N
п/п |
Наименование
услуги и (или)
мероприятия |
Сроки
исполнения |
Контингент |
Объем
оказываемых
услуг и (или)
мероприятий |
Коды
бюджетной
классификации |
Объем расходов на
реализацию услуги и
(или) мероприятия,
тыс. рублей |
Планируемые показатели результатов деятельности |
|
|
|
|
2012
год |
2013
год |
2014
год |
|
2012
год |
2013
год |
2014
год |
Наименование
показателя |
единица
измерения |
промежуточное
значение |
целевое
значение
(конечный
результат) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012
год |
2013
год |
2014
год |
|
1. |
Своевременная и
качественная
подготовка проекта
бюджета города на
очередной
финансовый год и
плановый период |
2012 2014 гг. |
население |
83,2 |
83,4 |
83,7 |
02401060020400500
02401130930000500 |
1502,8
59,9 |
1502,8
59,9 |
1502,8
59,9 |
Доля расходов,
увязанных с
реестром
расходных
обязательств
города
Бузулука, в
общем объеме
расходов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение
местного
бюджета по
расходам (без
учета
капитальных
вложений) |
%
от плана |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Организация
исполнения
местного бюджета и
формирование
бюджетной
отчетности |
2012 2014 гг. |
население |
83,2 |
83,4 |
83,7 |
02401060020400500
02401130930000500 |
1546,7
61,6 |
1546,7
61,6 |
1546,7
61,6 |
Превышение
кассовых выплат
над
показателями
сводной
бюджетной
росписи |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов
местного
бюджета,
осуществляемых
по системе
казначейского
исполнения, в
общей сумме
расходов
местного
бюджета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Повышение
эффективности
расходов местного
бюджета |
2012 2014 гг. |
население |
83,2 |
83,4 |
83,7 |
02401060020400500
02401130930000500 |
1124,4
44,8 |
1124,4
44,8 |
1124,4
44,8 |
Доля расходов
на реализацию
целевых
программ, в том
числе
ведомственных,
соответствующих
критериям
эффективности,
в общем объеме
расходов
местного
бюджета, за
исключение
расходов за
счет целевых
средств из
других бюджетов |
% |
60 |
70 |
80 |
80 |
4. |
Проведение
взвешенной и
предсказуемой
бюджетной и
долговой политики |
2012 2014 гг. |
население |
83,2 |
83,4 |
83,7 |
02401060020400500
02401130930000500 |
1107,3
44,1 |
1107,3
44,1 |
11107,3
44,1 |
Наличие
утвержденных
администрацией
города Бузулука
основных
направлений
бюджетной,
налоговой и
долговой
политики на
среднесрочную
перспективу |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
5. |
Снижение издержек
бизнеса, связанных
с налоговым
администрированием
и обеспечение
повышения уровня
налоговых
поступлений |
2012 2014 гг. |
население |
83,2 |
83,4 |
83,7 |
02401060020400500
02401130930000500 |
465,8
18,6 |
465,8
18,6 |
465,8
18,6 |
Доля
невыясненных
поступлений в
доходах
городского
бюджета |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Обеспечение
снижения недоимки
по налогам и
сборам в местный
бюджет |
2012 2014 гг. |
население |
83,2 |
83,4 |
83,7 |
02401060020400500
02401130930000500 |
342,8
13,7 |
342,8
13,7 |
342,8
13,7 |
Отношение
объема недоимки
по налогам и
сборам в
местный бюджет
на конец
текущего года к
объему недоимки
на конец
предыдущего
года |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
7. |
Обеспечение
контроля за
соблюдением
бюджетного
законодательства |
2012 2014 гг. |
население |
83,2 |
83,4 |
83,7 |
02401060020400500
02401130930000500 |
2698,0
107,5 |
2698,0
107,5 |
2698,0
107,5 |
Количество
проведенных
проверок,
ревизий
согласно
утвержденному
плану |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
02401060020400500
02401130930000500 |
8787,8
350,2 |
8787,8
350,2 |
8787,8
350,2 |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО: |
|
|
|
|
|
|
9138,0 |
9138,0 |
9138,0 |
|
|
|
|
|
|