Приложение к Постановлению от 30.06.2009 г № 322-П

____________________________________________ (наименование органа исполнительной власти) ____________________________________________________ (наименование государственного бюджетного учреждения)


"___" ________________ 200__ г.
(дата составления)

Наименование показателя Код Единица измерения Среднее значение динамики показателя (гр. 7 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13) / 4 Значение показателя
год, предшествующий отчетному отчетный финансовый год текущий финансовый год очередной финансовый год плановый год
абсолютное абсолютное прирост (гр. 6 / гр. 5) абсолютное прирост (гр. 8 / гр. 6) абсолютное прирост (гр. 10 / гр. 8) абсолютное прирост (гр. 12 / гр. 10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходы - всего, в том числе: 100 тыс. рублей
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 101 тыс. рублей
бюджетные ассигнования 102 тыс. рублей
Расходы - всего, в том числе: 200 тыс. рублей
расходы, финансируемые за счет средств областного бюджета, - всего, в том числе: по операциям сектора государственного управления (кассовые расходы): 201 тыс. рублей
211 "Заработная плата" тыс. рублей
212 "Прочие выплаты" тыс. рублей
213 "Начисления на выплаты по оплате труда" тыс. рублей
221 "Услуги связи" тыс. рублей
222 "Транспортные услуги" тыс. рублей
223 "Коммунальные услуги" тыс. рублей
224 "Арендная плата за пользование имуществом" тыс. рублей
225 "Работы, услуги по содержанию имущества" тыс. рублей
226 "Прочие работы, услуги" тыс. рублей
261 "Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения" тыс. рублей
262 "Пособия по социальной помощи населению" тыс. рублей
263 "Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления" тыс. рублей
290 "Прочие расходы" тыс. рублей
310 "Увеличение стоимости основных средств" тыс. рублей
320 "Увеличение стоимости нематериальных активов" тыс. рублей
330 "Увеличение стоимости непроизведенных активов" тыс. рублей
340 "Увеличение стоимости материальных запасов" тыс. рублей
расходы, финансируемые за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, - всего, в том числе: по операциям сектора государственного управления (кассовые расходы): 202 тыс. рублей
211 "Заработная плата" тыс. рублей
212 "Прочие выплаты" тыс. рублей
213 "Начисления на выплаты по оплате труда" тыс. рублей
221 "Услуги связи" тыс. рублей
222 "Транспортные услуги" тыс. рублей
223 "Коммунальные услуги" тыс. рублей
224 "Арендная плата за пользование имуществом" тыс. рублей
225 "Работы, услуги по содержанию имущества" тыс. рублей
226 "Прочие работы, услуги" тыс. рублей
261 "Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения" тыс. рублей
262 "Пособия по социальной помощи населению" тыс. рублей
263 "Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления" тыс. рублей
290 "Прочие расходы" тыс. рублей
310 "Увеличение стоимости основных средств" тыс. рублей
320 "Увеличение стоимости нематериальных активов" тыс. рублей
330 "Увеличение стоимости непроизведенных активов" тыс. рублей
340 "Увеличение стоимости материальных запасов" тыс. рублей
Себестоимость государственных услуг: 300 Х Х Х Х Х Х
себестоимость государственной услуги 1 301 тыс. рублей
себестоимость государственной услуги 2 302 тыс. рублей
................. ... тыс. рублей
себестоимость государственной услуги Н ... тыс. рублей
Стоимость аналога государственной услуги у негосударственных организаций 500 Х Х Х Х Х Х
Стоимость государственной услуги 1 501 тыс. рублей
Стоимость государственной услуги 2 502 тыс. рублей
.......... ... тыс. рублей
Стоимость государственной услуги Н ... тыс. рублей
Количество получателей государственных услуг на бюджетной основе - всего 600 ед.
в том числе:
по государственной услуге 1 601 ед.
по государственной услуге 2 602 ед.
....... ... ед.
по государственной услуге Н ... ед.
Количество получателей государственных услуг, оказываемых на платной основе всего в том числе: 700 ед.
по государственной услуге 1 701 ед.
по государственной услуге 2 702 ед.
....... ... ед.
по государственной услуге Н ... ед.
Плановые показатели государственных заданий: 800 Х Х Х Х Х Х
задание 1 801
показатель 1
показатель 2
задание 2 802
показатель 1
показатель 2
.......
задание Н ...
показатель 1 ...
показатель 2 ...
Фактические показатели государственных заданий: 900 Х Х Х Х Х Х
задание 1 901
показатель 1
показатель 2
задание 2 902
показатель 1
показатель 2
.......
задание Н ...
показатель 1 ...
показатель 2 ...
Плановая пропускная способность учреждения 1000 ед.
Фактическая пропускная способность 1010 ед.
Износ основных фондов 1020 %
Стоимость восстановления основных фондов 1030 тыс. рублей
Объем осуществленных расходов инвестиционного характера 1040 тыс. рублей

Руководитель
бюджетного учреждения         _______________ _____________________________
                                 (подпись)        (расшифровка подписи)
Руководитель
органа исполнительной власти  _______________ _____________________________
                                 (подпись)        (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Значения показателей: "Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности"; "Расходы, финансируемые за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, - всего, в том числе: по операциям сектора государственного управления (кассовые расходы)"; "Количество получателей государственных услуг, оказываемых на платной основе - всего" не указываются в следующих случаях:
1) учреждение не оказывает государственных услуг на платной основе;
2) у учреждения отсутствуют доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
<**> Значения показателя "Стоимость аналога государственной услуги у негосударственных организаций" не указываются в случае, если на рынке нет аналогов государственной услуги.