Постановление Правительства Оренбургской области от 02.02.2015 № 36-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 23.09.2013 № 790-пп

_

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

02.02.2015                                      г.Оренбург                                      № 36-пп

 

Утратило силу - Постановление

 ПравительстваОренбургской области

 12.11.2014№869-пп)следующие изменения:

1.1. В приложение к постановлениюсогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения № 4,№ 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2, № 3 кнастоящему постановлению.

1.3. Приложение № 5 кПрограмме исключить.

1.4. Приложения № 6,№ 7 к Программе считать соответственно приложениями № 5, № 6.

1.5. Приложение№ 1 к подпрограмме 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры»изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящемупостановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.

 

 

Губернатор –

председатель Правительства                                                     Ю.А.Берг


Приложение № 1

к постановлению
Правительства области

от 02.02.2015 № 36-пп

 

 

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Правительства
Оренбургской области от 23.09.2013 № 790-пп

 

1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнованийПрограммы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

Программы

объем финансирования мероприятий Программы составит 2 361 879,6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 2 350 879,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 11 000,0 тыс. рублей (2014 год).

Объем финансирования по годам составит:

2014 год – 296 699,6 тыс. рублей, в том числе средства из федерального бюджета – 11 000,0 тыс. руб.;

2015 год – 311 735,8 тыс. рублей;

2016 год – 309 445,8 тыс. рублей;

2017 год – 294 445,8 тыс. рублей;

2018 год – 383 184,2 тыс. рублей;

2019 год – 383 184,2 тыс. рублей;

2020 год – 383 184,2 тыс. рублей».

 

2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить вновой редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансированиямероприятий Программы составит 2 361 879,6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета– 2 350 879,6 тыс. рублей;

средства федеральногобюджета – 11 000,0 тыс. рублей (2014 год).

Объемфинансирования по годам составит:

2014 год – 296 699,6 тыс.рублей, в том числе средства из федерального бюджета – 11 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 311 735,8 тыс.рублей;

2016 год – 309 445,8 тыс.рублей;

2017 год – 294 445,8 тыс.рублей;

2018 год – 383 184,2 тыс.рублей;

2019 год – 383 184,2 тыс.рублей;

2020 год – 383 184,2 тыс.рублей.

Для реализациимероприятий Программы планируется привлечение средств федерального,муниципальных бюджетов и внебюджетных источников: собственных средствпредприятий, заемных средств банков и других организаций.

Ресурсноеобеспечение реализации Программы представлено в приложении № 4 к настоящейПрограмме.».

3. В абзацевтором раздела 7 «Меры государственного регулирования и управления рисками»слова «в приложении № 7» заменить словами «вприложении № 6».

4. В абзацедевятом раздела 8 «Методика оценки эффективности Программы» слова «в приложении№ 6» заменить словами «в приложении № 5».

5. В подпрограмме 1 «Развитиетелекоммуникационной инфраструктуры»:

раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований

подпрограммы

объем финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета составит 1 592 054,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 93 026,8 тыс. рублей;

2015 год – 223 375,2 тыс. рублей;

2016 год – 221 585,2 тыс. рублей;

2017 год – 206 585,2 тыс. рублей;

2018 год – 282 494,0 тыс. рублей;

2019 год – 282 494,0 тыс. рублей;

2020 год – 282 494,0 тыс. рублей»;

 

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

цифры «1 837 141,8» заменить цифрами «1 592 054,4»;

абзацы третий–пятый изложить в новой редакции:

«2015 год – 223 375,2 тыс. рублей;

2016 год – 221 585,2 тыс. рублей;

2017 год – 206 585,2 тыс. рублей.

6. В подпрограмме 2 «Развитие информационныхтехнологий»:

раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

 

объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 648 754,6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 637 754,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 11 000,0 тыс. рублей (2014 год).

 

Объем финансирования по годам составит:

2014 год – 203 672,8 тыс. рублей, в том числе средства из федерального бюджета – 11 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 67 360,6 тыс. рублей;

2016 год – 67 360,6 тыс. рублей;

2017 год – 67 360,6 тыс. рублей;

2018 год – 81 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 81 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 81 000,0 тыс. рублей»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

цифры «715 191,8» заменить цифрами«648 754,6», цифры «704 191,8» заменить цифрами «637 754,6»;

абзацы четвертый–восьмой изложить в новой редакции:

«Объем финансирования по годам составит:

2014 год – 203 672,8 тыс. рублей, в том числесредства из федерального бюджета – 11 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 67 360,6 тыс. рублей;

2016 год – 67 360,6 тыс. рублей;

2017 год – 67 360,6 тыс. рублей.

7. В приложении № 1 к Программе:

в пункте 2:

в графе 7 цифры «49» заменить цифрами «47»;

в графе 8 цифры «51» заменить цифрами «49»;

в графе 9 цифры «53» заменить цифрами «51»;

в графе 10 цифры «55» заменить цифрами «53»;

в графе 11 цифры «57» заменить цифрами «55»;

в графе 12 цифры «59» заменить цифрами «57»;

в пункте 7:

в графе 7 цифры «20» заменить цифрами «15»;

в графе 8 цифры «30» заменить цифрами «35»;

в графе 9 цифры «40» заменить цифрами «50»;

в графе 10 цифры «50» заменить цифрами «70»;

в графе 11 цифры «60» заменить цифрами «72»;

в графе 12 цифры «70» заменить цифрами «75»;

пункта 8:

в графе 8 слово «да» заменить словом «нет»;

в пункте 9:

в графе 7 цифры «92» заменить цифрами «90»;

в графе 8 цифры «94» заменить цифрами «92»;

в графе 9 цифры «96» заменить цифрами «94»;

в графе 10 цифры «98» заменить цифрами «96»;

в графе 11 цифры «100» заменить цифрами «98».

8. Приложение№ 2 к Программе дополнить пунктом 7 следующего содержания:


п/п

Номер и

наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Связь
с показателями государственной программы

(подпрограммы)

начала

реализации

окончания реализации

Отдельные мероприятия

7.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»

департамент информационных технологий Оренбургской области

2014

2020

достижение запланированных показателей

обеспечивает достижение ожидаемых результатов

9. Вприложении № 3 к Программе цифры «74 225,3» заменить цифрами«70 225,3».

 

_____________

 


Приложение № 2

к постановлению
Правительства области

от 02.02.2015 № 36-пп

 

Ресурсноеобеспечение реализации Программы

 

(тыс. рублей)

п/п

Наименование
государственной программы,
подпрограммы,
основного мероприятия

Главный

распределитель

бюджетных

средств (ГРБС)

(ответственный

исполнитель,

соисполнители,

участники

Код бюджетной классификации

Расходы по годам

Всего

ГРБС

РзПр

ЦСР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа «Информационное общество Оренбургской области» на 2014–2020 годы

департамент информационных технологий

Оренбургской области – всего, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

 

 

 

296 699,6

 

 

 

 

285 699,6

11 000,0

311 735,8

 

 

 

 

311 735,8

0,0

309 445,8

 

 

 

 

309 445,8

0,0

294 445,8

 

 

 

 

294 445,8

0,0

383 184,2

 

 

 

 

383 184,2

0,0

383 184,2

 

 

 

 

383 184,2

0,0

383 184,2

 

 

 

 

383 184,2

0,0

2 361 879,6

 

 

 

 

2 350 879,6

11 000,0

2.

Подпрограмма 1.
«Развитие

телекоммуникационной инфраструктуры»

департамент информационных технологий

Оренбургской области

 

 

 

93 026,8

223 375,2

221 585,2

206 585,2

282 494,0

282 494,0

282 494,0

1 592 054,4

3.

Основное мероприятие 1. «Модернизация

телекоммуникационной инфраструктуры в Оренбургской области»

министерство строительства, жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства Оренбургской

области;

 

департамент

информационных технологий

Оренбургской области

851

0410

1614001

0,0

17 290,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32 290,0

4.

Основное мероприятие 2. «Развитие

телекоммуникационной

инфраструктуры»

департамент

информационных технологий

Оренбургской области

893

0410

1619202

27 500,0

135 859,9

136 359,9

136 359,9

208 268,7

208 268,7

208 268,7

1 060 885,8

5.

Основное мероприятие 3. «Техническое

обслуживание, сопровождение и внедрение средств связи, телекоммуникаций, программно-аппаратных комплексов, выполнение мероприятий по информационной

безопасности»

Департамент

информационных технологий

Оренбургской области

893

0410

1617173

65 526,8

70 225,3

70 225,3

70 225,3

74 225,3

74 225,3

74 225,3

498 878,6

6.

Подпрограмма 2. «Развитие информационных технологий»

департамент информационных технологий

Оренбургской области – всего,

в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

 

 

 

203 672,8

 

 

 

 

192 672,8

11 000,0

67 360,6

 

 

 

 

67 360,6

0,0

67 360,6

 

 

 

 

67 360,6

0,0

67 360,6

 

 

 

 

67 360,6

0,0

81 000,0

 

 

 

 

81 000,0

0,0

81 000,0

 

 

 

 

81 000,0

0,0

81 000,0

 

 

 

 

81 000,0

0,0

648 754,6

 

 

 

 

637 754,6

11 000,0

7.

Основное мероприятие 1. «Развитие

информационного общества и электронного правительства Оренбургской области»

департамент информационных технологий

Оренбургской области

893

0410

1629203

145 533,8

26 500,0

26 500,0

26 500,0

39 500,0

39 500,0

39 500,0

343 533,8

8.

Основное мероприятие 2. «Повышение качества государственного управления за счет внедрения современных

информационных технологий»

 

департамент информационных технологий

Оренбургской области

893

0410

1629204

47 139,0

40 860,6

40 860,6

40 860,6

41 500,0

41 500,0

41 500,0

294 220,8

9.

Основное мероприятие 3.«Поддержка областного проекта в сфере информационных

технологий в рамках подпрограммы «Информационное государство»

государственной

программы Российской Федерации

«Информационное

общество (2011–2020 годы)»<*>

департамент информационных технологий Оренбургской области – всего, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

893

0410

1625028

11 000,0

 

 

 

 

0,0

11 000,0

0,0

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

0,0

11 000,0

 

 

 

 

0,0

11 000,0

10.

Отдельные мероприятия государственной

программы

департамент информационных технологий

Оренбургской области

 

 

 

0,0

21 000,0

20 500,0

2500,0

19690,2

19690,2

19690,2

121 070,6

 

11.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»

департамент информационных технологий

Оренбургской области

893

0410

1631002

0,0

21 000,0

20 500,0

2500,0

19690,2

19690,2

19690,2

121 070,6

 

 

______________________________________

<*>Субсидия из федерального бюджета.

 


Приложение №3

кпостановлению

Правительстваобласти

от02.02.2015 № 36-пп

 

Методика

оценки эффективности Программы

 

Оценка эффективностиреализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективностиреализации Программы представляются в составе годового отчета ответственногоисполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективностиПрограммы производится с учетом оценки:

степени достижения целии решения задач Программы;

степени достиженияцелей и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;

степени реализацииосновных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемыхнепосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализациимероприятий);

степени соответствиязапланированному уровню затрат;

эффективностииспользования средств областного бюджета.

Оценка эффективностиреализации Программы осуществляется в два этапа:

на первом –осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, котораяопределяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задачподпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствиязапланированному уровню затрат и эффективности использования средств областногобюджета;

на втором –осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяетсяс учетом оценки степени достижения цели и решения задач Программы иэффективности реализации подпрограмм.

 

Оценка степени реализации мероприятий

 

Степень реализациимероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий,выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм в / М,  где:

 

СРм  – степень реализации мероприятий;

Мв –количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий,запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количествомероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие,результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных илиотносительных величинах) значений целевых показателей (индикаторов), считаетсявыполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение целевогопоказателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного ине ниже, чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году,предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования помероприятию.

Мероприятие,предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) наосновании государственных заданий, финансовое обеспечение которыхосуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным вполном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданийпо объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ)не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.

Поиным мероприятиям результаты их реализации оцениваются как наступление илиненаступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненнымв полном объеме при наступлении такого события (событий).

Оценка достижениякачественного результата проводится экспертно.

 

Оценкастепени
соответствия запланированному уровню затрат

 

Степень соответствиязапланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы какотношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализациюподпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

ССуз= Зф / Зп  ,где:

 

ССуз –степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф –фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп  – плановые расходы на реализациюподпрограммы в отчетном году.

Под плановыми расходамипонимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализациюсоответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета наотчетный год.

 

Оценкаэффективности
использования средств областного бюджета

 

Эффективностьиспользования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммыкак отношение степени реализации мероприятий к степени соответствиязапланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующейформуле:

 

Эис  = СРм / ССуз , где:

 

Эис –эффективность использования средств областного бюджета;

СРм –степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средствобластного бюджета;

ССуз –степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областногобюджета.

 

Оценкастепени
достижения целей и решения задач подпрограмм

 

Для оценки степенидостижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализацииподпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждогоцелевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достиженияпланового значения целевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующимформулам:

для целевых показателей(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличениезначений:

 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп ;

 

для целевых показателей(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф , где:

 

СДп/ппз –степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф –значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачиподпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп –плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели изадачи подпрограммы.

Степень реализацииподпрограммы рассчитывается по формуле:

 

 

где:

 

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз –степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевыхпоказателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использованииданной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степениреализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определятьсякоэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. Прииспользовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется вследующую:

где:

ki – удельный вес, отражающий значимость целевогопоказателя (индикатора), .

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

Эффективностьреализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степениреализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областногобюджета по следующей формуле:

 

ЭРп/п  = СРп/п* Эис , где:

 

ЭРп/п  –эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис –эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективностьреализации подпрограммы признается высокой, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,9.

Эффективностьреализации подпрограммы признается средней, если значение ЭРп/п  составляет неменее 0,8.

Эффективностьреализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭРп/п  составляет неменее 0,7.

В остальных случаяхэффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

 

Оценка степени достиженияцели и решения задач Программы

 

Для оценки степенидостижения цели и решения задач Программы (далее – степень реализацииПрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевогопоказателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы.

Степень достиженияпланового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель изадачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличениезначений:

 

СДгппз= ЗПгпф / ЗПгпп ;

 

для целевых показателей(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СДгппз=  ЗПгпп / ЗПгпф , где:

 

СДгппз –степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цель и задачи Программы;

ЗПгпф –значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачиПрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  – плановое значение целевого показателя(индикатора), характеризующего цель и задачи Программы.

Степень реализацииПрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРгп –степень реализации Программы;

СДгппз –степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора),характеризующего цель и задачи Программы;

M – число целевыхпоказателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи Программы.

При использованииданной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степениреализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициентызначимости отдельных целевых показателей (индикаторов) цели и задач. Прииспользовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется вследующую:

где:

ki   удельный вес, отражающий значимость целевогопоказателя (индикатора), .

 

Оценкаэффективности реализации Программы

 

Эффективностьреализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степениреализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нееподпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп –эффективность реализации Программы;

СРгп –степень реализации Программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достиженияцелей Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программыответственным исполнителем.

По умолчанию kj рассчитывается по формуле:

 

kj = Фj / Ф, где:

 

Фj– объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) нареализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из областного бюджета(кассового исполнения) на реализацию Программы;

j – количествоподпрограмм.

Эффективностьреализации Программы признается высокой, если значение ЭРгпсоставляет не менее 0,90.

Эффективностьреализации Программы признается средней, если значение ЭРгпсоставляет не менее 0,80.

Эффективностьреализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭРгпсоставляет не менее 0,70.

В остальных случаяхэффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

 

____________

 

 


Приложение № 4

к постановлению
Правительства области

от 02.02.2015 № 36-пп

 

 

Сведенияо бюджетных инвестициях

в объекты капитальногостроительства связи и телекоммуникаций государственной собственностиОренбургской области, осуществляемых за счет средств областного бюджета, врамках реализации основного мероприятия 1. «Модернизация

телекоммуникационнойинфраструктуры в Оренбургской области»

 

п/п

Наименование объектов

Предполагаемая

сметная стоимость

(тыс. рублей)

Общий объем инвестиций

(тыс. рублей)

Мощность объекта

Срок

ввода

(год)

всего

в том числе ПИР

всего

в том числе ПИР

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Строительство АТС в пос. Юный Оренбургского района – всего, в том числе:

870,0

280

870,0

280

96 номеров

2015

 

2015 год

590,0

-

590,0

-

 

 

2.

Строительство ВОЛС на участке Бриент–Уральское Кваркенского района – всего, в том числе:

15 307,0

607,0

15 307,0

607,0

32 км

2015

 

2015 год

14 700,0

-

14 700,0

-

 

 

3.

Строительство ВОЛС на участке Октябрьское–Салмыш Октябрьского района – всего, в том числе:

2 320,0

390,0

2 320,0

390,0

3 км

2016

 

2016 год

1 930,0

-

1 930,0

-

 

 

4.

Строительство ВОЛС на участке Сарманай– Путятино Шарлыкского района – всего, в том числе:

5 700,0

560,0

5 700,0

560,0

14 км

2016

 

2016 год

5 700,0

560,0

5 700,0

560,0

 

 

5.

Строительство ВОЛС на участке Буранное–Покровка Соль-Илецкого района – всего, в том числе:

5 220,0

500,0

5 220,0

500,0

16 км

2016

 

2016 год

5 220,0

500,0

5 220,0

500,0

 

 

6.

Строительство ВОЛС Васильевка–Покурлей Саракташского района – всего, в том числе:

2 150,0

300,0

2 150,0

300,0

7 км

2016

 

2016 год

2 150,0

300,0

2 150,0

300,0