Приложение к Постановлению от 20.05.2011 г № 3160-П


┌─────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │    Объем     │   Потребность финансирования (тыс. руб.)    │
│ мероприятия │финансирования│                                             │
│             │ (тыс. руб.)  │                                             │
├─────────────┼──────────────┼────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│             │   2011 г.    │2012 г. │2013 г. │2014 г. │2015 г. │  ВСЕГО  │
├─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤
│                Раздел 1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ                 │
│                  ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ                   │
├─────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│Всего затрат │   62097,0    │182000,0│52200,0 │        │        │296297,0 │
│по разделу 1:│              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │   11897,0    │18500,0 │27500,0 │        │        │ 57897,0 │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
│города       │              │        │        │        │        │         │
│(УСиДХ)      │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │              │71500,0 │22500,0 │        │        │ 94000,0 │
│областного   │              │        │        │        │        │         │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│частные      │   50200,0    │92000,0 │ 2200,0 │        │        │144400,0 │
│инвестиции   │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤
│    Раздел 2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО     │
│         ОБРАЗОВАНИЯ, РАНЕЕ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННЫХ ПОД ДРУГИЕ УСЛУГИ         │
├─────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│Всего затрат │   147081,8   │38898,9 │        │        │        │185980,7 │
│по разделу 2:│              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │   12050,8    │        │        │        │        │ 12050,8 │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
│города       │              │        │        │        │        │         │
│(УСиДХ)      │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │   105881,7   │        │        │        │        │105881,7 │
│областного   │              │        │        │        │        │         │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │   29149,3    │38898,9 │        │        │        │ 68048,2 │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
│города (УО)  │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤
│        Раздел 3. ВОЗВРАТ В СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАНЕЕ         │
│       ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННЫХ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ОБЪЕКТОВ       │
├─────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│Всего затрат │              │78800,0 │121600,0│94300,0 │111900,0│406600,0 │
│по разделу 3:│              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │              │60000,0 │60000,0 │60000,0 │60000,0 │240000,0 │
│областного   │              │        │        │        │        │         │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │              │18800,0 │61600,0 │34300,0 │51900,0 │166600,0 │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
│города (УО)  │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤
│           Раздел 4. ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИХ           │
│                  ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ                  │
├─────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│Всего затрат │    3642,4    │24000,0 │        │        │        │ 27642,4 │
│по разделу 4:│              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │              │24000,0 │        │        │        │ 24000,0 │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
│города (УО)  │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │    3642,4    │        │        │        │        │ 3642,4  │
│родительской │              │        │        │        │        │         │
│платы        │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤
│           Раздел 5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНЫХ           │
│           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ            │
├─────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│Всего затрат │    3102,5    │74050,0 │119000,0│50000,0 │        │246152,5 │
│по разделу 5:│              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │    2102,5    │33100,0 │39350,0 │15750,0 │        │ 90302,5 │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
│города       │              │        │        │        │        │         │
│(УСиДХ)      │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │              │29400,0 │62650,0 │34250,0 │        │126300,0 │
│областного   │              │        │        │        │        │         │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │    1000,0    │        │        │        │        │ 1000,0  │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
│города       │              │        │        │        │        │         │
│(комитет по  │              │        │        │        │        │         │
│управлению   │              │        │        │        │        │         │
│имуществом)  │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │              │11550,0 │17000,0 │        │        │ 28550,0 │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
│города (УО)  │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤
│         Раздел 7. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УЛУЧШЕНИЕ          │
│        СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ        │
├─────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│Всего затрат │   22000,0    │47794,8 │ 8600,0 │ 9345,0 │ 8770,0 │ 96509,8 │
│по разделу 7:│              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │   22000,0    │47794,8 │ 8600,0 │ 9345,0 │ 8770,0 │ 96509,8 │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
│города (УО)  │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Всего затрат │   237923,7   │445543,7│301400,0│153645,0│120670,0│1259182,4│
│по всем      │              │        │        │        │        │         │
│разделам     │              │        │        │        │        │         │
│программы:   │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │   26050,3    │51600,0 │66850,0 │15750,0 │        │160250,3 │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
│города       │              │        │        │        │        │         │
│(УСиДХ)      │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │   105881,7   │160900,0│145150,0│94250,0 │60000,0 │566181,7 │
│областного   │              │        │        │        │        │         │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │    1000,0    │        │        │        │        │ 1000,0  │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
│города       │              │        │        │        │        │         │
│(комитет по  │              │        │        │        │        │         │
│управлению   │              │        │        │        │        │         │
│имуществом)  │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │   51149,3    │141043,7│87200,0 │43645,0 │60670,0 │383708,0 │
│бюджета      │              │        │        │        │        │         │
│города (УО)  │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│частные      │   50200,0    │92000,0 │ 2200,0 │        │        │144400,0 │
│инвестиции   │              │        │        │        │        │         │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства     │    3642,4    │        │        │        │        │ 3642,4  │
│родительской │              │        │        │        │        │         │
│платы        │              │        │        │        │        │         │
└─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

Объем и источники финансирования: общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы на 2011 - 2015 годы в пределах средств бюджетных инвестиций, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
Заместитель
Главы администрации
города Оренбурга
по социальным вопросам
В.В.СНАТЕНКОВА