Распоряжение администрации Оренбургской области от 24.12.1998 № 1204-р
О совершенствовании государственного регулирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИР А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24.12.98 N 1204-рО совершенствовании государственногорегулирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от7 марта 1995 г. N 239 "О мерах по упорядочению государственногорегулирования цен (тарифов)" и в целях дальнейшей оптимизациигосударственного регулирования в сфере предоставления услугводоснабжения и водоотведения, обеспечивающего экономию бюджетныхсредств при сочетании экономических интересов производителей ипотребителей:
1. Утвердить и ввести в действие временную методику расчетатарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемыепредприятиями Оренбургской области. (Приложение).
2.Руководителям предприятий всех форм собственности,предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения стороннимпотребителям, руководствоваться настоящей Методикой.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить назаместителя главы администрации области - начальника управления поинвестициям в строительстве, жилищно-коммунальном и дорожномхозяйствах Васильева А. С.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель
главы администрации А.Зеленцов
Приложение
к распоряжению главы
администрации области
N 1204-р от 24.12.98
В Р Е М Е Н Н А Я М Е Т О Д И К А
расчета тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения,
оказываемые предприятиями Оренбургской области
I.Общие положения.
1.1. Настоящая методика разработана в соответствии с указамиПрезидента Российской Федерации от 28 февраля 1995 г. N 221 "О мерахпо упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" и от 28апреля 1997 г. N 425 "О реформе жилищно - коммунального хозяйства вРоссийской Федерации", постановлениями Правительства РоссийскойФедерации от 7 марта 1995 г. N 239 "О мерах по упорядочениюгосударственного регулирования цен (тарифов)" , от 8 июля 1997 г. N832 "О повышении эффективности использования энергетических ресурсов иводы предприятиями и организациями бюджетной сферы" , областнымЗаконом "О политике цен" и определяет единый порядок расчета иутверждения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения,оказываемые предприятиями всех форм собственности.
Основными целями введения единой методики являются:
- введение единого механизма формирования цен (тарифов) на услугиводоснабжения и водоотведения на территории Оренбургской области;
- предотвращение установления монопольно высоких тарифов науслуги водоснабжения и водоотведения;
- оптимальное сочетание экономических интересов производителей ипотребителей услуг;
- экономия бюджетных средств и средств потребителей;
- создание экономической заинтересованности у предприятий,оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, в повышенииэффективности использования ресурсов и снижения стоимости оказываемыхуслуг.
1.2 Органы регулирования тарифов
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения регулируютсяадминистрацией Оренбургской области. При необходимости администрацияобласти, утверждая тариф ведомственным организациям, можетделегировать право разбивки тарифа для групп потребителей органамместного самоуправления.
1.3. Порядок утверждения, изменения и введения в действие тарифов
В качестве периода регулирования для организаций всех формсобственности, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения,принимается полугодие.
Основанием для пересмотра тарифов может быть:
- изменение внешних экономических условий: цен на топливо иматериальные ресурсы, переоценка основных фондов, изменение нормамортизационных отчислений и т.д.;
- изменение или нарушение нормативных актов, действующих приустановлении тарифов;
- инициатива регулирующего органа.
Предприятия и организации, оказывающие услуги по водоснабжению иводоотведению независимо от организационно - правовых форм иведомственной принадлежности (кроме организаций, находящихся вмуниципальной собственности) представляют в комитет по ценам приуправлении экономики администрации области проекты тарифов на услугиводоснабжения и водоотведения и обосновывающие материалы за месяц допредполагаемого ввода в действие новых тарифов. Представляемые всемипредприятиями материалы должны быть согласованы с органами местногосамоуправления (экспертными группами). Комитет по ценам рассматриваетпредставленные материалы в месячный срок и принимает решение поизменению тарифов и дате ввода их в действие.
В случае непринятия комитетом по ценам решения об изменениитарифов, предприятию направляется мотивированный отказ, основанием длякоторого может быть:
- непредставление или представление не в полном объемеобосновывающих документов;
- выявление недостоверности отчетных показателей, используемыхпри обосновании тарифов;
- несоблюдение предприятием требований настоящей Методики.
В случае необоснованного завышения организацией затрат в составетарифов с целью получения необоснованной прибыли в соответствии сп.2.5. Порядка применения экономических санкций за нарушениегосударственной дисциплины цен от 1 декабря 1992 г. N 112,утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, тарифыподлежат отмене и пересмотру, а суммы перебора изымаются в полномобъеме в бюджет соответствующих уровней.
Предприятия, организации, оказывающие услуги по водоснабжению иводоотведению, находящиеся в муниципальной собственности, представляютрасчетные материалы в соответствии с данной Методикой в органыместного самоуправления для утверждения. После утверждения органыместного самоуправления направляют в ГП "Облжилкомхоз" для анализа ипоследующего направления в комитет по ценам администрации области длярегистрации и учета сведения об организациях и утвержденных тарифах(таблица 9), а также основные технические показатели (табл. 1, 2),себестоимость услуг согласно калькуляции (табл. 5).
Рекомендуется в случае необоснованно высоких тарифов, а также принесогласии с решением экспертной группы при горрайадминистрацияхнаправлять расчетные материалы на экспертизу в комиссию при комитетепо ценам.
Комитет по ценам ведет регистрацию и учет всех предприятий иорганизаций области, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведенияпо форме таблицы 9 .
1.4. Обоснование тарифов.
Для обоснования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведениянеобходимо представить в органы регулирования:
- пояснительную записку, обосновывающую необходимость изменениятарифов, а также включающую схему и описание технологического циклаводоснабжения и водоотведения; при наличии отклонений в себестоимостипо статьям калькуляций расчетного периода от базового объясняются ихпричины;
- основные технические показатели системы водоснабжения (табл.1),системы водоотведения (табл.2);
- структуру полезного отпуска питьевой воды (табл.3);
- структуру пропуска сточных вод через сети канализации (табл.4);
- себестоимость услуг по производству и транспортировке водысогласно калькуляции затрат на производство и транспортировку воды(пропуск сточных вод( табл.5).
Себестоимость определяется в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. N 552 "Осоставе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг)включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядкеформирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложенииприбыли" и изменениями, внесенными в него от 26 июня 1995 г. N 661 иот 20 ноября 1995 г. N 1133 :
- сумму прибыли от оказания услуг водоснабжения и водоотведениясогласно расчету прибыли для установления тарифов на услугиводоснабжения и водоотведения (табл.6);
- расчет источников финансирования капитальных вложений (табл.7);
- расчет доходов от услуг водоснабжения и водоотведения (табл.8).
Натуральные показатели (куб.м) сравниваются с соответствующимпериодом прошлого года, дается обоснование увеличения или сниженияуровня показателей.
Экономические (стоимостные) показатели сравниваются с периодом,предшествующим регулируемому.
По каждой статье дается обоснование увеличения (снижения) затратна основании первичных бухгалтерских документов.
При необходимости комитет по ценам может запросить у предприятия,представившего тарифы, другие обосновывающие материалы.
1.5. Перечень услуг водоснабжения и водоотведения.
К услугам водоснабжения и водоотведения относятся:
- забор воды из источника водоснабжения;
- очистка и обеззараживание воды;
- транспортировка воды до потребителей через насосные станции иинженерные сооружения;
- отведение сточных вод через инженерные сети канализации,насосные станции и поступление их на очистные сооружения;
- очистка сточных вод.
II. Расчет себестоимости затрат на услуги водоснабжения(водоотведения)
А. Прямые затраты.
1. Электроэнергия (табл.5-1).
2. Амортизация (табл. 5-2).
3. Ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт(табл.5-3).
Отдельной строкой выделяются расходы на капитальный ремонтосновных фондов, исходя из плановой сметы на капитальный ремонтосновных фондов, но не более 7% от их балансовой стоимости.
4. Заработная плата (табл. 5-4). Для расчета уровеньсреднемесячной заработной платы не может более чем на 10-15% превышатьсреднюю заработную плату по муниципальному образованию. Затраты наоплату труда основных производственных рабочих отражаются пофактической численности, но не более нормативной.
5. Отчисления на социальное страхование.
6. Материалы (химреагенты) (табл. 5-5).
7 Стоимость покупной воды.
8. Оплата услуг по очистке стоков.
Б. Цеховые расходы. (табл. 5-6).
1. Содержание цехового персонала.
2. Содеражние зданий.
3. Расходы по охране труда и технике безопасности.
4. Текущий ремонт и содержание цехового оборудования.
5. Капитальный ремонт.
6. Содержание транспорта.
В. Общеэксплуатационные расходы (табл. 5-7).
1. Содержание общеэксплуатационного персонала.
2. Услуги банков.
3. Командировочные расходы.
4. Сборы и отчисления.
5. Представительские расходы.
6. Прочие расходы.
7. Ремонт и содержание общезаводского оборудования.
Примечание:
1. Расчет себестоимости в соответствии с калькуляцией затратпроизводится отдельно по водопроводу и отдельно по канализации.
2. Цеховые и общеэксплуатационные расходы определяются в целом попредприятию и распределяются между водопроводом и каналиазциейпропорционально заработной плате основных рабочих. Платежи запользование водными объектами, отчисления за право пользования недрамии плата за загрязнение окружающей природной среды включаются всебестоимость на услуги по водоснабжению и водоотведению строго поназначению.
3. Общеэксплуатационные расходы для предприятий, где услугиводоснабжения и водоотведения не являются основной деятельностью,рассчитываются пропорционально основной заработной платепроизводственных рабочих, занятых на производстве и передаче воды(сточной жидкости), следующим образом:
- определяется нормативная численность работающих на предприятиипри условии 100 процентной загрузки его мощностей. Устанавливаетсяпроцент основной заработной платы производственных рабочих, занятыхпроизводством и транспортировкой воды, водоснабжающего(водоотводящего) предприятия.
В дальнейшем общеэксплуатационные расходы, приходящиеся на долюпроизводства и передачи воды (сточной жидкости), определяются согласнополученной величине.
Укрупненно накладные расходы не должны превышать 15% от полнойпроизводственной себестоимости услуг по водоснабжению (водоотведению)за вычетом затрат на покупную воду и услуг по очистке стоков.
III. Расчет среднеотпускного тарифа.
Калькуляционной единицей в водоснабжении является кубический метрводы, в водоотведении - кубический метр сточной жидкости.Калькулирование себестоимости на предприятиях осуществляется поводопроводу и канализации отдельно по статьям калькуляционныхрасходов, на основании раздела 2 данной методики.
Себестоимость одного кубометра воды (пропуска сточной жидкости)определяется по формуле:
__Ср
С = V
где С - себестоимость одного кубометра воды (сточной жидкости);
Ср - расчетная сумма затрат в рублях на весь объем услуг;
V - расчетный объем полезного отпуска воды (сточной жидкости) вм3.
Средний отпускной тариф 1 куб.м. воды (сточной жидкости)формируется из себестоимости и рентабельности, которая определяетсякак отношение общей суммы плановой прибыли Ппл к себестоимостисобственного производства оказанных услуг Сс, принятой приформировании экономически обоснованного тарифа, т.е.
__Ппл
Р = Сс
Исходя из этого, средний отпускной тариф определяется поформуле: __Сс х Р
Т = С + 100
где Т - отпускной тариф одного кубометра воды (сточной жидкости)руб;
С- себестоимость одного кубометра воды, руб.;
Сс - себестоимость собственных затрат в расчете на один кубометрводы;
Р - уровень рентабельности %.
IV. Порядок определения тарифа по группам потребителей.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения дифференцируютсяпо следующим группам:
Первая группа - население. В случае, если предприятие оказываетуслуги напрямую населению, то действует тариф, утвержденный органамиместного самоуправления, который является единым для даннойтерритории. В случае оказания услуг для дальнейшей реализациинаселению (МУП ЖКХ , водоканал и другие), то тариф рассчитываетсяисходя из среднеотпускной себестоимости и процента оплаты населением,утвержденного стандартом уровня платежей граждан зажилищнокоммунальные услуги.
Вторая группа - предприятия и организации, финансируемые избюджетов (постановление Правительства Российской Федерации от 5 января1998 г. N 5).
Третья группа - остальные потребители. По среднеотпускному тарифурассчитываются доходы от реализации воды (сточной жидкости) поформуле:
Д = Т х V
где Д - доход от реализации воды (сточной жидкости ) ( в руб.);
V - объем полезного отпуска воды (сточной жидкости) в натуральномвыражении (куб.м.).
Отпускной тариф для первой группы потребителей определяется впроцентном отношении от среднего отпускного тарифа. Процентыустанавливаются распоряжением главы администрации области.
Тариф для потребителей второй группы рекомендуется устанавливатьс уровнем рентабельности, рассчитанной в соответствии с даннойМетодикой.
Тариф для потребителей третьей группы устанавливается расчетнымпутем по следующей формуле:
__Д - Д1 - Д2 - Д отТ = Vз
где Т - отпускной тариф для третьей группы потребителей;
Д - доходы в целом по предприятию от водоснабжения(водоотведения);
Д1 - доходы от первой группы потребителей;
Д2 - доходы от второй группы потребителей;
Vз - объем полезного отпуска воды (сточной жидкости) по третьейгруппе потребителей.
Д от - дотации, инвестиции и прочие поступления, покрывающиевыпадающие доходы от 1-ой группы.
Объем отпущенной воды (сточной жидкости) по группе потребителейопределяется на предприятиях по показаниям приборов учета. В случае ихотсутствия - исходя из факта соответствующего периода прошлого года идоговоров с потребителями.
Объемы могут уточняться в течение года с учетом изменений,происходящих у предприятий - потребителей.
V. Налог на добавленную стоимость.
В тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения дляпотребителей 1 группы учитывается налог на добавленную стоимость ноотдельно не выделяется.
В тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения дляпотребителей 2 и 3 группы налог на добавленную стоимость (НДС) неучитывается, сумма налога выделяется отдельной строкой во всехрасчетных документах.
Табл.1
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
системы водоснабжения на 199 ___ г.
_______________________________
(вид системы)----------------------------------------------------------------------N N¦ Наименование ¦ Единица ¦Коли ¦Год постройкип/п¦ ¦измерения ¦чество¦--------------
¦ ¦ ¦ ¦Дата последне
¦ ¦ ¦ ¦го капремонта*---+---------------------------------+----------+------+---------------1------------------2----------------------3--------4---------5-------1 Подъем воды
Установленная производственная
мощность тыс.м_531.1 в т.ч. по источникам - открытый -"-1.2 - подземный -"-1.3 - смешанный -"-1.4 Насосные станции, в т.ч. тыс.м_53_0/
N 1 (наименование) сутки1.5 N 2 -"-1.6 Водовод сырой воды км1.7 Резервуары приема и хранения шт
воды (объем м_53_0)2 Водопроводные очистные сооружения:
Установленная пропускная тыс.м_53_0/
способность сутки2.1 Состав2.2 Количество лабораторий/ шт/шт
количество анализов2.3 Резервуары оборотного шт
водоснабжения (объем м_53_0)3 Водопроводная сеть
установленная производственная тыс.м_53_0/
мощность сутки3.1 протяженность (общая) км
в т.ч.3.2 водоводов км3.3 уличных сетей км3.4 внутриквартальных км3.5 внутридворовых км3.6 Насосные станции, в т.ч. тыс.м_53_0/
N 1 (наименование) сутки3.7 N 2 -"-3.8 Сооружения для напора и запаса шт
воды (объем м_53_0)3.9 Водомерный учет: шт/шт
количество абонентов/водомеров
*) Для сетей в примечании указать по данным техническойинвентаризации % износа по участкамНачальник ПТО _________________
Табл.2
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
системы канализации на 199 ___ г.
_______________________________
(вид системы)----------------------------------------------------------------------N N¦ Наименование ¦ Единица ¦Коли ¦Год постройкип/п¦ ¦измерения ¦чество¦--------------
¦ ¦ ¦ ¦Дата последне
¦ ¦ ¦ ¦го капремонта*---+---------------------------------+----------+------+---------------1------------------2----------------------3--------4---------5-------1 Канализационные сети: км
суммарная протяженность
в т.ч.1.1 главный коллектор -"-1.2 уличная канализационная сеть -"-1.3 внутриквартальная сеть -"-1.4 внутридворовая сеть -"-2 Канализационные насосные станции: тыс.м_53_0/
установленная производственная сутки
мощность2.1 в т.ч. N 1 -"-2.2 N 2 -"-2.3 N 3 -"-3 Канализационный учет:
количество абонентов шт.4 Канализационные очистные тыс.м_53_0/
сооружения: сутки
установленная пропускная
способность4.1 Механическая очистка -"-4.2 Искусственная биологическая очистка -"-4.3 Естественная биологическая очистка -"-4.4 Доочистка стоков -"-4.5 Сооружения обработки осадка -"-4.6 Количество лабораторрий шт.4.7 Количество анализов, выполняемых -"-
в лабораториях4.8 Сбросный коллектор км
*) Для сетей в примечании указать по данным техническойинвентаризации % износа по участкамНачальник ПТО _________________
Табл.3
Структура
полезного отпуска питьевой воды и расход электроэнергии
на выработку, очистку и транспортировку воды----------------------------------------------------------------------N N¦ Показатели ¦ед.изм. ¦Базовый период¦Расчетныйп/п¦ ¦ ¦--------------¦ период
¦ ¦ ¦ план ¦факт. ¦---+--------------------------------+--------+-------¦------+----------1-----------------2---------------------3-------4------5--------6----
1 Подача воды всего: тыс.м_53_0
2 Расходы на собственные нужды тыс.м_53_0
3 То же в % выражении (не более %
14% к подаче воды
СНиП 2-04-02-84)
4 Отпущено воды другим тыс.м_53_0
водопроводам
5 Отпуск воды в сеть тыс.м_53_0
6 Утечка и неучтенный тыс.м_53_0
расход воды
7 То же в % к поданной воде %
(не более 9%)
8 Полезный отпуск воды тыс.м_53_0
а) потребители 1 группы тыс.м_53_0
б) потребители 2 группы тыс.м_53_0
в) потребители 3 группы тыс.м_53_0
9 Расход электроэнергии кВт х ч на м_53
Примечание. натуральные показатели сравниваются с соответствующимпериодом прошлого года.
Табл.4
Структура
пропуска сточных вод через сети канализации
и расход электроэнергии на водоотведение----------------------------------------------------------------------N N¦ Показатели ¦ед.изм. ¦Базовый период¦Расчетныйп/п¦ ¦ ¦--------------¦ период
¦ ¦ ¦ план ¦факт. ¦---+--------------------------------+--------+-------¦------+----------1-----------------2---------------------3-------4------5--------6----
1 Пропуск сточных вод через
канализационные сети, всего
в том числе:
а) от потребителей 1 группы тыс.м_53_0
б) от потребителей 2 группы тыс.м_53_0
в) от потребителей 3 группы тыс.м_53_0
2 Суточный пропуск сточных вод м_53_0/сут.
3 Расход электроэнергии кВт х ч на м_53
Примечание. Натуральные показатели сравниваются с соответствующимпериодом прошлого года.
Табл.5
Калькуляция затрат на производство и транспортировку
питьевой воды (пропуск сточной жидкости)----------------------------------------------------------------------
Показатели ¦ед.изм. ¦Базовый период¦Расчетный
¦ ¦--------------¦ период
¦ ¦ план ¦факт. ¦----------------------------------------------------------------------Прямые затраты:Электроэнергия тыс.руб.Амортизация на полное восстановление тыс.руб.основных фондовРемонт и техническое обслуживание, тыс.руб.в т.ч. капитальный ремонт тыс.руб.Заработная плата основных рабочих тыс.руб.Отчисления на социальные нужды тыс.руб.Материалы тыс.руб.Стоимость газа на технологические тыс.руб.нуждыПокупная вода тыс.руб.Оплата услуг по очистке стоков тыс.руб.Итого:Цеховые расходы:Содержание цехового персонала тыс.руб.Отчисления на социальные нужды тыс.руб.Содержание зданий, сооружений, тыс.руб.оборудования и инвентаряРасходы по охране труда и технике тыс.руб.безопасностиТекущий ремонт тыс.руб.Капитальный ремонт тыс.руб.Транспортные расходы тыс.руб.Итого:Общеэксплуатационные расходы:Содержание общеэксплуатационного тыс.руб.персоналаОтчисления на социальные нужды тыс.руб.Подготовка кадров тыс.руб.Услуги банков тыс.руб.Плата за сброс загрязняющих веществ тыс.руб.Расходы по ремонту противопожарных тыс.руб.приспособленийИзобретательство и рационализация тыс.руб.Консультативно-методические услуг тыс.руб.Командировочные расходы тыс.руб.Амортизация нематериальных активов тыс.руб.Сборы и отчисления тыс.руб.Представительные расходы и расходы тыс.руб.на рекламуПрочие расходы тыс.руб.Итого:Всего по полной себестоимости тыс.руб.Себестоимость 1 м/куб. воды руб.(сточной жидкости)Прибыль тыс.руб.Всего доходов тыс.руб.Средний отпускной тариф 1 м/куб. руб.воды (сточной жидкости)
Табл.5-1__________________________(наименование организации)
РАСЧЕТ
расходов на электроэнергию
на _______________ 199 __ г.
___________________________
(вид услуги)------------------------------------------------------------------------N N¦Наименование¦Уста ¦Произ¦ Число ¦Число ¦Расход ¦ Тариф ¦Стоимоп/п¦оборудования¦нов ¦води ¦ часов ¦рабочих ¦электро ¦ (руб.)¦сть
¦ ¦лен ¦тель ¦ работы ¦дней в ¦энергии ¦ ¦электро
¦ ¦ная ¦ность¦ в ¦расчет ¦в ¦ ¦энергии
¦ ¦мощ ¦(м_53_0/ ¦ смену ¦ном ¦расчет ¦ ¦в
¦ ¦ность¦час) ¦ ¦периоде ¦ном ¦ ¦расчет
¦ ¦(кВт/¦ ¦ ¦ ¦периоде ¦ ¦ном
¦ ¦ч) ¦ ¦ ¦ ¦3х5х6 ¦ ¦периоде
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кВт) ¦ ¦7х8
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.)---+------------+-----+-----+--------+--------+--------+-------+---------1-+-----2------+--3--+--4--+----5---+----6---+----7---+---8---+---9-------+------------+-----+-----+--------+--------+--------+-------+--------
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(по услуге) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------------------Главный энергетик _______________ Главный бухгалтер ____________
Заполняется при отсутствии норм расхода электрической энергии.
Табл.5-2__________________________(наименование организации)
РАСЧЕТ
амортизационных отчислений
на ____________ 199 __ г.
_________________________
(вид услуги)----------------------------------------------------------------------N N¦ Наименование ¦Инвентариза¦ Дата ¦Балансо ¦Норма ¦Суммап/п¦ основных фондов ¦ционный ¦ ввода ¦вая сто ¦аморти ¦амортиза
¦ ¦номер ¦ ¦имость ¦зацион ¦ционных
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ных от ¦отчисле
¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦числе ¦ний
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний ¦(тыс.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(%) ¦руб.)---+-----------------+-----------+----------+--------+-------+---------1-+--------2--------+-----3-----+-----4----+----5---+----6--+---7----
¦Итого (по услуге)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------------------------------------------------Главный бухгалтер ________________
Табл.5-3__________________________(наименование организации)
РАСЧЕТ
отчислений на ремонт и техническое
обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт
на ____________ 199 __ г.
_________________________
(вид услуги)----------------------------------------------------------------------N N¦ Наименование ¦ Балансо ¦Норма ¦Сумма ¦ Сумма отчисленийп/п¦ основных фондов ¦ вая сто ¦аморти ¦амортиза¦ в ремонтный фонд
¦ ¦ имость ¦зацион ¦ционных ¦ расчетного
¦ ¦ (тыс. ¦ных от ¦отчисле ¦ периода
¦ ¦ руб.) ¦числе ¦ний ¦ (тыс.руб.)
¦ ¦ ¦ний ¦(тыс. ¦
¦ ¦ ¦(%) ¦руб.) ¦---+-----------------+---------+----------+--------+-------------------1-+--------2--------+-----3---+-----4----+----5---+---------6--------
¦Итого (по услуге)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------------------------------------------------Главный энергетик ____________ Главный бухгалтер ________________
Табл.5-3__________________________(наименование организации)
РАСЧЕТ
отчислений на ремонт и техническое
обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт
на ____________ 199 __ г.
_________________________
(вид услуги)
Для предприятий, не обрразующих ремонтный фонд----------------------------------------------------------------------N N¦ Наименование ¦ Балансо ¦Сумма ¦Сумма ¦ Приложениеп/п¦ основных фондов ¦ вая сто ¦ремонта (в¦отчисле ¦ номер локальной
¦ ¦ имость ¦соответст ¦ний в ¦ сметы на плани
¦ ¦ (тыс. ¦вии с утв.¦ремонт ¦ руемый объем
¦ ¦ руб.) ¦сметой), ¦ный фонд¦ ремонтных работ
¦ ¦ ¦(тыс.руб.)¦(тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦---+-----------------+---------+----------+--------+-------------------1-+--------2--------+-----3---+-----4----+----5---+---------6--------
¦Итого (по услуге)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------------------------------------------------Главный энергетик ____________ Главный бухгалтер ________________
Табл.5-4__________________________(наименование организации)
РАСЧЕТ
затрат на оплату труда
на ____________ 199 __ г.
_________________________
(вид услуги)----------------------------------------------------------------------N N¦ Наименование ¦Численность¦ Разряд ¦Тарифная¦Размер ¦Планируеп/п¦ должности, ¦ (чел.) ¦ рабочего ¦ставка, ¦заработ¦мая сум
¦ профессии ¦ ¦ ¦оклад ¦ной ¦ма зара
¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦платы ¦ботной
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за ¦платы
¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяц* ¦(гр.6х
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(т.руб)¦гр.3)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(т.руб.)---+-----------------+-----------+----------+--------+-------+---------1-+--------2--------+-----3-----+-----4----+----5---+----6--+---7----
¦Итого (по услуге)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фактическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численностть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------------------------------------------------
*) В размер заработной латы включаются доплаты за работу в ночноевремя, доплата за вредные условия труда, районный коэффициент, процентпремии.Начальник ОТЗ _______________ Главный бухгалтер ____________
Табл.5-5__________________________(наименование организации)
РАСЧЕТ
расходов на материалы
на __________ 199 __ г.
_________________________
(вид услуги)----------------------------------------------------------------------N N¦ Наименование ¦ Норма ¦Расход на ¦Цена 1 ¦Стоимо ¦Обосноп/п¦ материала ¦ расхода ¦расчетный ¦тонны ¦сть на ¦вание
¦ ¦ (г/куб.м)¦период ¦(тыс. ¦расчет.¦цены
¦ ¦ ¦(гр.3 х V)¦руб.) ¦период ¦
¦ ¦ ¦ (тонн) ¦ ¦(гр.4х ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гр.5) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(т.руб)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+-----------------+-----------+----------+--------+-------+---------1-+--------2--------+-----3-----+-----4----+----5---+----6--+---7----
¦Итого (по услуге)¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------------------------------------------------Начальник ПЭО _______________ Главный бухгалтер ____________
Табл.5-6__________________________(наименование организации)
РАСЧЕТ
ЦЕХОВЫХ расходов
на __________ 199 __ г.----------------------------------------------------------------------N N¦ Статьи затрат ЦЕХОВЫХ ¦Период, предше¦ Расчетный периодп/п¦ расходов ¦ствующий ¦ (тыс.руб.)
¦ ¦расчетному ¦
¦ ¦году ¦
¦ ¦(тыс.руб.) ¦---+-------------------------------+--------------+--------------------1-+---------------2---------------+-------3------+---------4---------
¦Итого по цеху: ¦ ¦
¦(млн.руб.) ¦ ¦----------------------------------------------------------------------Начальник ПО _____________Главный бухгалтер _____________
Табл.5-7__________________________(наименование организации)
РАСЧЕТ
Общеэксплуатационных расходов
на __________ 199 __ г.----------------------------------------------------------------------N N¦ Статьи затрат ¦Период, предше¦ Расчетный периодп/п¦ общеэксплуатационных ¦ствующий ¦ (тыс.руб.)
¦ расходов ¦расчетному ¦
¦ ¦году ¦
¦ ¦(тыс.руб.) ¦---+-------------------------------+--------------+--------------------1-+---------------2---------------+-------3------+---------4---------
¦Итого по организации: ¦ ¦
¦(млн.руб.) ¦ ¦----------------------------------------------------------------------Начальник ПО _____________Главный бухгалтер _____________
Табл.6
РАСЧЕТ
прибыли для установления тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения----------------------------------------------------------------------N N¦ Показатели ¦ед.изм. ¦Базовый период¦Расчетныйп/п¦ ¦ ¦--------------¦ период
¦ ¦ ¦ план ¦факт. ¦----------------------------------------------------------------------1 Прибыль на развитие производства, тыс.руб.
в т.ч. капитальные вложения2 Прибыль на социальное развитие -"-3 Прибыль на поощрение -"-4 Отчисления в фонд -"-
энергосбережения в размере 1% от
стоимости услуг водоснабжения
(водоотведения) и базовом
периоде*5 Прибыль на прочие цели, -"-
в т.ч.:
а) плата за сверхнормативные -"-
выбросы (сбросы) загрязняющих
веществ (за услуги канализации),
остающейся в распоряжении
предприятия6 Дивиденды по акциям -"-7 Налоги -"-
а) на содержание милиции -"-
б) на содержание -"-
социально-культурной сферы и
жилищного фонда
в) на образование -"-
г) другие ** (согласно
действующему законодательству)8 Балансовая прибыль - всего -"-
в т.ч.
а) от реализации услуг -"-
водоснабжения и водоотведения
б) прочая реализация -"-
*Расходование указанных средств определяется программойэнергосбережения, разработанной предприятием водоснабжения(водоотведения) и согласованной с областным фондом энергосбережения.
**Все виды налогов, уплачиваемых в соответствии с действующимналоговым законодательством из прибыли.
Табл.7
РАСЧЕТ
источников финансирования капитальных вложений----------------------------------------------------------------------N N¦ Показатели ¦Базовый период¦Расчетныйп/п¦ ¦--------------¦ период
¦ ¦ план ¦факт. ¦----------------------------------------------------------------------
1 Объем капитальных вложений, в том числе:
- на производственное и научно-
техническое развитие
- на непроизводственные нужды
2 Финансирование капитальных вложений из
средств:2.1 амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов (100%)2.2 неиспользованных средств на начало года2.3 республиканского бюджета2.4 местного бюджета2.5 долевых2.6 полученных от реализации ценных бумаг2.7 кредитов
3 Итого по пункту 2
4 За счет прибыли (п.1-п.3)
Табл.8
РАСЧЕТ
доходов предприятий от водоснабжения и водоотведения----------------------------------------------------------------------N N¦ Показатели ¦ед.изм. ¦Базовый период¦Расчетныйп/п¦ ¦ ¦--------------¦ период
¦ ¦ ¦ план ¦факт. ¦----------------------------------------------------------------------
1 Расходы на полезный отпуск питьевой
воды (пропуск сточных вод)
2 Экономия (перерасход) по статьям
затрат (таблица 5)
3 Прибыль предприятий водопотребления
(водоотведения) (таблица 6)
4 Всего доходов (пункты 1-3)
5 Выпадающие доходы
6 Итого доходов
Примечание. Экономия, полученная в базовом периоде в результатевнедрения организационно-технических мероприятий, остается враспоряжении предприятий и на расчетный период. Основание - акт овнедрении мероприятия.
Перечень организаций и предприятий Оренбургской области,
оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения----------------------------------------------------------------------N ¦Наименование ¦Форма¦Наличие источни¦Уста ¦Объем¦Структу¦Утв.пп¦предприятия, ¦собст¦ков водоснабже ¦новлен¦оказ.¦ра пот ¦тариф
¦почтовый адрес, ¦венно¦ния и систем ¦ная ¦услуг¦ребите ¦для
¦ФИО директора ¦сти ¦водоотведения ¦произ ¦ ¦лей в %¦населе
¦телефон, факс, ¦ ¦Кол-во водоза ¦водст ¦ ¦ ¦ния,
¦ФИО начальника ¦ ¦боров, насосных¦венная¦ ¦ ¦дата,
¦ДЭО или ¦ ¦станций,скважин¦мощно ¦ ¦ ¦кем
¦экономиста, ¦ ¦протяженность и¦сть ¦ ¦ ¦утв.
¦телефон ¦ ¦диаметр водока ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нализационных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦--+----------------+-----+---------------+------+-----+-------+--------1+--------2-------+--3--+-------4-------+--5---+--6--+---7---+---8-----+----------------+-----+---------------+------+-----+-------+---------+----------------+-----+---------------+------+-----+-------+-----------------------------------------------------------------------------