ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2014 г.Оренбург № 1041-пп
Утратилосилу - Постановление
Правительства Оренбургской области
О внесенииизменений в постановление Правительства
Оренбургскойобласти от 23.12.2013 № 1201-пп
1. Внести впостановление Правительства Оренбургской области от 01.09.2014№ 629-пп) следующие изменения:
1.1. Вприложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.Приложения № 1, № 2, № 4–6, № 9 к Программе изложить в новой редакции согласноприложениям № 2–7 к настоящему постановлению.
2. Постановлениевступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор –
председательПравительства Ю.А.Берг
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Изменения,
которые вносятся в приложение кпостановлению Правительства
Оренбургской области от 23.12.2013 № 1201-пп
1. Впаспорте Программы:
раздел«Целевые показатели (индикаторы) Программы» изложить в новой редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) Программы | – | отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Оренбургской области (процентов); количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области (единиц); посещаемость государственных библиотек Оренбургской области (тыс. человек); посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области (тыс. человек); прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня 2011 года (процентов); доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов (процентов); увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов); увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов); доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процентов)»; |
раздел«Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет 9 857 350,8 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: 2014 год – 1 016 695,3 тыс. рублей; 2015 год – 864 316,0 тыс. рублей; 2016 год – 821 640,1 тыс. рублей; 2017 год – 922 192,6 тыс. рублей; 2018 год – 2 574 599,9 тыс. рублей; 2019 год – 2 501 221,5 тыс. рублей; 2020 год – 1 156 685,4 тыс. рублей; из них по подпрограммам: общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 4 395 022,2 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: 2014 год – 247 845,6 тыс. рублей; 2015 год – 249 343,1 тыс. рублей; 2016 год – 366 765,9 тыс. рублей; 2017 год – 432 822,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 273 670,3 тыс. рублей; 2019 год – 1 487 752,7 тыс. рублей; 2020 год – 336 822,6 тыс. рублей; общий объем финансирования подпрограммы «Культура и искусство» составляет 5 462 328,6 тыс. рублей (прогнозно), из них: 2014 год – 768 849,7 тыс. рублей; 2015 год – 614 972,9 тыс. рублей; 2016 год – 454 874,2 тыс. рублей; 2017 год – 489 370,6 тыс. рублей; 2018 год – 1 300 929,6 тыс. рублей; 2019 год – 1 013 468,8 тыс. рублей; 2020 год – 819 862,8 тыс. рублей». |
2. Раздел 2«Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечныерезультаты Программы, срок и этап ее реализации» изложить в новой редакции:
«2. Цель,задачи, целевые показатели (индикаторы) и основные
ожидаемыеконечные результаты Программы, срок и
этап еереализации
ЦельюПрограммы является сохранение и развитие культурного потенциала и культурногонаследия Оренбургской области.
ЗадачиПрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:
сохранениекультурного и исторического наследия и расширение доступа населения ккультурным ценностям и информации;
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализациятворческого потенциала населения Оренбургской области.
Оценка достижения цели Программы производится посредством следующих целевыхпоказателей (индикаторов) Программы:
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднейзаработной плате в Оренбургской области (процентов);
количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и граництерриторий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)народов Российской Федерации в Оренбургской области (единиц);
посещаемость государственных библиотек Оренбургской области
(тыс. человек);
посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области (тыс.человек);
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургскойобласти, относительно уровня 2011 года (процентов);
доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях,обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивныхдокументов (процентов);
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий,проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, посравнению с предыдущим годом (процентов);
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий,проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, посравнению с предыдущим годом (процентов);
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общегочисла детей (процентов).
Ожидаемыми основными результатами реализации Программы являются:
сохранение культурного наследия Оренбургской области;
рост объема и расширение спектра услуг населению Оренбургской области,оказываемых в сфере культуры;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досуговогообслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли,развития самодеятельного художественного творчества;
увеличение уровня социального обеспеченияработников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социальнозначимых проектов.
Срок реализации Программы – 2014–2020 годы.
Программа реализуется в один этап.».
3. Раздел 3 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новойредакции:
«3. Переченьосновных мероприятий Программы
В рамкахПрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. При этомпредполагается реализация двадцати шести основных мероприятий, выделенных вструктуре подпрограмм «Наследие» и «Культура и искусство».
Для решениязадачи по сохранению культурного и исторического наследия и расширению доступанаселения к культурным ценностям и информации предусматривается реализацияподпрограммы «Наследие».
Подпрограмма«Наследие» включает в себя следующие основные мероприятия:
сохранение,использование, популяризация и государственная охрана объектов культурногонаследия;
библиотечноеобслуживание посетителей библиотек;
экскурсионное,информационное и справочное обслуживание посетителей музеев;
предоставлениегосударственных услуг и работ в сфере обеспечения хранения, комплектования, учета архивных документов и их использования;
осуществлениебюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственнойсобственности Оренбургской области;
предоставлениеиных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальныхрайонов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сетиИнтернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширенияинформационных технологий и оцифровки;
предоставлениеиных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальныхрайонов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
Для решениязадачи по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни и реализациитворческого потенциала населения Оренбургской области предусматриваетсяреализация подпрограммы «Культура и искусство».
Подпрограмма«Культура и искусство» включает в себя следующие основные мероприятия:
сохранение иразвитие художественных и литературных традиций;
создание ираспространение театральных постановок, концертных программ;
сохранение,развитие и популяризация нематериального культурного наследия народовОренбургской области;
предоставлениесубсидий творческим союзам на оказание материальной помощи членам творческихсоюзов;
выплатапремий в области культуры и искусства;
предоставлениегрантов Правительства Оренбургской области на реализацию творческих проектов всфере культуры и искусства;
мероприятия,направленные на проведение в Оренбургской области Года культуры;
предоставлениеиных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальныхрайонов на поддержку учреждений культуры в рамках проведения Года культуры;
обеспечениеучастия творческих коллективов Оренбургской области в культурной программе XXIIОлимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи;
мероприятияв сфере культуры и кинематографии;
предоставлениесубсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержкуучреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферыкультуры и искусства;
предоставлениесубсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансированиеобъектов капитального строительства муниципальной собственности;
предоставлениесубсидий государственному унитарному предприятию «Облкиновидео» нагосударственную поддержку кинематографии;
осуществлениебюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственнойсобственности Оренбургской области;
предоставлениеиных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальныхучреждений культуры;
предоставлениеиных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работниковмуниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельскихпоселений;
предоставлениесубсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «КультураРоссии (2012–2018 годы)» в рамках государственной программы «Развитие культурыОренбургской области» на 2014–2020 годы;
предоставлениеиных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексногоразвития региональных и муниципальных учреждений культуры;
предоставлениегосударственной поддержки (грант) реализации лучших событийных региональных имежрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма.
Указанныеосновные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периодареализации Программы.
Переченьосновных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к настоящейПрограмме.».
4. В разделе8 «Ресурсное обеспечение Программы»:
первый–двадцатьпятый абзацы изложить в новой редакции:
«Общий объемфинансирования Программы составляет 9 857 350,8 тыс. рублей (прогнозно), в томчисле:
2014 год – 1016 695,3 тыс. рублей;
2015 год –864 316,0 тыс. рублей;
2016 год –821 640,1 тыс. рублей;
2017 год –922 192,6 тыс. рублей;
2018 год – 2574 599,9 тыс. рублей;
2019 год – 2501 221,5 тыс. рублей;
2020 год – 1156 685,4 тыс. рублей;
из них поподпрограммам:
общий объемфинансирования подпрограммы «Наследие» составляет 4 395 022,2 тыс. рублей (прогнозно), втом числе:
2014 год –247 845,6 тыс. рублей;
2015 год –249 343,1 тыс. рублей;
2016 год –366 765,9 тыс. рублей;
2017 год –432 822,0 тыс. рублей;
2018 год – 1273 670,3 тыс. рублей;
2019 год – 1487 752,7 тыс. рублей;
2020 год –336 822,6 тыс. рублей;
общий объемфинансирования подпрограммы «Культура и искусство» составляет 5 462 328,6 тыс. рублей (прогнозно), в томчисле:
2014 год –768 849,7 тыс. рублей;
2015 год –614 972,9 тыс. рублей;
2016 год –454 874,2 тыс. рублей;
2017 год –489 370,6 тыс. рублей;
2018 год – 1300 929,6 тыс. рублей;
2019 год – 1013 468,8 тыс. рублей;
2020 год –819 862,8 тыс. рублей.»;
абзац 91изложить в новой редакции:
«Уровеньсофинансирования из областного бюджета расходных обязательств городских округови муниципальных районов области определяется в зависимости от уровня бюджетнойобеспеченности городского округа и муниципального района:
Уровень бюджетной обеспеченности городского округа или муниципального района после распределения средств областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | Доля средств областного бюджета, |
до 1,57 | 95,0 |
от 1,57 до 1,61 | 90,0 |
свыше 1,61 | 85,0 |
абзац 116изложить в новой редакции:
«ПCi –процент софинансирования из областного бюджета, устанавливаемый в зависимостиот уровня бюджетной обеспеченности i-го городского округа и муниципальногорайона области.
Уровень бюджетной обеспеченности городского округа или муниципального района после распределения средств областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | Доля средств областного бюджета, |
до 1,57 | 95,0 |
от 1,57 до 1,61 | 90,0 |
свыше 1,61 | 85,0 |
5. Раздел 10 «Методика оценки эффективности Программы» изложить в новойредакции:
Оценкаэффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценкиэффективности реализации Программы представляются в составе годового отчетаответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценкеэффективности.
Оценкаэффективности Программы производится с учетом оценки:
степенидостижения цели и решения задач Программы;
степенидостижения цели и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;
степениреализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достиженияожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степениреализации мероприятий);
степенисоответствия запланированному уровню затрат;
эффективностииспользования средств областного бюджета.
Оценкаэффективности реализации Программы осуществляется в два этапа:
на первом –осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, котораяопределяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задачподпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствиязапланированному уровню затрат и эффективности использования средств областногобюджета;
на втором –осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяетсяс учетом оценки степени достижения цели и решения задач Программы иэффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени реализации мероприятий
Степеньреализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как долямероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий,запланированных к реализации в отчетном году;
М – общееколичество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие,результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных илиотносительных величинах) значений целевых показателей (индикаторов), считаетсявыполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение целевогопоказателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного ине ниже, чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году,предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования помероприятию.
Мероприятие,предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) наосновании государственных заданий, финансовое обеспечение которыхосуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным вполном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданийпо объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ) неменее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.
По иныммероприятиям результаты их реализации оцениваются как наступление илиненаступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненнымв полном объеме при наступлении такого события (событий).
Оценкадостижения качественного результата проводится экспертно.
Оценка степени
соответствиязапланированному уровню затрат
Степеньсоответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммыкак отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализациюподпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз =Зф / Зп , где:
ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф– фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы нареализацию подпрограммы в отчетном году.
Подплановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренныена реализацию соответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписьюобластного бюджета на отчетный год.
Оценка эффективности
использованиясредств областного бюджета
Эффективностьиспользования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммыкак отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированномууровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз , где:
Эис– эффективность использования средств областного бюджета;
СРм– степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых изсредств областного бюджета;
ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областногобюджета.
Оценка степени
достиженияцелей и решения задач подпрограмм
Для оценкистепени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализацииподпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждогоцелевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степеньдостижения планового значения целевого показателя (индикатора) рассчитываетсяпо следующим формулам:
для целевыхпоказателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых являетсяувеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
для целевыхпоказателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых являетсяснижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:
СДп/ппз– степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф– значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачиподпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп– плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели изадачи подпрограммы.
Степеньреализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
СРп/п– степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз– степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – числоцелевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
Прииспользовании данной формулы в случаях если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппзпринимается равным 1.
При оценкестепени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определятьсякоэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. Прииспользовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется вследующую:
где:
k i – удельный вес, отражающийзначимость целевого показателя (индикатора), .
Оценка эффективности реализацииподпрограммы
Эффективностьреализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степениреализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областногобюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п * Эис , где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п– степень реализации подпрограммы;
Эис– эффективность использования средств областного бюджета.
Эффективностьреализации подпрограммы признается высокой, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективностьреализации подпрограммы признается средней, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективностьреализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальныхслучаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Оценка степени достижения цели
и решения задач Программы
Для оценкистепени достижения цели и решения задач Программы (далее – степень реализацииПрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевогопоказателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы.
Степеньдостижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цель и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:
для целевыхпоказателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых являетсяувеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;
для целевыхпоказателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых являетсяснижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф ,где:
СДгппз– степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цель и задачи Программы;
ЗПгпф– значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачиПрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп – плановое значение целевого показателя(индикатора), характеризующего цель и задачи Программы.
Степеньреализации Программы рассчитывается по формуле:
где:
СРгп– степень реализации Программы;
СДгппз– степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цель и задачи Программы;
M – числоцелевых показателей (индикаторов),характеризующих цель и задачи Программы.
Прииспользовании данной формулы в случаях если СДгппз > 1, значение СДгппзпринимается равным 1.
При оценкестепени реализации Программы ответственным исполнителем могут определятьсякоэффициенты значимости отдельных целевых показателей (индикаторов) цели изадач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формулапреобразуется в следующую:
где:
где ki – удельный вес, отражающий значимость целевогопоказателя (индикатора), .
Оценка эффективности реализацииПрограммы
Эффективность реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценкиэффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
ЭРгп– эффективность реализации Программы;
СРгп– степень реализации Программы;
ЭРп/п– эффективность реализации подпрограммы;
kj – коэффициент значимости подпрограммы для достиженияцели Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программыответственным исполнителем.
По умолчанию kj рассчитываетсяпо формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj– объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) нареализацию j-й подпрограммы в отчетном году;
Ф – объемфактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализациюПрограммы;
j –количество подпрограмм.
Эффективностьреализации Программы признается высокой, если значение ЭРгпсоставляет не менее 0,90.
Эффективностьреализации Программы признается средней, если значение ЭРгпсоставляет не менее 0,80.
Эффективностьреализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭРгпсоставляет не менее 0,70.
В остальныхслучаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.».
6. В приложении№ 7 к Программе:
6.1. Впаспорте подпрограммы:
раздел«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 395 022,2 тыс. рублей (прогнозно), из них: 2014 год – 247 845,6 тыс. рублей; 2015 год – 249 343,1 тыс. рублей; 2016 год – 366 765,9 тыс. рублей; 2017 год – 432 822,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 273 670,3 тыс. рублей; 2019 год – 1 487 752,7 тыс. рублей; 2020 год – 336 822,6 тыс. рублей»; |
раздел«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | – | количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области (единиц); посещаемость государственных библиотек Оренбургской области (тыс. человек); посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области (тыс. человек); прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня 2011 года (процентов); доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов (процентов)». |
6.2. Раздел2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель,задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, описание основныхожидаемых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2. Приоритеты государственнойполитики в сфере реализации
подпрограммы, цель, задачи и целевыепоказатели (индикаторы)
подпрограммы, описание основныхожидаемых конечных
результатов подпрограммы
Целью подпрограммы являетсясохранение культурного и исторического наследия и расширение доступа населенияк культурным ценностям и информации.
Задачиподпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:
обеспечениесохранности и использования объектов культурного наследия;
повышениедоступности и качества библиотечных услуг;
повышениедоступности и качества музейных услуг;
обеспечениесохранности, пополнения и использования архивных фондов.
Оценкадостижения цели подпрограммы производится посредством следующих целевыхпоказателей (индикаторов) подпрограммы:
количестворазработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектовкультурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации вОренбургской области (единиц);
посещаемостьгосударственных библиотек Оренбургской области
(тыс. человек);
посещаемостьгосударственных музейных учреждений Оренбургской области (тыс. человек);
приростколичества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области,относительно уровня 2011 года (процентов);
доляархивных документов государственных архивов, находящихся в условиях,обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивныхдокументов (процентов).
Ожидаемымиосновными результатами реализации подпрограммы являются:
наличиеполной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия,включая информацию о его предмете охраны и территории;
высокийуровень сохранности и эффективности использования объектов культурногонаследия;
высокийуровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, архивов;
улучшениеукомплектованности библиотечных, музейных и архивных фондов;
высокийуровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных иархивных фондов;
укреплениематериально-технической базы библиотек, музеев, архивов;
оптимизацияи модернизация бюджетной сети библиотек, музеев, архивов.
Переченьцелевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в приложении № 1 кнастоящей Программе.».
6.3. Раздел7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 4 395 022,2 тыс. рублей (прогнозно), изних:
2014 год –247 845,6 тыс. рублей;
2015 год –249 343,1 тыс. рублей;
2016 год –366 765,9 тыс. рублей;
2017 год –432 822,0 тыс. рублей;
2018 год – 1273 670,3 тыс. рублей;
2019 год – 1487 752,7 тыс. рублей;
2020 год –336 822,6 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящейПрограмме.».
6.4. Раздел9 «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в новой редакции:
«9. Методикаоценки эффективности подпрограммы
Методикаоценки эффективности подпрограммы представлена в разделе 10 Программы.».
7. Вприложении № 8 к Программе:
7.1. Впаспорте подпрограммы:
раздел«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы – 5 462 328,6 тыс. рублей (прогнозно), из них: 2014 год – 768 849,7 тыс. рублей; 2015 год – 614 972,9 тыс. рублей; 2016 год – 454 874,2 тыс. рублей; 2017 год – 489 370,6 тыс. рублей; 2018 год – 1 300 929,6 тыс. рублей; 2019 год – 1 013 468,8 тыс. рублей; 2020 год – 819 862,8 тыс. рублей»; |
раздел«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | – | увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов); увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов); доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процентов)». |
7.2. Раздел2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель,задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, описание основныхожидаемых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2. Приоритеты государственнойполитики в сфере реализации
подпрограммы, цель, задачи и целевыепоказатели (индикаторы)
подпрограммы, описание основных ожидаемыхконечных
результатов подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечениеправ граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого потенциаланаселения Оренбургской области.
Задачиподпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:
созданиеусловий для сохранения и развития искусства, литературы и кинематографии;
созданиеусловий для сохранения и развития традиционной народной культуры,нематериального культурного наследия народов Оренбургской области;
созданиеусловий для поддержки творческих инициатив населения, выдающихся деятелейкультуры и искусства, творческих союзов, организаций в сфере культуры;
созданиеусловий для организации и проведения мероприятий в сфере культуры и искусства.
Оценкадостижения цели подпрограммы производится посредством следующих целевыхпоказателей (индикаторов) подпрограммы:
увеличениеколичества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимыхгосударственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению спредыдущим годом (процентов);
увеличениечисленности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимыхгосударственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению спредыдущим годом (процентов);
доля детей,привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей(процентов).
Ожидаемымиосновными результатами реализации подпрограммы являются:
высокийуровень качества и доступности услуг концертных организаций, театров,учреждений культурно-досугового типа, организаций, осуществляющих кинопоказ;
роствовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающуюосвоение базовых художественно-практических навыков;
усилениесоциальной поддержки выдающихся деятелей культуры;
обеспечениегосударственной поддержки дарований;
увеличениегосударственной поддержки художественных коллективов, творческих союзов иорганизаций культуры;
росткачественных мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры иразвитию культурного сотрудничества;
укреплениематериально-технической базы концертных организаций, театров, учрежденийкультурно-досугового типа, организаций, осуществляющих кинопоказ;
повышениеэффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказаниегосударственной поддержки развития искусства;
новыйкачественный уровень развития бюджетной сети концертных организаций, театров,учреждений культурно-досугового типа.
Переченьцелевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в приложении № 1 кнастоящей Программе.».
7.3. Раздел7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансированияподпрограммы составляет 5 462 328,6 тыс. рублей(прогнозно), из них:
2014 год – 768 849,7 тыс. рублей;
2015 год – 614 972,9 тыс. рублей;
2016 год – 454 874,2 тыс. рублей;
2017 год – 489 370,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 300 929,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 013 468,8 тыс. рублей;
2020 год – 819 862,8 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящейПрограмме.».
7.4. Раздел9 «Методика оценки эффективности подпрограммы» подпрограммы изложить в новойредакции:
«9. Методикаоценки эффективности подпрограммы
Методикаоценки эффективности подпрограммы представлена в разделе 10 Программы.».
Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Сведения оцелевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы | |||||||||||
1. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Оренбургской области | процентов | 46,8 | 54,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2. | Количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области | единиц | 2 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3. | Посещаемость государственных библиотек Оренбургской области | тыс. человек | 378,0 | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 379,0 | 379,5 | 380,0 | 380,5 |
4. | Посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области | тыс. человек | 69,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,5 | 70,5 | 71,0 | 71,5 |
5. | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня | процентов | - | 10,0 | 20,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
6. | Доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | процентов | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 49,7 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 70,3 |
7. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом | процентов | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
8. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом | процентов | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
9. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процентов | 19,5 | 23,6 | 23,6 | 24,4 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
Подпрограмма 1. «Наследие» | |||||||||||
1. | Количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области | единиц | 2 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2. | Посещаемость государственных библиотек Оренбургской области | тыс. человек | 378,0 | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 379,0 | 379,5 | 380,0 | 380,5 |
3. | Посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области | тыс. человек | 69,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,5 | 70,5 | 71,0 | 71,5 |
4. | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня | процентов | - | 10,0 | 20,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
5. | Доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | проценты | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 49,7 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 70,3 |
Подпрограмма 2. «Культура и искусство» | |||||||||||
1. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом | процентов | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом | процентов | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процентов | 19,5 | 23,6 | 23,6 | 24,4 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Перечень основных мероприятийПрограммы
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 1. «Наследие» | |||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» | МКиВС | 2014 год | 2020 год | получение полной информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о предмете его охраны и территории; удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность для народов Российской Федерации; повышение доступности объектов культурного наследия | полная либо частичная утрата объектов культурного наследия, своеобразия историко-архитек-турного облика в связи с интенсивным хозяйственным освоением исторических территорий; рост количества правонарушений в отношении объектов культурного наследия | обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы |
2. | Основное мероприятие 1.2. «Библиотечное обслуживание посетителей библиотек» | МКиВС | 2014 год | 2020 год | удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения; формирование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов; внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов; перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет | снижение показателей выполнения подпрограммы, низкий уровень обеспечения сохранности и учета библиотечных фондов, низкий уровень предоставления библиотечных услуг населению | обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы |
3. | Основное мероприятие 1.3. «Экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посетителей музеев» | МКиВС | 2014 год | 2020 год | улучшение сохранности музейных фондов; |