Постановление Правительства Оренбургской области от 30.12.2014 № 1040-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 12.11.2013 № 1042-пп

_

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

30.12.2014                                      г.Оренбург                                      № 1040-пп

 

Утратило силу - Постановление

 Правительства Оренбургской области

от25.12.2018 г. № 883-пп

 

О внесении изменений впостановление Правительства

Оренбургской области от 12.11.2013 № 1042-пп

 

 

1. Внести в постановление Правительства Оренбургскойобласти от 14.11.2014№ 883-пп) следующие изменения:

1.1. В приложение к постановлению согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения № 4–8 к Программе изложить в новой редакциисогласно приложениям № 2–6 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.

 

 

Губернатор –

председатель Правительства                                               Ю.А.Берг

 

 

 

Приложение № 1

кпостановлению

Правительстваобласти

от30.12.2014 № 1040-пп

 

 

Изменения,

которыевносятся в приложение к постановлению

ПравительстваОренбургской области от 12.11.2013 № 1042-пп

 

1. Раздел «Объем бюджетныхассигнований Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Объем

бюджетных

ассигнований

Программы

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию                    Программы в 2014–2020 годах составит                          273 402 729,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 132 005 152,9 тыс. рублей;

территориальный фонд ОМС Оренбургской области – 141 397 576,1 тыс. рублей;

по годам реализации:

2014 год – 32 253 327,8 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 16 251 727,8 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 16 001 600,0 тыс. рублей;

2015 год – 36 128 653,6 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 17 489 396,5 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 18 639 257,1 тыс. рублей;

2016 год – 37 650 297,1 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 18 141 073,1 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 19 509 224,0 тыс. рублей;

2017 год – 40 577 347,6 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 18 785 424,8 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 21 791 922,8 тыс. рублей;

2018 год – 41 972 951,8 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 20 167 733,7 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 21 805 218,1 тыс. рублей;

2019 год – 42 401 816,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 20 583 294,6 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 21 818 521,4 тыс. рублей;

2020 год – 42 418 335,1 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 20 586 502,4  тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 21 831 832,7 тыс. рублей;

объемы ресурсного обеспечения реализации Программы по подпрограммам составят:

подпрограмма 1 - 121 079 713,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 15 065 620,6 тыс. рублей;

2015 год – 16 366 376,3 тыс. рублей;

2016 год – 16 520 865,3 тыс. рублей;

2017 год – 18 224 913,7 тыс. рублей;

2018 год – 18 300 786,5 тыс. рублей;

2019 год – 18 322 810,7 тыс. рублей;

2020 год – 18 278 340,1 тыс. рублей;

подпрограмма 2 - 118 615 550,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 782 131,7 тыс. рублей;

2015 год – 15 473 312,8 тыс. рублей;

2016 год – 16 590 001,1 тыс. рублей;

2017 год –  17 707 957,0 тыс. рублей;

2018 год – 18 635 111,8 тыс. рублей;

2019 год – 18 710 141,9 тыс. рублей;

2020 год – 18 716 894,0 тыс. рублей;

подпрограмма 3 - 2 692 522,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 355 772,0 тыс. рублей;

2015 год – 388 951,2 тыс. рублей;

2016 год – 389 092,6 тыс. рублей;

2017 год – 389 326,0 тыс. рублей;

2018 год – 389 559,6 тыс. рублей;

2019 год – 389 793,4 тыс. рублей;

2020 год – 390 027,2 тыс. рублей;

подпрограмма 4 - 16 256 597,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 807 617,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 036 967,8 тыс. рублей;

2016 год – 2 161 822,9 тыс. рублей;

2017 год – 2 174 432,5 тыс. рублей;

2018 год – 2 500 395,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 773 588,5 тыс. рублей;

2020 год – 2 801 774,2 тыс. рублей;

 

подпрограмма 5 - 3 243 535,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 354 299,6 тыс. рублей;

2015 год – 448 672,5 тыс. рублей;

2016 год – 455 753,7 тыс. рублей;

2017 год – 479 422,5 тыс. рублей;

2018 год – 497 703,8 тыс. рублей;

2019 год – 511 414,9 тыс. рублей;

2020 год – 496 268,3 тыс. рублей;

подпрограмма 6 - 400 819,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 22 402,1 тыс. рублей;

2015 год – 51 038,8 тыс. рублей;

2016 год – 54 797,6 тыс. рублей;

2017 год – 64 642,0 тыс. рублей;

2018 год – 67 098,4 тыс. рублей;

2019 год – 69 379,8 тыс. рублей;

2020 год – 71 461,2 тыс. рублей;

подпрограмма 7 - 535 596,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 91 656,8 тыс. рублей;

2015 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2016 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2017 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2018 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2019 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2020 год – 73 990,0 тыс. рублей;

подпрограмма 8 - 10 238 220,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 741 634,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 247 475,2 тыс. рублей;

2016 год – 1 359 115,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 410 243,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 453 894,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 494 434,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 531 421,7 тыс. рублей;

подпрограмма 9 - 340 173,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 32 193,4 тыс. рублей;

2015 год – 41 869,0 тыс. рублей;

2016 год – 44 858,4 тыс. рублей;

2017 год – 52 420,0 тыс. рублей;

2018 год – 54 411,9 тыс. рублей;

2019 год – 56 261,9 тыс. рублей;

2020 год – 58 158,4 тыс. рублей;

подпрограмма 10 - расходования бюджетных ассигнований не потребуется».

2. Раздел 11 Программы изложить в новойредакции:

 

«11. Методика оценки эффективности Программы

 

Общие положения

 

Оценка эффективности реализацииПрограммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализацииПрограммы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителяПрограммы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективностиПрограммы производится с учетом оценки:

степени достиженияцелей и решения задач Программы;

степени достиженияцелей и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;

степени реализацииосновных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемыхнепосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализациимероприятий);

степени соответствиязапланированному уровню затрат;

эффективностииспользования средств областного бюджета.

Оценка эффективностиреализации Программы осуществляется в два этапа:

на первомосуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, котораяопределяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задачподпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствиязапланированному уровню затрат и эффективности использования средств областногобюджета;

на второмосуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяетсяс учетом оценки степени достижения целей и решения задач Программы иэффективности реализации подпрограмм.

 

Оценка степени реализации мероприятий

 

Степень реализациимероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий,выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм в / М,  где:

 

СРм  – степень реализации мероприятий;

Мв –количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий,запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количествомероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результатыкоторого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительныхвеличинах) значений целевых показателей (индикаторов), считается выполненным вполном объеме, если фактически достигнутое значение целевого показателя(индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже,чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году,предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования помероприятию.

Мероприятие,предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) наосновании государственных заданий, финансовое обеспечение которыхосуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным вполном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданийпо объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ)не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.

По иным мероприятиямрезультаты их реализации оцениваются как наступление или ненаступлениеконтрольного события (событий) (мероприятие считается выполненным в полномобъеме при наступлении такого события (событий).

Оценка достижениякачественного результата проводится экспертно.

 

Оценка степени

соответствия запланированному уровню затрат

 

Степень соответствиязапланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы какотношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализациюподпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

ССуз= Зф / Зп  ,где:

 

ССуз –степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактическиерасходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп  – плановые расходы на реализациюподпрограммы в отчетном году.

Под плановыми расходамипонимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализациюсоответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета наотчетный год.

 

Оценкаэффективности

использования средствобластного бюджета

 

Эффективностьиспользования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммыкак отношение степени реализации мероприятий к степени соответствиязапланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующейформуле:

 

Эис  = СРм / ССуз , где:

Эис –эффективность использования средств областного бюджета;

СРм –степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средствобластного бюджета;

ССуз –степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областногобюджета.

 

Оценка степени

достиженияцелей и решения задач подпрограмм

 

Для оценки степенидостижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализацииподпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждогоцелевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достиженияпланового значения целевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующимформулам:

для целевых показателей(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличениезначений:

 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

 

для целевых показателей(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

 

СДп/ппз –степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф –значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачиподпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп –плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели изадачи подпрограммы.

Степень реализацииподпрограммы рассчитывается по формуле:

 

 

где:

 

СРп/п –степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз –степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевыхпоказателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использованииданной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степениреализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определятьсякоэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. Прииспользовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется вследующую:

 

 

где:

 

k i – удельный вес, отражающий значимость целевогопоказателя (индикатора), .

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

Эффективностьреализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степениреализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областногобюджета по следующей формуле:

 

ЭРп/п = СРп/п * Эис , где:

 

ЭРп/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п –степень реализации подпрограммы;

Эис –эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективностьреализации подпрограммы признается высокой, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,9.

Эффективностьреализации подпрограммы признается средней, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализацииподпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,7.

В остальных случаяхэффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

 

Оценкастепени достижения целей

и решения задач Программы

 

Для оценки степенидостижения целей и решения задач Программы (далее – степень реализацииПрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевогопоказателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Степень достиженияпланового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели изадачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

 

для целевых показателей(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличениезначений:

СДгппз= ЗПгпф / ЗПгпп ;

 

для целевых показателей(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СДгппз=  ЗПгпп / ЗПгпф, где:

 

СДгппз –степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПгпф –значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачиПрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  – плановое значение целевого показателя(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Степень реализацииПрограммы рассчитывается по формуле:

 

 

где:

 

СРгп –степень реализации Программы;

СДгппз –степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цели и задачи Программы;

M – число целевых  показателей (индикаторов), характеризующихцели и задачи Программы.

При использованииданной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степениреализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициентызначимости отдельных целевых показателей (индикаторов) целей и задач. Прииспользовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется вследующую:

 

 

где:

ki  – удельный вес, отражающий значимость целевогопоказателя (индикатора), .

 

Оценка эффективности реализации Программы

 

Эффективностьреализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степениреализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нееподпрограмм по следующей формуле:

 

 

где:

 

ЭРгп –эффективность реализации Программы;

СРгп –степень реализации Программы;

ЭРп/п –эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициентзначимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый по методикеоценки эффективности Программы ответственным исполнителем.

По умолчанию kj рассчитывается по формуле:

 

kj j / Ф, где:

 

Фj – объемфактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализациюj-й подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактическихрасходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j – количествоподпрограмм.

Эффективностьреализации Программы признается высокой, если значение ЭРгпсоставляет не менее 0,90.

Эффективностьреализации Программы признается средней, если значение ЭРгпсоставляет не менее 0,80.

Эффективностьреализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭРгпсоставляет не менее 0,70.

В остальных случаяхэффективность реализации Программы признается неудовлетворительной. ».

3. В подпрограмме 1 «Профилактиказаболеваний и формирование ЗОЖ. Развитие ПМСП»:

раздел «Объем финансирования подпрограммы»паспорта изложить в новой редакции:

«Объем

финансирования

подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий                     подпрограммы в 2014-2020 годах составит                 121 079 713,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 15 065 620,6 тыс. рублей;

2015 год – 16 366 376,3 тыс. рублей;

2016 год – 16 520 865,3 тыс. рублей;

2017 год – 18 224 913,7 тыс. рублей;

2018 год – 18 300 786,5 тыс. рублей;

2019 год – 18 322 810,7 тыс. рублей;

2020 год – 18 278 340,1 тыс. рублей»;

раздел 8 «Объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«8. Объем финансовыхресурсов, необходимых для

реализацииподпрограммы

Общий объем финансирования мероприятийподпрограммы в 2014 - 2020годах составит 121 079 713,2 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 15065 620,6 тыс. рублей;

2015 год – 16366 376,3 тыс. рублей;

2016 год – 16520 865,3 тыс. рублей;

2017 год – 18224 913,7 тыс. рублей;

2018 год – 18300 786,5 тыс. рублей;

2019 год – 18322 810,7 тыс. рублей;

2020 год – 18 278 340,1 тыс. рублей.».

4. В подпрограмме 2 «Совершенствованиеоказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинскойэвакуации»:

 раздел «Объем финансирования подпрограммы»паспорта изложить в новой редакции:

«Объем

финансирования

подпрограммы

 

общий объем финансирования мероприятий

подпрограммы в 2014-2020 годах составит          118 615 550,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 12 782 131,7 тыс. рублей;

2015 год – 15 473 312,8 тыс. рублей;

2016 год – 16 590 001,1 тыс. рублей;

2017 год –  17 707 957,0 тыс. рублей;

2018 год – 18 635 111,8 тыс. рублей;

2019 год – 18 710 141,9 тыс. рублей;

2020 год – 18 716 894,0 тыс. рублей»;

раздел 8 «Объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«8. Объем финансовых  ресурсов, необходимых для  реализации

подпрограммы

Общийобъем финансирования мероприятий подпрограммы в         2014–2020 годах составит 118 615 550,3тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12782 131,7 тыс. рублей;

2015 год – 15 473 312,8 тыс. рублей;

2016 год – 16 590 001,1 тыс. рублей;

2017 год–  17 707 957,0 тыс. рублей;

2018 год – 18 635 111,8 тыс. рублей;

2019 год – 18 710 141,9 тыс. рублей;

2020 год – 18 716 894,0тыс. рублей.».

5. Вподпрограмме 3 «Развитие государственно-частного партнерства»:

 раздел «Объем финансирования подпрограммы»паспорта изложить в новой редакции:

«Объем

финансирования

подпрограммы

 

общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы в 2014
-2020 годах составит                   2 692 522,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 355 772,0 тыс. рублей;

2015 год – 388 951,2 тыс. рублей;

2016 год – 389 092,6 тыс. рублей;

2017 год – 389 326,0 тыс. рублей;

2018 год – 389 559,6 тыс. рублей;

2019 год – 389 793,4 тыс. рублей;

2020 год – 390 027,2 тыс. рублей»;

раздел 8 «Объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«8. Объем финансовых  ресурсов, необходимых для  реализации

подпрограммы

Общий объем финансированиямероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах составит 2 692 522,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 355 772,0 тыс. рублей;

2015 год – 388951,2 тыс. рублей;

2016 год – 389092,6 тыс. рублей;

2017 год – 389326,0 тыс. рублей;

2018 год – 389 559,6тыс. рублей;

2019 год – 389793,4 тыс. рублей;

2020 год – 390 027,2 тыс. рублей.».

6. Вподпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

раздел «Объем финансирования подпрограммы»паспорта изложить в новой редакции:

«Объем

финансирования

подпрограммы

 

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составит                                 16 256 597,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 807 617,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 036 967,8 тыс. рублей;

2016 год – 2 161 822,9 тыс. рублей;

2017 год – 2 174 432,5 тыс. рублей;

2018 год – 2 500 395,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 773 588,5 тыс. рублей;

2020 год – 2 801 774,2 тыс. рублей»;

раздел 8 «Объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«8.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятийподпрограммы в 2014–2020 годах составит 16256 597,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1807 617,0 тыс. рублей;

2015 год – 2036 967,8 тыс. рублей;

2016 год – 2161 822,9 тыс. рублей;

2017 год – 2174 432,5 тыс. рублей;

2018 год – 2500 395,0 тыс. рублей;

2019 год – 2773 588,5 тыс. рублей;

2020 год – 2 801 774,2 тыс. рублей.».

7. В подпрограмме 5 «Развитиемедицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе длядетей»:

 раздел «Объем финансирования подпрограммы»паспорта изложить в новой редакции:

«Объем

финансирования

подпрограммы

 

общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы в 2014
-2020 годах составит                   3 243 535,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 354 299,6 тыс. рублей;

2015 год – 448 672,5 тыс. рублей;

2016 год – 455 753,7 тыс. рублей;

2017 год – 479 422,5 тыс. рублей;

2018 год – 497 703,8 тыс. рублей;

2019 год – 511 414,9 тыс. рублей;

2020 год – 496 268,3 тыс. рублей»;

раздел 8 «Объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«8. Объем финансовых  ресурсов, необходимых для  реализации

подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятийподпрограммы в 2014–2020 годах составит 3243 535,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 354 299,6тыс. рублей;

2015 год – 448672,5 тыс. рублей;

2016 год – 455753,7 тыс. рублей;

2017 год – 479 422,5 тыс. рублей;

2018 год – 497703,8 тыс. рублей;

2019 год – 511414,9 тыс. рублей;

2020 год – 496 268,3 тыс. рублей.».

8. В подпрограмме 6 «Оказание паллиативнойпомощи, в том числе детям»:

раздел «Объем финансирования подпрограммы»паспорта изложить в новой редакции:

«Объем

финансирования

подпрограммы

 

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составит                   400 819,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 22 402,1 тыс. рублей;

2015 год – 51 038,8 тыс. рублей;

2016 год – 54 797,6 тыс. рублей;

2017 год – 64 642,0 тыс. рублей;

2018 год – 67 098,4 тыс. рублей;

2019 год – 69 379,8 тыс. рублей;

2020 год – 71 461,2 тыс. рублей»;

в разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем вуказанной сфере и прогноз ее развития» абзац пятнадцатый изложить в новойредакции:

«Обеспечениепаллиативной помощи населению Оренбуржья планируется осуществить путем открытиястационарных отделений паллиативной помощи в учреждениях здравоохранениягосударственной системы здравоохранения, обучения медицинских работниковэффективным методам и технологиям паллиативной помощи.»;

  раздел 4«Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции:

«4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

Основное мероприятие 6.1. «Оказание паллиативнойпомощи взрослым»

Подпрограммой предусматриваетсяорганизация стационарных отделений паллиативной медицинской помощи вучреждениях здравоохранения государственной системы здравоохранения восточной,западной и центральной зон Оренбургской области.

Всего в Оренбургской области подпрограммойпредусмотрено открытие к 2020 году 160 коек паллиативной помощи в соответствиис утвержденным планом министерства здравоохранения Оренбургской области. В
2014 году открыто отделение паллиативной медицинской помощи на 30 коек на базе
государственногоавтономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница им.Н.И. Пирогова» города Оренбурга.

В рамках открытия стационарных отделенийпаллиативной медицинской помощи запланировано оснащение их необходимым оборудованиемдля осуществления лечения и ухода за неизлечимо больными в соответствии 
со стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России от
21 декабря 2012 года № 1343 «Об утверждении Порядка оказания паллиативноймедицинской помощи взрослому населению».

Подготовка медицинских работниковпланируется посредством совершенствования системы обучения эффективным методами технологиям паллиативной медицинской помощи.

С целью повышения информированностинаселения по вопросам паллиативной помощи неизлечимым больным в рамкахподпрограммы предусмотрено использование СМИ, проведение ежегодного мониторингас целью анализа ситуации потребности и качества паллиативной помощи. 

 

Основное мероприятие 6.2. «Оказаниепаллиативной помощи детям»

В настоящий момент паллиативнаямедицинская помощь детям требует выделения в отдельное направлениемедико-социальной деятельности, так как имеет свои отличительные особенности.

Наряду с организацией медицинской помощи иухода за детьми в терминальной стадии онкологических заболеваний оказаниемедицинской и психосоциальной помощи требуется детям/подросткам и их семьям придругих тяжелых и угрожающих жизни или приводящих к инвалидизации состояниях.

Для решения вопроса улучшения качестважизни неизлечимо больных детей и их близких в Оренбургской области планируетсяоткрытие отделений (палат) паллиативной помощи для детей. Кроме того,паллиативная медицинская помощь детям/подросткам и членам их семей будетоказываться в амбулаторных условиях и на дому.»;

раздел 8 «Объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«8. Объем финансовых  ресурсов, необходимых для  реализации

подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятийподпрограммы в 2014–2020 годах составит 400819,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 22 402,1тыс. рублей;

2015 год – 51038,8 тыс. рублей;

2016 год – 54797,6 тыс. рублей;

2017 год – 64642,0 тыс. рублей;

2018 год – 67098,4 тыс. рублей;

2019 год – 69379,8 тыс. рублей;

2020 год – 71461,2 тыс. рублей.».

9. В подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системыздравоохранения»:

раздел «Объем финансирования подпрограммы»паспорта изложить в новой редакции:

«Объем

финансирования

подпрограммы

 

общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы в 2014
-2020 годах составит                                535 596,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 91 656,8 тыс. рублей;

2015 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2016 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2017 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2018 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2019 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2020 год – 73 990,0 тыс. рублей»;

раздел 8 «Объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

«8. Объем финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации

подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятийподпрограммы в 2014–2020 годах составит 535596,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 91656,8 тыс. рублей;

2015 год – 73990,0 тыс. рублей;

2016 год – 73990,0 тыс. рублей;

2017 год – 73990,0 тыс. рублей;

2018 год – 73990,0 тыс. рублей;

2019 год – 73990,0 тыс. рублей;

2020 год – 73990,0 тыс. рублей.».

10. В подпрограмме 8 «Совершенствование системылекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

 

раздел «Объем финансирования подпрограммы»паспорта изложить в новой редакции:

«Объем

финансирования

подпрограммы

 

общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы в 2014
-2020 годах составит                                 10 238 220,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 741 634,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 247 475,2 тыс. рублей;

2016 год – 1 359 115,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 410 243,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 453 894,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 494 434,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 531 421,7 тыс. рублей»;

раздел 8 «Объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

«8. Объем финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации

подпрограммы

Общий объем финансированиямероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах составит 10 238 220,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 741 634,6 тыс. рублей;

2015 год – 1247 475,2 тыс. рублей;

2016 год – 1359 115,5 тыс. рублей;

2017 год – 1410 243,9 тыс. рублей;

2018 год – 1453 894,8 тыс. рублей;

2019 год – 1494 434,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 531421,7 тыс. рублей.».

11. В подпрограмме 9 «Развитие информатизации вздравоохранении»:

раздел «Объем финансирования подпрограммы»паспорта изложить в новой редакции:

«Объем

финансирования

подпрограммы

 

общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы в 2014
-2020 годах составит                                340 173,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 32 193,4 тыс. рублей;

2015 год – 41 869,0 тыс. рублей;

2016 год – 44 858,4 тыс. рублей;

2017 год – 52 420,0 тыс. рублей;

2018 год – 54 411,9 тыс. рублей;

2019 год – 56 261,9 тыс. рублей;

2020 год – 58 158,4 тыс. рублей»;

раздел 8 «Объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

«8. Объем финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации

подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятийподпрограммы в 2014–2020 годах составит 340173,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 32193,4 тыс. рублей;

2015 год – 41869,0 тыс. рублей;

2016 год – 44858,4 тыс. рублей;

2017 год – 52420,0 тыс. рублей;

2018 год – 54411,9 тыс. рублей;

2019 год – 56261,9 тыс. рублей;

2020 год – 58158,4 тыс. рублей.».

 

 

____________


Приложение№ 2

к постановлению

Правительства области

от 30.12.2014 № 1040-пп

 

 

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание государственныхуслуг

государственными учреждениями по государственной программе Оренбургскойобласти

«Развитиездравоохранения Оренбургской области» на 2014–2020 годы

 

Наименование услуги, показателя объема услуги,

подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателя объема

государственной услуги

Расходы областного бюджета на

оказание государственной услуги

(тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016 год

 

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуги и ее содержание

профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни

Показатель объема услуги

количество проведенных мероприятий (единиц)

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ. Развитие ПМСП»

12 000

12 000

12 000

14 580,7

18 452,1

19 811,1

Основное мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая потребление табака, алкоголя, наркотических средств и ПАВ, в том числе у детей»

12 000

12 000

12 000

14 580,7

18 452,1

19 811,1

Мероприятие 1.1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая потребление табака, алкоголя, наркотических средств и ПАВ, в том числе у детей»

 

12 000

12 000

12 000

14 580,7

18 452,1

19 811,1

Наименование услуги и ее содержание

первичная медико-санитарная амбулаторная помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением ПАВ

Показатель объема услуги

обращений (единиц)

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и ЗОЖ. Развитие ПМСП»

122 626

122 626

122 626

105 093,8

109 331,0

117 383,0

Основное мероприятие 1.4. «Развитие ПМСП, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медосмотров и диспансеризации населения, в том числе детей»

122 626

122 626

122 626

105 093,8

109 331,0

117 383,0

Мероприятие 1.4.1. «Амбулаторная первичная медико-санитарная помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ»

122 626

122 626

122 626