Заказчик программы | Администрация муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области |
Разработчик программы | Управление социальной защиты населения, отдел образования, центральная районная больница, ГУ Центр занятости населения Новосергиевского района (по согласованию), главный специалист по делам молодежи, ГУ Оренбургское региональное отделение фонда социального страхования РФ (по согласованию). |
Цель программы | Создание условий для комплексного развития отдыха, жизнедеятельности детей и подростков. Обеспечение их социальной защиты |
Задачи программы | - организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей в лагерях всех типов; - оздоровление детей и подростков, особо из семей социального риска; - обеспечение подростков трудовой деятельностью; - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - использование различных форм работы с одаренными детьми; - социальная защита детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - обеспечение укрепления материальной базы лагерей всех типов. |
Сроки реализации программы | 2008 - 2010 годы |
Объем и источники финансирования программы | Всего: 52007,2 тысячи рублей в том числе: Федеральный бюджет - 1351,0 тысяч рублей Областной бюджет - 23965,6 тысяч рублей Местный бюджет - 9055,7 тысяч рублей Средства фонда социального страхования - 17634,9 тысяч рублей. |
Ожидаемые результаты программы | - укрепление здоровья детей; - обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых, в том числе детей из семей социального риска; - обеспечение системы занятости подростков; - развитие творческой активности детей; - снижение уровня преступности и правонарушений; - сохранение, развитие лагерей всех типов и укрепление их материальной базы. |
Механизм реализации программы | Администрация Новосергиевского района осуществляет организацию, выполнение и контроль за реализацией программы. Программа реализуется по линии образования, социальной защиты населения, здравоохранения, отдела по делам молодежи, ГУ Оренбургского регионального отделения фонда социального страхования РФ (по согласованию), ГУ Центра занятости населения Новосергиевского района (по согласованию). Координатором работы по выполнению программы является отдел образования. Предусмотрено целевое финансирование мероприятий программы: исполнители обеспечивают реализацию мероприятий программы, рациональное и целевое использование финансовых средств. |
Система организации контроля за исполнением программы | В целях организации выполнения программы и контроля за ходом ее выполнения Администрация района ежегодно создает межведомственную комиссию (далее межведомственная комиссия) по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, которая контролирует деятельность программы. Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением главы администрации района. |
N п/п | Наименование базы отдыха | количество лагерей/ в них детей | Источник финансирования | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнитель | ||||||||||
всего | 2008 год | 2009 год | 2010 год | всего | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1. Организация лагерей всех типов | |||||||||||||||
1.1 | з/л "Орленок" | 1350 | 1/450 | 1/450 | 1/450 | Федеральный бюджет Местный бюджет ФСС | 125,0 1365,0 9531,8 | 40,0 418,0 2926,8 | 40,0 450,0 3185,0 | 45,0 500,0 3420,0 | РОО | ||||
Итого: | 1350 | 1/450 | 1/450 | 1/450 | 11024,8 | 3384,8 | 3675,0 | 3965,0 | |||||||
1.2 | Лагеря дневного пребывания: | ||||||||||||||
1.2.1 | При КЦСО | 360 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | Местный бюджет | 390,9 | 112,5 | 129,5 | 148,9 | КЦСО | ||||
12.2 | При ОУ | 3928 | 22/1468 | 23/1260 | 24/1200 | Местный бюджет ФСС | 518,2 2411,5 | 172,8 884,2 | 165,6 741,6 | 186,3 785,7 | РОО | ||||
Итого: | 4288 | 23/1588 | 24/1380 | 25/1320 | 3327,1 | 1169,5 | 1036,7 | 1120,9 | |||||||
1.3 | Лагеря круглосуточного пребывания: | ||||||||||||||
1.3.1 | При приюте "Березка" | 240 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | Областной бюджет Местный бюджет | 1927,0 170,0 | 545,0 40,0 | 637,0 60,0 | 745,0 70,0 | Приют "Березка" | ||||
Итого: | 240 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 2097,0 | 585,0 | 697,0 | 815,0 | |||||||
1.4 | Профильные лагеря: | ||||||||||||||
1.4.1 | Профильный палаточный лагерь "Маевка" | 120 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | Местный бюджет "Расходы на молодежную политику" | 19,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | ОМ, РСМ, РОО | ||||
1.4.2 | Профильный палаточный лагерь "Юный спасатель" | 90 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | Местный бюджет "Расходы на молодежную политику" | 25,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | ОМ, КДНиЗП, Инициатива | ||||
1.4.3 | Профильная профилактическая смена "Спасибо! Нет" на базе з/л "Орленок" | 42 | 1/12 | 1/15 | 1/15 | ОМ, КДНиЗП | |||||||||
1.4.4 | Профильный лагерь "ТуЖурка" | 150 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | Местный бюджет Областной бюджет | 27,0 27,0 | 8,0 8,0 | 9,0 9,0 | 10,0 10,0 | ОМ, РСМ, РОО, Инициатива | ||||
1.4.5 | Профильный лагерь "Учеба актива" | 240 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | Местный бюджет Областной бюджет | 40,0 65,0 | 15,0 15,0 | 10,0 25,0 | 15,0 25,0 | ОМ, РСМ, РОО, Инициатива | ||||
1.4.6 | Военно-полевые сборы | 360 | 1/130 | 1/120 | 1/110 | Местный бюджет | 245,5 | 85,0 | 78,0 | 82,5 | РОО | ||||
1.4.7 | Сборы старшеклассников "Пост N 1" | 300 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | Местный бюджет | 77,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 | РОО | ||||
1.4.8 | "Молодежные сборы" | 150 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | Спонсорские средства | РОО | ||||||||
1.4.9 | Школа "Дар" (осень) | 300 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | Местный бюджет | 77,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 | РОО | ||||
1.4.10 | Школа "Дар" (весна) | 300 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | Местный бюджет | 77,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 | РОО | ||||
Итого: | 2052 | 10/692 | 10/685 | 10/675 | 679,5 | 210,0 | 220,0 | 249,5 | |||||||
2. Организация оздоровления детей | |||||||||||||||
2.1 | Оздоровление в ДОУ | 2466 | 716 | 850 | 900 | Местный бюджет | 1046,0 | 330,0 | 301,0 | 415,0 | РОО | ||||
2.2. | Оздоровительные смены дневного пребывания при ЦРБ, ФАП (с. Рыбкино, с. Барабановка, с. Герасимовка) и врачебной амбулатории п. Среднеуранский. | 420 | 140 | 140 | 140 | Областной бюджет | 3499,2 | 1166,4 | 1166,4 | 1166,4 | ЦРБ | ||||
2.3 | Оздоровительные смены круглосуточного пребывания при ЦРБ и 7 участковых больниц. | 375 | 125 | 125 | 125 | Областной бюджет | 3939,0 | 1313,0 | 1313,0 | 1313,0 | ЦРБ | ||||
2.4 | Санатории | 506 | 146 | 180 | 180 | ФСС | 5691,6 | 1647,0 | 2022,3 | 2022,3 | ФСС | ||||
2.5 | Санаторий- профилакторий п. Ясногорский | 45 | 15 | 15 | 15 | УСЗН, ЦРБ | |||||||||
Итого: | 3812 | 1142 | 1310 | 1360 | 14175,8 | 4456,4 | 4802,7 | 4916,7 | |||||||
3. Организация отдыха детей-сирот, являющихся воспитанниками Покровской коррекционной школы-интернат | |||||||||||||||
3.1 3.2 | В областные ДОЛ В районные ДОЛ | 116 89 | 40 29 | 38 30 | 38 30 | Областной бюджет Областной бюджет | 1488,4 840,0 | 508,0 260,0 | 486,4 280,0 | 494,0 300,0 | РОО РОО | ||||
Итого: | 205 | 69 | 68 | 68 | 2328,4 | 768,0 | 766,4 | 794,0 | |||||||
4. Организация временной занятости детей | |||||||||||||||
4.1 | Трудоустройство | 1738 | 548 | 592 | 598 | Федеральный бюджет Местный бюджет | 1226,0 213,0 | 382,9 71,0 | 419,1 71,0 | 424,0 71,0 | ЦЗН | ||||
Итого: | 1738 | 548 | 592 | 598 | 1439,0 | 453,9 | 490,1 | 495,0 | |||||||
5. Организация досуговой деятельности и семейного отдыха | |||||||||||||||
5.1 | Площадки по месту жительства: | ||||||||||||||
5.1.1 | Спортивные площадки по месту жительства | 900 | 11/250 | 11/300 | 11/350 | Местный бюджет Областной бюджет | 105,0 180,0 | 30,0 50,0 | 35,0 60,0 | 40,0 70,0 | ОМ | ||||
5.1.2 | Досугово- развлекательные площадки по месту жительства | 1590 | 21/600 | 21/520 | 21/470 | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | РОО | ||||
5.2 | Площадки дневного пребывания при ОУ | 750 | 20/250 | 20/250 | 20/250 | РОО | |||||||||
5.3 | Участие в областных заездах по типу "Мать и дитя". | 12 | 4 | 4 | 4 | Областной бюджет | ОМ, УСЗН | ||||||||
5.4 | Бесплатный показ кинофильмов для детей | 5650 | 2050 | 1800 | 1800 | Местный бюджет | 120,6 | 38,6 | 40,0 | 42,0 | РОО, Облкиновидео | ||||
5.5 | Организованный отдых родителей с детьми | 957 | 317 | 320 | 320 | РОО | |||||||||
Итого: | 9859 | 3471 | 3194 | 3194 | 435,6 | 128,6 | 145,0 | 162,0 | |||||||
Итого по разделу I: | 23544 | 8040 | 7759 | 7745 | Всего, в т.ч. Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет ФСС | 35507,2 1351,0 11965,6 4555,7 17634,9 | 11156,2 422,9 3865,4 1409,9 5458,0 | 11832,9 459,1 3976,8 1448,1 5948,9 | 12518,1 469,0 4123,4 1697,7 6228,0 | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия и базы отдыха | Срок исполнения | Источник финансирования | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнитель | |||
всего | в том числе | |||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. Строительство, реконструкция детских оздоровительных учреждений | ||||||||
1.1 | Детский оздоровительный лагерь "Орленок" - строительство корпуса | 2009 - 2010 гг. | Областной бюджет Местный бюджет | 9100 3000,0 | 5400,0 2000,0 | 3700,0 1000,0 | Администрация района, РОО | |
Итого: | 12100,0 | 7400,0 | 4700,0 | |||||
2. Капитальный ремонт и благоустройства | ||||||||
2.1 | Капитальный ремонт детского загородного оздоровительного лагеря "Орленок" | 2010 г. | Областной бюджет Местный бюджет | 1100,0 1000,0 | 1100,0 1000,0 | РОО | ||
Итого: | 2100,0 | 2100,0 | ||||||
3. Приобретение оборудования и инвентаря | ||||||||
3.1 | Приобретение оборудования для столовой детского загородного оздоровительного лагеря "Орленок" | 2010 | Областной бюджет Местный бюджет | 1800,0 500,0 | 1800,0 500,0 | РОО | ||
Итого: | 2300,0 | 2300,0 | ||||||
Итого по разделу II: | Всего, в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | 16500,0 12000,0 4500,0 | 7400,0 5400,0 2000,0 | 9100,0 6600,0 2500,0 |
N п/п | Наименования мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
1 | Подготовить Постановление главы администрации района "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" | Ежегодно 2008 - 2010 гг. | РОО |
2 | Подготовить Постановление главы администрации района "Об открытии лагерей всех типов и площадок по месту жительства для детей и подростков" | Ежегодно 2008 - 2010 гг. | РОО, ОМ |
3 | Подготовить приказы на межведомственном уровне по организации отдыха и оздоровления детей и подростков | Ежегодно 2008 - 2010 гг. | все заинтересованные ведомства |
4 | Разработать программы деятельности лагерей всех типов | Ежегодно 2008 - 2010 гг. | все заинтересованные ведомства |
5 | Обеспечить соответствие лагерей санитарно-гигиеническим, противоэпидемиологическим нормам, требованиям противопожарной безопасности и профилактики травматизма детей. | Ежегодно 2008 - 2010 гг. | все ведомства, на базе которых действуют лагеря |
6 | Обеспечить прием лагерей всех типов специалистами Госпожнадзора и Роспотребнадзора | Ежегодно 2008 - 2010 гг. | специалисты Госпожнадзора и Роспотребнадзора |
7 | Организовать работу "Горячего телефона" по организации отдыха и оздоровления и по приобретению путевок в лагеря всех типов | Ежегодно 2008 - 2010 гг. | РОО, УСЗН, КЦСО, ФСС |
8 | Провести семинар с начальниками лагерей всех типов по организации летнего отдыха | Ежегодно, май 2008 - 2010 гг. | РОО |
9 | Принять участие в областных семинарах по организации отдыха и занятости детей и подростков | Ежегодно, апрель 2008 - 2010 гг. | УЗСН, ОМ |
N п/п | Общие затраты, источники финансирования | Стоимость (тыс. рублей) | |||
всего | в том числе | ||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Всего по программе, в том числе по источникам: | 52007,2 | 11146,7 | 19232,9 | 21618,1 | |
1 | Федеральный бюджет | 1351,0 | 422,9 | 459,1 | 469,0 |
2 | Областной бюджет | 23965,6 | 3865,4 | 9376,8 | 10723,4 |
3 | Местный бюджет | 9055,7 | 1409,9 | 3448,1 | 4197,7 |
4 | Средства фонда социального страхования | 17634,9 | 5458,0 | 5948,9 | 6228,0 |