Постановление Правительства Оренбургской области от 30.12.2014 № 1054-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп

О внесении изменений в постановление Правительства

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

30.12.2014                                      г.Оренбург                                      № 1054-пп

 

Утратило силу - Постановление

 ПравительстваОренбургской области

  от29.12.2018 г. № 920-пп

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп

 

 

1. Внестив постановление Правительства Оренбургской области от 07.08.2014№ 549-пп) следующие изменения:

вприложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

вприложении № 1 к Программе:

вразделе «Государственная программа Оренбургской области «Развитие физическойкультуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы»:

дополнитьновым пунктом 6 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

пункты6–20 считать соответственно пунктами 7–21;

вразделе «Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»:

дополнитьпунктом 6 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

вприложении № 2 к Программе:

раздел«Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» дополнитьновым пунктом 7 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

пункты7–18 считать соответственно пунктами 8–19;

приложения№ 4–6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 4–6 кнастоящему постановлению.

2. Постановлениевступает в силу после его официального опубликования.

 

 

Губернатор –

председатель Правительства                                                     Ю.А.Берг

 

 

 

Приложение № 1

к постановлению

Правительства области

от 30.12.2014 № 1054-пп

 

Изменения,

которые вносятся в приложение к постановлениюПравительства

Оренбургской области от29.11.2013 № 1054-пп

 

1. В паспорте Программы:

раздел «Соисполнители Программы» изложить в новойредакции:

«Соисполнители

Программы

отсутствуют»;

 

 

дополнить новым третьим разделом следующегосодержания:

«Участники

Программы

министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области;

министерство образования Оренбургской области»;

 

в разделе «Основания для разработки Программы» слова«(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря2012 года № 2567-р)», «(утверждена распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 20 марта 2013 года № 402-р)» исключить;

раздел «Задачи Программы» дополнить новым вторымабзацем следующего содержания:

«поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО)»;

раздел «Целевые показатели (индикаторы) Программы»дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:

«доля граждан Оренбургской области, выполнившихнормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаченормативов ВФСК ГТО»;

раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы»изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований

Программы

общий объем финансирования Программы составит 7 922 952,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 053 000,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 062 719,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;

2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;

2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;

2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;

ресурсное обеспечение Программы из средств областного бюджета составит 7 789 498,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 919 546,5 тыс. рублей;

2015 год – 1 062 719,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;

2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;

2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;

2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета –                         133 453,8 тыс. рублей (2014 год)»;

 

раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы»дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:

«увеличение доли граждан Оренбургской области,выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшегоучастие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 40 процентов».

2. Вразделе II «Приоритеты государственной политики в сферахреализации Программы» слова «(утверждена распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р)», «(утверждена распоряжениемПравительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года № 402-р)» исключить.

3. Раздел IV «Цели,задачи, сроки и этапы реализации Программы» изложить в новой редакции:

« IV . Цели,задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и основных ожидаемых конечныхрезультатов Программы, сроки и этапы ее реализации

ЦелямиПрограммы являются:

увеличение числа жителей области, занимающихсяфизической культурой и массовым спортом;

достижение оренбургскими спортсменами высокихспортивных результатов;

модернизация материально-технической базы физическойкультуры и спорта;

формирование и развитие конкурентоспособноготуристско-рекреационного комплекса области.

ЗадачамиПрограммы являются:

обеспечение жителям области возможностей длясовершенствования двигательной активности и формирования здорового образажизни, удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершенствованиичерез физкультурные и массовые спортивные мероприятия;

информационное обеспечение физкультурных и спортивныхмероприятий, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизнисреди жителей области; 

создание условий длякачественной подготовки и успешного выступления спортсменов Оренбуржья всоревнованиях всероссийского, международного уровня, олимпийских ипаралимпийских играх, обеспечить финансовое, материальное, научно-методическое,медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивныхсборных команд области;

совершенствование материальной базы физическойкультуры и спорта, строительство новых, реконструкция и модернизация имеющихсяспортивных объектов, оснащение их современным оборудованием и инвентарем;

создание организационных, экономических и правовыхусловий для формирования и развития туристско-рекреационного комплекса области;

продвижение туристско-рекреационного комплексаобласти;

развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры,повышение качества туристских услуг.

Оценка промежуточных и конечных результатов реализацииПрограммы будет осуществляться на основании аналитических исследований,мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы. К числу такихиндикаторов относятся:

1. Доля жителей области, систематическизанимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения,которая рассчитывается по формуле:

 

Дз = Чз/Чн х 100, где:

 

Дз – доля занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность занимающихся физической культурой испортом согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФКи данных статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления долинаселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включаяиспользование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительныхуслуг, разработанной Министерством спорта Российской Федерации;

Чн – численность населения по данным Федеральной службыгосударственной статистики.

2. Доля учащихся и студентов, систематическизанимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся истудентов, которая рассчитывается по формуле:

 

Дс = Чзс/Чо х 100, где:

 

Дс – доля обучающихся и студентов, систематическизанимающихся физической культурой и спортом;

Чзс – численность обучающихся и студентов,систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данныхфедерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;

Чо – общая численность обучающихся в организацияхобщего образования, начального, среднего и высшего профессиональногообразования.

3. Доля лиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой испортом, в общей численности лиц данной категории населения, котораярассчитывается по формуле:

 

Ди = Чзи/Чни х 100, где:

 

Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чзи – численность лиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой испортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме №3-АФК;

Чни – численность населения с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов.

4. Доля физкультурных и спортивных мероприятий,проводимых среди учащихся и студентов, включенных в календарный планфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, от общего числамероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий испортивных мероприятий области, которая рассчитывается по формуле:

 

Дфсм = Фмс1/Фмс2 x 100, где:

 

Дфмс – доля физкультурно-спортивных мероприятий средиучащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий испортивных мероприятий области, к общему количеству мероприятий, включенных вкалендарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области;

Фмс1 – количество физкультурно-спортивных мероприятийсреди учащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурныхмероприятий и спортивных мероприятий области;

Фмс2 – общее количество физкультурно-спортивныхмероприятий включенных в календарный план физкультурных мероприятий испортивных мероприятий области.

5. Доля образовательных организаций высшего профессиональногообразования, имеющих студенческие спортивные клубы, в общем количествеаккредитованных государственных образовательных организациях высшегопрофессионального образования, которая рассчитывается по формуле:

 

Доу = Оу1/Оу2 x 100, где:

 

Доу – доля образовательных организаций высшегопрофессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы, к общемуколичеству аккредитованных государственных образовательных учреждений высшегопрофессионального образования;

Оу1 – количество образовательных организаций высшегопрофессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы;

Оу2 – общее количество аккредитованных государственныхобразовательных организаций высшего профессионального образования.

6. Отношение численности занимающихся физическойкультурой и спортом на этапе высшего спортивного мастерства в организациях,осуществляющих спортивную подготовку, к численности занимающихся физическойкультурой и спортом на этапе спортивного совершенствования в организациях,осуществляющих спортивную подготовку, которая рассчитывается по формуле:

 

Озэвсм = Чзвсм/Окзсс х 100, где:

 

Озэвсм – отношение численности занимающихся физическойкультурой и спортом на этапе высшего спортивного мастерства в организациях,осуществляющих спортивную подготовку, к численности занимающихся на этапеспортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивнуюподготовку;

Чзвсм – численность занимающихся физической культуройи спортом на этапе высшего спортивного мастерства в организациях,осуществляющих спортивную подготовку;

Окзсс – общее количество занимающихся физическойкультурой и спортом на этапе спортивного совершенствования в организациях,осуществляющих спортивную подготовку.

7. Количество призовых мест, занятых оренбургскимиспортсменами на соревнованиях всероссийского и международного уровней.

8. Число спортсменов, принявших участие в официальныхспортивных соревнованиях.

9. Доля спортсменов, выполнивших требования наприсвоение спортивных разрядов и званий, в общем числе занимающихся физическойкультурой и спортом.

10. Число оренбургских спортсменов, включенных восновные и резервные составы сборных команд Российской Федерации.

11. Единовременная пропускная способностьобъектов спорта и спортивных сооружений в отношении к нормативу, котораярассчитывается по формуле:

 

Уо = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где:

 

Уо – уровень обеспеченности населения спортивнымисооружениями;

ЕПСфакт – единовременная пропускная способностьимеющихся объектов спорта и спортивных сооружений согласно данным федеральногостатистического наблюдения по форме № 1-ФК;

ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременнаяпропускная способность спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии сметодикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации вобъектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р.

12. Количество жителей на одно спортивное сооружение,которое рассчитывается по формуле:

 

Кж = Чн/Ксс, где:

 

Кж – количество жителей на одно спортивное сооружение;

Чн – численность населения по данным Федеральнойслужбы государственной статистики;

Ксс – количество спортивных сооружений (всего)согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК.

13. Туристский поток.

Данные берутся согласно ежегодному прогнозусоциально-экономического развития Оренбургской области (в сфере туризма) (далее– прогноз). Прогноз разрабатывается в соответствии со статьей 173 Бюджетногокодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерацииот 22 июля 2009 года № 596 «О порядке разработки прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации», на основании  разработанной Министерством экономическогоразвития Российской Федерации формы отчета 2п и включает данные, полученные впроцессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер«Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашениемо предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитиевнутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».

Материалы к разработке прогноза формируются поварианту сценарных условий функционирования экономики, основных параметровпрогноза социально-экономического развития области.

Уточненные данные за прошедший год представляются вавгусте текущего года.

14. Объем туристических услуг населению.

Рассчитывается по данным территориального органаФедеральной службы государственной статистики по Оренбургской области(статистический бюллетень «Объем платных услуг населению по Оренбургскойобласти» в соответствии с методикой определения общего объема платных услугнаселению с учетом оценки скрытой и неформальной деятельности, утвержденнойпостановлением Госкомстата России от 25 февраля 2000 года № 15) и данным,полученным в процессе реализации инвестиционного проекта«Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургскойобласти в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятийФедеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма вРоссийской Федерации (2011–2018 годы)».

Данные за прошедший год представляются в конце январятекущего года.

15. Площадь номерного фонда коллективных средствразмещения.

Рассчитывается по данным территориального органаФедеральной службы государственной статистики по Оренбургской области(статистический бюллетень «Коллективные средства размещения в Оренбургскойобласти» на основании данных федерального статистического наблюдения по форме №1-КСР (годовая) «Сведения о деятельности коллективного средства размещения») иданным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта«Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургскойобласти в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитиевнутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».

Данные за прошедший год представляются в концесентября текущего года.

16. Инвестиции в основной капитал гостиниц иресторанов.

Рассчитывается по данным территориального органаФедеральной службы государственной статистики по Оренбургской области(статистический бюллетень «Инвестиции») и данным, полученным в процессереализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленыеозера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением опредоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитиевнутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».

Данные за прошедший год представляются в конце февралятекущего года.

17. Количество койко-мест в коллективных средствахразмещения.

Рассчитывается по данным территориального органаФедеральной службы государственной статистики по Оренбургской области(статистический бюллетень «Коллективные средства размещения в Оренбургскойобласти» на основании данных федерального статистического наблюдения по форме №1-КСР (годовая) «Сведения о деятельности коллективного средства размещения») и данным,полученным в процессе реализации инвестиционного проекта«Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургскойобласти в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитиевнутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».

Данные за прошедший год представляются в концесентября текущего года.

18. Количество работающих в гостиницах и ресторанах.

Рассчитывается по данным территориального органаФедеральной службы государственной статистики по Оренбургской области(статистический бюллетень «Статистический ежегодник Оренбургской области») иданным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта«Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургскойобласти в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральнойцелевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РоссийскойФедерации (2011–2018 годы)».

Данные за прошедший год представляются в сентябретекущего года.

19. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средствразмещения.

Рассчитывается по данным территориального органаФедеральной службы государственной статистики по Оренбургской области(статистический бюллетень «Объем платных услуг населению по Оренбургскойобласти» в соответствии с методикой определения общего объема платных услуг населениюс учетом оценки скрытой и неформальной деятельности, утвержденнойпостановлением Госкомстата России от 25 февраля 2000 года № 15) и данным,полученным в процессе реализации инвестиционного проекта«Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургскойобласти в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятийФедеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РоссийскойФедерации (2011–2018 годы)».

Данные за прошедший год представляются в конце январятекущего года.

20. Ввод мощностейобъектов, обеспечивающих инфраструктуру туристско-рекреационного кластера«Соленые озера», определяется по факту ввода в эксплуатацию.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)Программы, подпрограмм Программы и их значениях представлены в приложении № 1 кнастоящей Программе.

Срокреализации Программы – 2014–2020 годы.

План реализации Программы на 2014 год представлен вприложении  № 6 к настоящей Программе.».

4. Подпрограмму 1 «Развитие физической культуры имассового спорта» раздела V «Обобщеннаяхарактеристика основных мероприятий Программы» дополнить новым двенадцатымабзацем следующего содержания:

«поэтапное внедрение ВФСК ГТО.».

5. Раздел VIII «Методика оценки эффективности реализации мероприятий Программы (подпрограммы)»изложить в новой редакции:

« VIII . Методикаоценки эффективности Программы (подпрограммы)

 

Оценка эффективности реализацииПрограммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализацииПрограммы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителяПрограммы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

 

Оценка эффективности Программыпроизводится с учетом оценки:

степени достижения целей и решениязадач Программы;

степени достижения целей и решениязадач подпрограмм, входящих в Программу;

степени реализации основныхмероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемыхнепосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализациимероприятий);

степени соответствия запланированномууровню затрат;

эффективности использования средствобластного бюджета.

Оценка эффективности реализацииПрограммы осуществляется в два этапа:

на первом – осуществляется оценка эффективностиреализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достиженияцелей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степенисоответствия запланированному уровню затрат и эффективности использованиясредств областного бюджета;

на втором – осуществляется оценкаэффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценкистепени достижения целей и решения задач Программы и эффективности реализацииподпрограмм.

 

Оценкастепени реализации мероприятий

 

Степень реализации мероприятийрассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных вполном объеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв /М,  где:

 

СРм  – степень реализации мероприятий;

Мв – количествомероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированныхк реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий,запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которогооцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах)значений целевых показателей (индикаторов), считается выполненным в полномобъеме, если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора)составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значениецелевого показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному,с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Мероприятие, предусматривающееоказание (выполнение) государственных услуг (работ) на основаниигосударственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счетсредств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случаедостижения сводных показателей государственных заданий по объему и по качествуоказанных (выполненных) государственных услуг (работ) не менее чем на 95процентов от установленных значений на отчетный год.

По иным мероприятиям результаты ихреализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события(событий) (мероприятие считается выполненным в полном объеме при наступлении такогособытия (событий).

Оценка достижения качественногорезультата проводится экспертно.

 

Оценка степени

соответствия запланированному уровню затрат

 

Степень соответствия запланированномууровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактическипроизведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановымзначениям по следующей формуле:

 

ССуз = Зф / Зп  , где:

 

ССуз – степень соответствиязапланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы нареализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп  – плановые расходы на реализациюподпрограммы в отчетном
году.

Под плановыми расходами понимаютсяобъемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующейподпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета на отчетный год.

 

Оценка эффективности

использования средств областного бюджета

 

Эффективность использования средствобластного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степениреализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходовиз средств областного бюджета по следующей формуле:

 

Эис  = СРм / ССуз , где:

 

 

Эис – эффективностьиспользования средств областного бюджета;

СРм – степень реализациимероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областногобюджета;

ССуз – степень соответствиязапланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

 

 

Оценка степени

достижения целей и решения задач подпрограмм

 

Для оценки степени достижения целей ирешения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы)определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значенияцелевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов),желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп ;

 

для целевых показателей (индикаторов),желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СДп/ппз  = ЗПп/пп / ЗПп/пф , где:

 

 

СДп/ппз – степеньдостижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевогопоказателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактическидостигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значениецелевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммырассчитывается по формуле:

 

 

где:

 

СРп/п – степень реализацииподпрограммы;

СДп/ппз – степеньдостижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей(индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы вслучаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализацииподпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициентызначимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использованиикоэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 

 

где:

 

k i – удельный вес, отражающий значимость целевогопоказателя (индикатора), .

 

Оценкаэффективности реализации подпрограммы

 

Эффективность реализации подпрограммырассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммыи оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующейформуле:

 

ЭРп/п  = СРп/п * Эис , где:

 

ЭРп/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализацииподпрограммы;

Эис – эффективностьиспользования средств областного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммыпризнается высокой,  если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммыпризнается средней, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммыпризнается удовлетворительной, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективностьреализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

 

Оценкастепени достижения целей

и решения задач Программы

 

Для оценки степени достижения целей и решения задачПрограммы (далее – степень реализации Программы) определяется степеньдостижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора),характеризующего цели и задачи Программы.

Степень достижения планового значения целевогопоказателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы,рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемойтенденцией развития которых является увеличение значений:

 

СДгппз = ЗПгпф/ ЗПгпп ;

 

 

 

для целевых показателей (индикаторов), желаемойтенденцией развития которых является снижение значений:

 

СДгппз =  ЗПгпп / ЗПгпф ,где:

 

 

СДгппз – степень достижения плановогозначения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачиПрограммы;

ЗПгпф – значение целевого показателя(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутоена конец отчетного периода;

ЗПгпп  – плановое значение целевого показателя(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Степень реализации Программы рассчитывается поформуле:

 

 

где:

 

СРгп – степень реализации Программы;

СДгппз – степень достижения плановогозначения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачиПрограммы;

M – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы ответственнымисполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевыхпоказателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентовзначимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 

где:

где ki  – удельный вес,отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .

 

Оценкаэффективности реализации Программы

 

Эффективность реализации Программырассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы иоценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующейформуле:

где:

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ЭРп/п – эффективность реализацииподпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достиженияцелей Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программыответственным исполнителем.

По умолчанию kj рассчитывается по формуле:

 

kj = Фj / Ф, где:

 

Фj – объем фактических расходов изобластного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы вотчетном году;

Ф – объем фактических расходов из областного бюджета(кассового исполнения) на реализацию Программы;

j – количество подпрограмм.

18. Эффективность реализации Программы признаетсявысокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней,если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признаетсяудовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программыпризнается неудовлетворительной.».

6. Раздел IX «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

« IX .Ресурсное обеспечение Программы

 

Общийобъем финансирования Программы составит 7 922 952,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –1 053 000,3 тыс. рублей;

2015 год –1 062 719,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 113340,0 тыс. рублей;

2017 год – 951 832,5тыс. рублей;

2018 год – 1 221931,4 тыс. рублей;

2019 год – 1 230256,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 289873,1 тыс. рублей;

ресурсное обеспечениеПрограммы из средств областного бюджета составит 7 789 498,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 919 546,5 тыс. рублей;

2015 год –1 062 719,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 113340,0 тыс. рублей;

2017 год – 951 832,5тыс. рублей;

2018 год – 1 221931,4 тыс. рублей;

2019 год – 1 230256,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 289873,1 тыс. рублей;

из средств федеральногобюджета – 133 453,8 тыс. рублей (2014 год).

Ежегоднообъемы ассигнований уточняются с учетом прогнозного индекса роста цен, оценкирезультативности мероприятий Программы, достижения целевых показателей(индикаторов).

Ресурсноеобеспечение реализации Программы представлено в приложении № 5 к настоящейПрограмме.».

7. В приложении № 7к Программе:

в паспорте подпрограммы:

дополнить новым вторым, третьим разделами в следующейредакции:

«Соисполнители

подпрограммы

 

отсутствуют

Участники

подпрограммы

министерство образования Оренбургской

области»;

 

раздел «Задачи подпрограммы» дополнить абзацемследующего содержания:

«поэтапное внедрение ВФСК ГТО»;

раздел «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы»дополнить абзацем следующего содержания:

«доля граждан Оренбургской области, выполнившихнормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаченормативов ВФСК ГТО»;

раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложитьв новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 545 323,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 62 287,5 тыс. рублей;

2015 год – 79 380,9 тыс. рублей;

2016 год – 74 534,6 тыс. рублей;

2017 год – 74 534,6 тыс. рублей;

2018 год – 81 188,5 тыс. рублей;

2019 год – 84 870,8 тыс. рублей;

2020 год – 88 526,8 тыс. рублей»;

 

раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»дополнить абзацем следующего содержания:

«увеличение доли граждан Оренбургской области,выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшегоучастие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 40 процентов»;

подраздел3. «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы»раздела III . «Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достиженияцелей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срокови этапов реализации подпрограммы» дополнить новым шестым абзацем следующегосодержания:

«доля граждан Оренбургской области, выполнившихнормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаченормативов ВФСК ГТО»;

раздел IV «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить основныммероприятием 7 следующего содержания:

«Основное мероприятие 7. «По­этапное внедрение ВФСКГТО» включает в себя по­этапное внедрение ВФСК ГТО на территории Оренбургскойобласти.»;

раздел V «Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новойредакции:

« V . Объем финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы

Расходы на финансирование подпрограммы из областногобюджета составят 545 323,7 тыс. рублей, втом числе по годам:

2014 год – 62   287,5тыс. рублей;

2015 год – 79 380,9 тыс.рублей;

2016 год – 74 534,6 тыс.рублей;

2017 год – 74 534,6 тыс.рублей;

2018 год – 81 188,5 тыс.рублей;

2019 год – 84 870,8 тыс.рублей;

2020 год – 88 526,8 тыс.рублей.».

8. В приложении № 8 к Программе:

в паспорте подпрограммы:

дополнить новым вторым, третьим разделами в следующейредакции:

«Соисполнители

подпрограммы

 

отсутствуют

«Участники

подпрограммы

министерство образования Оренбургской

области»;

 

раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 4 847 644,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 730 049,9 тыс. рублей;

2015 год – 658 643,8 тыс. рублей;

2016 год – 659 551,1 тыс. рублей;

2017 год – 669 585,4 тыс. рублей;

2018 год – 675 619,6 тыс. рублей;

2019 год – 709 375,6 тыс. рублей;

2020 год – 744 819,5 тыс. рублей»;

раздел V «Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новойредакции:

« V . Объем финансовых ресурсов, необходимых для

 реализации подпрограммы

Расходы на финансирование подпрограммы из областногобюджета составят 4 847 644,9 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 730 049,9тыс. рублей;

2015 год –658 643,8 тыс. рублей;

2016 год – 659 551,1тыс. рублей;

2017 год – 669 585,4тыс. рублей;

2018 год – 675 619,6тыс. рублей;

2019 год – 709 375,6тыс. рублей;

2020 год – 744 819,5 тыс. рублей.».

9. В приложении № 9 к Программе:

в паспорте подпрограммы:

раздел «Соисполнители подпрограммы» изложить в новойредакции:

«Соисполнители

подпрограммы

 

отсутствуют»;

 

дополнить новым третьим разделом в следующей редакции:

«Участники

подпрограммы

министерство строительства,

жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства Оренбургской области»;

раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составит 2 160 837,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 154 540,8 тыс. рублей;

2015 год – 220 207,0 тыс. рублей;

2016 год – 348 210,3 тыс. рублей;

2017 год – 173 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 402 185,2 тыс. рублей;

2019 год – 421 094,6 тыс. рублей;

2020 год – 440 899,3 тыс. рублей;

ресурсное обеспечение подпрограммы из средств областного бюджета составит               2 097 383,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 91 087,0 тыс. рублей;

2015 год – 220 207,0 тыс. рублей;

2016 год – 348 210,3 тыс. рублей;

2017 год – 173 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 402 185,2 тыс. рублей;

2019 год – 421 094,6 тыс. рублей;

2020 год – 440 899,3 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета –               63 453,8 тыс. рублей (2014 год)»;

раздел V «Ресурсноеобеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

« V . Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит
2 160 837,2 тыс. рублей, втом числе по годам:

2014 год – 154 540,8 тыс. рублей;

2015 год – 220 207,0 тыс. рублей;

2016 год – 348 210,3 тыс.рублей;

2017 год – 173 700,0тыс. рублей;

2018 год – 402 185,2тыс. рублей;

2019 год – 421 094,6тыс. рублей;

2020 год – 440 899,3тыс. рублей;

ресурсное обеспечениеподпрограммы из средств областного бюджета составит 2 097 383,4 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 91 087,0 тыс. рублей;

2015 год – 220 207,0 тыс. рублей;

2016 год – 348 210,3тыс. рублей;

2017 год – 173 700,0тыс. рублей;

2018 год – 402 185,2тыс. рублей;

2019 год – 421 094,6тыс. рублей;

2020 год – 440 899,3тыс. рублей;

из средств федеральногобюджета – 63 453,8 тыс. рублей (2014 год).».

10. В приложении № 10к Программе:

в паспорте подпрограммы:

раздел «Соисполнители подпрограммы» изложить в новойредакции:

«Соисполнители

подпрограммы

отсутствуют»;

 

 

дополнить новым третьим разделом в следующей редакции:

«Участники

подпрограммы

министерство строительства,

жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства Оренбургской области»;

раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных

ассигнований подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составит 369 146,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 106 122,1 тыс. рублей,

2015 год – 104 487,3 тыс. рублей;

2016 год – 31 044,0 тыс. рублей;

2017 год – 34 012,5 тыс. рублей;

2018 год – 62 938,1 тыс. рублей;

2019 год – 14 915,0 тыс. рублей;

2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;

ресурсное обеспечение подпрограммы из средств областного бюджета составит               299 146,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 36 122,1 тыс. рублей,

2015 год – 104 487,3 тыс. рублей;

2016 год – 31 044,0 тыс. рублей;

2017 год – 34 012,5 тыс. рублей;

2018 год – 62 938,1 тыс. рублей;

2019 год – 14 915,0 тыс. рублей;

2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета –  70 000,0 тыс. рублей (2014 год)»;

 

абзац десятый раздела II «Описание мер государственного и правовогорегулирования и механизмов реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«документа, подтверждающего соответствие сметнойстоимости проектных работ по объекту нормативам, внесенным в федеральный реестрсметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимостиобъектов капитального строительства (при предоставлении субсидий на подготовку проектнойдокументации и проведение инженерных изысканий, проведение государственнойэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий).»;

раздел V «Ресурсноеобеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

« V . Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит
369 146,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 106 122,1тыс. рублей;

2015 год – 104 487,3тыс. рублей;

2016 год – 31 044,0 тыс.рублей;

2017 год – 34 012,5 тыс.рублей;

2018 год – 62 938,1 тыс.рублей;

2019 год – 14 915,0 тыс.рублей;

2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;

ресурсное обеспечениеподпрограммы из средств областного бюджета составит 299 146,5 тыс. рублей,в том числе по годам:

2014 год – 36 122,1 тыс. рублей;

2015 год – 104 487,3 тыс. рублей;

2016 год – 31 044,0 тыс. рублей;

2017 год – 34 012,5 тыс. рублей;

2018 год – 62 938,1 тыс. рублей;

2019 год – 14 915,0 тыс. рублей;

2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;

из средств федеральногобюджета – 70 000,0 тыс. рублей (2014 год).».


Приложение № 2

кпостановлению

Правительстваобласти

от30.12.2014 № 1054-пп

 

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) Программы,подпрограмм Программы и их значениях

 

№ п/п

Наименование показателя

(индикатора)

Единица

измерения

Значение показателей

2012

год

2013

год

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы

6.

Доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся и студентов

 

процентов

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

30

25

 

 

 

 

40

30

 

 

 

 

50

35

 

 

 

 

60

40

 

 

 

 

70

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»

6.

Доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся и студентов

процентов

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

30

25

 

 

 

 

40

30

 

 

 

 

50

35

 

 

 

 

60

40

 

 

 

 

70

 

______________

 

 

Приложение № 3

кпостановлению

Правительстваобласти

от30.12.2014 № 1054-пп

 

Перечень основных мероприятий Программы

 

№ п/п

Номер и наименование

основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат

Последствия не реализации основного мероприятия

Связь с показателями

Программы

(подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

7.

Основное мероприятие 7. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»

минспорттуризм

2014

2020

увеличение доли граждан области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего

участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО

недостижение запланированных показателей

доля граждан области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов

ВФСК ГТО

 

 

 

Приложение№ 4

кпостановлению

Правительстваобласти

от30.12.2014 № 1054-пп

 

 

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание государственныхуслуг (работ)

областными государственными учреждениями по Программе

 

Наименование услуги (работы),

показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного

мероприятия

Значение показателя объема

услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы)

(тыс. рублей)

2015 год

2016 год

2017 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

Наименование работы и ее содержание

выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, спортивных сборных команд области

Показатель объема работы

численность спортсменов, входящих в спортивный резерв, сборных команд области (человек)

Подпрограмма 2. «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»

выполнение работ в полном объеме в соответствии утвержденным государственным заданием на очередной финансовый год и плановый период

48 447,8

48 864,2

49 301,4

Основное мероприятие 4. «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд области»

48 447,8

48 864,2

49 301,4

Наименование работы и ее содержание

выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий

Показатель объема работы

мероприятия (единиц)

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»

выполнение работ в полном объеме в соответствии утвержденным государственным заданием на очередной финансовый год и плановый период

43 416,0

39 491,1

39 491,1

Основное мероприятие 6. «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий»

43 416,0

39 491,1

39 491,1

 

Приложение№ 5

кпостановлению

Правительстваобласти

от30.12.2014 № 1054-пп

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы

 

(тыс. рублей)

№ п/п

Статус

Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия

Главный распределитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнители, участники)

Код бюджетной классификации

Объем бюджетных ассигнований

ГРБС

РзПр

ЦСР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа

«Развитие физической культуры, спорта и туризма», в том числе:

всего

Х

Х

Х

1 053 000,3

1 062 719,0

1 113 340,0

951 832,5

1 221 931,4

1 230 256,0

1 289 873,1

минспорттуризм

834

Х

Х

800 971,4

744 770,7

741 181,7

752 994,5

787 153,6

825 323,4

865 135,8

минобр

871

Х

Х

-

8 838,0

8 838,0

8 838,0

8 838,0

8 838,0

8 838,0

минстрой

851

Х

Х

252 028,9

309 110,3

363 320,3

190 000,0

425 939,8

396 094,6

415 899,3

за счет средств областного бюджета

всего

Х

Х

Х

919 546,5

1 062 719,0

1 113 340,0

951 832,5

1 221 931,4

1 230 256,0

1 289 873,1

минспорттуризм

834

Х

Х

800 971,4

744 770,7

741 181,7

752 994,5

787 153,6

825 323,4

865 135,8

минобр

871

Х

Х

-

8 838,0

8 838,0

8 838,0

8 838,0

8 838,0

8 838,0

минстрой

851

Х

Х

118 575,1

309 110,3

363 320,3

190 000,0

425 939,8

396 094,6

415 899,3

за счет средств федерального бюджета

всего

Х

Х

Х

133 453,8

-

-

-

-

-

-

минстрой

851

Х

Х

133 453,8

-

-

-

-

-

-

2.

Подпрограмма 1.

«Развитие физической культуры и массового спорта»

всего

Х

Х

Х

62 287,5

 

79 380,9

74 534,6

74 534,6

81 188,5

84 870,8

88 526,8

минспорттуризм

834

Х

Х

62 287,5

71 042,9

66 196,6

66 196,6

72 850,5

76 532,8

80 188,8

минобр

871

Х

Х

-

8 338,0

8 338,0

8 338,0

8 338,0

8 338,0

8 338,0

за счет средств областного бюджета

минспорттуризм

834

Х

Х

62 287,5

71 042,9

66 196,6

66 196,6

72 850,5

76 532,8

80 188,8

минобр

871

Х

Х

-

8 338,0

8 338,0

8 338,0

8 338,0

8 338,0

8 338,0

3.

Основное мероприятие 1.

«Проведение физкультурных мероприятий и

массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области»

минспорттуризм

834

Х

Х

17 833,7

15 026,9

14 355,5

14 205,5

22 860,7

24 138,7

25 269,9

1101

1419187

1 150,0

1 150,0

1 150,0

1 150,0

1 300,0

1 500,0

1 500,0

1102

1419187

16 683,7

13 876,9

13 205,5

13 055,5

21 560,7

22 638,7

23 769,9

минобр

871

0709

1419187

-

5 138,0

5 138,0

5 138,0

5 138,0

5 138,0

5 138,0

4.

Основное мероприятие 2.

«Участие сборных команд области во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения»

минспорттуризм

834

1102

1419188

900,0

1 750,0

1 500,0

1 650,0

1 102,5

1 157,6

1 215,5

минобр

871

0709

1419188

-

3 200,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

5.

Основное мероприятие 3.

«Обеспечение развития физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»

минспорттуризм

834

1102

1419189

1 732,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

1 929,4

2 025,8

2 127,1

6.

Основное мероприятие 4.

«Информационное обеспечение областных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, областных физкультурно-оздоровительных мероприятий, участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни»

минспортуризм

834

1101

1419190

6 928,0

7 600,0

7 600,0

7 600,0

8 379,0

8 797,9

9 237,8

7.

Основное мероприятие 5.

«Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы муниципальными образованиями области»

минспорттуризм

834

1101

1418067

-

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 900,0

1 900,0

1 900,0

8.

Основное мероприятие 6.

«Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий»

минспорттуризм

834

 

1417163

34 893,8

43 416,0

39 491,1

39 491,1

36 678,9

38 512,8

40 438,5

 

1103

 

6 707,2

13 018,5

13 018,5

13 018,5

7 860,6

8 253,6

8 666,3

1102

28 186,6

30 397,5

26 472,6

26 472,6

28 818,3

30 259,2

31 772,2

9.

Основное мероприятие 7.

«По­этапное внедрение ВФСК ГТО»

минспорттуризм

834

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

10.

Подпрограмма 2.

«Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»

всего

Х

Х

Х

730 049,9

658 643,8

659 551,1

669 585,4

675 619,6

709 375,6

744 819,5

минспорттуризм

834

Х

Х

730 049,9

658 143,8

659 051,1

669 085,4

675 119,6

708 875,6

744 319,5

минобр

871

Х

Х

-

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

за счет средств областного бюджета

минспорттуризм

834

Х

Х

730 049,9

658 143,8

659 051,1

669 085,4

675 119,6

708 875,6

744 319,5

минобр

871

Х

Х

-

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

11.

Основное мероприятие 1.

«Организация проведения областных и межрегиональных спортивных соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области»

минспорттуризм

834

Х

1429191

11 128,1

13 000,0

13 000,0

13 000,0

14 332,5

15 049,2

15 801,7

1103

-

-

-

-

14 332,5

15 049,2

15 801,7

1102

11 128,1

13 000,0

13 000,0

13 000,0

-

-

-

12.

Основное мероприятие 2.

«Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское, и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях»

минспорттуризм

834

1103

1429192

654 104,3

577 746,0

576 696,9

586 294,0

585 578,7

614 857,6

645 600,5

минобр

871

0709

1429192

-

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

13.

Основное мероприятие 3.

«Материальное стимулирование за достижение высоких спортивных результатов, выплата грантов и стипендий спортсменам и тренерам»

минспорттуризм

834

1103

1422125

17 075,7

 

18 950,0

20 490,0

20 490,0

22 590,2

23 719,7

24 905,7

14.

Основное мероприятие 4.

«Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд области»

минспорттуризм

834

1103

1427164

47 741,8

48 447,8

48 864,2

49 301,4

52 618,2

55 249,1

58 011,6

15.

Подпрограмма 3.

«Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом», в том числе:

всего

 

Х

Х

154 540,8

220 207,0

348 210,3

173 700,0

402 185,2

421 094,6

440 899,3

минспорттуризм

834

Х

Х

-

3 700,0

3 700,0

3 700,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

минстрой

851

Х

Х

154 540,8

216 507,0

344 510,3

170 000,0

377 185,2

396 094,6

415 899,3

за счет средств областного бюджета

всего

 

Х

Х

91 087,0

220 207,0

348 210,3

173 700,0

402 185,2

421 094,6

440 899,3

минстрой

851

Х

Х

91 087,0

216 507,0

344 510,3

170 000,0

377 185,2

396 094,6

415 899,3

минспорттуризм

834

Х

Х

-

3 700,0

3 700,0

3 700,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

 

за счет средств федерального бюджета

всего

 

Х

Х

63 453,8

-

-

-

-

-

-

минстрой

851

Х

Х

63 453,8

-

-

-

-

-

-

16.

Основное мероприятие 1.

«Софинансирование строительства и реконструкции спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности»,

в том числе:

минстрой

851

Х

Х

153 030,8

110 000,0

170 000,0

170 000,0

377 185,2

396 094,6

415 899,3

за счет средств областного бюджета

минстрой

851

1105

1438001

89 577,0

110 000,0

170 000,0

170 000,0

377 185,2

396 094,6

415 899,3

за счет средств федерального бюджета

минстрой

851

1102

1435080

63 453,8

-

-

-

-

-

-

17.

Основное мероприятие 2.

«Оснащение областных государственных учреждений физической культуры и спорта инвентарем, оборудованием и транспортом»

минспорттуризм

834

1101

1439193

-

3 700,0

3 700,0

3 700,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

за счет средств областного бюджета

минспорттуризм

834

1101