение город Соль-Илецк, Совет депутатов муниципального образования городское поселение город Соль-Илецк
Решил:
1.Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов МО городское поселение г. Соль-Илецк N 80 от 27.12.2006 "О бюджете МО городское поселение г. Соль-Илецк" в п. 8, п. 9, п. 10, п. 11:
внести изменения в поступление доходов и увеличить доход в сумме 925 689,98 руб.;
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│      Коды       │      Наименование налогов и сборов      │Сумма в руб. │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│20000000000000000│Безвозмездные поступления                │    899689,98│
│                 │                                         │             │
│20204999100000151│Прочие субсидии бюджетам поселений       │  +3726400,00│
│                 │                                         │             │
│20204056100000151│Субсидии бюджетам поселений              │   +624289,98│
│                 │на проведение капитального ремонта       │             │
│                 │многоквартирных домов                    │             │
│                 │                                         │             │
│20204031100000151│Субсидии бюджетам поселений              │  -2821000,00│
│                 │на переселение граждан из жилищного      │             │
│                 │фонда, признанного непригодным           │             │
│                 │для проживания, и (или) жилищного фонда  │             │
│                 │с высоким уровнем износа                 │             │
│                 │(более 70 процентов)                     │             │
│                 │                                         │             │
│20204057100000151│Субсидии бюджетам поселений              │  +2821000,00│
│                 │на переселение граждан                   │             │
│                 │из аварийного жилого фонда               │             │
│                 │                                         │             │
│20203999100000151│Прочие субвенции бюджетам поселений      │  -3451000,00│
│                 │                                         │             │
│30000000000000000│Доходы от предпринимательской            │     26000,00│
│                 │и иной приносящей доход деятельности     │             │
│                 │                                         │             │
│30302050100000180│Прочие безвозмездные поступления         │     26000,00│
│                 │                                         │             │
│ Итого доходов:  │                                         │    925689,98│
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────┘

внести изменения в распределение расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов и увеличить расходы в сумме 925689,98 руб.;
┌──────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ Код  │                    Наименование                    │Сумма в руб. │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 0100 │Общегосударственные расходы                         │   +186000,00│
│      │                                                    │             │
│ 0104 │Центральный аппарат                                 │   +186000,00│
│      │                                                    │             │
│ 0400 │Другие вопросы в области национальной экономики     │    -30000,00│
│      │                                                    │             │
│ 0411 │Непрограммные инвестиции в основные фонды           │    -30000,00│
│      │                                                    │             │
│ 0500 │Жилищно-коммунальное хозяйство                      │   +755689,98│
│      │                                                    │             │
│ 0501 │Жилищное хозяйство                                  │      -310,02│
│      │                                                    │             │
│ 0502 │Благоустройство                                     │   -144000,00│
│      │                                                    │             │
│ 0504 │Другие вопросы в области жилищно-коммунального      │   +900000,00│
│      │хозяйства                                           │             │
│      │                                                    │             │
│ 0700 │Образование                                         │    +30000,00│
│      │                                                    │             │
│ 0701 │Дошкольное образование                              │    +57000,00│
│      │                                                    │             │
│ 0702 │Общее образование                                   │    -27000,00│
│      │                                                    │             │
│ 0800 │Культура                                            │    -34000,00│
│      │                                                    │             │
│ 0801 │Культура. Обеспечение деятельности подвед.          │    -34000,00│
│      │учреждений                                          │             │
│      │                                                    │             │
│ 0900 │Спорт и физическая культура;                        │    +18000,00│
│      │                                                    │             │
│ 0902 │Физкультурно-оздоровительная работа и мероприятия;  │    +18000,00│
│      │                                                    │             │
│      │Итого расходов:                                     │   +925689,98│
└──────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

внести изменения в ведомственную структуру расходов;
в распределение ассигнований из городского бюджета на 2007 год по разделам и подразделам, видам расходов функциональной классификации расходов.
2.Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель
Совета депутатов
муниципального образования
городское поселение
город Соль-Илецк
Оренбургской области
Н.А.ПЕРШИН
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования
городское поселение г. Соль-Илецк на 2007 год
┌────────────────────┬─────────┬──────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┐
│    Наименование    │Ведомство│Раздел│Подраздел│Целевая │  Вид   │  Сумма   │
│                    │         │      │         │ статья │расходов│  в руб.  │
│                    │         │      │         │расходов│        │          │
├────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│Общегосударственные │   013   │  01  │         │        │        │+186000,00│
│расходы             │         │      │         │        │        │          │
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Центральный аппарат │   013   │  01  │   04    │0010000 │  005   │+186000,00│
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Другие вопросы      │   013   │  04  │         │        │        │ -30000,00│
│в области           │         │      │         │        │        │          │
│национальной        │         │      │         │        │        │          │
│экономики           │         │      │         │        │        │          │
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Непрограммные       │   013   │  04  │   11    │1020000 │  214   │+156000,00│
│инвестиции          │         │      │         │        │        │          │
│в основные фонды    │         │      │         │        │        │          │
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Мероприятия         │   013   │  04  │   11    │5220000 │  406   │-186000,00│
│по землеустройству  │         │      │         │        │        │          │
│и землепользованию  │         │      │         │        │        │          │
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Жилищно-коммунальное│   013   │  05  │         │        │        │+755689,98│
│хозяйство           │         │      │         │        │        │          │
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Мероприятия         │   013   │  05  │   01    │3500000 │  688   │   -310,02│
│в области           │         │      │         │        │        │          │
│жилищного хозяйства │         │      │         │        │        │          │
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Благоустройство     │   013   │  05  │   02    │6000000 │  412   │-144000,00│
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Строительство       │   013   │  05  │   04    │1020000 │  214   │+900000,00│
│объектов для нужд   │         │      │         │        │        │          │
│отрасли             │         │      │         │        │        │          │
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Образование         │   013   │  07  │   00    │        │        │ +30000,00│
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Дошкольное          │   013   │  07  │   01    │4200000 │  327   │ +57000,00│
│образование         │         │      │         │        │        │          │
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Общее образование   │   013   │  07  │   02    │4230000 │  327   │ -27000,00│
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Культура            │   013   │  08  │   00    │        │        │ -34000,00│
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Культура.           │   013   │  08  │   01    │4400000 │  327   │ -34000,00│
│Обеспечение         │         │      │         │        │        │          │
│деятельности        │         │      │         │        │        │          │
│подведомственных    │         │      │         │        │        │          │
│учреждений          │         │      │         │        │        │          │
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Спорт и физическая  │   013   │  09  │         │        │        │ +18000,00│
│культура            │         │      │         │        │        │          │
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Физкультурно-       │   013   │  09  │   02    │5120000 │  455   │ +18000,00│
│оздоровительная     │         │      │         │        │        │          │
│работа и мероприятия│         │      │         │        │        │          │
│                    │         │      │         │        │        │          │
│Итого расходов:     │         │      │         │        │        │+925689,98│
└────────────────────┴─────────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┘

Функциональная классификация
расходов по распределению ассигнований из городского бюджета
на 2007 год по разделам и подразделам, видам расходов
┌────────────────────────────┬──────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┐
│        Наименование        │Раздел│Подраздел│Целевая │  Вид   │  Сумма   │
│                            │      │         │ статья │расходов│  в руб.  │
│                            │      │         │расходов│        │          │
├────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│Общегосударственные расходы │  01  │   04    │        │        │+186000,00│
│                            │      │         │        │        │          │
│Центральный аппарат         │  01  │   04    │0010000 │  005   │+186000,00│
│                            │      │         │        │        │          │
│Другие вопросы в области    │  04  │   11    │        │        │ -30000,00│
│национальной экономики      │      │         │        │        │          │
│                            │      │         │        │        │          │
│Непрограммные инвестиции    │  04  │   11    │1020000 │  214   │+156000,00│
│в основные фонды            │      │         │        │        │          │
│                            │      │         │        │        │          │
│Мероприятий                 │  04  │   11    │5220000 │  406   │-186000,00│
│по землеустройству          │      │         │        │        │          │
│и землепользованию          │      │         │        │        │          │
│                            │      │         │        │        │          │
│Жилищно-коммунальное        │  05  │   00    │        │        │+755689,98│
│хозяйство                   │      │         │        │        │          │
│                            │      │         │        │        │          │
│Мероприятия в области       │  05  │   01    │3500000 │  688   │   -310,02│
│жилищного хозяйства         │      │         │        │        │          │
│                            │      │         │        │        │          │
│Благоустройство             │  05  │   02    │6000000 │  412   │-144000,00│
│                            │      │         │        │        │          │
│Строительство объектов      │  05  │   04    │1020000 │  214   │+900000,00│
│для нужд отрасли            │      │         │        │        │          │
│                            │      │         │        │        │          │
│Образование                 │  07  │   00    │        │        │ +30000,00│
│                            │      │         │        │        │          │
│Дошкольное образование      │  07  │   01    │4200000 │  327   │ +57000,00│
│                            │      │         │        │        │          │
│Общее образование           │  07  │   02    │4230000 │  327   │ -27000,00│
│                            │      │         │        │        │          │
│Культура                    │  08  │   00    │        │        │ -34000,00│
│                            │      │         │        │        │          │
│Культура.                   │  08  │   01    │4400000 │  327   │ -34000,00│
│Обеспечение деятельности    │      │         │        │        │          │
│подведомственных учреждений │      │         │        │        │          │
│                            │      │         │        │        │          │
│Спорт и физическая культура │  09  │   02    │        │        │ +18000,00│
│                            │      │         │        │        │          │
│Физкультурно-оздоровительная│  09  │   02    │5120000 │  455   │ +18000,00│
│работа и мероприятия        │      │         │        │        │          │
│                            │      │         │        │        │          │
│Итого расходов:             │      │         │        │        │+925689,98│
└────────────────────────────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┘