Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 21.12.1994 № 14-ПЗС
О прогнозе и программах социально-экономического развития Оренбургской области на 1995 год
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 декабря 1994 г. N 14-ПЗС
О прогнозе и программах социально-экономического
развития Оренбургской области на 1995 год
Законодательное Собрание Оренбургской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с материалами прогноза социально-экономическогоразвития области на 1995 год (прилагается).
2. Утвердить задания по отдельным отраслям экономики области на1995 год (прилагается).
Глава администрации
Оренбургской области В.В. Елагин
Принято решением Законодательного
Собрания Оренбургской области
от 21 декабря 1994 г.
П Р О Г Н О З
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА
1995 ГОД
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ---------------------------------------------------------------------------------
| Единица | 1993 | 1994 | 1995 | 1995
| измерения | год | год | год | в % к
| | отчет | оценка | прогноз | 1994 г.---------------------------------------------------------------------------------Производство продукции в действующих ценах млрд. руб. 1771,8 4879,5 7304,0 - каждого года в сопоставимых ценах -"- 233,2 177,0 155,7 88 1992 года Производство основных видов продукции производственно- технического назначения Электроэнергия млрд. кВт. ч. 19,26 16,95 15,09 89,0 Нефть, включая газовый млн. т. 8,51 8,25 7,84 95,0 конденсат Газ естественный млн.куб.м 35819 34300 32600 95,0 Уголь млн.т. 3,20 2,75 3,14 114,2 Бензин автомобильный -"- 0,64 0,63 0,63 100 Топливо дизельное -"- 1,17 0,99 0,84 84,8 Сталь -"- 3,23 2,66 2,29 86,1 Чугун -"- 2,65 2,28 2,01 88,2 Прокат черных металлов -"- 2,37 2,01 1,75 87,1 готовый (включая заготовку наэкспорт) Электродвигатели переменного тока тыс.штук 136,6 68,4 55,4 81,0 Станки металлорежущие штук 663 290 228 78,6 Машины кузнечно-прессовые -"- 1182 320 270 84,4 Цемент тыс.тонн 880 615 504 82,0 Кирпич строительный млн.штук
усл.кирп. 464,7 265 220 83,0 Конструкции и изделия сборные железобетонные тыс.куб.м 818,9 532 430 80,8
ТРАНСПОРТОбъем перевозок (отправления)грузов транспортом общего пользования млн.т. 57,28 37,05 31,51 85,0
в том числе: автотранспорт -"- 31,60 18,30 15,01 82,0 ж/д транспорт -"- 25,68 18,75 16,50 88,0 воздушный транспорт тыс.т. 1,64 0,49 0,30 61,2 Пассажирооборот транспорта млрд.пасс.общего пользования км 7,35 6,30 6,05 96,0 в том числе: автотранспорт -"- 3,39 2,83 2,55 90,1 ж/д транспорт -"- 3,12 2,64 2,67 101,1воздушный транспорт -"- 0,84 0,83 0,83 100
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС-----------------------------------------------------------------------------
Показатели | Единица | 1993 г. | 1994 г. | 1995 г.
| измерения | отчет | оценка | прогноз -----------------------------------------------------------------------------Количество сельскохозяйственных предприятий - всего единиц 971 971 971 из них: колхозов -"- 119 119 119 совхозов -"- 24 24 24 Число крестьянских (фермерских) -"- 6074 7200 7500 хозяйств Валовая продукция сельского хозяйства - всего
в действующих ценах каждого года млн.руб. 476171 1684931 2099424 Темпы роста (падения)
к прошлому году % 89,7 101,1 70,0 Из общего объема валовой продукциипродукция крестьянских (фермерских)хозяйств
в действующих ценах каждого года млн.руб. 17044 81487 163758 Темпы роста (падения) к прошлому году % 195,4 136,6 112,9 Производство основных видов сельскохозяйственной продукции Зерно (в весе после доработки) тыс.т. 3942,4 4500 3500 Сахарная свекла -"- 8,7 6 10 Масличные - всего -"- 73,3 101 111 в т.ч. подсолнечник -"- 72,9 100 110 Картофель -"- 431,5 440 442 Овощи -"- 136,0 138,0 140,0
Плоды я ягоды -"- 17,4 12,0 12,0 Скот и птица (в живом весе) -"- 261,2 226,4 221,8 Молоко -"- 1127,3 1010,2 1005,5 Яйца млн.штук 622,1 586,4 563,0 Шерсть (в физическом весе) тыс. тонн 6,1 5,0 4,9 в т.ч. производство в крестьянских (фермерских) хозяйствах: Зерно (в весе после доработки) тыс.тонн 235,7 319,6 408,0 Картофель -"- 0,7 5,5 6,0 Овощи -"- 0,2 1,0 1,5 Скот и птица (в живом весе) -"- 1,3 1,9 2,3 Молоко -"- 9,5 12,0 15,0 Яйца млн. штук 0,3 0,5 1,0
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(по категориям хозяйств)
(тыс. тонн
млн. шт.)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1993 год | 1994 год | 1995 год
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | В том числе: | | В том числе: | | В том числе:
| все |----------------------| |----------------------| |----------------------
| | обществ. | | все | обществ. | | все | обществ.|
| категории | сектор, | население | категории | сектор, | население | категории | сектор, | население
| хозяйств | включая | | хозяйств | включая | | хозяйств | включая |
| | фермер. | | | фермер. | | | фермер. | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Зерно 3942,4 3942,4 - 4500,0 4500,0 - 3500 3500 - Масличные - всего 73,3 73,2 0,1 101,0 100,8 0,2 111,0 110,8 0,2 в т.ч. подсолнечник 72,9 72,8 0,1 100,0 99,8 0,2 110,0 109,8 0,2 Картофель 431,5 33,3 398,2 440,0 35,0 405,0 442,0 36 406,0 Овощи 136,0 19,6 116,4 138,0 18,0 120,0 140,0 16,0 124,0 Скот и птица (ж. в.) 261,2 177,8 83,4 226,4 140,4 86,0 221,8 135,1 86,7 Молоко 1127,3 678,3 449,0 1010,2 556,7 453,5 I005,5 547,5 458,0 Яйца 622,1 432,4 189,7 586,4 396,2 190,2 563,0 371,0 192 Шерсть (ф. в.) 6,1 5,3 0,8 5,0 4,2 0,8 4,9 4,1 0,8
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
( млрд.рублей)---------------------------------------------------------------------Показатели | 1993 г. | 1994 г. | 1995 г.
| отчет | оценка | прогноз---------------------------------------------------------------------Капитальные вложения за счет всех источников финансирования
в действующих ценах каждого года 412,6 1658,3 3958,3
в сметных ценах с 01.01.91 г. 1,70 1,26 1,71
в % к предыдущему году 88,0 74,3 135,4
из них: производственного назначения
в действующих ценах каждого года 236,4 1082,3 2582,7
в сметных ценах с 01.01.91 г. 0,97 0,82 1,12 Из общего объема капитальных вложений -капитальные вложения за счет:
бюджета области
в действующих ценах каждого года 24,7 87,89 230,9
в сметных ценах с 01.01.91 г. 0,1 0,06 0,1
собственных средств предприятий
в действующих ценах каждого года 314,8 1270,67 2175,4
в сметных ценах с 01.01.91 г. 1,3 0,97 0,94
федерального бюджета
в действующих ценах каждого года 30,1 151,14 1349,5
в сметных ценах с 01.01.91 г. 0,12 0,12 0,58
прочих источников
в действующих ценах каждого года 43,0 148,6 202,5
в сметных ценах с 01.01.93 г. 0,18 0,11 0,09
ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО--------------------------------------------------------------------------------Показатели | Единица | 1993 г. | 1994 г. | 1995 год
| | | |-------------------
| измерения | отчет | оценка | прогноз | в % к
| | | | | 1994 г. --------------------------------------------------------------------------------Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования:
жилые дома тыс. кв. м 618,9 448,0 436,95 97,5
дошкольные учреждения тыс.мест 0,19 0,43 0,32 74,4
общеобразовательные школы мест 6,26 2,49 8,03 322,5
больницы тыс.коек 0,36 0,14 0,34 242,8
амбулаторно-поликлинические тыс.пос.
учреждения в смену 0,60 0,15 0,10 66,0
клубы и Дома культуры тыс.мест 1,05 1,45 1,50 103,4
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(тыс. чел.)------------------------------------------------------------------------
| Единица | 1993 | 1994 | 1995 год
| измерения | год | год |------------------
| | | | прогноз | в % к
| | отчет | оценка | | 1994 г.------------------------------------------------------------------------I. Численность населения
(в среднегодовом
исчислении) тыс. чел. 2227,1 2241,0 2252,9 100,5
в том числе:
моложе трудоспособного
возраста -"- 576,6 571,4 564,1 98,7
трудоспособного возраста -"- 1232,8 1248,2 1263,2 101,2
старше трудоспособного
возраста -"- 417,7 401,4 425,6 101,0 II. Естественное движение
населения На 1000 человек населенияЧисло родившихся чел. 10,8 10,3 9,7 94,1 Число умерших -"- 12,7 13,2 13,6 103,0 Естественный прирост (убыль) населения -"- -0,9 -2,9 -3,9 1,3 р III. Число браков -"- 8,0 8,0 7,9 98,8
Число разводов -"- 4,0 4,1 4,2 102,4 ------------------------------------------------------------------------------------------
| Единица | 1993 год | 1994 год | 1995 год
Показатели | измерения | отчет | оценка | прогноз ------------------------------------------------------------------------------------------Потребительский рынок
Розничный товарооборот официально зарегистрированных предприятий:
в действующих ценах каждого года млн. руб. 371200,0 1102000,0 1710000,0
в сопоставимых ценах -«- 32900,0 24700,0 22300,0
Темп роста (падения) к прошлому году % 82,0 75,0 90,2
в том числе:
государственной и кооперативной торговли
в действующих ценах каждого года млн. руб. 2964000,0 494000,0 595000,0
в сопоставимых ценах каждого года -«- 26300,0 11000,0 7700,0
Темп роста (падения) к прошлому году % 68,6 42,0 70,0 негосударственной (частной) торговли
в действувдих ценах каждого года млн. руб. 74800,0 608000,0 1ll 5000,0
в сопоставимых ценах -«- 6600,0 13700,0 14600,0
Темп роста {падения) к прошлому году % 4,1 раз 207,0 106,6 По прогнозным оценкам товарооборотнезарегистрированной торговли в действующих ценах каждого года млн. руб. 386000,0 600000,0 Производство товаров народного потре6ления
в действующих ценах каждого года млн. руб. 359324,2 832345,0 1389752,7
в сопоставимых ценах -«- 42771,0 27405,3 25910,1 Темп роста (падения) к прошлому году % 96,4 64,1 94,5 Из общего производства товаров народного потребления: продовольственные товары {без вино-водочных изделий и пива) в действующих ценах каждого года млн. руб. 175373,2 517563,6 909255,7 в сопоставимых ценах -"- 19272,0 16072,8 15429,7 Темп роста (падения) к прошлому году % 94,1 83,4 96,0
вино-водочные изделия и пиво
в действующих ценах каждого года млн. руб. 18477,0 46746,4 85546,0
в сопоставимых ценах -«- 3139,0 I726,5 1726,5 Темп роста (падения) к прошлому году % 85,3 55,0 100,0 непродовольственные товары
в действующих ценах каждого года млн. руб. 165474,0 268035,0 394951,0
в сопоставимых ценах -«- 20360,0 9606,0 8754,0 Темп роста (падения) к прошлому году % 100,8 47,2 91,1
из низ товары легкой промышленности
в действующих ценах каждого года млн. руб. 75063,0 88865,0 135963,0
в сопоставимых ценах -«- 10632,0 4200,0 3780,0 Темп роста (падения) к прошлому году % 96,6 39,5 90,0 Объем реализации платных услуг населению по официальному отчету
в действующих ценах каждого года млн. руб. 39358,5 200000,0 306000,0
в сопоставимых ценах -«- 1971,4 853,6 768,2 Темп роста (падения) к прошлому году % 58,3 43,3 90,0 Спрос внутреннего рынка на продукцию перерабатывающей, промышленности АПК
Мясо, включая субпродукты I категории тыс.т. 55,8 50,8 48,1
Масло животное -«- 16,8 10,6 9,7
Сыры жирные -«- 3,1 3,0 2,8
Сахар-песок из сахарной свеклы -«- 43,0 43,0 43,0
Кондитерские изделия -«- 18,6 14,3 12,9
Консервы плодоовощные муб. 17,1 11,9 10,5
Масло растительное тыс. т. 13,6 9,8 12,0 Маргариновая продукция -«- 3,4 3,4 3,4
Мука -«- 224,9 220,0 220,0
Крупа -«- 30,6 30,5 30,5
Макаронные изделия -«- 20,4 16,2 14,2
Товарная пищевая рыбнаяпродукция, включая
консервы рыбные -«- 6,2 6,2 6,2
Кожевенное сырье тыс. шт. 195,0 175,0 172,0
Крупное -«- 60,0 55,0 54,0
Мелкое -"- 135,0 120,0 118.0
Свиное -«- - — - Производство товаров народного потребления внатуральном выражении
Холодильники и морозильники тыс. штук 367,3 235,0 215,0
Электропылесосы -"- 303,3 100,2 93,0
Машины стиральные -«- 53,9 20,0 20,0
Мебель млн. руб.
в действующих ценах каждого года -«- 8962,0 11614,8 18084,0 в сопоставимых ценах млн. руб. 963,0 385,2 346,7 Темп роста (падения) к прошлому году % 82,6 40,0 90,0
Ткани шелковые млн. кв. м 55,2 15,0 15,0
Чулочно-носочные изделия млн. пар 5,9 2,3 2,1
Трикотажные изделия млн. штук 9,6 6,7 6,0
Обувь млн. пар 1,1 0,6 0,5 Производство продукции перерабатывающей промышленности
Мясо, включая субпродукты I категории тыс. т. 69,9 45,0 43,2
Масло животное -«- 19,1 12,0 12,0
Сыры жирные -«- 3,3 4,0 3,7
Сахар-песок из сахарной свеклы -«- - - -
Кондитерские изделия -«- 18,8 15,6 14,0
Консервы плодоовощные муб. 14,0 9,8 9,3
Масло растительное тыс. т. 38,5 22,0 26,0
Маргариновая продукция тыс. т. - - -
Myка -«- 396,7 235,0 215,0
Крупа -«- 131,0 5,0 40,5
Макаронные изделия -«- 20,3 15,0 15,5
Товарная пищевая рыбная продукция, включая
консервы рыбные -«- 0,6 0,6 0,4
Кожевенное сырье тыс. шт. 195,0 175,0 172,0
Крупное -"- 60,0 55,0 54,0
Мелкое -«- 135,0 120,0 118,0
Свиное -«- - - - Количество объектов инфраструктуры един. 9 9 9 оптового товарного рынка (посреднические организации,товарные биржи, торговые дома, складские,транспортные, информационные организации и др.)Объем товарооборота, выполняемый объектами инфраструктуры оптового товарного рынка
в действующих ценах каждого года млн. руб. 44480,0 35000,0 63000,0
в сопоставимых ценах -«- 3697,0 900,0 812,0 Темп роста (падения) к прошлому году % - 24,0 90,0
Мелкое -«- 135,0 120,0 118,0
Свиное -«- - - - Количество объектов инфраструктуры един. 9 9 9 оптового товарного рынка (посреднические организации,товарные биржи, торговые дома, складские,транспортные, информационные организации и др.)Объем товарооборота, выполняемый объектами инфраструктуры оптового товарного рынка
в действующих ценах каждого года млн. руб. 44480,0 35000,0 63000,0
в сопоставимых ценах -«- 3697,0 900,0 812,0 Темп роста (падения) к прошлому году % - 24,0 90,0
ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ НАСЕЛЕНИЯ-------------------------------------------------------------------------------------
| Единица | 1993 | 1994 | 1995 год
| измерения | год | год |-------------------
| | отчет | оценка | прогноз | в % к
| | | | | 1994 г. -------------------------------------------------------------------------------------Объем средств, направляемых млрд. руб. 665,3 2193,7 3480,1 1,59 pна потребление Средний трудовой доход руб. на 1 60685 211119 352551 1,57 р
работника Среднемесячная заработная -«- 56100 190000 317300 1,67 рплата Обеспеченность одного жителя объектами: социальной сферы (на конец года): общей площадью жилых кв. м 16,0 16,1 16,2 100,6 домов дошкольными мест на 100 67,9 72,4 75,9 104,8 учреждениями детей соответств.
возр. больничными койками коек на 10 129,0 128,7 138,0 99,5
тыс. коек амбулаторно- посещений в 218,8 218,2 217,1 99,5 поликлиническими смену на 10 учреждениями тыс. человек школами уд. вес уч-ся, 76, 5 77,7 78,0 100,4
занимающ. в
1 смену Обеспеченность телефонной сетью город на 100 семей 33,8 34,0 34,2 100,6 село -«- 19,0 20,0 20,5 102,5
ПРОГНОЗ
баланса денежных доходов и расходов населения на 1995 год
(млн. рублей)--------------------------------------------------------------------------------
|1993 г. | 1994 г. | 1995 год
Показатели |отчет | оценка |---------------------
| | | прогноз | к 1994 г.
| | | | в разах--------------------------------------------------------------------------------Денежные доходы населения - всего 886413,4 3028491 50I9II7 1,6
в том числе:
оплата труда 584611,2 1922390 3IIOI80 1,6
социальные выплаты 166727,3 585775 1050557 1,8
в том числе:
пенсии, пособия 163986,2 578100 1040580 1,8
стипендии 2741,1 7675 9977 1,3Доходы от предпринимательской деятельности, финансово-кредитныхопераций, операций с недвижимостью,от продажи населением сельскохозяйственной продукциии иные виды доходов 134074,9 520426 858380 1,6
Денежные расходы и сбережения
населения - всего 562650,6 1932994 3337650 1,7
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг 436603,3 1370000 2140000 1,6
в том числе:
покупка товаров 397244,8 1170000 1834000 1,6
оплата услуг 39358,5 200000 306000 1,5Обязательные платежи и добровольныевзносы 72538,3 232440 412000 1,8Прирост сбережений в видевкладов в банки, приобретениянедвижимости, ценных бумаг и валюты 52511,5 324500 772450 2,4
в том числе:
прирост вкладов в банки,
приобретение недвижимости и ценных
бумаг 47345,8 253500 573650 2,3
покупка валюты 5165,7 71000 198800 2,8Прочие расходы 997,5 6054 13200 2,2Превышение доходов над расходами 322762,8 1095497 168I467 1,5
СВОДНЫЙ БАЛАНС
финансовых ресурсов области
(млн.руб.)-----------------------------------------------------------------------
| 1994 год | 1995 год
Показатели | оценка | прогноз-----------------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ Прибыль валовая 1388484 2477755
в т.ч. сельского хозяйства 143846 I56I55 Налог на добавленную стоимость 403500 700000 Акцизы 51246 149050 Подоходный налог с физических лиц 192600 341400 Средства внебюджетных фондов (соцстрах,пенс., страх.медиц., занятости, НИОКР и т.д.) 676240 I26I28I Амортизационные отчисления 529000 624220 Налог на имущество предприятий 60000 180000 Средства дорожных фондов 136920 247600 Другие доходы (от приватазации, за пользование недрами, природными ресурсами,долгоср. кредиты, проч. налог и доходы) I930I2 450306 ИТОГО доходов 3636315 643I6I2 Средства, выделяемые из республиканскогобюджета и централиз. внебюдж. фондов II7597 244300 БСЕГО доходов 3748599 6675912 Взносы средств в федеральный бюджет: 585719 1095855
налог на добавленную стоимость 304800 525000
налог на прибыль 201616 343773
акцизы и др. налоги 79303 228082 Отчисления в централизованные внебюджетные фонды 64073 143493 Доходы, аккумулируемые в области 3104120 5436564
РАСХОДЫ Затраты на федеральные и региональныецентрализованные капвложения 248410 560227 Расходы на народное хозяйство,включая выплату государственных дотацийи возмещение разницы в ценах из бюджета 146577 406655 Расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога, амортизации 1354906 2181202 Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бвджета 549110 837941 Расходы дорожных фондов 120800 177600 Расходы внебюджетных фондов (соцстр.,пенсии, страх.мадиц., занятость и др.) 628287 1187788 Другие расходы (наука, содерж. органоввласти, правов., эколог., и другие расходы) 61256 24I5I8
ИТОГО 3I04I20 5592913
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ОБЛАСТИ НА 1995 ГОД
(млн. рублей)------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1994 год - оценка | 1995 год - прогноз |
|----------------------------------------| Превышение расходов
Наименование фондов | доходы | расходы | доходы | расходы | над доходами
| | | | | (+) -------------------------------------------------------------------------------------------------Пенсионный фонд 506598 526809 853195 863495 +10300 (федер. фонд) Фонд социального страхования 86200 84798 1418II I359II -5900 Фонд занятости населения 40428 40428 63142 70797 +68I5 (федер. фонд) Фонд обязательного медицинского 49856 69557 150222 149500 -722 страхования Дорожный фонд 107700 136920 177600 177600
Экологический фонд 1324 1299 7176 7145 -31 Внебюджетный фонд 17100 I7IOO 24355 24355
Валютный фонд (тыс. долл.) 6753 6753 4100 4100
ПРОГНОЗ
доходов и расходов отделения Пенсионного
фонда по Оренбургской области на
1995 год
(млн. руб.)-------------------------------------------------------------------
Наименование показателей | 1994 год | I995 год
| оценка | прогноз -------------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ I. Остатки денежных средств на 1.01. 6749 -20211 2. Поступления страховых взносов 446049 853195 3. Поступления из централиз. (федерального) 53800 20211
фонда - погашение задолженности
1994 года
ИТОГО: 506598 853195
РАСХОДЫ - выплата государственных пенсий,
оказание материальной помощи 525300 862135- расходы на содержание аппарата
управления 1509 1360
ИТОГ0: 526809 863495 Остаток на 1.01. -20211 -10300
ПРОГНОЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
областного фонда социального страхования на
1995 год
(млн. руб.)---------------------------------------------------------
Наименование показателей | 1994 год | 1995 год
| оценка | прогноз --------------------------------------------------------
ДОХОДЫ Поступления страховых взносов 86200 141811
РАСХ0ДЫ На выплату пособий 60920 82250 На санаторно-курортное лечение и отдых трудящихся и детей 16800 22690 На осуществление соц. страхования 1906 4027 Целевой, резерв на покрытие перерасхода по пособиям 18435 Перечисления в фонд РФ и прочие расходы 5172 8509 ИТОГ0: 84798 135911 Остаток средств на конец отчетного 1402 5900 периода
ПРОГНОЗ
доходов и расходов государственного фонда занятости
населения Российской Федераций на 1995 год
(млн. руб.)--------------------------------------------------------------
Наименование статей доходов | 1994 год | 1995 год
и расходов | оценка | прогноз --------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ Переходящий остаток 2378,4 500,0 Поступления от страховых взносов 27750,0 49742,0Иные поступления 10300 12900,0
ИТОГ0: 40438,4 63142,0
РАСХОДЫ Отчисления в ФЗС России 850,0 9948,4 Программа активной политики занятости: 29251,4 15368,4
Профобучение и профориентация, учебные
центры 396,4 5645,6
Создание рабочих мест 27562,6 3768,0
Общественные работы и временная
занятость 169,4 2104,8
Компенсационные выплаты 438,0 2500,0
Рекламно-издательская деятельность,
компьютеризация научно-исследовательских
работ 685,0 1350,0 Материальная поддержка безработных, всего 2527,0 33430,5
в том числе:
выплата пособий и материальной помощи 2255,2 31522,5
досрочные пенсии 271,8 1908,0 Образование страхового резерва - - Содержание органов службы занятости 6000,0 9650,0 Налоги на прибыль 1800,0 2400,0 ИТ0Г0: 40428,4 70797,3
в т.ч. средств
фонда занятости
России 6815,0
ПРОГНОЗ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 1995 ГОД
Оренбургской области
(млн. рублей)--------------------------------------------------------------
Наименование показателей | 1994 год | 1995 год
| оценка | прогноз --------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ Остаток на начало года 3932 -9701 Поступления страховых взносов 41256 106491 Платежи из бюджета на неработающее население 668 51432 Прочие поступления 4000 2000
ИТ0Г0: 49856 150222
РАСХОДЫ На оплату медицинских услуг 47501 123300 Содержание территориального фонда 2500 3200 Прочие расходы 9556 23000
ИТОГО: 59557 149500 Остаток на конец года -9701 722
ПРОГНОЗ
доходов и расходов территориального дорожного
фонда Оренбургской области
(млн. руб.)
1994 год 1995 год
ДОХОДЫ I. Остаток средств территориального
дорожного фонда на начало года 900 600 2. Поступление средств за счет
налогов - всего 106800 177000
Налог на пользователей 76900 156000
Налог на приобретение
автотранспортных средств 9000 11OOO
Налог с владельцев
автотранспортных средств 20900 10000
Налог на реализацию ГСМ - -
ИТОГО: 107700 177600
РАСХОДЫ I. Реконструкция и строительство 23861 1150I
территориальных дорог 2. Содержание и ремонт действующей
сети а/дорог 85138 1050043. Приобретение дорожно-эксплуатационной
техники 14845 150004. Финансирование объемов дорожных
работ принимаемых на баланс
внутрихозяйственных дорог 1203 131255. Погашение недостающих источников 2950 28430
финансирования 1994 года 6. Резерв средств фонда 2 % от суммы
поступления 600 3540 7. Финансирование мероприятий, предусмотренных
пунктом П и "Порядок образования
территориального дорожного
фонда Оренбургской области 740 1000 8. Долевое участие в строительстве
мостового перехода ч/з Урал у с. Илек
ч/з Самару 7583 -
ИТОГО: 136920 177600
ПРОГНОЗ
доходов и расходов областного экологического
фонда на 1995 год
(млн. руб.)----------------------------------------------------------------------
Наименование показателей | 1994 год | 1995 год
| оценка | прогноз ----------------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ Остаток на 01.01. 15 25 Плата за загрязнение окружающей среды, штрафы 1309 7151
ИТОГО 1324 717,6
РАСХОДЫ Природоохранные мероприятия 544 2580 Мероприятия по улучшению социально- экономических условий жизнедеятельности 10,5 180 населения Организация системы регионального экологического мониторинга 70 11OO Мероприятия по охране и воспроизводству природных ресурсов 33 300 Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию населения (в т.ч. экология 81 185 и детство) НИР 76,5 593 Техническое оснащение лабораторно- аналитических центров и комитетов 120 300Резерв на аварийные ситуации 37 120 Федеральный экофонд 327 1787 ИТОГО: 1299 7145 Остаток 25 31
ПРОГН03
доходов и расходов внебюджетного фонда администрации
области на 1995 год
млн. руб.
Доходы 1.Возврат финансовой помощи 4500 2. Выручка от реализации импортных медикаментов 5490 3. Поступления от эксплуатации авиатехники 50654. Поступления от реализации территориальных
фондов 9300
ИТОГО: 24355
Расходы I. Развитие и укрепление материально-технической
базы противопожарной службы УВД области 4660 2. Развитие базы стройиндустрии 3530 3. Развитие научно-исследовательских работ в
сельском хозяйстве 1640
В том числе:
контрольно-семенной лаборатории 660
объединение ветеринарии 620
АО "Оренбургское" - плем. работа 360 4. Поддержка товаропроизводителей 8825 5. Жилищное строительство 500,0 6. Мероприятия по подготовке городского жилищно-
коммунального хозяйства к 260-летию г. Орска 4200,0 7. Здания УВД г. Медногорск, 500,0
Саракташский район 500,0
ИТOГ0: 24355
ПРОГНОЗ
использования областного валютного фонда
в 1995 году-----------------------------------------------------------------------
Наименование статей расходов | Сумма в | % от общей
| тыс. долл. | суммы -----------------------------------------------------------------------I. Проработка инвестиционных проектов 250,0 6
(внесение гарантированных залогов и другие
затраты) 2. Обеспечение участия предприятий и
организаций в зарубежных научно-технических
конференциях, выставках, форумах с
последующим возвратом затраченных сумм в
бюджет области 160,0 43. Приобретение на возвратной основе новых
технологий "ноу-хау" и технологического
оборудования для оснащения предприятий
промышленности, сельскохозяйственного
производства и стройиндустрии 800,0 194. Приобретение медоборудования и другой
специальной медицинской техники для
развития материальной базы учреждений
здравоохранения 1100,0 27
в том числе:
4.1. Закуп медоборудования 650,0 16
4.2. Закуп медпрепаратов 450,0 11 5. Лечение больных за рубежом 300,0 7 6. Поддержка малого и среднего бизнеса на
возвратной основе 500,0 127. Творческие командировки, учеба 200,0 5 8. Официальные визиты за рубеж работников
представительных и исполнительных органов 150,0 4
власти 9. Обеспечение научных, культурных и
спортивных мероприятий бюджетных
организаций области 150,0 410. Приобретение спецтехники для УВД 290,0 7 11. Непредвиденные расходы 200,0 5
ИТОГО: 4100,0 100
ПРИВАТИЗАЦИЯ---------------------------------------------------------------------------
| Единица | 1993 г. | 1994 г. | 1995 г.
| измерения | отчет | оценка | прогноз ---------------------------------------------------------------------------Количество приватизированных ед. 590 300 336 предприятий
в т.ч. по предприятиям:
муниципальной собственности -"- 363 189 270 (вкл.
землю)
собственности субъектов
федерации —"— 159 57 53
федеральной собстванности -"- 68 54 13 Денежные средства, получаемые млн. руб. 4949,2 7500 5000 от приватизации предприятий - всего
в. т.ч. по формам
собственности:
Федеральной -"- 2032 2925 2000
областной —"— 908 750 500
муниципальной -"- 2009 3825 2500
ПРОГНОЗ
ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТИ НА 1995 ГОД----------------------------------------------------------------------------------
Показатели | 1993 г. | 1994 г. | 1995 г. | 1995 г.
| отчет | ожидаем. | прогноз | в % к
| млн. долл. | млн. долл. | млн. долл. | 1994 г. ----------------------------------------------------------------------------------ЭКСПОРТ - всего 360,00 456,63 463,43 101,49
в том числе: Топливная промышленность 136,88 116,92 118,61 101,45 Черная металлургия 165,24 259,00 262,31 101,28 Цветная металлургия 21,51 27,94 28,33 101,40 Химическая и нефтехимическая промышленность 27,36 34,97 35,71 102,12 Машиностроение и металлообработка 1,76 3,89 3,91 100,51 Промышленность строительных материалов 0,57 1,11 1,13 101,80 Легкая промышленность 0,43 1,30 1,32 101,54 Пищевая промышленность - 0,37 0,36 102,70 Другие промышленные производства - 0,01 0,01 100,00 Сельское хозяйство - 0,04 0,04 100,0 Торговля и общественное питание 1,31 1,67 1,87 111,98 МТС и сбыт 4,94 9,44 9,81 103,92 ИМОРТ - всего 87,34 102,30 123,48 120,70 в том числе:
машинотехническая продукция 44,58 41,79 52,69 126,08
черные металлы 16,92 35,72 43,58 122,00
медоборудование,
медпрепараты 8,50 9,81 10,30 104,99
продукция химической
переработки 7,20 6,66 7,26 109,01
товары народного потребления 10,14 8,33 9,66 115,97
ПРОГНОЗ
РЫНКА TРУДА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1995 ГОД
(тыс. чел.)-------------------------------------------------------------------------
| 1994 год | 1995 год
| оценка | прогноз -------------------------------------------------------------------------
I. Предложение рабочей силы ВСЕГО 164 171
П. Спрос на рабочую силу ВСЕГО 133 124
Ш. Распределение рабочей силы на
рынке труда I. Будут искать работу - всего 164 171
в том числе:
I.I. Самостоятельно 139 111
из них:
- найдут работу 121 100
- останутся без работы 18 11
1.2. Через органы службы занятости 25 60
из них:
- будут иметь статус безработного -
всего за год 19 49
- будут получать пособие по безработице 10 41
- будут трудоустроены 7 20
- будут направлены на переобучение 1,2 4
- будут оформлены на досрочную пенсию 0,2 1
- примут участие в общественных
работах 1,2 5 2. Численность безработных на конец года -
всего 28 46
в т.ч. зарегистрированных в службе
занятости 10 35 Справочно: - на конец года: уроаботицы (в % к экон. актив. населению) 3 4,9
в том числе зарегистрированной 1,1 3,7 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели | Единица | 1993 год | 1994 год | 1995 год
| измерения | отчет | оценка | прогноз---------------------------------------------------------------------------------------------
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫКапитальные вложения, предусматриваемые на природоохранные мероприятия, за счет всехисточников финансирования
в действующих ценах каждого года млн.рублей 16953,I 162594,1 420309,5 |
в сметных ценах с 01.01.91 г. —"— 39,9 94,9 144,3 |из них за счет средств федерального бюджета
в действующих ценах каждого года -"- 140,0 20223,0 49983,4 |
в сметных ценах с OI.OI.9I г. -"- 0,35 9,0 13,1 |Объем сброса загрязненных сточных вод млн.куб.м 1924,0 1500,0 1000,0 |Объем вредных веществ, выбрасываемых ватмосферный воздух стационарными источниками загрязнения тыс.тонн 899,3 844,0 824,0 |Ввод в действие сооружений для очистки тыс.куб.м. в сточных вод сутки 0,01 0,02 0,1 |Ввод в действие установок для улавливанияи обезвреживания вредных веществ из тыс.куб.м отходящих газов газа в час 160 200 254 |
ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО
ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ
НА 1995 ГОД
О Б Ъ Е М Ы
закупок и поставок в государственные
ресурсы сельскохозяйственной продукции
в 1995 году------------------------------------------------------------------------
| | | В том числе:
| Единица | Всего |-------------------------------
| измерения | закупок | поставки в | региональный
| | | федеральный | государственный
| | | фонд | заказ------------------------------------------------------------------------Зерновые культуры тыс.тонн 1800 1400 400 Подсолнечник -"- 60 30 30 Картофель -"- 25,5 4,5 21,0 Овощи -"- 30,4 4,4 26,0 Скот и птица тыс.тонн 100 30 70 Молоко -"- 550 180 370 Яйца млн.штук 350 80 270 Шерсть тонн 2550 - 2550
ПРОГРАММА
по строительству объектов по программе
"Ликвидация последствий ядерного взрыва"
на 1995 год за счет средств федерального
бюджета---------------------------------------------------------------------------------------
Наименование | Год начала | 1995 год |
| и окончан. |--------------------------| Приме-
| стр-ва | капвложения | ввод | чание
|(годы) | (млн. | мощностей, |
| | рублей) | квартал |---------------------------------------------------------------------------------------Всего по области 5400
в том числе:
Тоцкий район Всего 1224 ФАП в к-зе "Мир" 1993-95 185,5 10 пос/см
ФАП в к-зе "Великий Октябрь" 1993-95 238,5 10 пос/смШкола в к-зе им.Кирова на 306 уч-ся 1992-96 500 -
Пристройка терапевтического корпусана 25 коек к Тонцой ЦРБ 1995-96 300 -
Бузулукский район 600 Всего 600 Водопровод в АО "Красногвардейский" дл. 6 км 1992-95 200 3 кмРеконструкция участковой больницы в к~зе "1-я Пятилетка" 1995-96 400
г.Сорочинск Всего 1035 Канализационный коллектор снасосными станциями дл. 2 км 1992-95 335 2 км Детская поликлиника на140 пос/см 1993-96 700 -
Сорочинский район Всего 310ФАП в к-зе "Путь Ленина" 1993-95 310 10 пос/см
Первомайский район Всего 831 Больница в с-зе Уральский на 50 коек 1992-96 831
г.Бузулук Реконструкция детской поликлиникина 200 пoc/cм 1995-97 900 —
Грачевский район Инфекционный корпус на 15 коек 1995-96 500 -
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
на 1995 год за счет средств республиканского
бюджета по обеспечению жильем военнослужащих,
уволенных в запас или отставку--------------------------------------------------------------------
| Сроки | 1995 год
| строи- |------------------------------
| тельства | капвложения | Ввод в действие
| | млн.руб. | мощностей
| | | кв.м.--------------------------------------------------------------------г.Абдулино 1995 466,7 238 г.Бугуруслан 1688,8 861 г.Бузулук 4443,0 2266 г.Гай 931,4 475 г.Кувандык 1049,1 535 г.Медногорск 2678,7 1366 г.Новотроицк 1164,8 594 г.Орск 4118,1 2100 г.Оренбург 79717,5 40600 г.Сорочинск 1164,8 594 г.Ясный 1164,8 594
Районы Абдулинский Адамовский 466,7 238 Акбулакский 582,4 297 Александровский 464,7 237 Асекеевский 464,7 237 Беляевский 349,0 178 Бугурусланский 233,3 119 Бузулукский 233,3 119 Гайский Грачевский 349,0 178Домбаровский 349,0 178 Илекский 698,1 356 Кваркенский 466,7 238 Красногвардейский 1995 466,7 238 Кувандыкский Курманаевский 349,0 178 Матвеевский 233,3 119 Новосергиевский 1164,8 594 Новоорский 464,7 237 Октябрьский 349,0 178 Оренбургский 698,1 356 Первомайский 233,3 119
Переволоцкий 464,7 237Пономаревский 115,6 59 Сакмарский 349,0 178 СаракташскиЙ 1164,8 594 Светлинский 115,6 59 Северный 464,7 237 Соль-Илецкий 698,1 356 Сорочинский 349,0 178 Ташлинский 1164,8 594 Тоцкий 349,0 178 Тюльганский 1164,8 594 Шарлыкский 233,3 119 Ясненский ИТОГО по области: 113747,0 58000Примечание: Средства выделяются администрациям городов и районов
При доведении лимитов Минэкономики РФ на 1995 год
плановые показатели по выделению средств и вводу жилья
будут скорректированы. Лимиты капитальных вложений
даны в прогнозируемых ценах.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по обеспечению жильем в 1995 году инвалидов -
участников ликвидации последствий аварии ЧАЭС
за счет республиканского бюджета
------------------------------------------------------------------
| Наименование горрай- | Капвложения | Ввод мощ- | Примечание
| администрации | млн.руб. | ностей,квм |------------------------------------------------------------------I. г.Абдулино 37,0 59
2. г.Бугуруслан 74,0 119 3. г.Бузулук 148,0 238 4. г.Оренбург 704,0 1129,0 5. г.Орск 111,0 178
Районы: I. Бузулукский 37,0 59 2. Илекский 37,0 59 3. Новоорский 37,0 59 4. Новосергиевокий 37,0 59 5. Переволоцкий 185,0 297 6. Соль-Идецкий 111,0 178
Итого: 1518,0 2434 Примечание: Средства выделяются администрациям городов и районов,
при доведении лимитов Минэкономики РФ на 1995 год
плановые показатели по выделению средств и вводу
жилья будут скорректированы. Лимиты капитальных
вложений даны в прогнозируемых ценах.
П Р О Г Р А М М А
по реализации Постановления Правительства РФ от
01.06.94 г. N 614, связанного с подготовкой и
проведением празднования 50-летия Победы в
Великой Отечественной войне I94I-I945 гг,
финансируемая с бюджета области в 1995 году
(млн.руб.)----------------------------------------------------------------
Наименование | Год на- | 1995 год | Источники
| чала и |--------------------| финансиро-
| окончания | капвло- | ввод | вания
| строи- | жения | мощ- |
| тельства | млн.руб. | ностей |
| | | кв.м. | ----------------------------------------------------------------
I. Капитальное строительство
Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов
и участников ВОВ, а также семей погибших военнослужащих.гг.Абдулино 1995 186,1 396 терр. бюджет
Бугуруслан 1612,8 2016 -"-
Бузулук 7200,0 9000
Гай 338,4 720
Кувандык 1032,8 2304
Медногорск 710,6 1512
Новотроицк 676,8 1440
Орск 2284,2 4860
Оренбург 28415,1 35496
Сорочинск 676,8 1440
Ясный 169,2 360
Районы: Адамовский 1995 33,8 72 терр.бюджет Акбулакский 338,4 720 -"-
Александровский 67,7 114 Асекеевский 118,4 252 Беляевский 84,6 180 Бугурусланский 338,4 720 Бузулукский 118,4 252 Грачевский 33,8 72 Домбаровский 169,2 360 терр.бюджет
Илекский 135,3 288 —"- Кваркенский 203,0 432 Красногвардейский 118,4 252 Кувандыкский 169,2 360 Курманаевский 84,6 180 Матвеевский 389,2 828 Новосергиевский 1995 135,8 288 терр.бюджетНовоорский 253,8 540 Октябрьский 203,0 432 Оренбургский 727,5 1548 Первомайский 118,4 252 Переволоцкий 167,1 344 Пономаревский 118,4 252 Сакмарский 338,4 720 Саракташский 406 864 Северный 253,8 540 Соль-Илепкий 507,6 1080 Сорочинский 118,4 252 Ташлинский 118,4 252 Тоцкий 236,8 504 Тюльганский 338,4 720 Шарлыкский 84,6 180 Ясненский 118,4 252
Итого: 50000,0 73676
II. Прочие мероприятия- обеспечить инвалидов
войны, имеющих право
на бесплатный
спецавтотранспорт,
автомобилями 1995 5250,0 Обл.бюджет
- построить спецдома
(пансионаты для
престарелых в гг.
Оренбурге, 950,0 Облбюджет
Новотроицке, 950,0 Тербюджет
Кувандыке) 320,0 Тербюджет
с предоставлением
в них жилых помещений
преимущественно
одиноким участникам
войны, вдовам и
одиноким членам семей
погибших военнослужащих 1995 - Обеспечить финансирование
строительства
реабилитационнго Центра
ВОИ в г. Оренбурге 1995 2300,0 Обл.бюджет- Принять меры по
пополнению резерва
медикаментов и обеспечению
беспрепятственного снабжения
ими инвалидов и
участников войны, др.
категорий граждан, получающих
лекарства бесплатно
или по льготным ценам, а
также по созданию спец.
аптек для граждан
упомянутых категорий 1995 2500,0 Обл.бюджет- Предоставить с 1.01.95 г
льготы инвалидам, участникам
ВОВ, вдовам погибших
воинов по оплате за
пользование и установку
кв. телефона в размере
50% установленного тарифа 1995 800,0 Обл. бюджет- Обеспечить участников
войны, инвалидов от общего
заболевания, страдающими
сосудистыми поражениями
нижних конечностей
бесплатно одной парой
малосложной ортопедической
обуви на утепленной
подкладке сроком на 1 год 1995 34,0 Обл. бюджет
Мероприятия жилищно-коммунального хозяйства- Провести в случае необходимости
капремонт квартир
и домов одиноких (не имеющих
трудоспособных детей
и др.трудоспособных членов
семьи) участников
ВОВ, труженников тыла
военных лет и вдов
погибших воинов 1995 1600,0 Террит.бюджет
Информационно-пропагандистские и культурно-
массовые мероприятия- Областной театрализованный
праздник для молодежи
"И помнит мир спасенный" 20,0 Обл.бюджет
- Выставку Оренбургских
художников, посвященную 50-
летию Победы 10,0 -"-- Гастроли Санкт-Петербургского
малого оперного театра,
эвакуированного в
годы войны в г.Оренбург 10,0 - Провести кинофестиваль,
посвященный ВОВ 20,0 - Организовать и провести
фестиваль рабочего спорта 70,0 - Подготовить и провести: 1995 50,0 Обл.бюджет
- прием гл. администрации
области Героев Советского
Союза и полных
кавалеров Ордена Славы
- торжественное собрание,
митинг и парад в
г.Оренбурге
- подготовить и издать
сборник песен оренбургских
композиторов "Эхо войны" 10,0 -"-
- провести международный
фестиваль театров кукол
"Пусть всегда светит
солнце" 50,0
- организовать и провести
фотовыставку "Оренбуржье-
Фронту" 10,0
- провести телевизионный
фестиваль патриотической
песни "Война и мы" 50,0
- изготовить памятные
значки 30,0
Итого: 15034,0
ВСЕГО: 65034,0
ПРОГРАММА
по строительству объектов жилья на 1995
год за счет средств бюджета области
-----------------------------------------------------------------------------
Наименование | Год на- | 1995 год |
| чала и |-----------------------------| Источник
| оконча- | капвложения, | ввод мощнос- | финанси-
| ния | млн. руб. | тей, кв. м | рования
| стр-ва | | | -----------------------------------------------------------------------------
г.Аблулино Жилье для воинов-афганцев бюджет (инвалидов) 1995 74,0 119 территории
г.Бугуруслан Жилье для воинов-афганцев(инвалидов) 1995 37,0 59 тербюджет
г.Бузулук Жилье для воинов-афганцев(инвалидов - 4 чел.) 1995 148,0 238 тербюджет
г.Гай 120 кв.ж/дом N 33(для воинов-афганцев-иввалидов) 1994-95 380,0 3637 тербюджет
г.Кувандык Жилье для воинов-афганцевинвалидов 1995 37,0 59 тербюджет
г.Медногорск Жилье для воинов-афганцевинвалидов 1995 74,0 119 тербюджет
г.Новотроицк Жилье для воина-афганца-инвалида 1995 37,0 53 тербюджет
г.Орск 58 кв.ж/д кирпичного завода(доля администрацииобласти) 1994-96 1000,0 - тербюджет Жилье для воинов-афганцев-инвалидов 1995 148,0 238 тербюджет ИТОГО: 1148,0 238,0
г.Ясный Жилье для воина-афганца-инвалида 1995 37,0 59 тербюджет
г.Оренбург 78 кв.ж/д общества слепых 1993-95 1000,0 4555 тербюджет Спальный корпус при обл.доме-интернате на 100 м. в г.Оренбурге 1993-95 500,0 100 мест облбюджет Жилье для воинов-афганцев-инвадидов 1995 370,0 594 тербюджет ИТОГО: 1870,0 5I49/100 мест
Александровский район Жилье для воина-афганца-инвалида 1995 37,0 59 тербюджет
Бугурусланский район Жилье для воинов-афганцев-инвалидов 1995 257,0 416 тербюджет
Грачевский район 20 кв.ж/д в р. ц. длявоинов-афганцев-инвалидов 1993-95 400,0 1260 тербюджет
Илекский район Жилье для воина-афганца-инвалида 1995 37,0 59 тербюджет
Кувандыкский район Жилье для воина-афганца-инвалида 1995 37,0 59 тербюджет
Красногвардейский р-н Жилье для воинов-афганцев-инвалидов 1995 74,0 119 тербюджет
Матвеевский район 22 кв.ж/д в р. ц. длявоинов-афганцев-инвалидов 1993-95 337,0 1320 тербюджет
Новосергиевский район 12 кв.ж/д в р. ц. для воинов-афганцев-инвалидов 1993-95 300,0 622 облбюджет
Новоорский район Жилье для воина-афганца-инвалида 1995 37,0 59 тербюджет
Оренбургский район Жилье для воина-афганца-инвалида 1995 37,0 59 тербюджет
Переволоцкий район Жилье для воина-афганца-инвалида 1995 37,0 59 тербюджет
Пономаревский районЖилье для воина-афганца-инвалида 1995 37,0 59 тербюджет
Саракташский район 42 кв.ж/д в р. ц. II очередьдля воинов-афганцев-инвалидов 1993-95 498,0 1189 тербюджет
Соль-Илецкий район Спальный корпус спелеолечебницы на 60 коекс котельной 1993-95 1050,0 60 коек IV облбюджет
Северный район Жилье для воинов-афганцев-инвалидов 1995 259,0 416 тербюджет
Тоцкий район Жилье для воина-афганца-инвалида 1995 37,0 59 тербюджет
Тюльганский район Жилье для воина-афганца-инвалида 1995 37,0 59 тербюджет
Шарлыкский район 18 кв.ж/д для воинов-афганцев-инвалидов 1993-95 300,0 941 тербюджет
ГП "Облстройзаказчик" Кредиторская задолженностьза 1994 год 400,0 облбюджет Субсидии 1995 20000,0 облбюджет ИТОГО: 28050,0 16550 Кроме того: Компенсация по домам ЖСК 1995 3642,0 облбюджет
Областному финансовому управлению обеспечить в течение годацелевое направление средств из предусмотренных на 1995 год субсидийсогласно предложений, представляемых управлением по инвестициям встроительстве, жилищно-коммунальном и дорожном хозяйствах.
ПРОГРАММА
по строительству объектов народного образования
на 1995 год за счет средств бюджета области----------------------------------------------------------------------------------
Наименование | Год нача- | 1995 год | Источник
| ла и окон |------------------------| финансирования
| чания | капвложе- | Ввод мощ- |
| строитель | ния | ностей, |
| ства | (млн.руб.) | квартал | ----------------------------------------------------------------------------------
г. Бузулук Пристрой к вспомогательной 1994- 500,0 120 уч.м бюджет школе N 2 1995гг III территории
г. Гай Школа на 1251 уч.место 1991- 1400,0 1251 уч.III бюджет в Ш мкр-не 1995гг территории
г. Орск Школа на I25I уч.место 1992- 2630,0 1251 уч.III областной в Ш мкр-не I995гг бюджет
г. Оренбург 1. Школа на 1266 уч.мест 1991- 3000,0 1266 уч.III бюджет
в 9-а мкр-не 1995гг территории2. Школа на 1251 уч.место 1991- 1000,0 — бюджет
в 9 мкр-не 1996гг территории
г. Бугуруслан I. Школа не 1251 уч.место 1992- 1100,0 - областной
в 1 мкр-не 1996гг бюджет
Асекеевский район I. Реконструкция учебного 1992- 500,0 270 уч.м III областной
корпуса ПТУ-69 на 270 1995гг бюджет
уч.мест
Александровский район
I. Школа в с.Новомихайловка 1993- 400,0 - бюджет
на 108 уч.мест 1996гг территории
Акбулакский районI. Школа на 360 уч.мест 1993- 400,0 - областной
в райцентре 1996гг бюджет
Бугурусланский район I. Школа с котельной в с. 1991- 1000,0 192 уч. III бюджет
Благодаровка на 192 уч.м 1995гг территории
Гайский район I. Школа с д/садом на 40/25 1992- 289,0 40/25 1У областной
мест в с. Гайнулино 1995гг бюджет
Илекский район I. Школа не 108 уч. в 1990- 500,0 108 уч. III бюджет
с. Подстепки 1995гг территории
Красногвардейский район I. Д/сад на 280 мест 1991- 961,0 280 мест областной
в с. Плешаново I995гг 1У бюджет
Кувандынский район I. Школа на 108 уч.мест в 1990- 700,0 108 уч. 1У бюджет
АО "Аэат" в с. I995гг территории
Новоракитянка
Матвеевский район I. Школа на 108 уч.мест в 1990- 300,0 108 уч. III бюджет
к-зе "Кbнельский" в I995гг территории
в с.Верхненовокутлумбетьево
Новосеггиевский район I. Школа на 704 уч.места 1994- 1000,0 - бюджет
в райцентре I996гг территории
Оренбургский район I. Школа в с.Вязовка 1992- 300,0 140 уч. III бюджет
на 140 уч.мест 1995гг территории
Переволоцкий район I. Школа в райцентре на 1993- 1000,0 - бюджет
854 уч.м. мкр. "Южный" 1996гг территории
Сакмарский район I. Школа на 108 уч.мест 1993- 400,0 108 уч. 1У бюджет
в с. Каменка 1995гг территории
Северный район I. Школа на 80 уч.мест 1993- 700,0 80 уч. III бюджет |
в к-зе им. Чкалове I995гг территории
Соль-Илецкий район I. Школа на 392 уч.места 1993- 1000,0 392 уч. III бюджет
с котельной I995гг территории
Сорочинский район I. Гамалеевский детский дом 1994- 500,0 50 мест 1У бюджет
(спальный корпус) на 50 1995гг территории
мест
Тоцкий район I. Школа в с. Кирсановка 1989- 500,0 306 уч. III бюджет
на 306 уч.мест 1995гг территории
Тюльганский район I. II пусковой комплекс школы 1992 1000,0 834 уч. III бюджет
на 22 уч.класса в райцентре I995гг территории
Шарлыкский район I. Школа в с.Рождественка 1991- 500,0 162 уч. III бюджет
на 162 уч.места 1995гг территории
Ясненский район I. Школа в АО "Акжарское" 1993- 800,0 306 уч. III областной
на 306 уч.мест I995гг бюджет 2. Школа в АО "Еленовское" 1993- 300,0 192 уч. III областной
на 192 уч.места I995гг бюджет
Кредиторская задолженность 920,0 областной
за 1994 год (ГП "Облстрой- бюджет
заказчик" - 290; УНО -
630,0)
Всего: 23600,0 7219 уч.мест
320 мест
ПРОГРАММА
по строительству объектов здравоохранения
на 1995 год за счет средств бюджета области---------------------------------------------------------------------------
Наименование | Год нача- | 1995 год | Источник
| ла и окон |-----------------------| финансирова-
| чания | капвло- | Ввод | ния
| стр-ва | жения | мощностей |
| | (млн.руб) | квартал |---------------------------------------------------------------------------
г.Гай Стоматологическая бюджет поликлиника 1993-95 500,0 ввод 1У территории
г.Оренбург I. Теркорпус областной I99I-95 1700,0 120 коек областной
больницы на 120 коек 1У бюджет
для ин.специалистов
2. Областная стоматолоческая областной
поликлиника 1991-96 1500,0 — бюджет
3. Медсанчасть в Северном 1992-96 4200,0 - областной
жилом районе бюджет 4. Детская поликлиника по 1992-96 2200,0 — областной
ул.Туркестанской бюджет 5. Реконструкция ДО "Урал" 1995-95 1500,0 ввод областной
под центр реабилитации бюджет
для воинов-афганцев
г.Орск I. Роддом на 130 коек 1989-95 1000,0 130 коек областной
1У бюджет
ПИР 200,0 - областной
бюджет
Беляввский район I. Участковая больница 1992-95 500,0 50 коек бюджет
в с.Крючковка на 50 1У территории
коек (с возможностями
ЦРБ)
Илекский район I. Поликлиника в райцентре I995-96 700,0 областной
бюджет
Оренбургский район I. ЦРБ (II очередь) 1987-96 1500,0 областной
бюджет
Пономаревский район I. Аптека в райцентре 1993-95 200,0 бюджет
территории
Соль-Илексий район I. Лечебный корпус спелео- 1993- 250,0 150 пр. областной лечебницы на 150 процедур 1995 1У бюджет
Шарлыкский район I. Пристройка к участковой 1993-95 500,0 35 коек бюджет
больнице в с.Богородское IV территории- Кредиторская задолженность
за 1994 год (ГП
"Облстройзаказчик") 2170,0
Итого: 18620,0 335 коек,
150 процедур
Кроме того: Строительство за счет средств 5500,0 обязательного медицинского страхования в том числе: I. Областная 1994-96 2500,0
травмотологическая больница
с ожоговым центром 2. Детская онкологическая 1995-96 3000,0
больница в г.Оренбурге
П Р О Г Р A M M A
по строительству объектов коммунального
назначения на 1995 год за счет средств
бюджета области------------------------------------------------------------------------------------
Наименование | Год нача- | 1995 год | Источник
| ла и окон |---------------------------| финанси-
| чания | капвложения | ввод мощно | рования
| стр-ва | (млн.руб.) | стей, квар- |
| | | тал |------------------------------------------------------------------------------------
г.Абдудино Очистные сооружения 1993-96 1500,0 - тербюджет Реконструкция водопровода 1995-97 600,0 - облбюджет Реконструкция теплосетей 1995-95 200,0 ввод 1У облбюджет Баня N I на 50 мест 1994-96 400,0 - тербюджет
г.Медногорск Реконструкция теплотрассы I995-95 1100,0 ввод тербюджет
г. Бузулук
Доочистка сточных вод (доля администрации) 1993-95 300,0 ввод тербюджет Водозабор и станция обезжелезивания (доля администрации) 1993-95 300,0 ввод тербюджет Реконструкция коллекторов 1994-95 400,0 ввод тербюджет
г.Бугуруслан Очистные сооружения 1991-96 4500,0 - тербюджет Водоснабжение школ-интернатовNN I и 2 1995-95 200,0 ввод тербюджет
г.Орск Очистные сооружения - всего: 1990-95 7560 ввод в т.ч.: 3700 тербюджет
2500 облэкофонд
1360 местный экс
фонд Тяговая подстанция 1993-95 500,0 ввод тербюджет Реконструкция теплотрасс 1993-96 600,0 - тербюджет Мусороперерабатывающий завод (ПИР) 500,0 - тербюджет Реконструкция трамвайных путей 1995-95 1000,0 ввод тербюджетЗакольцовка трамвайных путей 1995-96 700,0 - тербюджетВодоснабжение города 1994-97 300,0 - тербюджет
г.Оренбург Уральский ковшовый водозабор1 очередь 1993-99 1000,0 - тербюджетРеконструкция и расширение Ново-Сакмарского водозабора 1993-97 3000,0 - тербюджетОчистные сооружения 1980-95 8000,0 ввод облбюджетКотельная к областной психиатрической больнице 1993-95 300,0 ввод облбюджет
г.Сорочинск Строительство водозабора 1995-97 600,0 - облбюджетГазовая котельная 1994-95 400,0 ввод III облбюджет
Адамовский район Водоснабжение райцентра 1994-96 350,0 - облбюджет
Акбулакский район Водоснабжение райцентра 1994-96 400,0 - тербюджет
Александровский район Водоснабжение райцентра 1994-96 800,0 - облбюджетТепловые сети в райцентре 1994-95 200,0 3 км III облбюджет
Беляевский район Очистные сооружения 1993-95 350,0 ввод облбюджетКотельная с переводом на газ 1993-95 200,0 ввод тербюджет
Грачевский район Инженерные сети в райцентре (новый микрорайон) 1995-95 244,0 ввод тербюджет
Домбаровский район Очистные сооружения канализации с коллектором 1995-96 400,0 - облбюджет
Матвеевский район Реконструкция водозабора 1994-95 285,0 ввод облбюджетРеконструкция теплотрассы 1994-95 400,0 ввод облбюджет
Новоорский район Очистные сооружения в р.ц. 1995-97 400,0 - облбюджет
Переволоцкий район Очистные сооружения с канализацией в райцентре 1990-95 500,0 800 м3/сут. тербюджет
Пономаревский район Реконструкция водопровода 1995-95 500,0 ввод тербюджет
Северный район Реконструкция водопровода 1995-95 200,0 ввод облбюджет
Соль-Илецкий район Водоснабжение г.Соль-Илецка (I комплекс) 1995-97 350,0 — облбюджет Реконструкция котельной с переводом на природный газ 1995-95 200,0 ввод III облбюджет Очистные сооружения в пос. Северная Шахта 1993-95 300,0 ввод облбюджет
Саракташский район Строительство КНС в райцентре 1995-95 200,0 ввод 1У облбюджет
Ташлинский район Водоснабжение райцентра 1994-95 900,0 ввод облбюджет
Тоцкий район Очистные сооружения с коллектором 1994-97 1000,0 - облбвджет
Шарлыкский район Инженерные сети в райцентре 1994-95 300,0 1,7 км III облбюджет Кредиторская задолженность из областного бюджета за 1994 год по ГП "Облжилкомхоз" 4019,0 облбюджет Приобретение оборудования и машин (ГП "Облжилкомхоз") 2100,0 облбюджет ПИР (ГП "Облжилкомхоз") 1200,0 облбюджет ВСЕГО: 45898,0
ПРОГРАММА
по строительству объектов газоснабжения
на 1995 год за счет средств бюджета области
и инвестиций ГП "Облгаз"-------------------------------------------------------------------------------------
Наименование | Год нача | 1995 год | Источник
| ла и |------------------------| финансирования
| окончания | Капвложе | Ввод мощ- |
| строит. | ния | ностей, |
| | (млн.руб.) | квартал |-------------------------------------------------------------------------------------
г. Кувандык Газоснабжение пос. Кашкук I995-95гг 250,0 6,0 км - всего в т.ч. 50,0 тербюджет
200,0 инвестиции
ГП "Облгаз"
г. Новотроицк
Газоснабжение п.Губерля 1995-95гг 115,0 5,5 км III бюджет
территории
г. Оpcк Газоснабжение 1995-95гг 310,0 8 км 680км бюджет п. Железнодорожников - Москве территории
Акбулакский район Газоснабжение райцентра 1994- 660,0 6,7 км 1У бюджет
1995гг территории
Асекеевский район Газопровод г. Бугуруслан- 1994- 2691,0 19 км 1У бюджет с.Рязановка 1995гг территории
Беляевский район Газоснабжение райцентра 1995-95гг 417,0 5,5 км 1У в т.ч. 77,0 тербюджет
340,0 инвестиции
ГП "Облгаз"
Бузулукский район Газоснабжение пос. 1995-95гг 130,0 4 км III инвестиции Колтубановка ГП "Облгаз"
Гайский район Газоснабжение п.Ириклинский 1995-95гг 105,0 3,1 км III бюджет
территории
Оренбургский район Газоснабжение пос.Чэбеньки I995-95гг 300,0 4,5 км IV бюджет
территории
Соль-Илецкий район Газоснабжение города 1994- 887,0 5,0 км IV бюджет
1995гг территории
Тюльганский район Газоснабжение райцентра 1994- 853,0 5,3 км IV бюджет
1995гг территории
ГП "Облгаз" Газопровод-отвод от АГРС 1994- 1302,0 5,0 км III областной к р.ц. Грачевка до I995гг бюджет головного сооружения ПИP I995- 90,0 год областной
I995гг бюджет Итого: 7440,0 77,6 км в т.ч. задолженность за 1994 год 1600,0 Кроме того: инвестиции ГП "Облгаз" 670,0
П Р О Г Р А М М А
строительства межпоселковых газопроводов и
газификации жилых домов (квартир) в селах области
на 1995 год за счет средств бюджета области, инвестиций
облгаза, местных организаций и населения---------------------------------------------------------------------------------------
| Год | 1995 год
Наименование | начала |-----------------------------------------------
| и окон- | Капвложе | Инвести- | Ввод мощ- | Газиф.
| чания | ния из | ции ГП | ност. | домов
| строи- | бюджета | "Облгаз" | (км) | кварт. за
| тельст- | террит. | (млн.руб | кварт. | счет
| ва | (млн. р.) | | | средств
| | | | | мест. орга-
| | | | | низаций и
| | | | | населения
| | | | | (шт) ----------------------------------------------------------------------------------------Абдулинский район 1994- 150,0 400,0 17,0 120
1995 гг Адамовский район 180,0 520,0 19,0 50Акбулакский район 350,0 510,0 27,7 120Александровский район 290,0 420,0 15,3 -Асекеевский район 140,0 380,0 14,0 350Беляеевский район 360,0 500,0 26,5 320Бугурусланский район - 250,0 8,0 92Бузулукский район 100,0 180,0 10,2 -Гайский район 240,0 600,0 22,6 80Грачевский район 80,0 280,0 9,0 332Домбаровский район 330,0 600,0 28,0 200Илекский район 170,0 470,0 19,0 140Кваркенский район 100,0 620,0 24,0 375Красногвардейский район 150,0 810,0 36,0 300Кувандыкский район 530,0 820,0 41,0 132Курманаевский район 200,0 390,0 17,7 842Матвеевский район 530,0 450,0 32,1 -Новоорский район 170,0 220,0 14,6 -Новосергиевский район 140,0 860,0 32,0 270Октябрьский район 210,0 870,0 38,0 1382Оренбургский район 320,0 560,0 27,8 224Первомайский район 360,0 910,0 39,0 1270Переволоцкий район 240,0 340,0 21,5 908
Пономаревский район 1994- 280,0 810,0 37,9 —
1995 ггСеюдарский район 180,0 460,0 15,5 310 Саракташский район 390,0 800,0 34,3 1080 Светлинский район 480,0 - - - Северный район 370,0 850,0 39,0 - Соль-Илецкий район 460,0 930,0 40,0 - Сорочинский район 475,0 725,0 24,0 864 Ташлинский район - - - - Тоцкий район 190,0 600,0 20,1 - Тюльганский район 210,0 700,0 22,9 761 Шарлыкский район 240,0 540,0 21,8 - Ясненский район 240,0 380,0 12,0 Сельхозорганизации: г. Орска - (АФ Заречная, Луч, Садовод, Ударник) 120,0 480,0 18,0 350 г. Медногорск - с-з "Медногорский" 35,0 85,0 7,0 - г. Соль-Илецк - ПТФ "Спутник" 170,0 210,0 8,5 489 г. Оренбург - сельхозорганизции - 300,0 - 997 ИТОГО: 9180,0 19830,0 844,0 12358в том числе: Кредиторская задолженность за 1994 год 7400,0
П Р О Г Р А М М А
строительства коммунальных электрических
сетей Оренбургской области на 1995 год в
районах новой жилой застройки за счет
средств бвджета области--------------------------------------------------------------------
| Объем (км) | Стоимость | Примечание
Наименование | | (млн.руб.) | --------------------------------------------------------------------
г.Абдулино Строительство ВЛ-10 кв 2,0 83,8
ВЛ-0,4 кв 10,0 368
ТП-250 ква 3 шт. 66
с.Пономаревка
Абдулинск. Строительство ВЛ-10 кв 0,6 18
ВЛ-0,4 кв 4,0 146
ТП-250 ква 3 шт. 66
с.Матвеевка
Абдулинск. Строительство ВЛ-10 кв 1,6 48
ВЛ-0,4 кв 1,2 43
ТП-250 ква 3 шт. 66
г.Бугуруслан Строительство ВЛ-10 кв 0,8 24
ВЛ-0,4 кв 2,0 78
ТП-250 ква 3 шт. 66
с.Северное
Бугурусланск. Строительство ВЛ-10 кв 0,6 18
ВЛ-0,4 кв 2,0 78
ТП-250 ква I шт. 22
с.Асекеево
Бугурусланск. Строительство ВЛ-10 кв 0,5 15
ВЛ-0,4 кв 1,8 70
ТП-250 ква I шт. 22
г.Бузулук Строительство ВЛ-6 кв 3,0 88
ВЛ-0,4 кв 20,0 749
КЛ-6 кв 7,4 180
КЛ-0,4 кв 7,2 150 ТП 630 х 2 ква с 2 тр-рами I шт. 46,2 630 ТП 400 х 2 ква с 2 тр-рами I шт. 45 400 ТП 250 ква с 2 тр-рами 250 3 шт. 74,4 ТП 100 ква с тр-ром 160 2 шт. 44 КТП 250 ква с тр-ром 250 I шт. 22 КТП 180 ква с тр-ром 160 3 шт. 54
р.п.Курманаевка Строительство ВЛ-0,4 кв 3,0 104
г.Сорочинск Строительство ВЛ-10 кв 1,0 29,6
ВЛ-0,4 кв 5,0 182,0
ТП-160 ква 2 шт. 36
р.ц.Первомайский Строительство ВЛ-10 кв 0,2 6
ВЛ-0,4 кв 1,5 54
ТП-100 ква I шт. 16
р.ц.Плешаново Строительство ВЛ-10 кв 8,0 236
ВЛ-0,4 кв 5,8 205
ТП-160 ква 3 шт. 54
ТП-400 ква I шт. 26
р.ц.Грачевка Строительство ВЛ-10 кв 2,2 65
ВЛ-0,4 кв 1,2 245
ТП-160 ква 2 шт. 36
р.ц.Ташла Строительство ВЛ-10 кв 2,5 74
ВЛ-0,4 кв 6,0 207
ТП-350 ква 4 шт. 88
г.Новоорск Строительство ВЛ-10 кв 2,5 74
ВЛ-0,4 кв 1,5 60
ТП-250 ква 2 шт. 44
ТП-160 ква 4 шт. 72
р.ц.Илек Строительство ВЛ-10 кв 0,4 12
ВЛ-0,4 кв 4,0 140
КТП-160 ква с
тр-ром 160 1 шт. 18
р.ц.ШарлыкСтроительство ВЛ-10 кв 0,4 12
ВЛ-0,4 кв 1,0 36
ТП-100 ква 2 шт. 32
р.ц.Сакмара Строительство ВЛ-10 кв 2,0 59
ВЛ-0,4 кв 3,0 100
ТП-400 ква 2 шт. 52
р.ц.Октябрьское Строительство ВЛ-10 кв 2,0 59
ВЛ-0,4 кв 3,0 100
ТП-160 ква 3 шт. 54
р.ц.Тюльган Строительство ВЛ-10 кв 0,1 3,0
ВЛ-0,4 кв 40 140
ТП-160 ква 2 шт. 36
р.ц.Переволоцк Строительство ВЛ-10 кв 2,5 74
ВЛ-0,4 кв 4,0 152
ТП-250 ква 3 шт. 66
р.ц.Новосергиевка Строительство ВЛ-10 кв 2,6 76
ВЛ-0,4 кв 15,6 561
ТП-160 ква 4 шт. 72
р.ц.Беляевка Строительство ВЛ-10 кв 2,5 74
ВЛ-0,4 кв 3,2 111
ТП-16О ква 3 шт. 54
г.Соль-Илецк Строительство ВЛ-10 кв 1,8 52
ВЛ-0,4 кв 3,6 132
ТП-160 ква 2 шт. 36
пос.Колтубановка Строительство ВЛ-0,4 кв 10 км 356
с.Тоцкое Строительство ВЛ-0,4 кв 4 км 140
р.ц.Александровка Строительство ВЛ-10 кв 6,5 186 Строительство ВЛ-0,4 кв 5,0 176
ТП- 3 шт. 66 ИТОГО: 7902 НДС 20% 1581 ВСЕГО: 9483 Примечание: предусмотренные лимиты капитальных вложений и перечень
объектов на 1995 год в течение года могут быть скорректированы,
исходя из фактической застройки жилых микрорайонов.
П Р О Г Р A M М А
по строительству объектов прочих отраслей на
1995 год за счет средств бюджета области-----------------------------------------------------------------------------------
| Год нача- | 1995 год | Источник
Наименование | ла и окон- |----------------------| финанси-
| чания | Капвло- | Ввод | рования
| стр-ва | жения | мощностей |
| | (млн.р.) | квартал | |-----------------------------------------------------------------------------------ГП Вневедомственная экспептиза- Подготовка методических 1995-95 80,0 год областной
рекомендаций по разработке бюджет
региональных норм
Комитет архитектуры - Корректировка генпланов, 1995-95 150,0 год областной
городов и районов и т.д. бюджет Комитет по водному хозяйству Оренбургской области
- ПИР по разработке схем и 1994-95 150,0 год областной
мероприятий по защите бюджет
населенных пунктов от весенних
паводков УВД администрации области Реконструкция стадиона "Динамо" 1995-95 450,0 ввод П областнойи учебного центра бюджет Администрация области Приобретение оборудования для 1995-95 3200,0 год областной информатизации администрации бюджет области ГКО "Садпитомник" Цеха хранения и переработки 1993-96 1700,0 — областной плодово-ягодных культур бюджет АО "Птицепром" Комбикормовый завод 1995-95 5000,0 320 тн/см областной |
бюджет
Итого: 10730,0
П Р О Г Р А М М А
по строительству объектов по развитию и укреплению
материально-технической базы противопожарной
службы УВД, базы стройиндустрии и других
отраслей на 1995 год за счет средств областного
внебюджетного фонда---------------------------------------------------------------------------------
| Год начала | 1995 год
Наименование | и оконча- |---------------------------
| ния строи- | капвложения | ввод мощ-
| тельства | (млн.руб,) | ностей ---------------------------------------------------------------------------------
I. Развитие и укрепление материально- технической базы противопожарнойслужбы УВД области - всего: 4660,0
в том числе:
- пожарное депо на 6 автомобилей в р.ц.Сакмара 1994-95 315,0 ввод
- пожарное депо на 4 автомобиля в р.п.Новоорск 1994-95 420,0 ввод
- пожарное депо на 6 автомобилей в г.Орске 1994-96 500,0 -
- пожарное депо на 4 автомобиля в р.ц.Илек 1994-95 300,0 ввод
- пожарное депо на 4 автомобиля в г. Соль-Илецке 1994-95 300,0 ввод
- оперативный центр противопожарной службы УВД г.Оренбурга 1994-95 663,0 ввод
- гарнизонный учебно-тренировочный полигон с базой по обслуживанию и ремонту рукавов в г.Оренбурге 1994-95 239,0 ввод I
очереди
- пристрой административно-бытового корпуса к пождепо ПЧ-26 в г.Оренбурге 1994-95 350,0 ввод
- пристрой гаражно-складского комплекса к зданию ПЧ-1 в г.Оренбурге 1994-95 250,0 ввод
- пожарное депо на 3 автомобиля в р.ц.Беляевка 1995-96 318,0 -
- пожарное депо на 6 автомобилей в Дзержинском районе г.Оренбурга с жилым комплексом 1994-96 795,0 ввод I
очереди
- пожарное депо на 8 автомобилей в г.Новотроицке I995-96 210,0 —
II. Развитие базы стройиндустрии Всего: 3530,0 в том числе:
г.Орск 1. Кирпичный завод - реконструкция 1994-95 1000,0 -
Акбулакский район 1. Кирпичный завод учреждения
ЮК-25/9 (реконструкция) 1995-96 330,0 - 2. Цех мела ТОО "Промкомплекс" 1992-95 400,0 4,8 тыс.т
IV квартал
Гайский район 1. Цех магнезиального порошка
ТОО "Магнофитолит" 1993-96 800,0 - 2. Цех теплоизоляционных
материалов А0 "Литосфера" 1994-96 1000,0 -
III. Жилищное строительство 2 кв.ж/д по ул.Брыкина 1992-95 500,0 ввод
IV. Мероприятия по подготовке
городского коммукадьно-
жилищного хозяйства к 260-
летию Орска 1995-96 4200,0 ввод
V. Контрольно-семенные лаборатории
в р.ц.Кваркено 1991-95 191,0 ввод
в р.ц.Домбаровка 1992-95 469,0 ввод
VI. Ветстанции
в р.ц.Тоцкое 1993-95 53,0 ввод
в р.ц.Асекеево 1989-95 567,0 ввод
VII. АО "Оренбургское" по племенной
работе 1994-95 360,0 -
VIII. г.Медногорск
Здание УВД 1994-95 500,0 ввод
IX. Саракташский район
Здание УВД 1995-96 500,0 -
ВСЕГО: 15530,0
П Р О Г Р А М М А
по строительству объектов средств связи на 1995 год за счет
собственных средств АО "Электросвязь" Оренбургской области------------------------------------------------------------------------------------------------------------NN | Наименование | Год начала | На 1995 год | Примечаниеп/п | | и окончания |----------------------------------|
| | строительст- | капвложения | ввод мощн. |
| | ва | млн.руб. | квартал |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Радиорелейная линия Бузулук-Грачевка 1995-1996гг 300 -
2. АТС-3 г. Новотроицк 1991-1995гг 5200 7200 номер. - IV
3. Уплотнение кабельной линии связи
Октябрьское - I60I4 1995 800 2 тыс.кан/км - IV
4. Расширение автоматизированной 1995-1996гг 700 -
междугородной телефонной станции
АМТС на базе АХЕ-10 г. Оренбург
5. Реконструкция радиорелейной линии 1995-1996гг 300 -
Оренбург - Орск
6. Кабельная линия связи Оренбург- 1995 300 37 км - IV
Асекеевка-Илек
7. Радиорелейная линия Оренбург-Илек 1995-1996 гг 3200 -
8. Межстанционная связь МСС-VI 1993-1995 гг. 1300 96,6 тыс.кан/км
г. Оренбург
9. Межстанционная связь для АМТС
г. Оренбург 1994-1995гг. 379 24 тыс.кан/км
10. АТС-62, 63г. Оренбург 1993-1996гг 2900 -
11. АТС-32 г. Оренбург 1991-1995 гг. 2930 6900 номер. - IV
12. ATС-4 г. Орск 1990-1995 гг. 4505 10200 номер. - IV
13. Межстанционная связь 3 г. Орск 1992-1995 гг. 4500 -
14. АТС Соль-Илецк 1995-1996 гг. 300 -
15. Здание районного узла связи РУС
Ташла 1985-1995гг. 309 96,6 куб.м
ВСЕГО 27923
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по строительству, ремонту и содержанию автомобильных
дорог на 1995 год по ГП Оренбургавтодор" за счет
средств федерального и территориального дорожных
фондов-------------------------------------------------------------------------------------
| Всего | В том числе
| объемов |----------------------------------
| | за счет | за счет средств
| | средств феде- | территториально-
| | рального до- | го дорожного
| | рожного фонда | фонда --------------------------------------------------------------------------------------I. Строительство и реконструкция
млн.руб. 32941 21440 II50I
км. 53,25/321,2 30,95/321,2 22,32. Ремонт
млн.руб. 45599 5000 40599
км 324,5 26 298,5 3. Содержание - млн.руб. 76313 11906 64405 4. Финансирование объемов дорожных
работ,принимаемых на баланс
внутрихозяйственных дорог 13125 — 13125
ИТОГО дорожных работ 167978 38340 1296305. Приобретение дорожно-
эксплуатационной техники
млн.руб. 15000 - 15000 6. Погашение недостающих источников
финансирования 1994 г. 28430 - 28430 7. Резерв средств фонда и от
суммы поступления 3540 - 3540 8. Финансирование мероприятий,
предусмотренных пунктом II
"Порядок обрбзозания и
использования территориального
дорожного фонда Оренбургской
области" 1000 - 1000
ВСЕГО: 215948 38348 177600
Прогноз по строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог ка 1395 год по Гц "Оренбургавтодор" за счет средств
территориального дорожного
(в прогнозируемых ценах 1995 г.)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NN | Наименование организаций | Протяжен- | Всего | в том числе | Ремонт и | Приним.
| | ность зак- | объем |------------------------------------------| содержание | вн-хоз
| | репл.а/до- | млн.руб. | ремонт | содержан. | строительство | приним. | а/д км
| | рог, км | |------------------------------------------| вн-хоэ а/д | на 1995 г.
| | | | км. | млн.р. | млн.р. | млн.р. | км. | млн.руб. |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Абдулинский ДРСуч 246,8 2371 10 781 I420 170 10,7
2. Адамовское ДРСУ 315,4 3041 5 670 1814 557 353. Акбулакское ДРСУ 424 3608 10 910 2236 462 294. Александровское ДРСУ 340,9 3413 10 920 20I5 478 305. Асекеевский ДРСуч 242,2 2729 6 780 1471 478 30 6. Бугурусланское ДРСУ 287 3512 5 787 2247 478 30 7. Бузулукское ДУ 254 4278 13 1974 1826 478 308. Беляевский ДРСуч 333,9 3696 8 1317 2172 207 13 9. Гайское ДРСУ 318,18 3853 7 910 2593 350 22 10 Грачевский ДРСуч 186,4 2509 5 1030 1192 207 18 II Домбаровское ДРСУ 241,9 3787 8 1659 1778 350 2212 Илекский ДРСуч 344,7 2767 10 416 1873 478 3013 Кваркенский ДРСуч 274,1 2655 7 513 1664 478 30 14 Кувандыкское ДРСУ 337,2 4288 4 742 2909 637 4015 Красногвардейский ДРСуч 244,5 2610 7 650 I641 319 20 16. Курманаевокое ДРСУ 196 3370 7 1909 1222 239 15 17. Матвеевский ДРСуч 247 2679 5 821 1539 319 2018. Новоорское ДРСУ 375,1 3629 8 650 2517 462 29 19. Новосергиевское ДРСУ 333,8 4301 14 1476 2347 478 3020. Оренбургское ДРСУ 169,2 3212 1556 1433 223 14 21. Оренбургское ДРСУ-1 139,6 4222 11 2950 1272 22. Октябрьское ДРСУ 300,8 3111 14 1115 1875 121 7,623. Переволоцкое ДРСУ 229,8 4003 14 1567 1799 637 4024. Первомайский ДРСуч 191,3 2209 6,5 691 1199 319 20 25. Пономаревский ДРСуч 162,9 2095 10 474 1302 319 20 26. Саракташское ДРСУ 369,3 3637 12 784 2573 280 17,6 27. Светлинское ДРСУ 282 4417 14 2140 2118 159 10 28. Северное ДРСУ 275,7 3380 8 1377 1366 637 4029. Соль-Илецкое ДРСУ 373,5 3348 9 900 1970 478 30 30. Сакмарский ДРСуч 256 1841 8 450 1391 31. Сорочинский ДРСуч 278,4 2454 8 631 1514 319 2032. Ташлинский ДРСуч 319 2353 7 352 1682 319 2033. Тоцкий ДРСуч 239,2 2073 5 369 1067 637 4034. Тюльганский ДРСуч 246 2813 3 987 1651 175 11 35. Шарлыкское ДРСУ 229,8 3633 10 1319 1836 478 30 36. Ясненский ДРСуч 250,6 2700 5 969 1412 319 20 37. Д С У-3 67 4600 5 650 469 3481 4,8 38. Внешний подряд 9360 1340 8020 17,5 39. Проектная контора34. Тюльганский ДРСуч 246 2813 3 987 1651 175 11 35. Шарлыкское ДРСУ 229,8 3633 10 1319 1836 478 30 36. Ясненский ДРСуч 250,6 2700 5 969 1412 319 20 37. Д С У-3 67 4600 5 650 469 3481 4,8 38. Внешний подряд 9360 1340 8020 17,5 39. Проектная контора
ПИР 800 800 40. У П Т К
Ремонт базы 263 263
Итого: 9923,18 129630 298,5 40599 64405 11501 22,3 13125 823,9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств, выделенных на приемку жилья
ведомственного в 1994 году и выделяемого на
1995 год-------------------------------------------------------------------------------
| Передавае- | Объем | План прием- | Выделено
| мые кв.м | средств, | ки жилья в | средств на
| жилья в | выделенных | 1995 году | передачу в
| 1994 году | на переда- | тыс.кв.м. | 1995 году
| тыс.кв.м | чу в 1994 | |
| | году | |
| | млн.руб. | |-------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 -------------------------------------------------------------------------------г. Абдулино 33,4 1000,0 40 738,4 г. Бугуруслан 181,2 1300,0 200 3692,0 г. Бузулук 138,7 1328,0 200 З692,0 г. Гай - - 300 5538,0 г. Кувандык 80,2 300,0 100 1846,0 г. Медногорск 148,3 2320,0 100 1846,0 г. Новотроицк 306,3 900,0 1000 7625,6 г. Орск 1501,3 7460,0 1500 10989,4 г. Оренбург 2360,1 3935,0 1500 10989,4 г. Сорочинск - - 120 2215,0г. Ясный 354,7 700,0 - - Итого по городам: 5104,2 19243,0 5060 49171,8
Районы Абдулинский - - - -Адамовский - - 100 1790 Акбулакский 13,8 1074,0 70 1253 Александровский - - 20 363,2 Асекеевский - - 25 453,6 Беляевский 8,0 125,0 50 895 Бугурусланский - - 4,0 76,8 Бузулукский - - 30 537 Гайский - - 100 1790 Грачевский - - - - Домбаровский - - 80 1432Илекский - - 30 537Кваркенский 14,9 50,0 50 895 Красногвврдейский - - 35 631,7 Кувандыкский - - 80 1437,2Курманаевский - - - -Матвеевский - - 30 537 Новоорский 21,3 650,0 - -Октябрьский - - 40 721,2 Новосергиевский - - 30 537 Оренбургский 33,8 678,0 150 2690,2 Первомайский - - 80 1432 Переволоцкий - - 60 1079,2 Пономаревский - - - -Сакмарский - - 20 363,2 Саракташский - - 60 1074 Светлинский 44,6 934,0 100 1790Северный - - - — Соль-Илецкий 0,8 260,0 100 1790 Сорочинский - - - -Ташлииский - - 60 1079,2 Тоцкий - - 40 716 Тюльганский 6,7 460,0 150 2685 Шарлыкский - - 45 810,7 Ясненский - - 60 1432
Всего: 3948,2 23474,0 6779,0 80000,0
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА НА 1995 ГОД ПО ВИДАМ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА---------------------------------------------------------------------------------
ВИД ТРАНСПОРТА СУММА МЛН.РУБ.АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ OБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 18000
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ 4600В ТОМ ЧИСЛЕ: - TРАМВАЙ 2400 - ТРОЛЛЕЙБУС 2200 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 3100 И Т 0 Г 0 : 25700
СВОДЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ (БАЛАНС)
региональных государственных заказов на 1995 год----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объем финансирования (млн.руб.)
Наименование |-----------------------------------------------------------------------------
| | в том числе:
| всего |---------------------------------------------------------------------
| | феде- | областной бюджет | | собствен- |
| | ральный | (внебюджетный фонд) | | ные оборот | кредиты
| | бюджет |--------------------------| местный | ные сред- |
| | х) | бюджетные | времен. фи- | бюджет | ства пред- | ЦБ
| | | затраты | нансов. воз- | хх) | приятий |
| | | | вратн. помощ | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Закупка непродовольственных
товаров первой необходимости 3582 3152 430
в том числе:
страховой запас 3152 3152
ддя ритуальных услуг 430 4302. Закупка продовольственных
товаров 5200 5200
в том числе:
страховой запас 5200 5200 3. Закладка картофеля и овощей
на меасезонный период 22340 223404. На закупку зерновых культур
из урожая 1995 г. для
обеспечения областных нужд
внутри области 98855 50000 488555. На предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций (без
учета страховых запасов) 20694 10324 103706. По стабилизации работы
автомобильного пассажирского
транспорта, гор.электро-
транспорта и железнодорожного
транспорта в пригогюдном
сообщения 49106 31116 179907. На производство и поставку
продукции производственно-
технического назначения для
внутриобластных нужд 624846 6248468. На поставку твердого топлива
для обеспечения населения 38720 4450 34270
ИТОГО : 863343 10324 104288 430 52260 624846 71125
Примечание: х) Финансирование затрат для обеспочения федеральных структур,
расположенных на территории области, производится по договорам
между поставщиками продукции и федеральными организациями.
хх) Финансирование мероприятий нз местного бюджета производится по
решеию местных законодательных органов.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на непродовольственные товары первой необходимости по Оренбургской области
на 1995 год
(млн.рублей)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Потребность | Региональный | в том числе | Источники финансир. |
| | на 1995 год | госзаказ на |---------------------------|-------------------------------| Госу-
| Единица | (ожидаемая) | 1995г. - всего | страховой | для ри- | обл. бюджет | | | дар-
| измере- |--------------|----------------| запас | туал.усл | (внебюджет. | мест- | кре | ст-
| ния | кол- | | кол- | |---------------------------| фонд) | ный | ди- | вен-
| | во | сумма | во | сумма | кол- | сум- | кол- | сум- |-----------------| бюд- | ты | ный
| | | | | | во | ма | во | ма | бюджет | врем. | жет | ЦБ | за-
| | | | | | | | | | затрат | фин. | | | каз
| | | | | | | | | | | возвр | | |
| | | | | | | | | | | помощ. | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 1З | I4 | I5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Швейные изделия т.ед. 3000 210000 10 400 10 400 400 ТОО
фирма Трикотажные изделия -"- 4000 80000 20 400 20 400 400 "Одеж-
да" Чулочно-носочные изделия т.пар 6000 15000 30 150 30 150 150 Кожаная обувь -"- 2000 70000 10 350 10 350 350 ТОО
"Обувь"Резиновая обувь —"— 400 8000 10 300 10 300 300 Валяная обувь -"- 100 2000 10 300 10 300 300 Ткани хлопчато-бумажные -"- 6000 12000 165 330 165 330 330 ТОО
"Текс-Платки носовые, головные -"- 3000 1800 167 100 167 100 100 тиль"
Нитки т.усл.
кат. 3000 1500 200 100 200 100 100 Школьные тетради млн.шт. 15 12000 1 250 1 250 250 ТОО
"Культ-
спорт-
товары"Спички т.усл.ящ. 120 4800 2,2 125 2,2 125 125 ТОО
"Орен-
хото" Эл. лампочки млн.шт. 2 1000 0,2 100 0,2 100 100C M C тонн 6000 18000 60 180 60 180 180 ТОО
"Орен-
галант"
Мыло хозяйственное -"- 3000 7500 70 175 70 175 175 Мыло туалетное -"- 3000 14000 30 140 30 140 140Зубная паста млн.туб. 2 1800 0,2 180 0,2 180 180 Иглы швейные млн.руб. - 20 2 2 2
ИТОГО: 247420 3582 3152 430 3152 430
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на продовольственные товары по Оренбургской области на 1995 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Потребность | Региональный гос- | Источники финансирования |Наименование | Единица | на 1995 год | заказ (страхов. |---------------------------------------------|продукции | измере- |-------------------| запас) | феде- | обл. бюджет | мест- | | Государствен-(работ, услуг) | ния | в нат. | в денеж- |-------------------| раль- | (внебюджет. фонд) | ный | кредиты | ный региональ-
| | пока- | ном вы- | в нат. | в денеж- | ный |-------------------| бюд- | ЦБ | ный
| | зате- | ражении | пока- | ном вы- | бюд- | бюджет. | времен. | жет | | заказчик
| | лях | | зат. | ражении | жет | затра- | финанс. | хх) | |
| | | | | | | ты | возвр. | | |
| | | | | | | | помощь | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Мясопродукты тыс.тн. 30 150000 0,2 1000 1000 АО"Хладокомби-
нат"Молокопродукты -"- 260 260000 0,5 500 500 Маргарин.прод. -"- 4 16000 0,15 600 600 -"-Рыбопродукты -"- 7 28000 0,1 400 400 А0"0ренбург-
рыба" С а х а р -"- 55 11OOOO 0,65 1300 1300 А0"0ренбург-
бакалея" М у к а -"- 188 75200 3,0 1200 1200 А0"0ренбург-
хлебопродукт" К р у п а -"- 25 10000 0,5 200 200 -"-
И Т О Г О: 649200 5200 5200Примечание: Расчет произведен в ценах 1994 года.
х) Финансирование затрат для обеспечения федеральных структур, расположенных на
территории области, производится по договорам между поставщиками продукции и
федеральными организациями.
хх) финансирование мероприятий из местного бюджета производится по решению
местных законодательных органов.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на закупу картофеля, овощей по Оренбургской области на межсезонный период
1995 года
(млн. руб.)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Потребность | Региональный гос- | Источники финансирования |Наименование | Единица | на 1995 год | заказ (страхов. |---------------------------------------------|продукции | измере- |-------------------| запас) | феде- | обл. бюджет | мест- | | Государствен-(работ, услуг) | ния | в нат. | в денеж- |-------------------| раль- | (внебюджет. фонд) | ный | кредиты | ный региональ-
| | пока- | ном вы- | в нат. | в денеж- | ный |-------------------| бюд- | ЦБ | ный
| | зате- | ражении | пока- | ном вы- | бюд- | бюджет. | времен. | жет | | заказчик
| | лях | | зат. | ражении | жет | затра- | финанс. | хх) | |
| | | | | | | ты | возвр. | | |
| | | | | | | | помощь | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Картофель тонн 12000 7200 12000 7200 7200 ГП"Оренбург-
облпродконт-Овощи - всего -"- 15850 15140 15850 I5I40 15I40 ракт"
в том числе:
капуста -"- 6000 3600 6000 3600 3600
помидоры -"- 350 700 350 700 700
огурцы -"- 600 900 600 900 900
морковь -"- 3000 2400 3000 2400 2400
свекла -"- 1800 1440 1800 1440 1440
лук -"- 4000 6000 4000 6000 6000 Прочие -"- 100 100 100 100 100
И Т О Г О : 22340 22340 22340
Примечание: расчет произведен в текущих ценах 1994 года.
х) Финансирование затрат для обеспечения федеральных структур, расположенных
на территории области, производится по договорам между поставщиками продукции
и федеральными организациями.
хх) финансирование мероприятий из местного бюджета производится по решению местных
законодательных органов.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на закупку зерновых культур из урожая 1995 года для обеспечения
областных нужд внутри области (млн. руб.)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Потребность | Региональный гос- | Источники финансирования |Наименование | Единица | на 1995 год | заказ (страхов. |---------------------------------------------|продукции | измере- |-------------------| запас) | феде- | обл. бюджет | мест- | | Государствен-(работ, услуг) | ния | в нат. | в денеж- |-------------------| раль- | (внебюджет. фонд) | ный | кредиты | ный региональ-
| | пока- | ном вы- | в нат. | в денеж- | ный |-------------------| бюд- | ЦБ | ный
| | зате- | ражении | пока- | ном вы- | бюд- | бюджет. | времен. | жет | | заказчик
| | лях | | зат. | ражении | жет | затра- | финанс. | хх) | |
| | | | | | | ты | возвр. | | |
| | | | | | | | помощь | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Пшеница мягая тыс.тн. 400 72000 400 72000 42000 3000 А0"0ренбургхде бо-
продукт"Пшеница твердая -"- 64 12160 64 12160 3000 9160 Р о ж ь -"- 10 1100 10 1100 - 1100 Гречиха —"— 8 2880 8 2880 500 2380 П р о с о -"- 8 1120 8 1120 300 820 Ячмень -"- 6,5 845 6,5 845 200 645 Подсолнечник -"- 25 8750 25 8750 4000 4750
И Т О Г О: 98855 98855 50000 48855
Примечание: расчет произведен в текущих ценах 1994 года.
х) Финансирование затрат для обеспечения федеральных структур, расположенных
на территории области, производится по договорам между поставщиками продукции
и федеральными организациями.
хх) финансирование мероприятий из местного бюджета производится по решению
местных законодательных органов.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в 1995 году
(млн. руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Потребность | Региональный гос- | Источники финансирования |
| Единица | на 1995 год | заказ (страхов. |---------------------------------------------|
| измере- |-------------------| запас) | феде- | обл. бюджет | мест- | | Гос-
| ния | в нат. | в денеж- |-------------------| раль- | (внебюджет. фонд) | ный | кредиты | заказчик
| | пока- | ном вы- | в нат. | в денеж- | ный |-------------------| бюд- | ЦБ |
| | зате- | ражении | пока- | ном вы- | бюд- | бюджет. | времен. | жет | |
| | лях | | зат. | ражении | жет | затра- | финанс. | хх) | |
| | | | | | | ты | возвр. | | |
| | | | | | | | помощь | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цемент тыс. т. 9,2 565,8 9,2 565,8 - 565,8 - - - ГП"Оренбург-
облстройза-Щебень тыс.м3 37,5 322,9 37,5 322,9 - 322,8 - - - казчик"
Песок -"- 11 37,5 161,5 37,5 - 161,3 - - - Кирпич строительный млн.шт. 2,5 550,0 2,5 550,0 - 550,0 - - -
Пиломатериалы тыс.м3 0,172 24,9 0,172 24,9 - 24,9 - - -Прочие строительные материалы и конструкции млн.руб. 640,0 640,0 - 640,0 - - -
Взрывчатыа вещества тонн 100,0 24,1 100 24 — 24 - - -
И Т О Г 0 : 2289,0 2288,9 - 2288,9 - - -Вертолеты штук 1 88 1 88 88 Штаб ГО
Плавающие транспортеры -"- 5 204 5 204 204 Транспортные средства -"- 300 1440 300 1440 1440
И Т О Г О : 1732 1732 292 1440 Восстановление дорог и мостов млн.руб. 2510 2510 1500 1010 ГП"Автодор-
дор Восстановление гидро- технических сооружений —"- 1900 1900 1200 700 ГП"Оренбург-
водмелиорация"Восстановление жилыхдомов объектов ГП"Оренбург-соцкультбыта, комм. облстрой- хозяйства млн.руб. 12263,1 12263,I 7332 4931,1 заказчик"
И Т О Г О : 16673,1 16673,1 10032 6641,1
Страховой запас непродовольственных товаров тыс.шт. 3152 3152 3152 Страховой запас продовольствия млн.руб. 5200 5200 5200
И Т О Г О : 8352 8353 8352
В С Е Г О : 29046 29046 10324 18722
Примечание: х) Финансирование затрат для обеспечения федеральных структур, расположенных
на территории области, производится по договорам между поставщиками продукции
и федеральными организациями.
хх) финансирование мероприятий из местного бюджета производится по решению
местных законодательных органов.
Расчет производится в ориентировочных ценах октября 1994 года.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
по стабилизации работы автомобильного пассажирского транспорта, горэлектротранспорта
и железнодорожного транспорта а пригородном сообщении на 1995 год
(млн. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Потребность | Региональный гос- | Источники финансирования |
Наименование продукции | Единица | на 1995 год | заказ (страхов. |---------------------------------------------|
(работ, услуг) | измере- |-------------------| запас) | феде- | обл. бюджет | мест- | | Гос-
| ния | в нат. | в денеж- |-------------------| раль- | (внебюджет. фонд) | ный | кредиты | заказчик
| | пока- | ном вы- | в нат. | в денеж- | ный |-------------------| бюд- | ЦБ |
| | зате- | ражении | пока- | ном вы- | бюд- | бюджет. | времен. | жет | |
| | лях | | зат. | ражении | жет | затра- | финанс. | хх) | |
| | | | | | | ты | возвр. | | |
| | | | | | | | помощь | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего 190390 49106 31116 17990
в том числе: I. Дотации 25700 7710 17990
из них: - на пригородные автобусные Администрация
перевозки 16730 2930 2930 городов и
районов- на городские пассажирские
автоперевозки 25400 15060 15060- горэлектротранспорт 18000 6810 6810
в том числе:
трамвай 10000 3190 3190
троллейбус 8000 3620 3620 - на пригородные перевозки ж/д 13000 900 900 2. Капитальные вложения на АО АТК"Орен-
развитие транспортной базы бургавто-
для пассажирских перавозок: 117260 23406 23406 транс"
- автотранспорт 81900 15206 15206
- городской электротранспорт 9360 4600 4600 Администрация в том числе: троллейбус 4380 2400 2400 гг.Оренбурга,
трамвай 498O 2200 2200 Орска
- железнодорожный транспорт 26000 3100 3100 Оренбургское,
Орское отд.ж/д
- строительство железнодорожн.
вокзала в г.Оренбурге 500,0 500,0 Оренбургское
отд.ж/д
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на поставку твердого топлива для обеспечения населения на IS95 год
(млн.руб.)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Потребность | Региональный гос- | Источники финансирования |
| Единица | на 1995 год | заказ (страхов. |---------------------------------------------|
| измере- |-------------------| запас) | феде- | обл. бюджет | мест- | | Гос-
| ния | в нат. | в денеж- |-------------------| раль- | (внебюджет. фонд) | ный | кредиты | заказчик
| | пока- | ном вы- | в нат. | в денеж- | ный |-------------------| бюд- | ЦБ |
| | зате- | ражении | пока- | ном вы- | бюд- | бюджет. | времен. | жет | |
| | лях | | зат. | ражении | жет | затра- | финанс. | хх) | |
| | | | | | | ты | возвр. | | |
| | | | | | | | помощь | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Твердое топливо - всего тыс.т. 330 38720 330 38720 - 4450 — 34270 - АООТ"Оренбург-
топпром" в том числе:уголь —"— 250 34720 250 34720 - 4000 - 31470 - угольный брикет -"- 80 4000 80 4000 - 450 — 2800
Примечание: х) Финансирование затрат для обеспечения федеральных структур,
расположенных на территории области, производится по договорам
между поставщиками продукции и федеральными организациями.
хх) финансирование мероприятий из местного бюджета производится
по решению местных законодательных органов.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на производство и поставку продукции производственно-технического
назначения для внутриобластных нужд на 1995 год
(млн.руб.)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование | | Потребность | Региональный гос- | Источники финансирования |
продукции | Единица | на 1995 год | заказ (страхов. |------------------------------------------------------|
(работ, услуг) | измере- |-------------------| запас) | феде- | обл. бюджет | мест- | | собств | Гос-
| ния | в нат. | в денеж- |-------------------| раль- | (внебюджет. фонд) | ный | кредиты | оборот | заказчик
| | пока- | ном вы- | в нат. | в денеж- | ный |-------------------| бюд- | ЦБ | ные |
| | зате- | ражении | пока- | ном вы- | бюд- | бюджет. | времен. | жет | | ср-ва |
| | лях | | зат. | ражении | жет | затра- | финанс. | хх) | | пред- |
| | | | | | | ты | возвр. | | | прият. |
| | | | | | | | помощь | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Автобензин тыс.т. 500 254162 500 254162 254162 А0"0ренбург-Дизтопливо -"- 600 263000 600 263000 263000 нефтепродукт" Печное топливо -"- 20 6883 20 6888 6888 Мазут топочный -"- 150 18900 150 18900 18900 Топливо моторное -"- 15 2833 15 2832 2832 М а с л а
в том числе:
K-I9 -"- 0,6 1180 0,6 1180 1180
ХА-30 -"- 0,4 668 0,4 688 688
автолы -"- 10 4660 10 4660 4660
индустриальные -"- 5 5800 5 5800 5800
гидравлические -"- 3 2980 3 2980 2980
дизельное -"- 20 25478 20 25478 25478
трансмиссионные -"- l 456 1 456 456
трансформаторные -"- 0,4 590 0,4 590 590
турбинные -"- 0,3 482 0,3 482 482 Керосин осветитель- ный - всего, тыс.т. 4 1402 4 1402 1402
в т.ч. для
населения —"— 2,6 840 2,6 840 840
ИТОГО: 589498 589498 589498 Керосин РТ -"- 100 34548 100 34548 34548 Концерн Авиабензин -"- 2 800 2 800 800 "Аэроволга"
ИТОГО: 35348 35348 35348
В С Е Г 0 : 624846 624846 624846 Примечание: х)Финансирование затрат для обеспечения федеральных структур, расположенных на
территории области, производится по договорам между поставщиками продукции и
федеральными организациями.
хх)Финансирование мероприятий из местного бюджета производится по решению
законодательных органов.
ххх)В денежном выражении расчет сделан с учетом расчетных индексов-дефляторов
на 1995 год, разработанных Минэкономики.