Приложение к Решению от 27.05.2008 г № 21/7


ПАСПОРТ
Муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков Новосергиевского района"
на 2008 - 2010 годы
Заказчик программы Администрация муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области
Разработчик программы Управление социальной защиты населения, отдел образования, центральная районная больница, ГУ Центр занятости населения Новосергиевского района (по согласованию), главный специалист по делам молодежи, ГУ Оренбургское региональное отделение фонда социального страхования РФ (по согласованию).
Цель программы Создание условий для комплексного развития отдыха, жизнедеятельности детей и подростков. Обеспечение их социальной защиты
Задачи программы - организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей в лагерях всех типов; - оздоровление детей и подростков, особо из семей социального риска; - обеспечение подростков трудовой деятельностью; - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - использование различных форм работы с одаренными детьми; - социальная защита детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - обеспечение укрепления материальной базы лагерей всех типов.
Сроки реализации программы 2008 - 2010 годы
Объем и источники финансирования программы Всего: 52007,2 тысячи рублей в том числе: Федеральный бюджет - 1351,0 тысяч рублей Областной бюджет - 23965,6 тысяч рублей Местный бюджет - 9055,7 тысяч рублей Средства фонда социального страхования - 17634,9 тысяч рублей.
Ожидаемые результаты программы - укрепление здоровья детей; - обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых, в том числе детей из семей социального риска; - обеспечение системы занятости подростков; - развитие творческой активности детей; - снижение уровня преступности и правонарушений; - сохранение, развитие лагерей всех типов и укрепление их материальной базы.
Механизм реализации программы Администрация Новосергиевского района осуществляет организацию, выполнение и контроль за реализацией программы. Программа реализуется по линии образования, социальной защиты населения, здравоохранения, отдела по делам молодежи, ГУ Оренбургского регионального отделения фонда социального страхования РФ (по согласованию), ГУ Центра занятости населения Новосергиевского района (по согласованию). Координатором работы по выполнению программы является отдел образования. Предусмотрено целевое финансирование мероприятий программы: исполнители обеспечивают реализацию мероприятий программы, рациональное и целевое использование финансовых средств.
Система организации контроля за исполнением программы В целях организации выполнения программы и контроля за ходом ее выполнения Администрация района ежегодно создает межведомственную комиссию (далее межведомственная комиссия) по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, которая контролирует деятельность программы. Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением главы администрации района.

Перечень
программных мероприятий и источники финансирования
Раздел I.Отдых, оздоровление и занятость детей новосергиевского района
N п/п

Наименование
базы отдыха
количество лагерей/
в них детей
Источник
финансирования
Стоимость (тыс. рублей)

Исполнитель

            
            
  
всего


2008
год

2009
год

2010
год

 
всего


2008
год

2009 год


2010
год

 
            
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Организация лагерей всех типов
1.1



з/л "Орленок"



1350



1/450



1/450



1/450



Федеральный бюджет
Местный бюджет
ФСС

125,0
1365,0
9531,8

40,0
418,0
2926,8

40,0
450,0
3185,0

45,0
500,0
3420,0

РОО



 
Итого:

1350

1/450

1/450

1/450

 
11024,8

3384,8

3675,0

3965,0

 
1.2


Лагеря дневного
пребывания:

          
1.2.1

При КЦСО

360

1/120

1/120

1/120

Местный бюджет

390,9

112,5

129,5

148,9

КЦСО

12.2


При ОУ


3928


22/1468


23/1260


24/1200


Местный бюджет
ФСС

518,2
2411,5

172,8
884,2

165,6
741,6

186,3
785,7

РОО


 
Итого:

4288

23/1588

24/1380

25/1320

 
3327,1

1169,5

1036,7

1120,9

 
1.3



Лагеря
круглосуточного
пребывания:

          
1.3.1


При приюте
"Березка"

240


1/80


1/80


1/80


Областной бюджет
Местный бюджет

1927,0
170,0

545,0
40,0

637,0
60,0

745,0
70,0

Приют
"Березка"

 
Итого:

240

1/80

1/80

1/80

 
2097,0

585,0

697,0

815,0

 
1.4


Профильные
лагеря:

          
1.4.1




Профильный
палаточный
лагерь "Маевка"


120




1/40




1/40




1/40




Местный бюджет
"Расходы на
молодежную
политику"

19,0




5,0




6,0




8,0




ОМ, РСМ, РОО




1.4.2




Профильный
палаточный
лагерь "Юный
спасатель"

90




1/30




1/30




1/30




Местный бюджет
"Расходы на
молодежную
политику"

25,0




8,0




8,0




9,0




ОМ, КДНиЗП,
Инициатива



1.4.3





Профильная
профилактическая
смена "Спасибо!
Нет" на базе з/л
"Орленок"

42





1/12





1/15





1/15





     
ОМ, КДНиЗП





1.4.4


Профильный
лагерь "ТуЖурка"

150


1/50


1/50


1/50


Местный бюджет
Областной бюджет

27,0
27,0

8,0
8,0

9,0
9,0

10,0
10,0

ОМ, РСМ, РОО,
Инициатива

1.4.5



Профильный
лагерь "Учеба
актива"

240



1/80



1/80



1/80



Местный бюджет
Областной бюджет


40,0
65,0


15,0
15,0


10,0
25,0


15,0
25,0


ОМ, РСМ, РОО,
Инициатива


1.4.6


Военно-полевые
сборы

360


1/130


1/120


1/110


Местный бюджет


245,5


85,0


78,0


82,5


РОО


1.4.7



Сборы
старшеклассников
"Пост N 1"

300



1/100



1/100



1/100



Местный бюджет



77,0



22,0



25,0



30,0



РОО



1.4.8


"Молодежные
сборы"

150


1/50


1/50


1/50


Спонсорские
средства

    
РОО


1.4.9


Школа "Дар"
(осень)

300


1/100


1/100


1/100


Местный бюджет


77,0


22,0


25,0


30,0


РОО


1.4.10


Школа "Дар"
(весна)

300


1/100


1/100


1/100


Местный бюджет


77,0


22,0


25,0


30,0


РОО


 
Итого:
2052
10/692
10/685
10/675
 
679,5
210,0
220,0
249,5
 
2. Организация оздоровления детей
2.1


Оздоровление в
ДОУ

2466


716


850


900


Местный бюджет


1046,0


330,0


301,0


415,0


РОО


2.2.










Оздоровительные
смены дневного
пребывания при
ЦРБ, ФАП
(с. Рыбкино,
с. Барабановка,
с. Герасимовка)
и врачебной
амбулатории п.
Среднеуранский.

420










140










140










140










Областной бюджет










3499,2










1166,4










1166,4










1166,4










ЦРБ










2.3







Оздоровительные
смены
круглосуточного
пребывания при
ЦРБ и 7
участковых
больниц.

375







125







125







125







Областной бюджет







3939,0







1313,0







1313,0







1313,0







ЦРБ







2.4

Санатории

506

146

180

180

ФСС

5691,6

1647,0

2022,3

2022,3

ФСС

2.5



Санаторий-
профилакторий
п. Ясногорский

45



15



15



15



     
УСЗН, ЦРБ



 
Итого:
3812
1142
1310
1360
 
14175,8
4456,4
4802,7
4916,7
 
3. Организация отдыха детей-сирот, являющихся воспитанниками Покровской коррекционной школы-интернат
3.1

3.2

В областные ДОЛ

В районные ДОЛ

116

89

40

29

38

30

38

30

Областной бюджет

Областной бюджет

1488,4

840,0

508,0

260,0

486,4

280,0

494,0

300,0

РОО

РОО

 
Итого:
205
69
68
68
 
2328,4
768,0
766,4
794,0
 
4. Организация временной занятости детей
4.1


Трудоустройство


1738


548


592


598


Федеральный бюджет
Местный бюджет

1226,0
213,0

382,9
71,0

419,1
71,0

424,0
71,0

ЦЗН


 
Итого:
1738
548
592
598
 
1439,0
453,9
490,1
495,0
 
5. Организация досуговой деятельности и семейного отдыха
5.1



Площадки по
месту
жительства:

          
5.1.1



Спортивные
площадки по
месту жительства

900



11/250



11/300



11/350



Местный бюджет
Областной бюджет


105,0
180,0


30,0
50,0


35,0
60,0


40,0
70,0


ОМ



5.1.2




Досугово-
развлекательные
площадки по
месту жительства

1590




21/600




21/520




21/470




Местный бюджет




30,0




10,0




10,0




10,0




РОО




5.2




Площадки
дневного
пребывания при
ОУ

750




20/250




20/250




20/250




     
РОО




5.3




Участие в
областных
заездах по типу
"Мать и дитя".

12




4




4




4




Областной бюджет




    
ОМ, УСЗН




5.4



Бесплатный показ
кинофильмов для
детей

5650



2050



1800



1800



Местный бюджет



120,6



38,6



40,0



42,0



РОО,
Облкиновидео


5.5



Организованный
отдых родителей
с детьми

957



317



320



320



     
РОО



 
Итого:

9859

3471

3194

3194

 
435,6

128,6

145,0

162,0

 
Итого по разделу I:




23544




8040




7759




7745




Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
ФСС
35507,2
1351,0
11965,6
4555,7
17634,9
11156,2
422,9
3865,4
1409,9
5458,0
11832,9
459,1
3976,8
1448,1
5948,9
12518,1
469,0
4123,4
1697,7
6228,0
  

Раздел II.Сохранение и укрепление материальной базы оздоровительных лагерей
N
п/п




Наименование
мероприятия
и базы отдыха



Срок
исполнения




Источник
финансирования



Стоимость (тыс. рублей)
Исполнитель





всего


в том числе
2008
год
2009
год
2010
год
1
2
3
4
5
6
7
8
 
1. Строительство, реконструкция детских оздоровительных учреждений
1.1





Детский
оздоровительный
лагерь "Орленок"
- строительство
корпуса

2009 -
2010 гг.




Областной бюджет
Местный бюджет




9100
3000,0




 
5400,0
2000,0




3700,0
1000,0




Администрация
района, РОО




 
Итого:
  
12100,0
 
7400,0
4700,0
 
2. Капитальный ремонт и благоустройства
2.1






Капитальный
ремонт
детского
загородного
оздоровительного
лагеря "Орленок"

2010 г.






Областной бюджет

Местный бюджет




1100,0

1000,0




  
1100,0

1000,0




РОО






 
Итого:
  
2100,0
  
2100,0
 
3. Приобретение оборудования и инвентаря
3.1







Приобретение
оборудования для
столовой
детского
загородного
оздоровительного
лагеря "Орленок"

2010







Областной бюджет
Местный бюджет






1800,0
500,0






  
1800,0
500,0






РОО







 
Итого:

  
2300,0

  
2300,0

 
 
Итого по разделу
II:


 
Всего, в т.ч.

Областной бюджет
Местный бюджет
16500,0

12000,0
4500,0
 
7400,0

5400,0
2000,0
9100,0

6600,0
2500,0
 

Раздел III.Нормативно-правовое, методическое и кадровое обеспечение сферы организации отдыха и оздоровления детей
N
п/п
Наименования мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

1




Подготовить Постановление главы
администрации района "Об
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков"

Ежегодно
2008 - 2010 гг.



РОО




2





Подготовить Постановление главы
администрации района "Об открытии
лагерей всех типов и площадок по
месту жительства для детей и
подростков"

Ежегодно
2008 - 2010 гг.




РОО, ОМ





3




Подготовить приказы на
межведомственном уровне по
организации отдыха и оздоровления
детей и подростков

Ежегодно
2008 - 2010 гг.



все
заинтересованные
ведомства


4



Разработать программы деятельности
лагерей всех типов


Ежегодно
2008 - 2010 гг.


все
заинтересованные
ведомства

5






Обеспечить соответствие лагерей
санитарно-гигиеническим,
противоэпидемиологическим нормам,
требованиям противопожарной
безопасности и профилактики
травматизма детей.

Ежегодно
2008 - 2010 гг.





все ведомства, на
базе которых
действуют лагеря




6



Обеспечить прием лагерей всех типов
специалистами Госпожнадзора и
Роспотребнадзора

Ежегодно
2008 - 2010 гг.


специалисты
Госпожнадзора и
Роспотребнадзора

7




Организовать работу "Горячего
телефона" по организации отдыха и
оздоровления и по приобретению
путевок в лагеря всех типов

Ежегодно
2008 - 2010 гг.



РОО, УСЗН, КЦСО,
ФСС



8



Провести семинар с начальниками
лагерей всех типов по организации
летнего отдыха

Ежегодно, май
2008 - 2010 гг.


РОО



9


Принять участие в областных
семинарах по организации отдыха и
занятости детей и подростков
Ежегодно,
апрель 2008 -
2010 гг.
УЗСН, ОМ



IV.Общие затраты, источники финансирования
N
п/п



Общие затраты,
источники финансирования


Стоимость (тыс. рублей)
всего

в том числе
2008 год
2009 год
2010 год
 
Всего по программе, в том числе
по источникам:

52007,2


11146,7


19232,9


21618,1


1

Федеральный бюджет

1351,0

422,9

459,1

469,0

2

Областной бюджет

23965,6

3865,4

9376,8

10723,4

3

Местный бюджет

9055,7

1409,9

3448,1

4197,7

4

Средства фонда социального
страхования
17634,9

5458,0

5948,9

6228,0