Приложение к Постановлению от 29.07.2011 г № 265-П


N
п\\п







Наименование
услуги и
мероприятия






Сроки
исполнения







Контингент







Объем
оказываемых
услуг и (или)
мероприятий
Код бюджетной
классификации






Объем расходов на
реализацию услуги и
(или) мероприятия,
тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности



2012



2013



2014



2012



2013



2014



наименование
показателя


ед. изм.


промежуточное
значение
целевое
значение
(конечный
результат)
2012
2013
2014
1.



































Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования
по основным
общеобразовательным
программам, за
исключением
полномочий по
финансовому
обеспечению
образовательного
процесса,
отнесенных к
полномочиям органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации;
организация
предоставления
дополнительного
образования и
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования на
территории
городского округа,
а также организация
отдыха детей в
каникулярное время
 
Учреждение



































47



































48



































49



































0380709002.0400.500.211
0380709002.0400.500.213
0380709002.0400.500.221
Всего
В т.ч. местный бюджет































3911,0
1338,0
82,0
5331,0
5331,0































3911,0
1338,0
82,0
5331,0
5331,0































3911,0
1338,0
82,0
5331,0
5331,0































Количество МОУ,
подведомственных
Управлению
образования
администрации
города Бузулука






























Учреждение



































47



































48



































49



































49



































2.


















Обеспечение
оптимальных условий
педагогическим и
руководящим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений для
повышения качества
образования путем
непрерывного
повышения
квалификации на
основе развития
системы
квалифицированного
информационно-
методологического
обслуживания
 
чел.


















1036


















1050


















1080


















0380709452.9901.001.211
0380709452.9901.001.212
0380709452.9901.001.213
0380709452.9901.001.221
0380709452.9901.001.222
0380709452.9901.001.226
0380709452.9901.001.290
0380709452.9901.001.340
Всего
В т.ч. местный бюджет









550,0
4,0
188,0
7,3
1,0
18,0
100,0
4,0
872,3
872,3









550,0
4,0
188,0
7,3
1,0
18,0
100,0
4,0
872,3
872,3









550,0
4,0
188,0
7,3
1,0
18,0
100,0
4,0
872,3
872,3









Количество
работников МОУ,
повысивших свою
квалификацию















чел.


















1036


















1050


















1080


















1080


















3.









Создание условий
для
функционирования
единой
информационной
среды учреждений
системы образования



 
Учреждение









50









51









52









0380709452.9901.001.211
0380709452.9901.001.212
0380709452.9901.001.213
0380709452.9901.001.221
0380709452.9901.001.222
0380709452.9901.001.226
0380709452.9901.001.290
0380709452.9901.001.340
Всего
В т.ч. местный бюджет
594,0
3,0
203,0
7,3
1,0
2,7
6,0
34,0
851,0
851,0
594,0
3,0
203,0
7,3
1,0
2,7
6,0
34,0
851,0
851,0
594,0
3,0
203,0
7,3
1,0
2,7
6,0
34,0
851,0
851,0
Количество МОУ,
включенных в
единую
информационную
среду





Учреждение









50









51









52









52









4.










Обеспечение
оптимальных условий
для
централизованного и
бесперебойного
материально-
технического
снабжения
муниципальных
образовательных
учреждений
 
Учреждение










50










51










52










0380709452.9901.001.211
0380709452.9901.001.212
0380709452.9901.001.213
0380709452.9901.001.221
0380709452.9901.001.225
0380709452.9901.001.226
0380709452.9901.001.290
0380709452.9901.001.340
Всего
В т.ч. местный бюджет

740,0
3,0
253,0
7,3
105,4
54,6
29,9
267,0
1460,2
1460,2

740,0
3,0
253,0
7,3
105,4
54,6
29,9
267,4
1460,6
1560,6

740,0
3,0
253,0
7,3
105,4
54,6
29,9
267,4
1460,6
1460,6

Количество МОУ,
обеспеченных
централизованным
обслуживанием и
бесперебойным
материально-
техническим
снабжением



Учреждение










50










51










52










52










5.

















Осуществление
планирования
показателей,
организация и
ведение
бухгалтерского и
бюджетного учета
финансово-
хозяйственной
деятельности
бюджетных, казенных
учреждений
образования и иных
учреждений в
соответствии с
заключенными
договорами на
обслуживание
 
Учреждение

















35

















35

















35

















0380709452.9901.001.211
0380709452.9901.001.212
0380709452.9901.001.213
0380709452.9901.001.221
0380709452.9901.001.222
0380709452.9901.001.223
0380709452.9901.001.225
0380709452.9901.001.226
0380709452.9901.001.340
0380709452.9908.001.340
Всего
В т.ч. местный бюджет
Внебюджетные средства





8242,3
9,4
2819,2
156,7
1,0
396,8
57,4
334,3
62,0
2,0
12081,1
12079,1
2,0





8242,3
9,4
2819,2
156,7
1,0
396,8
57,4
352,7
62,0
2,0
12099,5
12097,5
2,0





8242,3
9,4
2819,2
156,7
1,0
396,8
57,4
352,7
62,0
2,0
12099,5
12097,5
2,0





Количество
муниципальных
казенных и
бюджетных
учреждений,
имеющих
финансовую
устойчивость по
результатам
финансово-
хозяйственной
деятельности






Учреждение

















35

















35

















35

















35

















       
Итого
В т.ч. местный бюджет
Внебюджетные средства
20595,6
20593,6
2,0
20614,4
20612,4
2,0
20614,4
20612,4
2,0