Приложение к Постановлению от 20.05.2011 г № 3160-П
┌─────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │ Объем │ Потребность финансирования (тыс. руб.) │
│ мероприятия │финансирования│ │
│ │ (тыс. руб.) │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│ │ 2011 г. │2012 г. │2013 г. │2014 г. │2015 г. │ ВСЕГО │
├─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤
│ Раздел 1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ │
│ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ │
├─────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│Всего затрат │ 62097,0 │182000,0│52200,0 │ │ │296297,0 │
│по разделу 1:│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ 11897,0 │18500,0 │27500,0 │ │ │ 57897,0 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
│города │ │ │ │ │ │ │
│(УСиДХ) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ │71500,0 │22500,0 │ │ │ 94000,0 │
│областного │ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│частные │ 50200,0 │92000,0 │ 2200,0 │ │ │144400,0 │
│инвестиции │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤
│ Раздел 2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО │
│ ОБРАЗОВАНИЯ, РАНЕЕ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННЫХ ПОД ДРУГИЕ УСЛУГИ │
├─────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│Всего затрат │ 147081,8 │38898,9 │ │ │ │185980,7 │
│по разделу 2:│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ 12050,8 │ │ │ │ │ 12050,8 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
│города │ │ │ │ │ │ │
│(УСиДХ) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ 105881,7 │ │ │ │ │105881,7 │
│областного │ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ 29149,3 │38898,9 │ │ │ │ 68048,2 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
│города (УО) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤
│ Раздел 3. ВОЗВРАТ В СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАНЕЕ │
│ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННЫХ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ОБЪЕКТОВ │
├─────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│Всего затрат │ │78800,0 │121600,0│94300,0 │111900,0│406600,0 │
│по разделу 3:│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ │60000,0 │60000,0 │60000,0 │60000,0 │240000,0 │
│областного │ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ │18800,0 │61600,0 │34300,0 │51900,0 │166600,0 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
│города (УО) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤
│ Раздел 4. ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИХ │
│ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ │
├─────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│Всего затрат │ 3642,4 │24000,0 │ │ │ │ 27642,4 │
│по разделу 4:│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ │24000,0 │ │ │ │ 24000,0 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
│города (УО) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ 3642,4 │ │ │ │ │ 3642,4 │
│родительской │ │ │ │ │ │ │
│платы │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤
│ Раздел 5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНЫХ │
│ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ │
├─────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│Всего затрат │ 3102,5 │74050,0 │119000,0│50000,0 │ │246152,5 │
│по разделу 5:│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ 2102,5 │33100,0 │39350,0 │15750,0 │ │ 90302,5 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
│города │ │ │ │ │ │ │
│(УСиДХ) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ │29400,0 │62650,0 │34250,0 │ │126300,0 │
│областного │ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ 1000,0 │ │ │ │ │ 1000,0 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
│города │ │ │ │ │ │ │
│(комитет по │ │ │ │ │ │ │
│управлению │ │ │ │ │ │ │
│имуществом) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ │11550,0 │17000,0 │ │ │ 28550,0 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
│города (УО) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤
│ Раздел 7. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УЛУЧШЕНИЕ │
│ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ │
├─────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│Всего затрат │ 22000,0 │47794,8 │ 8600,0 │ 9345,0 │ 8770,0 │ 96509,8 │
│по разделу 7:│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ 22000,0 │47794,8 │ 8600,0 │ 9345,0 │ 8770,0 │ 96509,8 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
│города (УО) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Всего затрат │ 237923,7 │445543,7│301400,0│153645,0│120670,0│1259182,4│
│по всем │ │ │ │ │ │ │
│разделам │ │ │ │ │ │ │
│программы: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ 26050,3 │51600,0 │66850,0 │15750,0 │ │160250,3 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
│города │ │ │ │ │ │ │
│(УСиДХ) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ 105881,7 │160900,0│145150,0│94250,0 │60000,0 │566181,7 │
│областного │ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ 1000,0 │ │ │ │ │ 1000,0 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
│города │ │ │ │ │ │ │
│(комитет по │ │ │ │ │ │ │
│управлению │ │ │ │ │ │ │
│имуществом) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ 51149,3 │141043,7│87200,0 │43645,0 │60670,0 │383708,0 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
│города (УО) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│частные │ 50200,0 │92000,0 │ 2200,0 │ │ │144400,0 │
│инвестиции │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│средства │ 3642,4 │ │ │ │ │ 3642,4 │
│родительской │ │ │ │ │ │ │
│платы │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
Объем и источники финансирования: общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы на 2011 - 2015 годы в пределах средств бюджетных инвестиций, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
Заместитель
Главы администрации
города Оренбурга
по социальным вопросам
В.В.СНАТЕНКОВА