Постановление Правительства Оренбургской области от 05.12.2011 № 1181-пп
О внесении изменений в областную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2008-2011 годах"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.12.2011 г. Оренбург N 1181-пп
О внесении изменений в областную целевую программу
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Оренбургской области в 2008-2011 годах"
1. Внести в 31октября 2011 года N 1062-пп) следующие изменения:
1.1. В разделе "Объем и источники финансирования" паспортаПрограммы:
цифры "3 265,568" заменить цифрами "3 303,428";
цифры "2 122,768" заменить цифрами "2 160,628";
цифры "1 502,395" заменить цифрами "1 540,255".
1.2. В абзаце первом раздела 1 "Введение" Программы:
слова "Переселение граждан Оренбургской области из ветхого иаварийного жилищного фонда на 2005-2010 годы" заменить словами"Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийногожилищного фонда на 2003-2010 годы".
1.3. В абзаце шестнадцатом раздела 2 "Характеристика проблемы"Программы:
цифры "3 265,568" заменить цифрами "3 303,428";
цифры "2 122,768" заменить цифрами "2 160,628"
1.4. Приложения 2, 3, 5 к Программе изложить в новой редакциисогласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наминистра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйстваОренбургской области Домникова С.Ю.
3. Постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.Губернатор -председатель Правительства Ю.А.Берг
Приложение N 1
к постановлению
Правительства области
от 05.12.2011 N 1181-пп
Приложение 2
к областной целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Оренбургской области
в 2008-2011 годах"
Основные направления
финансирования из областного бюджета мероприятий по
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
(млн. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | 2008- | В том числе || муниципального | 2011 годы - |----------------------------------|| образования | всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 || | | год | год | год | год ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||--------------------------------------------------------------------------|| I. Финансовые средства, направляемые на переходящие строительством объ- || екты, ранее финансировавшиеся из областного бюджета ||--------------------------------------------------------------------------|| Водоснабжение ||--------------------------------------------------------------------------|| Города ||--------------------------------------------------------------------------|| г. Оренбург | 65,6 | 25,0 | 20,0 | 20,6 | - || Строительство водовода | | | | | || от насосной станции II | | | | | || подъема до насосной | | | | | || станции III подъема Но- | | | | | || во-Сакмарского водоза- | | | | | || бора | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| г. Орск | 23,0 | 17,7 | 5,3 | - | - || Развитие систем | | | | | || водоснабжения в | | | | | || г. Орске | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| г. Бузулук | 191,66 | 25,0 | 16,4 | 16,4 | 133,86 || Станция очистки | | | | | || подземных вод в | | | | | || г. Бузулуке | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| г. Новотроицк | 163,2 | 75,5 | 50,0 | 37,7 | - || Реконструкция системы | | | | | || хозяйственно-питьевого | | | | | || водоснабжения г. | | | | | || Новотроицка | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| г. Медногорск | 8,9 | 3,5 | 5,4 | - | - || Развитие систем | | | | | || водоснабжения в | | | | | || г. Медногорске | | | | | || (пос. Нижняя Сорти- | | | | | || ровка) | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| г. Соль-Илецк | 22,0 | 3,0 | 9,0 | 10,0 | - || Водоснабжение | | | | | || г. Соль-Илецка, 1-й | | | | | || пусковой комплекс | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------|| Районы ||--------------------------------------------------------------------------|| Домбаровский район | 24,6 | 4,0 | 10,0 | 10,6 | - || 2-я нитка водовода к | | | | | || пос. Домбаровскому | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| Саракташский район | 27,7 | 27,7 | - | - | - || Водозабор для | | | | | || пос. Саракташа | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| Светлинский район | 283,5 | 180,0 | 83,5 | 20,0 | || Водоснабжение | | | | | || пос. Светлого | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| Тюльганский район | 6,8 | 6,8 | - | - | - || Реконструкция | | | | | || водопровода от станции | | | | | || II подъема до напорных | | | | | || резервуаров | | | | | || пос. Тюльгана | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| Итого | 816,96 | 368,2 | 199,6 | 115,3 | 133,86 ||--------------------------------------------------------------------------|| Канализация ||--------------------------------------------------------------------------|| Города ||--------------------------------------------------------------------------|| г. Оренбург | 102,0 | 15,0 | 35,0 | 52,0 | - || Реконструкция | | | | | || очистных сооружений | | | | | || канализации | | | | | || г. Оренбурга | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| г. Орск | 50,3 | 15,0 | 15,3 | 20,0 | - || Расширение и | | | | | || реконструкция | | | | | || канализации в г. Орске | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| г. Бузулук | 20,5 | 2,0 | 9,0 | 9,5 | - || Реконструкция | | | | | || коллектора N 2 в | | | | | || г. Бузулуке | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| г. Бугуруслан | 181,5 | 15,0 | 50,0 | 56,5 | 60,0 || Реконструкция | | | | | || канализационных | | | | | || очистных сооружений в | | | | | || г. Бугуруслане | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| г. Соль-Илецк | 14,3 | 1,0 | 6,0 | 7,3 | - || Реконструкция | | | | | || очистных | | | | | || сооружений в | | | | | || г. Соль-Илецке | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| г. Сорочинск | 9,0 | 2,5 | 6,5 | | || Инженерные сети к | | | | | || новой жилой застройке | | | | | || 3 микрорайона | | | | | || (ул. Глинки) в | | | | | || г. Сорочинске | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------|| Районы ||--------------------------------------------------------------------------|| Кваркенский район | 25,0 | 4,0 | 10,0 | 11,0 | - || Очистные | | | | | || сооружения | | | | | || с. Кваркено | | | | | || | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| Новоорский район | 48,0 | 12,0 | 18,0 | 18,0 | - || Строительство очистных | | | | | || сооружений в | | | | | || пос. Новоорске | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| Ташлинский район | 40,0 | 5,0 | 15,0 | 20,0 | - || Очистные сооружения в | | | | | || пос. Ташла | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| Тоцкий район | 43,0 | 5,0 | 19,0 | 19,0 | - || Очистные сооружения в | | | | | || с. Тоцком | | | | | || | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| Итого | 533,6 | 76,5 | 183,8 | 213,3 | 60,0 ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| Всего | 1 350,56 | 444,7 | 383,4 | 328,6 | 193,86 ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| в том числе капитальные | | | | | || вложения | 1 350,56 | 444,7 | 383,4 | 328,6 | 193,86 || | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------|| II. Финансовые средства, направляемые на вновь начинаемые строительством || объекты и объекты капитального ремонта, победившие в конкурсном отборе || среди муниципальных образований || ||--------------------------------------------------------------------------|| Итого | 810,068 | 188,4 | 218,5 | 276,4 | 126,768 ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| в том числе: | | | | | || капитальные вложения | 189,695 | 34,4 | 45,5 | 83,4 | 26,395 || прочие расходы (капи- | 620,373 | 154,0 | 173,0 | 193,0 | 100,373 || тальный ремонт) | | | | | ||-------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------|| Всего по Программе | 2 160,628 | 633,1 | 601,9 | 605,0 | 320,628 |----------------------------------------------------------------------------Примечание. Объемы финансирования подлежат уточнению при утвержденииобластного бюджета на соответствующий год.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства области
от 05.12.2011 N 1181-пп
Приложение 3
к областной целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Оренбургской области
в 2008-2011 годах"
Объемы
финансирования областной целевой программы "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области
в 2008-2011 годах"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)-----------------------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | 2008- | В том числе || | 2011 годы - |---------------------------------------------|| | всего | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год ||---------------------------+-------------+----------+-----------+----------+-----------|| Средства областного | 2 160,628 | 633,1 | 601,9 | 605,0 | 320,628 || бюджета - всего | | | | | ||---------------------------+-------------+----------+-----------+----------+-----------|| в том числе: | | | | | || капитальные вложения | 1 540,255 | 479,1 | 428,9 | 412,0 | 220,255 ||---------------------------+-------------+----------+-----------+----------+-----------|| из них ПИР | 13,0 | - | 1,0 | 12,0 | - ||---------------------------+-------------+----------+-----------+----------+-----------|| НИОКР | | - | - | - | - ||---------------------------+-------------+----------+-----------+----------+-----------|| Прочие расходы | 620,373 | 154,0 | 173,0 | 193,0 | 100,373 ||---------------------------+-------------+----------+-----------+----------+-----------|| Средства местных бюдже- | 1 142,8 | 340,9 | 324,1 | 347,0 | 130,8 || тов и частных инвесторов | | | | | ||---------------------------+-------------+----------+-----------+----------+-----------|| Итого | 3 303,428 | 974,0 | 926, 0 | 952,0 | 451,428 |-----------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к постановлению
Правительства области
от 05.12.2011 N 1181-пп
Приложение 5
к областной целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Оренбургской области
в 2008-2011 годах"
Ожидаемые результаты реализации областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Оренбургской области в 2008-2011 годах"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Основные показатели | Единица | 2006 год, | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 || п/п | | измерения | факти- | год | год | год | год || | | | чески | | | | ||-----+---------------------------------------------------+-------------+-----------+-------+-------+-------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----+---------------------------------------------------+-------------+-----------+-------+-------+-------+---------|| 1. | Износ сетей и сооружений коммунальной инфра- | | | | | | || | структуры: | | | | | | || | водопроводно-канализационное хозяйство | процентов | 61,0 | 57,0 | 55,0 | 53,0 | 50,0 || | теплоснабжение | процентов | 59,0 | 55,0 | 53,0 | 50,0 | 49,0 ||-----+---------------------------------------------------+-------------+-----------+-------+-------+-------+---------|| 2. | Перевод котельных на природный газ | процентов | 94,0 | 100,0 | - | - | - ||-----+---------------------------------------------------+-------------+-----------+-------+-------+-------+---------|| 3. | Мощность водозаборов | млн. | 1,50 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 || | | куб. м/сут. | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+-------------+-----------+-------+-------+-------+---------|| 4. | Мощность очистных канализационных сооружений | тыс. | 726,0 | - | 743,0 | 747,0 | 756,0 || | | куб. м/сут. | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+-------------+-----------+-------+-------+-------+---------|| 5. | Ввод жилья | тыс. | 657,0 | 790,0 | 850,0 | 900,0 | 950,0 || | | кв. метров | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+-------------+-----------+-------+-------+-------+---------|| 6. | Ввод жилья на 1 тыс. человек | кв. метров | 303,8 | 379,1 | 416,1 | 462,4 | 508,6 ||-----+---------------------------------------------------+-------------+-----------+-------+-------+-------+---------|| 7. | Прирост ввода жилья за счет обеспечения земельных | тыс. | 30,0 | 150,0 | 197,0 | 239,0 | 270,0 || | участков коммунальной инфраструктурой | кв. метров | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+-------------+-----------+-------+-------+-------+---------|| 8. | Капитальный ремонт жилищного фонда | процентов | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 || | | от всего | | | | | || | | жилищного | | | | | || | | фонда | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+-------------+-----------+-------+-------+-------+---------|| 9. | Уровень благоустройства жилищного фонда всеми | процентов | 61,5 | 68,0 | 71,5 | 75,0 | 76,0 || | видами благоустройства | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+-------------+-----------+-------+-------+-------+---------|| 10. | Инвестиции в ЖКХ - всего | млн. рублей | 379,0 | 974,0 | 926,0 | 952,0 | 451,428 || | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+-------------+-----------+-------+-------+-------+---------|| 11. | Объем работ и жилищно-коммунальных услуг | млрд. | 11,0 | 13,5 | 14,5 | 15,0 | 15,5 || | | рублей | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________