Приложение к Постановлению от 29.07.2011 г № 264-П Программа


N п/п Наименование услуги и (или) мероприятия Сроки исполнения Контингент Объем оказываемых услуг и (или) мероприятий Коды бюджетной классификации Объем расходов на реализацию услуги и (или) мероприятия, тыс. рублей Планируемые показатели результатов деятельности
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год Наименование показателя единица измерения промежуточное значение целевое значение (конечный результат)
2012 год 2013 год 2014 год
1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период 2012 2014 гг. население 83,2 83,4 83,7 02401060020400500 02401130930000500 1502,8 59,9 1502,8 59,9 1502,8 59,9 Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств города Бузулука, в общем объеме расходов % 100 100 100 100
Исполнение местного бюджета по расходам (без учета капитальных вложений) % от плана 100 100 100 100
2. Организация исполнения местного бюджета и формирование бюджетной отчетности 2012 2014 гг. население 83,2 83,4 83,7 02401060020400500 02401130930000500 1546,7 61,6 1546,7 61,6 1546,7 61,6 Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи % 0 0 0 0
Доля расходов местного бюджета, осуществляемых по системе казначейского исполнения, в общей сумме расходов местного бюджета % 100 100 100 100
3. Повышение эффективности расходов местного бюджета 2012 2014 гг. население 83,2 83,4 83,7 02401060020400500 02401130930000500 1124,4 44,8 1124,4 44,8 1124,4 44,8 Доля расходов на реализацию целевых программ, в том числе ведомственных, соответствующих критериям эффективности, в общем объеме расходов местного бюджета, за исключение расходов за счет целевых средств из других бюджетов % 60 70 80 80
4. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной и долговой политики 2012 2014 гг. население 83,2 83,4 83,7 02401060020400500 02401130930000500 1107,3 44,1 1107,3 44,1 11107,3 44,1 Наличие утвержденных администрацией города Бузулука основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на среднесрочную перспективу Да/нет Да Да Да Да
5. Снижение издержек бизнеса, связанных с налоговым администрированием и обеспечение повышения уровня налоговых поступлений 2012 2014 гг. население 83,2 83,4 83,7 02401060020400500 02401130930000500 465,8 18,6 465,8 18,6 465,8 18,6 Доля невыясненных поступлений в доходах городского бюджета % 0 0 0 0
6. Обеспечение снижения недоимки по налогам и сборам в местный бюджет 2012 2014 гг. население 83,2 83,4 83,7 02401060020400500 02401130930000500 342,8 13,7 342,8 13,7 342,8 13,7 Отношение объема недоимки по налогам и сборам в местный бюджет на конец текущего года к объему недоимки на конец предыдущего года % 95 95 95 95
7. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 2012 2014 гг. население 83,2 83,4 83,7 02401060020400500 02401130930000500 2698,0 107,5 2698,0 107,5 2698,0 107,5 Количество проведенных проверок, ревизий согласно утвержденному плану Ед. 10 10 10 10
ИТОГО: 02401060020400500 02401130930000500 8787,8 350,2 8787,8 350,2 8787,8 350,2
ВСЕГО: 9138,0 9138,0 9138,0