Решение от 14.11.2008 г № 280-РС

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 25.12.2007 г. N 199-рс «О бюджете муниципального образования „Грачевский район“ на 2008 год»


Внести в решение Совета депутатов от 25.12.2007 N 199-рс "О бюджете муниципального образования "Грачевский район" следующие изменения и дополнения:
1.В пункте 1 сочетание "по расходам в сумме 332695,9 тыс. рублей" заменить сочетанием "по расходам в сумме 337093 тыс. рублей", сочетание "по доходам в сумме 324787,0 тыс. рублей" заменить сочетанием "по доходам в сумме 329184,1 тыс. рублей".
2.В приложении 5 к решению "Поступление доходов в районный бюджет в 2008 году" (прилагается):
2.1.По коду 20000000000000000 "Безвозмездные поступления" число "222144,0" заменить числом "226334,3".
2.2.По коду 20200000000000000 "Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы" число "218381,9" заменить числом "222330,3". По коду 20202000000000151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации" число "71639" заменить числом "74320".
По коду 20202999050000151 "Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов" число "21202" заменить числом "23883".
2.3.По коду 20700000000000180 число "1735" заменить числом "1881,6". По коду 20705000050000180 "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов" число "1735" заменить числом "1881,6".
2.4.По коду 30200000000000000 "Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности" число "12295" заменить числом "12501,8".
По коду 30201050050000130 "Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов число "12295" заменить числом "12501,8".
3.В приложении 8 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2008 год":
3.1.По главному распорядителю средств районного бюджета 111 "Администрация Грачевского района":
3.1.1.По строке "Администрация Грачевского района" число "74255,9" заменить числом "74246,9".
3.1.2.Расходы по подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" изложить в следующей редакции:
     Наименование      Ведомство Раздел Подраздел Целевая    Вид     Сумма
                                                   статья  расходов
                                                  расходов
Функционирование          111      01      04                       15312,9
Правительства РФ,
высших органов
исполнительной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Центральный аппарат       111      01      04     0020400           14531,2
Выполнение функций        111      01      04     0020400    500    14531,2
органами местного
самоуправления

3.1.3.Расходы по подразделу 0112 "Резервные фонды" изложить в следующей редакции:
         1              2        3        4        5         6         7
Резервные фонды        111      01       12                          524,6
Резервные фонды        111      01       12     0700500              254,6
местных
администраций
Прочие расходы         111      01       12     0700500     013      254,6

3.1.4.Расходы по подразделу 0702 "Общее образование" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Общее образование      111      07      02                         25793,6
Бюджетные              111      07      02     1020102             25793,6
инвестиции в
объекты
капитального
строительства
собственности
муниципальных
образований
Бюджетные              111      07      02     1020102     003     25793,6
инвестиции

3.1.5.Расходы по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Социальное             111      10      03                         3524,4
обеспечение
населения
Областная программа    111      10      03     5222400             1235,9
"Обеспечение жильем
молодых семей в
Оренбургской
области"
Субсидии на            111      10      03     5222400     501     1235,9
обеспечение жильем

3.1.6.Расходы по подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Другие вопросы в       111      10      06                           331
области социальной
политики
Центральный аппарат    111      10      06     0020400               331
Выполнение функций     111      10      06     0020400     500       331
органами местного
самоуправления

3.1.7.Расходы по подразделу 0114 "Другие общегосударственные вопросы" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Другие                 111      01      14                          508,3
общегосударственные
вопросы
Государственная        111      01      14     0013800              471,7
регистрация актов
гражданского
состояния
Выполнение функций     111      01      14     0013800     500      471,7
органами местного
самоуправления

3.1.8.Расходы по подразделу 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Другие вопросы в       111      06      05                           80
области охраны
окружающей среды
Районная программа     111      06      05     7951000               80
мероприятий охраны
окружающей среды
Выполнение функции     111      06      05     7951000     500       80
органами местного
самоуправления

3.1.9.Расходы по подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Сельское хозяйство     111      04      05                          24674
и рыболовство
Центральный аппарат    111      04      05     0020400              3161
Выполнение функций     111      04      05     0020400     500      3161
органами местного
самоуправления

3.2.По главному распорядителю средств районного бюджета 012 "Финансовый отдел":
3.2.1.По строке "Финансовый отдел" число "51298,2" заменить числом "53167,2".
3.2.2.Расходы по подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Обеспечение            012      01      06                          4423
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов
финансового
(финансово-
бюджетного) надзора
Центральный аппарат    012      01      04     0020400              4423
Выполнение функций     012      01      04     0020400     500      4423
органами местного
самоуправления

3.2.3.По разделу 11 "Межбюджетные трансферты" число "45906,2" заменить числом "47717,4".
3.2.4.Расходы по подразделам 1102, 1103 изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Субсидии бюджетам      012      11      02                         24796,5
муниципальных
образований
Субсидии бюджетам      012      11      02     5210106              4196
субъектов РФ и
муниципальных
образований для
софинансирования
расходных
обязательств,
возникающих при
проведении текущего
ремонта улично-
дорожной сети
райцентра
Фонд                   012      11      02     5210106     010      4196
софинансирования
Субвенции бюджетам     012      11      03                          893,9
субъектов РФ и
муниципальных
образований
Осуществление          012      11      03     0013600              850,9
первичного
воинского учета на
территориях где
отсутствуют военные
комиссариаты
Выполнение функций     012      11      03     0013600     500      850,9
органами местного
самоуправления

3.1.5.Расходы по подразделу 0111 "Обслуживание государственного (муниципального) долга" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Обслуживание           012      01      11                           80
государственного
(муниципального)
долга
Процентные платежи     012      01      11     0650300               80
по муниципальному
долгу
Прочие расходы         012      01      11     0650300     013       80

3.1.6.Расходы по подразделу 0114 "Другие общегосударственные вопросы" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Другие                 012      01      14                           20
общегосударственные
вопросы
Реализация             012      01      14     0920000               20
государственных
функций, связанных
с
общегосударственным
управлением
Выполнение других      012      01      14     0920000               20
обязательств
государства
Выполнение функций     012      01      14     0920000     500       20
органами местного
самоуправления

3.3.По главному распорядителю средств районного бюджета 091 МУЗ "Грачевская ЦРБ":
3.3.1.По строке "МУЗ "Грачевская ЦРБ" число "46628" заменить числом "47987".
3.3.2.Расходы по подразделу 0901 "Стационарная медицинская помощь" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Стационарная           091      09      01                          8714
медицинская помощь
Больницы, клиники,     091      09      01     4700000              8714
госпитали, медико-
санитарные части
Обеспечение            091      09      01     4709900              8714
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций     091      09      01     4709900     001      8714
бюджетными
учреждениями

3.3.3.Расходы по подразделу 0902 "Амбулаторная помощь" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Амбулаторная помощь    091      09      02                          30102
Больницы, клиники,     091      09      02     4700000              6500
госпитали, медико-
санитарные части
Обеспечение            091      09      02     4709900              6500
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций     091      09      02     4709900     001      6500
бюджетными
учреждениями
Поликлиники,           091      09      02     4710000              11239
амбулатории,
диагностические
центры
Выполнение функций     091      09      02     4719900     001      11239
бюджетными
учреждениями

3.3.4.Расходы по подразделу 0904 "Скорая медицинская помощь" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Скорая медицинская     091      09      04                          4510
помощь
Больницы, клиники,     091      09      04     4700000              3925
госпитали, медико-
санитарные части
Обеспечение            091      09      04     4709900              3925
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций     091      09      04     4709900     001      3925
бюджетными
учреждениями

3.3.5.Расходы по подразделу 0910 "Другие вопросы в области здравоохранения" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Другие вопросы в       091      09      10                          4661
области
здравоохранения
Районные целевые       091      09      10     7950000              2000
программы
Выполнение функций     091      09      10     7950000     500      2000
органами местного
самоуправления

3.4.По главному распорядителю средств районного бюджета 101 "Управление социальной защиты населения".
3.4.1.По строке "Управление социальной защиты населения" число "26656,7" заменить числом "26964,1".
3.4.2.Расходы по подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Пенсионное             101      10      01                           620
обеспечение
Доплаты к пенсиям      101      10      01     4910100               620
муниципальных
служащих
Социальные выплаты     101      10      03     4910100     005       620

3.4.3.Расходы по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Социальное             101      10      03                         14896,4
обеспечение
населения
Резервные фонды        101      10      03     0700500              459,5
местных
администраций
Прочие расходы         101      10      03     0700500     013      459,5
Оказание других        101      10      03     5058600              828,6
видов социальной
помощи
Социальные выплаты     101      10      03     5058600     005      828,6

3.5.По главному распорядителю средств районного бюджета 071 "Районный отдел образования":
3.5.1.По строке "Районный отдел образования" число "111355,1" заменить числом "113155,8".
3.5.2.Расходы по подразделу 0701 "Дошкольное образование" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Дошкольное             071      07      01                          14054
образование
Детские дошкольные     071      07      02     4200000              14054
учреждения
Обеспечение            071      07      02     4209900              14054
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций     071      07      02     4209900     001      14054
бюджетными
учреждениями

3.5.3.Расходы по подразделу 0702 "Общее образование" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Общее образование      071      07      02                         86167,4
Школы, неполные        071      07      02     4210000              73409
средние и средние
Обеспечение            071      07      02     4219900              73409
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций     071      07      02     4219900     001      73409
бюджетными
учреждениями
Учреждения по          071      07      02     4239900             8276,4
внешкольной работе
с детьми
Выполнение функций     071      07      02     4239900     001     8276,4
бюджетными
учреждениями

3.5.4.Расходы по подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" изложить в следующей редакции:
         1              2       3        4        5         6         7
Молодежная политика    071      07      07                          656,4
и оздоровление
детей
Мероприятия по         071      07      07     4320000              656,4
проведению
оздоровительной
кампании детей
Оздоровление детей     071      07      07     4320200              656,4
Выполнение функций     071      07      07     4320200     500      656,4
органами местного
самоуправления

4.Приложение 6 к решению N 199-рс от 25.12.2007 изложить в новой редакции (прилагается).
5.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2008 год в сумме 20133,9 тыс. рублей.
7.Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава
муниципального образования
Грачевский район
Оренбургской области
Н.Н.ДОРОЖКИН

Приложения

2008-11-14 Приложение к Решению от 14 ноября 2008 года № 280-РС

2008-11-14 Приложение к Решению от 14 ноября 2008 года № 280-РС Распределение расходов