Постановление Правительства Оренбургской области от 25.12.2014 № 999-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской областиот 30 августа 2013 года №734-пп

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

25.12.2014                                      г.Оренбург                                      № 999-пп

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп

 

 

1.  Внести в постановлениюПравительства Оренбургской области от 27 августа2014 года № 612-пп) следующие изменения:

в приложение кпостановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложения № 4, № 5 кПрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям № 2, № 3 к настоящемупостановлению.

2.  Постановление вступает всилу после его официального опубликования.

 

 

Губернатор –

председательПравительства                                                    Ю.А.Берг


Приложение № 1

к постановлению

Правительства области

от 25.12.2014 № 999-пп

 

Изменения,

которые вносятся вприложение к постановлению Правительства

Оренбургской области от30 августа 2013 года № 734-пп

 

1.            Раздел«Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в новойредакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

Программы

 

общий объем финансирования Программы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 82 582 184,9 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

по подпрограммам:

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» – 33 839 827,1 тыс. рублей;

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения» – 6 780 917,9 тыс. рублей;

«Совершенствование социальной защиты семьи и детей» – 31 961 439,9 тыс. рублей;

по годам реализации:

2014 год – 12 738 734,5 тыс. рублей;

2015 год – 12 311 769,2 тыс. рублей;

2016 год – 12 428 646,6 тыс. рублей;

2017 год – 10 877 801,6 тыс. рублей;

2018 год – 11 106 482,0 тыс. рублей;

2019 год – 11 381 299,3 тыс. рублей;

2020     год – 11 737 451,7 тыс. рублей».

2. Абзацы первый–тридцать второй раздела8 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в новой редакции:

«Общийобъем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств областного ифедерального бюджетов составит 82 582 184,9 тыс. рублей, в том числепо годам:

2014 год – 12 738 734,5 тыс.рублей;

2015 год – 12 311 769,2 тыс.рублей;

2016 год – 12 428 646,6 тыс.рублей;

2017 год – 10 877 801,6 тыс.рублей;

2018 год – 11 106 482,0 тыс.рублей;

2019 год – 11 381 299,3 тыс.рублей;

2020 год – 11 737 451,7 тыс.рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельныхкатегорий граждан», составит 33 839 827,1 тыс. рублей (41,0 процентаот общего объема финансирования Программы), в том числе по годам:

2014 год – 5 711 970,4 тыс.рублей;

2015 год – 5 636 139,1 тыс.рублей;

2016 год – 5 661 461,4 тыс.рублей;

2017 год – 3 931 684,6 тыс.рублей;

2018 год – 4 118 419,4 тыс.рублей;

2019 год – 4 300 427,6 тыс.рублей;

2020 год – 4 479 724,6 тыс.рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социальногообслуживания населения», составит 16 780 917,9 тыс. рублей (20,3процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам:

2014 год – 2 026 460,7 тыс.рублей;

2015 год – 2 079 777,2 тыс.рублей;

2016 год – 2 080 475,6 тыс. рублей;

2017 год – 2 643 676,7 тыс.рублей;

2018 год – 2 605 127,9 тыс.рублей;

2019 год – 2 622 057,6 тыс.рублей;

2020 год – 2 723 342,2 тыс.рублей.

Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Совершенствованиесоциальной защиты семьи и детей», составит 31 961 439,9 тыс. рублей(38,7 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе погодам:

2014 год – 5 000 303,4 тыс.рублей;

2015 год – 4 595 852,9 тыс.рублей;

2016 год – 4 686 709,6 тыс.рублей;

2017 год – 4 302 440,3 тыс.рублей;

2018 год – 4 382 934,7 тыс.рублей;

2019 год – 4 458 814,1 тыс.рублей;

2020   год –4 534 384,9 тыс. рублей.».

3. В подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее –подпрограмма 1):

раздел «Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

«Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

объем финансовых ресурсов подпрограммы составит 33 839 827,1 тыс. рублей (41,0 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам:

2014 год – 5 711 970,4 тыс. рублей;

2015 год – 5 636 139,1 тыс. рублей;

2016 год – 5 661 461,4 тыс. рублей;

2017 год – 3 931 684,6 тыс. рублей;

2018 год – 4 118 419,4 тыс. рублей;

2019 год – 4 300 427,6 тыс. рублей;

2020   год – 4 479 724,6 тыс. рублей»;

раздел 8 «Ресурсноеобеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы, составляет по годам:

2014 год – 5 711 970,4 тыс.рублей;

2015 год – 5 636 139,1 тыс.рублей;

2016 год – 5 661 461,4 тыс.рублей;

2017 год – 3 931 684,6 тыс.рублей;

2018 год – 4 118 419,4 тыс.рублей;

2019 год – 4 300 427,6 тыс.рублей;

2020 год – 4 479 724,6 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».

4. В подпрограмме 2 «Модернизация и развитие социального обслуживаниянаселения» (далее – подпрограмма 2):

раздел «Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

подпрограммы

 

 

 

объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составит           16 780 917,9 тыс. рублей (20,3 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам:

2014 год – 2 026 460,7 тыс. рублей;

2015 год – 2 079 777,2 тыс. рублей;

2016 год – 2 080 475,6 тыс. рублей;

2017 год – 2 643 676,7 тыс. рублей;

2018 год – 2 605 127,9 тыс. рублей;

2019 год – 2 622 057,6 тыс. рублей;

2020 год – 2 723 342,2 тыс. рублей»;

р аздел8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в новойредакции:

«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Вподпрограмме предусмотрены средства на реализацию положений Указов ПрезидентаРоссийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализациигосударственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «Онекоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защитыдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части повышенияоплаты труда отдельным категориям работников государственных учрежденийсоциального обслуживания населения, а также на проведение капитального ремонта,реконструкции и строительства государственных учреждений социальногообслуживания населения.

Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составит16 780 917,9 тыс. рублей (20,3 процента от общего объемафинансирования Программы), в том числе по годам:

2014 год – 2 026 460,7 тыс.рублей;

2015 год – 2 079 777,2 тыс.рублей;

2016 год – 2 080 475,6 тыс. рублей;

2017 год – 2 643 676,7 тыс.рублей;

2018 год – 2 605 127,9 тыс.рублей;

2019 год – 2 622 057,6 тыс.рублей;

2020 год – 2 723 342,2 тыс.рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящейПрограмме.».

5.В подпрограмме 3 «Совершенствованиесоциальной защиты семьи и детей» (далее – подпрограмма 3):

раздел «Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

подпрограммы

 

объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составит          31 961 439,9 тыс. рублей (38,7 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам:

2014 год – 5 000 303,4 тыс. рублей;

2015 год – 4 595 852,9 тыс. рублей;

2016 год – 4 686 709,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 302 440,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 382 934,7 тыс. рублей;

2019 год – 4 458 814,1 тыс. рублей;

2020 год – 4 534 384,9 тыс. рублей»;

основноемероприятие 6 «Организация отдыха и оздоровления детей» раздела 3 «Переченьосновных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 3 дополнить абзацем следующегосодержания :

« финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлениемдетей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в РеспубликеКрым и г. Севастополе, в рамках подпрограммы «Совершенствование социальнойподдержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации«Социальная поддержка граждан.»;

раздел 8 «Ресурсноеобеспечение подпрограммы» подпрограммы 3 изложить в новой редакции:

«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составит31 961 439,9 тыс. рублей (38,7 процента от общего объемафинансирования Программы), в том числе по годам:

2014 год – 5 000 303,4 тыс.рублей;

2015 год – 4 595 852,9 тыс.рублей;

2016 год – 4 686 709,6 тыс.рублей;

2017 год – 4 302 440,3 тыс.рублей;

2018 год – 4 382 934,7 тыс.рублей;

2019 год – 4 458 814,1 тыс.рублей;

2020год– 4 534 384,9 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящейПрограмме.».

 

 

____________


Приложение № 2

к постановлению

Правительства области

от 25.12.2014 № 999-пп

 

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг

государственными учреждениями по Программе

 

Наименование услуги, показателя объема услуги,

подпрограммы

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

Основное мероприятие 1. «Совершенствование социального обслуживания населения Оренбургской области»

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги и ее содержание

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении

Показатель объема услуги (человек)

1399

1415

1415

309 760,7

316 837,1

313 720,0

Наименование услуги и ее содержание

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих стойкими нарушениями психики и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении

Показатель объема услуги (человек)

1480

1480

1480

353 460,0

353 301,5

349 825,8

Наименование услуги и ее содержание

полустационарное социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению, а также лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих медицинских противопоказаний к зачислению на полустационарное социальное обслуживание

Показатель объема услуги (койко-дни)

8200

 

 

3 604,1<*>

 

 

Наименование услуги и ее содержание

социальное обслуживание на дому одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании

Показатель объема услуги (человек)

30718

32251

33868

753 086,0

807 001,9

799 062,6

Наименование услуги и ее содержание

предоставление временного приюта гражданам без определенного места

жительства и определенных занятий

Показатель объема услуги (койко-дней)

35200

34800

34800

37 984,4

38 043,4

37 669,1

Наименование услуги и ее содержание

предоставление временного приюта гражданам (семьям), пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов, противоправных действий других лиц

Показатель объема услуги (койко-дней)

24500

24900

24900

15 235,8

16 571,4

16 408,3

Наименование услуги и ее содержание

стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии

Показатель объема услуги (человек)

450

450

450

122 636,8

114 898,5

113 593,2

Наименование услуги и ее содержание

реабилитация граждан пожилого возраста, имеющих статус Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны

Показатель объема услуги (человек)

621

621

621

25 463,6

27 518,1

27 247,4

Наименование услуги и ее содержание

социально-реабилитационная работа с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации

Показатель объема услуги (часов)

1021308

1021308

1021308

177 154,0

189 889,7

188 016,9

Основное мероприятие 4. «Совершенствование системы оказания консультативной помощи населению»

 

 

 

 

 

 

Наименование работы и ее содержание

социально-консультативная помощь (в том числе по телефону, с использованием электронной почты, web-камеры и иных средств) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Показатель объема работы (часов)

1027158

1027158

1027158

152 617,8

184 261,5

182 448,7

Подпрограмма 3. «Совершенствование социальной защиты семьи и детей»

Основное мероприятие 5. «Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги и ее содержание

предоставление временного приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Показатель объема услуги (койко-дней)

126200

129471

129471

130 430,6

144 804,9

143 380,3

Наименование услуги и ее содержание

деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Показатель объема услуги (человек)

45

45

45

1 362,7

1 472,1

1 457,7

Наименование работы и ее содержание

социально-реабилитационная работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации

Показатель объема работы (часов)

50609

51594

51594

106 171,7

121 612,8

120 416,3

Наименование работы и ее содержание

социально-консультативная помощь (в том числе по телефону, с использованием электронной почты, web-камеры и иных средств) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Показатель объема работы (часов)

31522

32982

32982

8 866,6

9 804,6

9 708,2

 

<*> Внесено в сводную бюджетную роспись областногобюджета без внесения изменения в Закон Оренбургской области от 10 декабря2013 года № 2070/574-V-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановыйпериод 2015 и 2016 годов» на основании пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации.

 

 

 

Приложение № 3

к постановлению

Правительства области

от 25.12.2014 № 999-пп

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы

(тыс.рублей)

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Коды бюджетной классификации

Расходы

Всего по программе

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

ГРБС

Рз

Прз

ЦСт

КВР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан Оренбургской области»  на 2014–2020 годы

всего

 

 

 

 

 

12 738 734,5

12 311 769,2

12 428 646,6

10 877 801,6

11 106 482,0

11 381 299,3

11 737 451,7

82 582 184,9

МСР
областной бюджет

 

 

 

 

 

7 932 148,6

8 290 670,3

8 314 527,7

10 345 734,1

10 712 255,9

11 067 467,3

11 419 322,7

68 082 126,6

МСР
федеральный бюджет

 

 

 

 

 

4 145 414,2

3 916 766,5

4 009 786,5

-

-

-

-

12 071 967,2

МЗ

 

 

 

 

 

46 811,3

90 072,0

90 072,0

68 567,5

71 226,1

73 832,0

76 429,0

517 009,9

МО
федеральный бюджет

 

 

 

 

 

14 260,4

14 260,4

14 260,4

-

-

-

-

42 781,2

МСЖКиДХ

 

 

 

 

 

600 100,0

-

-

463 500,0

323 000,0

240 000,0

241 700,0

1 868 300,0

1.

Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

всего

 

 

 

 

 

5 711 970,4

5 636 139,1

5 661 461,4

3 931 684,6

4 118 419,4

4 300 427,6

4 479 724,6

33 839 827,1

МСР
областной бюджет

 

 

 

 

 

3 156 660,9

3 040 755,0

3 037 104,6

3 875 117,1

4 059 193,3

4 238 595,6

4 415 295,6

25 822 722,1

МСР
федеральный бюджет

 

 

 

 

 

2 520 498,2

2 517 312,1

2 546 284,8

-

-

-

-

7 584 095,1

МЗ

 

 

 

 

 

34 811,3

78 072,0

78 072,0

56 567,5

59 226,1

61 832,0

64 429,0

433 009,9

1.1.

Основное мероприятие 1.
«Региональная доплата к пенсиям отдельных категорий граждан», в том числе:

 

 

 

 

 

 

98 121,8

98 291,2

98366,9

105 330,8

108 491,6

111 589,9

114 691,9

734 884,1

1.1.1.

Пенсия за выслугу лет государственным служащим Оренбургской области

МСР

835

10

01

0312058

244

895,3

895,3

895,3

994,9

1 041,6

1 087,5

1 133,1

6 943,0

835

10

01

0312058

312

59 687,7

59 687,7

59 687,7

65 330,6

68 401,1

71 410,7

74 410,1

458 615,6

1.1.2.

Дополнительная пенсия лицам, имеющим особые заслуги перед Оренбургской областью

МСР

835

10

03

0312059

244

544,7

544,7

544,7

571,2

571,2

571,2

571,2

3 918,9

835

10

03

0312059

312

36 311,4

36 311,4

36 311,4

37 505,9

37 505,9

37 505,9

37 505,9

258 957,8

1.1.3.

Ежемесячная областная надбавка к пенсиям Героев Советского Союза

МСР

835

10

03

0312060

244

1,1

1,1

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

8,8

835

10

03

0312060

312

70,1

76,3

83,1

83,1

87,1

90,9

94,8

585,4

1.1.4.

Ежемесячная областная надбавка к пенсиям вдов и родителей погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней

МСР

835

10

03

0312061

244

10,9

11,9

12,9

12,7

13,3

13,8

14,4

89,9

835

10

03

0312061

312

600,6

762,8

830,6

831,1

870,1

908,5

961,0

5 764,7

1.2.

Основное мероприятие 2.
 «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей»,

в том числе:

 

 

 

 

 

 

41 392,8

40 077,0

38 479,2

37 034,1

35 436,3

33 991,1

32 546,0

258 956,5

1.2.1.

Материальная помощь, приуроченная к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

МСР

835

10

03

0312062

244

505,2

433,7

408,0

332,0

310,0

290,0

270,2

2549,1

835

10

03

0312062

313

24 540,3

24 500,0

23 050,0

21 803,0

20 349,3

19 046,3

17 743,1

151 032,0

1.2.2.

Материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в обороне города Ленинграда или награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», приуроченная к 70-й годовщине со Дня снятия блокады города Ленинграда

МСР

835

10

03

0312063

244

9,3

 

 

 

 

 

 

9,3

835

10

03

0312063