Приложение к Решению от 20.07.2009 г № 293 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета новоорского района по разделам и подразделам функциональной классификации


РЗ ПР Наименование разделов и подразделов 2009 г. проект изменений от 20 июля 2009 г. 2009 г. с учетом изменений
01 Общегосударственные вопросы 19085133,39 -65000,00 19020133,39
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 644700,00 644700,00
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти 1337000,00 1337000,00
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10558074,00 -3455,2 10554618,80
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 3443300,00 3443300,00
01 12 Резервные фонды 576526,00 -61544,8 514981,20
01 14 Другие общегосударственные вопросы 2525533,39 2525533,39
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 205228,00 5000,00 210228,00
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 205228,00 5000 210228,00
04 Национальная экономика 12590827,00 30000,00 12620827,00
04 02 топливо и энергетика 43000,00 43000,00
04 05 сельское хозяйство и рыболовство 8118000,00 8118000,00
04 08 транспорт 2066000,00 2066000,00
04 12 другие вопросы в области национальной экономики 2363827,00 30000 2393827,00
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 7936045,00 360000,00 8296045,00
05 01 Жилищное хозяйство 467000,00 467000,00
05 02 Коммунальное хозяйство 7469045,00 360000 7829045,00
07 Образование 247617202,70 343516,00 247960718,70
07 01 Дошкольное образование 63249957,14 129067 63379024,14
07 02 Общее образование 159288137,67 978449 160266586,67
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 15466958,89 75000 15541958,89
07 09 Другие вопросы в области образования 9612149,00 -839000 8773149,00
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 14894459,10 30000,00 14924459,10
08 01 Культура 13062759,10 30000 13092759,10
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 1831700,00 1831700,00
09 Здравоохранение и спорт 58598806,46 1300000,00 59898806,46
09 01 Стационарная медицинская помощь 10054312,45 589330 10643642,45
09 02 Амбулаторная помощь 29983102,48 -89330 29893772,48
09 04 Скорая медицинская помощь 10701100,00 10701100,00
09 08 Физическая культура и спорт 801753,90 801753,90
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения 7058537,63 800000 7858537,63
10 Социальная политика 81851012,22 794000,00 82645012,22
10 01 Пенсионное обеспечение 422300,00 422300,00
10 02 Социальное обслуживание населения 11889834,83 120000 12009834,83
10 03 Социальное обеспечение населения 48831779,39 48831779,39
10 04 Охрана семьи и детства 15648000,00 674000 16322000,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 5059098,00 5059098,00
11 Межбюджетные трансферты 54159800,00 19110000 73269800,00
11 01 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 47951000,00 47951000,00
11 02 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1937000,00 1937000,00
11 03 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1587800,00 1587800,00
11 04 Иные межбюджетные трансферты 2684000,00 19110000 21794000,00
99 Условно утвержденные расходы - -
99 99 Условно утвержденные расходы - -
ИТОГО РАСХОДОВ 496938513,87 21907516,00 518846029,87