Постановление Правительства Оренбургской области от 24.10.2016 № 742-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 12.11.2013 № 1042-пп

_

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

24.10.2016                                      г.Оренбург                                      № 742-пп

 

Утратило силу - Постановление

 Правительства Оренбургской области

от25.12.2018 г. № 883-пп

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Оренбургской области от 12.11.2013 № 1042-пп

 

1. Внести в постановление ПравительстваОренбургской области от 24.12.2015№ 993-пп) следующие изменения:

1.1. В приложение кпостановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение№ 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.

1.3. Приложения № 3,№ 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 3,№ 4 к настоящему постановлению.

2. Постановлениевступает в силу после его официального опубликования.

 

 

Губернатор –

председатель Правительства                                       Ю.А.Берг

 

 

 

Приложение№ 1

кпостановлению

Правительстваобласти

от 24.10.2016№ 742-пп

 

 

Изменения,

которые вносятся в приложение кпостановлению

Правительства Оренбургской областиот 12.11.2013 № 1042-пп

 

1. В паспорте Программы:

1.1. Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы»изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований

Программы

объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014–2020 годах составят
264 558 439,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 32 253 327,8 тыс. рублей;

2015 год – 36 961 080,8 тыс. рублей;

2016 год – 36 519 438,6 тыс. рублей;

2017 год – 39 324 973,5 тыс. рублей;

2018 год – 39 485 977,8 тыс. рублей;

2019 год – 40 104 632,2 тыс. рублей;

2020 год – 39 909 009,1 тыс. рублей,

из них 141 897 823,7 тыс. рублей – за счет поступающих от страховых организаций средств, источником которых является бюджет территориального фонда ОМС Оренбургской области, в том числе по годам реализации:

2014 год – 16 001 600,0 тыс. рублей;

2015 год – 18 639 257,1 тыс. рублей;

2016 год – 19 076 694,8 тыс. рублей;

2017 год – 22 038 355,9 тыс. рублей;

2018 год – 22 047 305,3 тыс. рублей;

2019 год – 22 047 305,3 тыс. рублей;

2020 год – 22 047 305,3 тыс. рублей».

1.2. Вабзаце третьем раздела «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «7,7»заменить цифрами «6,1».

2.Приложение № 2 к Программе дополнить пунктом 51 следующегосодержания:

 

 

 


 


п/п

Номер и наименование

основного мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный

результат

(краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь

с показателями

(индикаторами) Программы

(Подпрограммы)

начала реа-лиза-ции

окон-чания реа-лиза-ции

1

2

3

4

5

6

7

8

51.

Основное мероприятие 1.6.

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию социального партнерства»

минздрав

2016

год

2020

год

повышение потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг населению в сфере здравоохранения, развитие конкуренции в сфере предоставления услуг по охране здоровья граждан

монополизация сферы охраны здоровья, снижение качества предоставляемых услуг

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана информационная поддержка, в том числе в средствах массовой информации

 

 

 


3. Вприложении № 5 к Программе:

3.1. В паспорте Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний иформирование ЗОЖ. Развитие ПМСП»:

раздел «ЗадачиПодпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«развитие конкуренции всфере предоставления услуг по охране здоровья населения»;

раздел « Показатели(индикаторы) Подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«и сполнение плановых объемов мероприятий, направленныхна формирование здорового образа жизни у населения Оренбургской области;

исполнение плановых объемов санитарно-гигиеническихмероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции у населения Оренбургскойобласти;

исполнение плановых объемов амбулаторной ПМСП призаболеваниях, передаваемых половым путем, населению Оренбургской области;

исполнение плановых объемов амбулаторной ПМСП притуберкулезе населению Оренбургской области;

исполнение плановых объемов амбулаторной ПМСП припсихических расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблениемпсихоактивных веществ, населению Оренбургской области;

исполнение плановых объемов амбулаторной ПМСП приВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита населению Оренбургскойобласти;

количество социально ориентированных некоммерческихорганизаций, которым оказана информационная поддержка, в том числе в средствахмассовой информации»;

раздел«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий
Подпрограммы в 2014–2020 годах составит
131 901 145,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 16 807 255,2 тыс. рублей;

2015 год – 18 889 791,0 тыс. рублей;

2016 год – 18 557 024,8 тыс. рублей;

2017 год – 19 522 724,1 тыс. рублей;

2018 год – 19 383 025,6 тыс. рублей;

2019 год – 19 391 004,4 тыс. рублей;

2020 год – 19 350 320,3 тыс. рублей»;

вразделе «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «10,0» заменить цифрами «4,9»;

в абзаце четвертом цифры «25,0» заменить цифрами«21,1»;

в абзаце шестом цифры «40,0» заменить цифрами «24,7»;

в абзаце седьмом цифры «36,0» заменить цифрами «28,3»;

в абзаце девятом цифры «56,0» заменить цифрами «48,1»;

в абзаце десятом цифры «22,0» заменить цифрами «19,6»;

дополнить абзацами следующего содержания :

«и сполнение плановых объемов мероприятий, направленныхна формирование здорового образа жизни у населения Оренбургской области, –100,0 процента ежегодно;

исполнение плановых объемов санитарно-гигиеническихмероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции у населения Оренбургскойобласти, – 100,0 процента ежегодно;

исполнение плановых объемов амбулаторной ПМСП призаболеваниях, передаваемых половым путем, населению Оренбургской области –100,0 процента ежегодно;

исполнение плановых объемов амбулаторной ПМСП притуберкулезе населению Оренбургской области – 100,0 процента ежегодно;

исполнение плановых объемов амбулаторной ПМСП припсихических расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблениемпсихоактивных веществ, населению Оренбургской области – 100,0 процентаежегодно;

исполнение плановых объемов амбулаторной ПМСП приВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита населению Оренбургскойобласти – 100,0 процента ежегодно;

увеличение количества социально ориентированныхнекоммерческих организаций, которым оказана информационная поддержка, в томчисле в средствах массовой информации, до 3-х к 2019 году»;

3.2. Раздел 3 «Характеристика ведомственных целевыхпрограмм и основных мероприятий Подпрограммы» дополнить абзацами следующегосодержания:

«Основное мероприятие 1.6. «Поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию социальногопартнерства» включает комплекс мер по созданию условий для упрощения доступасоциально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению населениюуслуг в сфере охраны здоровья, финансируемых из бюджетных источников, путемразвития эффективных механизмов поддержки их деятельности, включая финансовую,имущественную, консультационную, информационную поддержку, а также внедрениесовременных методик и технологий работы по предоставлению населению услуг поохране здоровья, в том числе услуг по информированию граждан о факторах рискаразвития заболеваний, по мотивации граждан к ведению ЗОЖ, услуг по реабилитациилиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропагандедонорства крови и ее компонентов, профилактике отказов от детей.

Совокупность комплекса мер при полной реализациипозволит увеличить доступность и качество услуг в сфере здравоохранения,предоставляемых населению, расширить возможности для потребителей выборапоставщика услуг, а также их вариативности; повысит эффективность использованиябюджетных средств, выделяемых на предоставление гражданам услуг в сферездравоохранения, и прозрачность системы предоставления населению услуг вздравоохранении.».

4. Впаспорте Подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» приложения№ 6 к Программе:

4.1. В разделе «Показатели (индикаторы) Подпрограммы»:

абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:

«исполнение плановых объемов высокотехнологичноймедицинской помощи в медицинских организациях Оренбургской области по видам, невключенным в базовую программу обязательного медицинского страхования, в томчисле за счет софинансирования из федерального бюджета»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«исполнение плановых объемов специализированнойамбулаторной медицинской помощи при наркологических заболеваниях населениюОренбургской области;

исполнение плановых объемов специализированнойстационарозамещающей медицинской помощи при наркологических заболеванияхнаселению Оренбургской области;

исполнение плановых объемов специализированнойстационарной медицинской помощи при наркологических заболеваниях населениюОренбургской области;

исполнение плановых объемов специализированнойстационарной медицинской помощи при психоневрологических заболеваниях населениюОренбургской области;

исполнение плановых объемов специализированнойстационарной медицинской помощи при психических заболеваниях и расстройствахповедения населению Оренбургской области;

исполнение плановых объемов скорой специализированной,включая санитарно-авиационную, медицинской помощи населению Оренбургскойобласти;

исполнение плановых объемов осуществлениясанитарно-авиационной эвакуации населению Оренбургской области;

исполнение плановых объемов по заготовке донорскойкрови и ее компонентов для обеспечения государственных учрежденийздравоохранения Оренбургской области».

4.2. Раздел«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах составит 112 236 831,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год 6 13 137 903,7 тыс. рублей;

2015 год 6 15 623 366,0 тыс. рублей;

2016 год 6 15 289 321,0 тыс. рублей;

2017 год 6 16 907 006,2 тыс. рублей;

2018 год 6 17 197 709,0 тыс. рублей;

2019 год 6 17 118 079,6 тыс. рублей;

2020 год 6 16 963 445,6 тыс. рублей».

 

4.3. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «78,0» заменить цифрами 76,5»;

в абзаце втором цифры «11,6» заменить цифрами «9,7»;

в абзаце третьем цифры «45,6» заменить цифрами «49,1»;

в абзаце шестом цифры «13,7» заменить цифрами «14,6»;

в абзаце десятом цифры «18,5» заменить цифрами «17,0»;

абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:

«исполнение плановых объемов высокотехнологичноймедицинской помощи в медицинских организациях Оренбургской области по видам, невключенным в базовую программу обязательного медицинского страхования, в томчисле за счет софинансирования из федерального бюджета, не ниже 95,0 процентаежегодно»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«исполнение плановых объемов специализированнойамбулаторной медицинской помощи при наркологических заболеваниях населениюОренбургской области – 100,0 процента ежегодно;

исполнение плановых объемов специализированнойстационарозамещающей медицинской помощи при наркологических заболеванияхнаселению Оренбургской области – 100,0 процента ежегодно;

исполнение плановых объемов специализированнойстационарной медицинской помощи при наркологических заболеваниях населениюОренбургской области – 100,0 процента ежегодно;

исполнение плановых объемов специализированнойстационарной медицинской помощи при психоневрологических заболеваниях населениюОренбургской области – 100,0 процента ежегодно;

исполнение плановых объемов специализированнойстационарной медицинской помощи при психических заболеваниях и расстройствахповедения населению Оренбургской области – 100,0 процента ежегодно;

исполнение плановых объемов скорой специализированной,включая санитарно-авиационную, медицинской помощи населению Оренбургскойобласти – 100,0 процента ежегодно;

исполнение плановых объемов осуществлениясанитарно-авиационной эвакуации населению Оренбургской области – 100,0 процентаежегодно;

исполнение плановых объемов заготовки донорской кровии ее компонентов для обеспечения государственных учреждений здравоохраненияОренбургской области – 100,0 процента ежегодно».

5. В паспорте Подпрограммы 3 «Совершенствованиесистемы территориального планирования в Оренбургской области» приложения№ 7 к Программе:

5.1. Раздел«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта изложить в новойредакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014–2020 годах составит
1 058 343,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год 6 32 193,4 тыс. рублей;

2015 год 6 41 869,0 тыс. рублей;

2016 год 6 192 997,4 тыс. рублей;

2017 год 6 197 821,0 тыс. рублей;

2018 год 6 197 821,0 тыс. рублей;

2019 год 6 197 821,0 тыс. рублей;

2020 год 6 197 821,0 тыс. рублей».

5.2. Вразделе «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»:

в абзаце втором цифры«3400,0» заменить цифрами «3600,0».

6. Впаспорте Подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» приложения № 8к Программе:

6.1. Раздел«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014–2020 годах составит 15 661 756,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год 6 1 807 617,0 тыс. рублей;

2015 год 6 1 870 092,3 тыс. рублей;

2016 год 6 1 972 967,3 тыс. рублей;

2017 год 6 2 155 269,9 тыс. рублей;

2018 год 6 2 165 269,9 тыс. рублей;

2019 год 6 2 835 269,9 тыс. рублей;

2020 год 6 2 855 269,9 тыс. рублей».

6.2. Вразделе «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»:

в абзаце первом цифры«3,0» заменить цифрами «1,8»;

в абзаце втором цифры«85,0» заменить цифрами «92,0»;

в абзаце третьем цифры«85,0» заменит цифрами «94,0»;

в абзаце десятом цифры«9,3» заменить цифрами «7,4».

7.Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 5«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числедля детей» приложения № 9 к Программе изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014–2020 годах составит 2 691 157,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 354 299,6 тыс. рублей;

2015 год – 361 725,9 тыс. рублей;

2016 год – 297 570,6 тыс. рублей;

2017 год – 414 314,1 тыс. рублей;

2018 год – 414 314,1 тыс. рублей;

2019 год – 434 619,1 тыс. рублей;

2020 год – 414 314,1 тыс. рублей».

8. Раздел«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 6 «Оказаниепаллиативной помощи, в том числе детям» приложения № 10 к Программеизложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014–2020 годах составит 419 055,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 22 402,1 тыс. рублей;

2015 год – 45 488,8 тыс. рублей;

2016 год – 68 439,2 тыс. рублей;

2017 год – 70 681,4 тыс. рублей;

2018 год – 70 681,4 тыс. рублей;

2019 год – 70 681,4 тыс. рублей;

2020 год – 70 681,4 тыс. рублей».

9. Раздел«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 7 «Кадровоеобеспечение системы здравоохране-ния» приложения № 11 к Программе изложитьв новой редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014–2020 годах составит 590 150,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 91 656,8 тыс. рублей;

2015 год – 128 747,8 тыс. рублей;

2016 год – 141 118,3 тыс. рублей;

2017 год – 57 156,8 тыс. рублей;

2018 год – 57 156,8 тыс. рублей;

2019 год – 57 156,8 тыс. рублей;

2020 год – 57 156,8 тыс. рублей».

 

 

 


Приложение№ 2

кпостановлению

Правительстваобласти

от 24.10.2016№ 742-пп

 

 

Сведенияо показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях

 

 

п/п

Номер

основного мероприятия

Наименование показателя

(индикатора)

Единица измерения

Значение показателя (индикатора)

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа «Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014-2020 годы

1.

 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

68,6

69,0

69,5

70,0

70,6

71,1

72,0

72,3

72,5

2.

Смертность от всех причин

число случаев

на 1000 человек

14,1

13,9

13,1

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

10,7

3.

Смертность от ДТП

число случаев

на 100 тыс. человек

18,3

15,2

15,1

14,7

13,5

13,5

13,5

13,3

13,0

4.

Смертность от болезней системы кровообращения

число случаев

на 100 тыс. человек

796,8

775,2

754,9

730,7

703,3

688,0

668,0

655,3

640,0

5.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

число случаев

на 100 тыс. человек

224,1

229,2

225,0

220,0

215,0

213,0

213,0

213,0

213,0

6.

Материнская смертность

число случаев

на 100 тыс.

родившихся живыми

16,8

10,3

16,7

10,7

10,5

10,2

10,2

10,2

10,2

7.

Младенческая смертность

число случаев

на 1000 родившихся живыми

9,7

10,1

9,8

9,3

6,6

6,4

6,3

6,2

6,1

8.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процентов

2,2

5,0

7,0

14,1

14,5

15,0

17,5

22,0

25,0

9.

Обеспеченность населения Оренбургской области койками для оказания паллиативной помощи

коек на 100 тыс. человек населения

-

-

-

5,0

5,0

6,5

7,5

8,0

8,0

10.

Обеспеченность населения врачами государственных учреждений здравоохранения Оренбургской области (без федеральных медицинских организаций)

число врачей

на 10 тыс. человек

36,6

35,8

36,2

36,5

36,8

37,2

37,5

37,5

37,5

11.

Удовлетворение потребности в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, имеющих право на их получение по рецепту врача бесплатно или со скидкой 50 процентов

процентов

71,1

73,5

77,0

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

97,5

12.

Удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи

процентов

40,9

55,0

60,0

65,0

70,0

70,0

70,0

70,0

71,0

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ. Развитие ПМСП»

1.1.

1.1.

 

Потребление алкогольной продукции

(в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу

населения в год

10,7

10,6

10,5

10,4

5,4

5,3

5,1

5,0

4,9

1.2.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процентов

29,2

26,9

24,6

22,3

20,0

17,7

15,4

14,1

13,0

1.3.

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

процентов

8,8

8,6

8,4

8,2

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

1.4.

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр)

процентов

25,0

25,0

25,0

25,0

21,8

21,6

21,5

21,3

21,1

1.5.

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процентов

38,0

38,0

37,7

37,5

37,0

36,5

36,0

35,5

35,0

1.6.

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

 

процентов

50,0

50,0

49,0

47,1

25,8

25,5

25,1

24,9

24,7

1.7.

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процентов

40,0

40,0

39,5

38,9

29,2

29,0

28,7