Приложение к Постановлению от 08.09.2011 г № 66-П


N п/п Содержание мероприятия/ услуги Сроки исполнения Контингент Объем оказываемых услуг и (или) мероприятий (тыс. чел.) Коды бюджетной классификации Объем расходов на реализацию услуги и (или) мероприятия, тыс. рублей Планируемые показатели результатов деятельности
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год наименование показателя ед. изм. промежуточное значение целевое значение (конечный результат)
2012 год 2013 год 2014 год
1. Обеспечение бесперебойного функционирования жилищнокоммунального хозяйства в период прохождения отопительного периода 2012 2014 Население города 83,2 83,4 83,7 037 0505 0020400 500 2584,2 2590,7 2590,7 Доля оформленных паспортов готовности объектов жилищнокоммунального хозяйства процент 100 100 100 100
037 0505 0930000 500 265,85 265,85 265,85
Итого: 2850,05 2856,55 2856,55
2. Увеличение охвата населения централизованной системой водоснабжения, водоотведения, газоснабжения 2012 2014 Население города 83,2 83,4 83,7 037 0505 0020400 500 2584,1 2590,6 2590,6 Охват населения города централизованной системой водоснабжения процент 85,0 87,0 89,0 89,0
037 0505 0930000 500 265,85 265,85 265,85 Охват населения города централизованной системой водоотведения процент 54,0 54,5 55,0 55,0
Охват населения города централизованной системой газоснабжения процент 99,7 99,8 99,9 99,9
Всего по услугам и (или) мероприятиям 2849,95 2856,45 2856,45
Итого по программе 5700,0 5713,0 5713,0