Постановление Правительства Оренбургской области от 30.03.2012 № 283-п
О комплексном инвестиционном плане модернизации поселка Энергетика Новоорского района Оренбургской области на 2012-2015 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2012 г. Оренбург N 283-п
О комплексном инвестиционном плане модернизации
поселка Энергетика Новоорского района Оренбургской области
на 2012-2015 годы
(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области
от 10.04.2014 г. N 207-п)
В целях обеспечения устойчивого развития экономики, повышениякачества и уровня жизни населения монопрофильных территориальныхобразований Оренбургской области:
1. Утвердить комплексный инвестиционный план модернизации поселкаЭнергетика Новоорского района Оренбургской области на 2012-2015 годы(далее - План) согласно приложению.
2. Органам исполнительной власти Оренбургской области,участвующим в реализации мероприятий Плана, до 15 числа месяца,следующего за отчетным кварталом, представлять в министерствоэкономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургскойобласти информацию о ходе их выполнения.
3. Министерству экономического развития, промышленной политики иторговли Оренбургской области (Васин В.В.) ежеквартально представлятьотчет о ходе реализации мероприятий Плана Губернатору Оренбургскойобласти.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить навице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургскойобласти по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.Губернатор Ю.А.Берг
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 30.03.2012 N 283-п Комплексный инвестиционный план
модернизации поселка Энергетик Новоорского района
Оренбургской области на 2012-2015 годы
(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области
от 10.04.2014 г. N 207-п)
Паспорт
комплексного инвестиционного плана модернизации поселка Энергетик
Новоорского района Оренбургской области на 2012-2015 годы
Наименование - комплексный инвестиционный план модернизации
Плана поселка Энергетик Новоорского района
Оренбургской области на 2012-2015 годы (далее -
План)
Цель и задачи - создание комфортной среды проживания в пос.
Плана Энергетик на основе диверсификации экономики,
модернизации объектов инфраструктуры, развития
новых производств.
Задачами Плана являются:
повышение конкурентоспособности экономики
поселка Энергетик;
проведение модернизации производства
градообразующего предприятия Ириклинская ГРЭС
- филиал ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"
(далее - Ириклинская ГРЭС);
привлечение инвестиций для освоения новых видов
производства;
поддержка развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;
модернизация и развитие комплексной
инфраструктуры поселка Энергетик;
содействие занятости населения, повышение уровня и
качества услуг в социальной сфере;
снижение негативного воздействия на окружающую
среду
Стратегические - диверсификация экономики поселка Энергетик за счет
направления реализации инвестиционных проектов в
Плана конкурентных отраслях (добывающая
промышленность и обрабатывающие производства);
формирование комфортной среды проживания за
счет развития социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, содействия занятости
населения
Срок - 2012-2015 годы
реализации
Плана
Перечень - строительство инвестиционных площадок для
основных развития производств и, как следствие, - поставка
мероприятий большого количества дешевой электроэнергии
Плана Ириклинской ГРЭС;
модернизация коммунальной инфраструктуры:
капитальный ремонт многоквартирных домов за счет
поддержки Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства;
продолжение действующих и развитие новых
направлений работы с субъектами малого и среднего
бизнеса
Ключевые - создание 212 новых постоянных рабочих мест к
целевые 2015 году;
показатели увеличение занятых на малых предприятиях до 520
Плана человек к 2015 году;
увеличение объема отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг в поселке Энергетик с
15980 млн. рублей в 2013 году до 16500 млн. рублей
в 2015 году (в сопоставимых ценах);
повышение среднемесячной заработной платы
работников предприятий с 23,9 тыс. рублей в 2013
году до 26,1 тыс. рублей в 2015 году;
недопущение роста выше 0,83 процента уровня
зарегистрированной безработицы к 2015 году
Объемы и - общий объем финансирования Плана с 2012 года по
источники 2015 год составляет 1410,78 млн. рублей, в том
финансирования числе по годам:
Плана 2012 год - 462,74 млн. рублей*);
2013 год - 86,05 млн. рублей;
2014 год - 104,29 млн. рублей;
2015 год - 757,7 млн. рублей;
по источникам финансирования
за счет средств:
федерального бюджета - 52,7 млн. рублей;
областного бюджета - 301,63 млн. рублей;
муниципального бюджета - 15,95 млн. рублей;
кредитов коммерческих банков - 723,0 млн. рублей;
собственных средств предприятий - 313,8 млн.
рублей;
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства - 3,7 млн. рублей.
*) Софинансирование мероприятий Плана осуществляется в пределахсредств, предусматриваемых в областном бюджете на соответствующийфинансовый год, при соблюдении порядка и условий, установленныхобластными целевыми программами и нормативными правовыми актамиОренбургской области.
Введение
Настоящий План разработан в рамках реализации Послания ПрезидентаРоссийской Федерации Медведева Д. А. Федеральному Собранию РоссийскойФедерации и в целях стабилизации ситуации в поселке Энергетик. Планучитывает основные направления социально-экономического развитияРоссийской Федерации на долгосрочную перспективу, стратегию развитияОренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года.
В связи с реорганизацией в 2006 году градообразующего предприятия- Ириклинской ГРЭС - возникла проблема сокращения рабочих мест.Ремонтные бригады, обслуживающие предприятие, были расформированы,рабочие уволены. В заново открывшихся подрядных организациях врезультате реорганизации резко снизилась заработная плата, люди быливынуждены выезжать на заработки в другие регионы Российской Федерации.В условиях финансово-экономического кризиса возникла угроза социально-экономической стабильности и жизнедеятельности поселка Энергетик.
Для определения мероприятий, необходимых для стабилизацииситуации в поселке Энергетик и решения возникших проблем, разработаннастоящий План.
Основная цель Плана - создание комфортной среды проживания впоселке Энергетик на основе диверсификации экономики, модернизацииобъектов инфраструктуры, развития новых производств.
Достижение цели планируется осуществить за счет формированияинфраструктуры, необходимой для обеспечения комфортнойжизнедеятельности населения поселка, на основе устойчивогоэкономического роста, развития перспективных для данногомуниципального образования сфер деятельности, стимулированияинвестиционной деятельности, закрепления населения в поселке Энергетикпутем создания новых рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса,инженерной инфраструктуры и социальной сферы.
I. Краткие сведения о географическом положении, природных
условиях и территориальных ресурсах
Современный ландшафт оренбургского Зауралья невозможнопредставить без Ириклы - уникального рукотворного водоема. Ириклинскоеводохранилище является главным богатством Новоорского района.Водохранилище было построено в 1949-1957 годах с цельюгарантированного водоснабжения восточной и центральной частейОренбургской области и представляет собой глубоководное горное озеросо скалистыми берегами и многочисленными заливами. Длина водохранилищапо реке Урал составляет 73 километра, площадь зеркала - 260 кв.километров.
По окончании строительства плотины и гидроэлектростанции с цельюпокрытия дефицита электроэнергии на Южном Урале 8 июня 1962 года былопринято правительственное решение о комплексном строительстве крупнойтепловой электростанции с мощностью 2400 МВт. В январе 1963 годаприбыла первая группа строителей, в апреле 1967 года ЦентральныйКомитет ВЛКСМ объявил строительство Ириклинской ГРЭС Всесоюзнойударной комсомольской стройкой.
На берегу водохранилища, рядом со строящейся Ириклинской ГРЭС, вмарте 1963 года был заложен первый пятиэтажный дом. Так возник поселокстроителей, который в 1966 году официально был назван рабочим поселкомЭнергетик.
Поселок расположен в 350 километрах от г. Оренбурга, имеетжелезнодорожное и автомагистральное сообщение. Ближайшаяжелезнодорожная станция находится в 50 километрах - в поселкеНовоорск, аэропорт расположен в 100 километрах - в городе Орске.
Природа поселка не отличается разнообразием: он построен нанебольшой равнине в холмистой лесостепи. Территория сложеначетвертичными водоупорными суглинками глубиной 30-80 метров,перекрытыми почвенно-растительным слоем 0,5-0,8 метра.
Климат поселка резко континентальный, характеризуется большойамплитудой колебания температуры воздуха зимой с частыми метелями (доминус 40о С) и жарким сухим летом с недостаточным и неустойчивыматмосферным увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечногоосвещения (до плюс 39о С).
Преобладающие ветры - западные, юго-западные, северные и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра составляет 4 метра в секунду.Наиболее неблагоприятным климатическим фактором в летний периодявляются суховеи - горячие ветры.
Поселок Энергетик представляет собой компактный жилой массив иимеет облик города: построены пятиэтажные и девятиэтажные дома,гостиница, дворец культуры, школы, профессионально-техническоеучилище, музыкальная школа, больница, поликлиника, профилакторий,спортивный комплекс "Дельфин". Общая площадь поселка - 1505,0 гектара,в нем проживает около 8,0 тыс. человек. В северной части поселка наплощади 70,5 гектара построены дома частного сектора с земельнымиучастками, в западной части расположены садоводческие некоммерческиетоварищества. На берегу водохранилища расположены 6 баз отдыха,рассчитанных на 550 отдыхающих.
Зеленые насаждения являются одним из главных элементовэкологического каркаса территории поселка Энергетик. Общая площадьмноголетних насаждений (сады-огороды) составляет 112,0 гектара.Деревья в парковой зоне, многолетняя кустарниковая растительностьвыполняют защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции,защищают поселок от воздействия промышленного производства. В 2008году на областном конкурсе на лучшее благоустройство среди сельскихпоселений области поселок Энергетик занял второе место.
Система водоснабжения поселка Энергетик осуществляется путемтранспортировки холодной питьевой воды, закупаемой у предприятияИриклинская ГРЭС. Транспортировка питьевой воды на нужды поселкапроизводится по трем водоводам, распределение по территории происходитпо внутриквартальным водопроводам.
II. Анализ социально-экономического положения поселка
и результат диагностики его состояния
Географическое расположение поселка удобно для организациипроизводства и межрегионального сотрудничества. Вблизи поселканаходятся месторождения с большими запасами полезных ископаемых(известняк, песок), являющиеся сырьевой базой для строительнойпромышленности.
Население трудоспособного возраста на 1 января 2013 годасоставляет 43,5 процента, старше трудоспособного возраста - 35,7процента. Около 40,0 процента от численности трудоспособного населениясоставляет молодежь в возрасте от 18 до 34 лет.
Жилищный фонд поселка имеет компактное расположение, 100,0процента жилья является благоустроенным.
1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов,
ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
В поселке Энергетик на протяжении ряда лет сохраняется тенденцияснижения общей численности населения как за счет естественной, так ивследствие миграционной убыли на 50-100 тысяч человек ежегодно.Численность постоянного населения поселка на 1 января 2012 годасоставила 7,89 тыс. человек, на 1 января 2013 года - 7,55 тыс.человек. Преобладание числа убывших над числом прибывших объясняетсятем, что выпускники школ уезжают в города с целью продолжитьобразование и, как правило, не возвращаются, поскольку наблюдаетсянедостаточность рабочих мест.
Среднегодовая численность постоянного населения поселка в 2011году составила 7,89 тыс. человек, в 2012 году - 7,85 тыс. человек. На1 января 2014 года численность населения оценочно составила 7,5 тыс.человек.
На 1 января 2013 года на территории поселка зарегистрировано 79родившихся человек и 144 умерших, смертность превышает рождаемость в1,8 раза. Убыль населения составила (-65), показатель в сравнении с2011 годом увеличился на 25 процентов, что намного ниже среднегорайонного показателя (+4). Это вызвано совокупным действиемотрицательных факторов, главным из которых является старение населения(удельный вес лиц старше трудоспособного возраста составляет свыше 35процентов). В 2012 году уровень рождаемости на 1000 человек населениясоставил 10,2 (рост по отношению к 2011 году - 112 процентов).Показатель увеличился, однако он на 44 процента ниже среднегорайонного уровня. Реализация демографических программ постимулированию рождаемости населения и приоритетного национальногопроекта в сфере здравоохранения на период с 2012 по 2015 годы позволитувеличить естественный прирост населения поселка Энергетик.
Миграционные потоки в течение многих лет неоднозначно влияли наизменение численности населения поселка. Миграционная ситуацияхарактеризуется оттоком населения в пределах Российской Федерации, приэтом больший процент составляет межрегиональная миграция. В 2012 годумиграционная убыль населения составила 80 человек, это самый высокийпоказатель за пять предшествующих лет. Число прибывших в поселокграждан не было стабильным и в течение анализируемых лет колебалось впределах 50 человек.
Численность экономически активного населения поселка Энергетик посостоянию на 1 января 2013 года составила 3,7 тыс. человек, из нихзанято в экономике 3,4 тыс. человек, или 91,9 процента экономическиактивного населения.
Среднегодовая численность работающих на предприятиях и ворганизациях поселка Энергетик за 2012 год составила 3,1 тыс. человек,в том числе на градообразующем предприятии - 800 человек, то есть 25,8процента от общего числа работающих. Всего в промышленном комплексезанято более 65,0 процента работающего населения.
Рынок труда в поселке Энергетик формировался под влияниемсоциально-экономических и демографических факторов. В отдельныхобластях экономики продолжался процесс, связанный со сменойсобственника, оптимизацией производства, сопровождающийся, какправило, сокращением численности персонала и ликвидацией отдельныхпредприятий. Темпы рассматриваемых показателей в 2009 году снижены доуровня 2008 года из-за кризисной ситуации, которая затронулапрактически все сферы материального производства. Анализ состоянияпроизводительных сил за 2012 год показал снижение безработицы. Уровеньофициально зарегистрированной безработицы в поселке Энергетик составил1,0 процента, то есть снизился на 0,5 процента по сравнению с 2011годом. Несмотря на положительные изменения и снижение безработицы,достичь полной стабилизации на рынке труда пока не удалось.
По состоянию на 1 января 2013 года в ГБУ "Центр занятостинаселения" в качестве ищущих работу обратились 39 человек, не занятыхтрудовой деятельностью, признаны безработными 35 граждан, что на 8человек меньше, чем за аналогичный период 2011 года. За 2012 год былотрудоустроено 32 человека, в том числе 22 подростка. Основнойпричиной, препятствующей устройству на работу, является отсутствие умолодежи стажа работы. Число вакансий на рынке труда в поселкеЭнергетик превышает число зарегистрированных в службе занятостибезработных в 2,3 раза, однако большинство предлагаемых вакансий несоответствует требованиям безработных граждан по характеру работы иуровню оплаты.
В 2014 году в связи с развернувшейся полномасштабной оптимизациейпроизводства градообразующего предприятия - Ириклинской ГРЭС - будетснижаться численность работников предприятия.
Основные пути решения указанной проблемы на перспективу видятся всоздании новых производств, расширении существующих мощностей,реанимации неэффективных субъектов бизнеса, создании новых рабочихмест.
2. Промышленное производство
Промышленный комплекс является лидером экономики муниципальногообразования Энергетикский поссовет. На территории муниципальногообразования, кроме Ириклинской ГРЭС, промышленное производствопредставляют предприятия пищевой промышленности: ОАО "Ириклинскиймолочный завод", ООО "Ирикла-молоко", ООО "Ириклинская пекарня", ООО"Ириклинский торговый дом"; рыбоводство и рыболовство представленопредприятиями ООО "Фиш-ка", ООО "Ирикла-рыба", рыбохозяйственнымпроизводственным кооперативом рыболовецким колхозом "Волна",ремонтными бригадами, обслуживающими предприятие Ириклинская ГРЭС.Распределение тепловой энергии, водоснабжение и водоотведениеосуществляет предприятие МУ ЖКХ поселка Энергетик.
Ириклинская ГРЭС - одна из самых крупных электростанций на ЮжномУрале. Она расположена в восточной части Оренбургской области, вцентре высокоразвитого экономического района. На севере граничит с г.Магнитогорском, на юге - с Орско-Актюбинским промышленным районом, навостоке - с Соколовско-Сорбайским железорудным месторождением, назападе - с г. Медногорском и г. Кувандыком.
В состав Ириклинской ГРЭС, как структурное подразделение, входитгидроэлектростанция (далее - ГЭС) мощностью 30 МВт. Ириклинская ГРЭСрасположена в 20 километрах от ГЭС, ниже по течению реки Урал.Основные виды деятельности предприятия - выработка электроэнергии ипродажа ее на оптовом рынке, а также снабжение теплом потребителейпоселка Энергетик. Распределение-отпуск электроэнергии производится повысоковольтным линиям 500, 220, 110 кВ по следующим направлениям: ВЛ-500 кВ - "Житикара" (Республика Казахстан) и "Магнитогорск" -подстанция "Газовая" (Оренбургская область); ВЛ-220, 110 кВ - поОренбургской области, Республике Башкортостан. С 29 сентября 2006 годаИриклинская ГРЭС является филиалом открытого акционерного общества"Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики".
17 марта 2009 года 61,9 процента голосующих акций акционерногообщества "Первая генерирующая компания оптового рынкаэлектроэнергетики" передано в управление ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" сроком на5 лет с правом пролонгации на аналогичный период. С 31 марта 2011 годаполномочия управляющей организации ОАО "ОГК-1" переданы ООО "ИНТЕР РАО- Управление электрогенерацией" группы компаний ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" - динамично развивающаяся электроэнергетическаякомпания со штаб-квартирой в г. Москве, управляющая активами в России,Грузии, Армении, Республике Казахстан, Таджикистане, Молдавии, Литве иФинляндии. Деятельность ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" охватывает производство исбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетическийтрейдинг, инжиниринг, а также проектирование и строительство объектовгенерации. Под контролем и управлением ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" находятся24 тепловых, 1 атомная и три гидроэлектростанции совокупной мощностьюоколо 29 ГВт. С 1 октября 2012 года Ириклинская ГРЭС является филиаломоткрытого акционерного общества "ИНТЕР РАО - Электрогенерация".
По производству электроэнергии, как по своеобразному индикатору,можно судить о росте производства в целом в экономике района. Объемпроизводства по предприятию Ириклинская ГРЭС за 2012 год составил12 314,3 млн. рублей, то есть увеличился на 111,3 процента. Выработкаэлектроэнергии выросла до 12742,2 млн. кВт. ч, или 109,5 процента поотношению к 2011 году. Это является следствием роста поставок в Сибирьи восполнения потерь Саяно-Шушенской ГЭС.
Предприятия пищевой промышленности ООО "Ириклинский молочныйзавод" и ООО "Ирикла-молоко" снабжают жителей и бюджетную сферу районаобширным ассортиментом своей продукции: молоком, сметаной, ряженкой,творогом, сливочным маслом, сыром "Адыгейский", бифилайфом. За суткина предприятиях перерабатывается 10-12 тонн молока. За 2012 годотгружено 3862 тонны молочной продукции на сумму 81,9 млн. рублей,рост составил 102,9 процента за счет расширения рынков сбытапродукции. ООО "Ириклинский молочный завод" и ООО "Ирикла-молоко" идутв ногу со временем, используя новую технику, современную упаковку.Тридцать лет молочный завод держит марку ответственного производителя,что подтверждают многочисленные дипломы и гранты. Предприятияпривлекли за 2012 год заемные у ОАО "Россельхозбанк" средства в сумме9,0 млн. рублей и направили авансовые платежи на закупку молока усельскохозяйственных товаропроизводителей района.
За 2012 год выпуск хлеба и хлебобулочных изделий по предприятиюООО "Ириклинская пекарня" составил 198 тонны на сумму 4,4 млн. рублей(по отношению к 2011 году - 102,3 процента), рост произошел за счетрасширения ассортимента, повышения качества хлебобулочных,кондитерских изделий и увеличения рынков сбыта.
ООО "Ириклинский торговый дом" расположено на территории магазина"Олимпийский" в поселке Энергетик, осуществляет два вида деятельности- розничную торговлю и хлебопекарное производство. Предприятиезанимается выпечкой хлеба, хлебопекарной продукции, приготовлениемкондитерской и мучной продукции: булочек, пирогов, рулетов, пирожных,полуфабрикатов. Продукты питания с удовольствием закупают больницапоселка Энергетик, ОАО "Санаторий-профилакторий "Лукоморье", детскиесады и лагеря. В 2009 году предприятие получило диплом "Лидерэкономики" в номинации "Лучшее предприятие отрасли", в 2011 годуучаствовало в конкурсе "Предприятия торговли современного сервиса" вноминации "Сельский магазин" и заняло второе призовое место, запроизводственную деятельность в 2012 году награждено многочисленнымидипломами.
Производством железобетонных изделий в поселке занимаетсяпредприятие Ириклинский цех филиала завода железобетонных изделий ОАО"Оренбургсельэлектросетьстрой", который выпускает железобетонныестойки для опор линий электропередачи ВЛ 0,4-10 кВ и товарный бетон.За 2012 год произведено 10,86 тысяч кубических метров продукции насумму 85,6 млн. рублей (173,1%) за счет объемов поставки товарногобетона для строительства обводного канала на Ириклинской ГРЭС. Поданному предприятию необходима совместная проработка вопросовиспользования инертных материалов для производства железобетонныхизделий, производимых и добываемых на территории района (щебня,песка), с целью снижения затрат на производство продукции.
В экономике России рыбная отрасль является стратегической инапрямую обеспечивает продовольственную безопасность страны. Внастоящее время в отрасли происходят позитивные преобразования,направленные на возрождение отечественного рыбного хозяйства,внедряются высокотехнологические способы добычи, выращивания, храненияи переработки продукции, формируется торговая сеть магазинов рыбнойпродукции.
На протяжении 4 лет в поселке Энергетик Новоорского районаработает предприятие ООО "Фиш-ка" по производству уникального видапродукции - филе окуня и судака. Рыбный деликатес нашел заслуженноепризнание среди потребителей.
ООО "Фиш-ка" занимается добычей и переработкой рыбы на своихпроизводственных мощностях, получением замороженного филе окуня,судака, рипуса и плотвы. За короткий срок, с мая 2007 года,предприятие активно стало наращивать объемы производства, организовалоболее 100 рабочих мест и подготовило бизнес-проект по рыболовству наИриклинском водохранилище. Цель проекта состоит в организациисовместной работы всех заинтересованных структур по признанию промыслана водохранилище как устойчивого рыболовства в рамках организации"Морской попечительский совет", инвесторами которой являются ООО "Фиш-ка" (50,0 процента) и компания из Германии (50,0 процента).
За 2012 год переработано и реализовано 144 тонны рыбной продукциина сумму 42,0 млн. рублей, объемы остались на уровне 2011 года.
Предприятие ООО "Ирикла-рыба" занимается разведением садковых рыб(карп, форель, осетр, японский карась). Процесс выращивания рыбы оченьсложный, за 2012 год проинкубировано 3,5 млн. личинок, выпущено впруды около 11,0 тонн малька (сиголетка), выращено и реализовано 136тонн рыбы на сумму 17,4 млн. рублей (снижение относительно уровня 2011года на 7 процентов). Площадь садкового хозяйства - 10000 кв. метров,на территории размещены 200 садков, площадь каждого из них - 10 кв.метров, из одного садка выращивается до 1 тонны рыбы. Передовыехозяйства области выращивают до 500 кг рыбы. В 2010 году был построенкомбикормовый завод, позволивший снизить цены на рынке по осетровымпородам в 2 раза. Реализация рыбы идет через магазины района иобласти. В 2008-2009 годах ООО "Ирикла-рыба" получило призовые местана ВДНХ в Москве (две золотые и одну серебряную медали). На базепредприятия планируется строительство пивного завода, для чегозакуплено чешское оборудование, разработана технология производствавысококачественного пива "Ириклинское".
Основным видом деятельности рыбохозяйственного производственногокооператива рыболовецкого колхоза "Волна" является вылов рыбы наИриклинском водохранилище. Ежегодное сокращение количества водныхбиоресурсов, замещение ценных пород рыб (рипуса, сига) сорными видамиповлекло за собой снижение добычи рыбы. Причинами уменьшения рыбныхзапасов являются незаконный вылов рыбы и низкая эффективностьестественного нереста. Основным рынком сбыта рыбной продукции являетсяперерабатывающее предприятие ООО "Фиш-ка".
Из-за некачественного хранения (отсутствие холодильных камер)20,0 процента выловленной рыбной продукции не пользуется спросом иутилизируется.
Проблем в рыбной отрасли много. Ежегодный улов рыбы (около 500тонн) приходится на Ириклинское водохранилище, поэтому экосистему ирыбные запасы водохранилища необходимо не только сохранять, но иувеличивать.
Ремонтные (подрядные) организации до 2001 года входили в составИриклинской ГРЭС. Численность работающих при переводе собственногоперсонала в подрядные организации уменьшилась на 1104 человека. С 2011года ремонтные работы на предприятии осуществляются ОАО"ПермГРЭСэнергоремонт", в структурное подразделение которого вошлиработники и специалисты из 2 реорганизованных филиалов предприятий ОАО"Оренбургэнергоремонт", УЭР "Южный" - филиал ОАО "УЭР". Общаячисленность ремонтного персонала в 2012 году уменьшилась относительноуровня 2011 года с 590 человек до 560 (5,0 процента).
3. Развитие сферы малого бизнеса
На территории муниципального образования поселок Энергетик на 1января 2013 года число действующих предприятий малого бизнесасоставило 18 единиц, предпринимателей без образования юридическоголица - 189 человек.
Структура малого бизнеса в муниципальном образовании представленаследующими видами деятельности: промышленность, строительство,транспорт, розничная торговля, оказание платных услуг и другие.
Динамика развития сферы малого бизнеса показывает, что в 2012году по сравнению с 2011 годом количество субъектов малогопредпринимательства выросло на 32 единицы, на 30 объектов увеличилоськоличество индивидуальных предпринимателей. В сфере малого бизнеса за2012 год создано 56 рабочих мест, в том числе 3 места в крестьянско-фермерском хозяйстве, 23 места на малых предприятиях, 30 человекзанялись индивидуальной трудовой деятельностью. На долю субъектовмалого бизнеса приходится 46,9 процента розничного товарооборота, натранспорт и связь - 3,6 процента, обрабатывающее производство - 12,1процента, производство и распределение газа и воды - 3,6 процента,сельское хозяйство - 16,3 процента, строительство - 10,8 процента,другие - 6,7 процента.
По мере обращений предпринимателей специалистами администрациипоселка оказывается консультационная помощь по различным вопросам,связанным с проблемами льготного кредитования при открытии илиразвитии собственного бизнеса, аренды помещений, соблюдениязаконодательства о защите прав потребителей, сбора необходимыхдокументов для внесения в торговый реестр предприятий торговли иобщественного питания, порядка предоставления субсидий и грантов изобластного бюджета субъектам малого и среднего бизнеса. Обращаютсяграждане и по вопросу порядка регистрации в качестве предпринимателей.
Специалистами администрации поселка оказывается содействие поучастию предпринимателей в различных областных и всероссийскихмероприятиях.
В 2012 году за счет средств областного бюджета, выделенных всоответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от25.06.2012 N 508-п "О предоставлении грантов за счет средствобластного бюджета начинающим субъектам малого и среднегопредпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса", 4индивидуальных предпринимателя получили гранты на сумму 1185,18 тыс.рублей на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, пчеловодства.
В муниципальном образовании Энергетикский поссовет возобновилоработу муниципальное автономное учреждение "Центр по поддержке иразвитию малого и среднего предпринимательства", разработанымероприятия, в том числе участие в:
разработке целевой муниципальной программы "Развитие торговли вНовоорском районе" на 2012-2014 годы;
областном конкурсе "Предприятие торговли современного сервиса",ориентированном на упорядочение торговли на рынке, реконструкциюпредприятий торговли и приведение их в соответствие с требованиямидействующего законодательства;
областном этапе конкурса "100 лучших товаров России";
проведении обучающих семинаров, конференций и других мероприятий.
При администрации муниципального образования Энергетикскийпоссовет был образован общественный совет предпринимателей, назаседаниях которого рассматривались следующие вопросы:
противопожарная безопасность, новые правила и штрафы по линиигражданской обороны для предпринимателей и юридических лиц; продажа всобственность субъектам малого предпринимательства муниципальногоимущества и использование нежилых помещений; размещение и переноспоселкового рынка; рассмотрение документов для выделения грантов изобластного бюджета.
Для развития бизнеса на 2012-2015 годы запланированы мероприятияпо строительству завода по переработке рыбной продукции до 40,0 тонн вгод, модернизации хлебопекарного производства, покупке оборудованиядля разведения ценных пород рыб и другие. Данные об объемефинансирования указанных мероприятий приведены в разделе 2 приложенияN 1 к Плану.
4. Состояние социальной сферы
и жилищно-коммунального хозяйства
В поселке Энергетик функционирует три дошкольных образовательныхорганизации на 540 мест (в них воспитываются 447 детей), двеобщеобразовательные школы с численностью 870 учащихся, детскийоздоровительный лагерь "Мечта" (в одну смену отдыхают 190 детей).
Все образовательные организации перешли в новый статус финансово-хозяйственного ведения: 3 автономных и 3 бюджетных. Дополнительноеобразование детей представлено секциями и кружками, процент охвата -92%.
Все образовательные организации поселка Энергетик имеют лицензиии свидетельства об аккредитации, относятся к первой и второй группамсанитарно-эпидемиологического благополучия, оснащены системамиавтоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.Состояние и меры по усилению антитеррористической и противопожарнойзащищенности объектов образования удовлетворительное.
Обеспечение детей дошкольного возраста местами в детском садусоставляет 100 процентов. Восемь детей с ограниченными возможностямиздоровья бесплатно посещают дошкольные образовательные организации.
В дошкольных образовательных организациях работают 42 педагога,из них с высшим образованием - 13 (31 процент).
Из 57 учителей общеобразовательных школ 56 человек (98 процентов)имеют высшее педагогическое образование. В настоящее время 2 учителяполучают второе высшее педагогическое образование.
Квалификационный ценз педагогов: в ДОУ имеют высшую категорию 2воспитателя (5 процентов), первую - 32 (76 процентов); вобщеобразовательных школах: высшую категорию - 19 учителей (31процент), первую - 34 (56 процентов).
В поселке работают 19 педагогов (18 процентов), достигшихпенсионного возраста.
В 2012 году в школы поселка прибыли 3 молодых специалиста.
Все дошкольные образовательные организации имеют приоритетноенаправление развития воспитанников:
детский сад N 1 поселка Энергетик - "Детский сад присмотра иоздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических,профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур";
детский сад N 3 - "Детский сад общеразвивающего вида сприоритетным осуществлением познавательно-речевого развитиявоспитанников";
детский сад N 4 - "Детский сад общеразвивающего вида сприоритетным осуществлением познавательно-речевого развитиявоспитанников".
С целью успешного перехода на федеральные государственныеобразовательные стандарты второго поколения в 2012-2013 учебном годусредняя общеобразовательная школа N 2 поселка Энергетик сталарегиональной экспериментальной площадкой по введению федеральногогосударственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общегообразования.
В школах реализуется предпрофильное и профильное обучение(ежегодно профиль определяется с учетом запросов учащихся, ихсклонностей и способностей) по пяти направлениям.
В 2012 году общеобразовательные школы поселка закончили 32выпускника. Все они приняли участие в едином государственном экзамене.Золотыми и серебряными медалями награждены 4 выпускника. Все медалистыпоощрены премиями главы района.
В 2012 году учащиеся школ и воспитанники учрежденийдополнительного образования детей стали победителями и призерамирайонных, региональных и Всероссийских конкурсов творческих работ,проектов, олимпиад, фестивалей и спортивных соревнований.
Все образовательные организации поселка перешли на новую системуоплаты труда.
Среднемесячная заработная плата работников за 2013 год составилав дошкольных образовательных организациях 11 000 рублей,общеобразовательных организациях - 17 199 рублей.
Одним из ведущих направлений работы образовательных учреждений в2012 году стало социальное партнерство, в рамках которого они активносотрудничают с детской школой искусств, спорткомплексом "Дельфин", ОАО"Санаторий-профилакторий "Лукоморье", Домом культуры "Современник",Ириклинской ГРЭС.
Охват отдыхом, оздоровлением и занятость в летний периодсоставляют 100 процентов. Традиционно на базе детскогооздоровительного лагеря "Мечта" в 2012 году работали профильные сменыклубов юных моряков, юных пожарных спасателей.
Все образовательные организации оснащены компьютерной техникой,имеют собственные сайты, электронную почту. Материально-техническаябаза позволяет полноценно использовать информационные технологии вобразовательном процессе, их используют в своей профессиональнойдеятельности 90 процентов педагогов. На один компьютер приходится 7,5учащихся, что существенно превышает областные показатели.
В поселке Энергетик функционирует филиал государственногоавтономного образовательного учреждения среднего профессиональногообразования "Орский технический техникум имени А. И. Стеценко",численность обучающихся - 119 человек. С 1974 года более семи тысяччеловек получили профессии: слесарь КИП, электрогазосварщик, операторЭВМ, связист, повар-кондитер и другие. В техникуме реализуетсяпрограмма инклюзивного содействия образованию подростков сограниченными возможностями здоровья. Преподавательский состав - 13человек, технический персонал - 25 человек. По организации ипроведению производственной практики студенты техникума сотрудничают сИриклинской ГРЭС, ООО "Ирикла-молоко", ООО "Ириклинская пекарня", ООО"Ирикла-рыба" и другими.
Система здравоохранения представлена филиалом муниципальногоавтономного учреждения здравоохранения "Новоорская центральнаярайонная больница" - районной больницей поселка Энергетик (далее - РБпос. Энергетик), обслуживающей население поселка. В состав филиалавходят следующие структурные подразделения: отделение скороймедицинской помощи, поликлиника, стационар круглосуточного и дневногопребывания на 50 коек, стационар на дому на 7 коек, аптека лечебно-профилактического учреждения.
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается поликлиникой натерритории больничного городка (количество посещений - 275 в день).Необходимое лечение и профилактику заболеваний населения осуществляетООО "Санаторий-профилакторий "Лукоморье". Основной профиль санатория -лечение заболеваний органов дыхания и опорно-двигательной системы.
Обеспечение лекарственными средствами осуществляет аптекалечебно-профилактического учреждения.
Коэффициент совместительства: врачи - 1,5 (целевой показатель -1,3); средний медицинский персонал - 1,1 (целевой показатель - 1,1).
В районной больнице поселка Энергетик 2 вакансии врачей, в томчисле: врача-терапевта - 1, врача скорой медицинской помощи - 1.
Обеспеченность специалистами на 10 тыс. человек населения:врачами - 17,3 (целевой показатель - 30,0), средним медицинскимперсоналом - 69,2 (целевой показатель - 91,7).
Финансирование здравоохранения на 1 жителя в 2013 годуувеличилось с 6 086 рублей до 6 358 рублей относительно уровня 2012года, или на 5,0 процента. Подушевой норматив финансирования на 2013год за счет средств обязательного медицинского страхования составил 5535,3 тыс. рублей.
Средняя номинальная зарплата работников увеличилась с 11 692рублей в 2012 году до 13 902 рублей в 2013 году (на 19,0 процента).
Износ оборудования составляет 58,0 процента.
Обеспеченность учреждения основными фондами на 1 января 2013 годасоставляла 92,0 процента. Износ зданий учреждения составляет 40,0процента.
Основными вопросами в сфере здравоохранения поселка, требующимирешения, являются:
укомплектование кадрового состава больницы, привлечение молодыхспециалистов путем организации обучения по целевому назначению;
выделение квартир социального найма для медицинских работников;
более эффективное использования коечной мощности с учетомпоказателя работы койки 330 дней в году;
развитие выездных форм медицинского обслуживания (стационар надому, организация выездов специалистов);
усиление работы амбулаторно-поликлинической службы,профилактической направленности здравоохранения, ориентации насохранение здоровья человека;
усиление работы по профилактике заболеваний путем активизациидеятельности участковой службы и доведение числа профилактическихпосещений в структуре показателей объема медицинской помощи вамбулаторных условиях не менее чем до 2,6 посещения в год на одногожителя.
Управлением социальной защиты населения администрациимуниципального образования Новоорский район осуществляетсядеятельность в соответствии с основными направлениями региональнойполитики по социальной защите населения и программой действий органовсоциальной защиты населения муниципального образования Новоорскийрайон. В поселке Энергетик в системе социальной защиты населенияадминистрации муниципального образования Новоорский районфункционирует отделение социальной помощи на дому муниципальноеавтономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживаниянаселения", который имеет отделения:
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста иинвалидов (действует социальная парикмахерская для малообеспеченных ильготных категорий граждан, оказываются малярные и плотницкие услугипожилым гражданам и инвалидам, всего на социальном надомномобслуживании находятся 105 человек);
срочного социального обслуживания на мобильной основе;
психолого-педагогической помощи семье и детям, на патронажекоторого находятся 218 семей: семьи социального риска, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, неполные семьи, опекунские семьи.
В 2014 году планируется открыть социально-консультативноеотделение с целью предупреждения возникновения социальных рисков,создания условий для профилактики социального неблагополучия уязвимыхгрупп населения, оказания содействия клиентам в полученииконсультативно-информационных и правовых услуг, в том числе повопросам предоставления мер социальной поддержки, организациисоциального обслуживания, решения социально-бытовых проблем.
В 2014 году планируется создать социально-реабилитационноеотделение для инвалидов в целях проведения квалифицированнойсоциальной реабилитации этой категории граждан, а также длявосстановления социального статуса инвалида, достижения имматериальной независимости и его интеграции в общество.
На 2014 год планируется создание службы по предоставлениюритуальных услуг населению.
Физическая культура и спорт
В поселке созданы условия для развития 14 видов спорта. В 2012году число занимающихся физической культурой, спортом и туризмом всекциях и группах физкультурно-оздоровительной направленностисоставило 1200 человек.
Обеспеченность населения поселка спортивными сооружениями кнормативу составляет:
спортзалами - 33,7 процента;
бассейнами - 50,7 процента;
плоскостными спортивными сооружениями - 30,7 процента.
В 2 школах имеются спортивные залы, в спорткомплексе "Дельфин" -плавательный бассейн. В школах функционируют спортивные секцииволейбола, настольного тенниса, баскетбола, самбо от муниципальногобюджетного образовательного учреждения "Детско-юношеская спортивнаяшкола" поселка Новоорск.
Обеспеченность населения штатными физкультурными кадрами отнормативной потребности составляет 45,5 процента.
В школах поселка обучались 2 победителя всероссийских олимпиадшкольников по физической культуре, подготовлены победители первенствапо самбо, 2 призера чемпионата России и 1 призер чемпионата мира. За2012 год подготовлен 1 кандидат в мастера спорта.
Спортивные услуги для взрослых и детей в поселке Энергетикпредоставляет ООО "Санаторий-профилакторий "Лукоморье", в которомработают секции плавания, самбо, дзюдо, волейбола, баскетбола,настольного тенниса, карате. Спортивный комплекс "Дельфин" оказываетспортивно-оздоровительные услуги работникам Ириклинской ГРЭС, иныхорганизаций и жителям поселка. За период работы комплекса подготовленоне одно поколение молодых спортсменов. На базе спорткомплекса работает20 секций, которые укомплектованы специалистами (21 человек), имеющимиспециальное образование. В поселке организована производственнаяспортивная команда. Общее число занимающихся в спортивных секциях иоздоровительных группах - 420 человек. Население поселка Энергетик -активные участники областного смотра-конкурса "Оренбургская параллель- движение для здоровья". В рамках областного смотра-конкурса впоселке проводятся конкурсы: "День здоровья", "Папа, мама, я -спортивная семья". Самыми массовыми видами спорта являются борьба,баскетбол, настольный теннис, футбол. В 2012 году в соревнованиях пофутболу участвовали дети трех возрастных групп. Проведено 18спортивных мероприятий при финансовой поддержке администрации поселка,команда молодежи в составе 40 человек заняла первое место в первойрайонной спартакиаде муниципальных образований. Становятсятрадиционными всероссийские соревнования по каякингу, было проведенодва российских чемпионата, в которых участвовали спортсмены из 20городов России и ближнего зарубежья, на перспективу планируетсясоздание учебной базы.
Проблемными вопросами в сфере физической культуры являютсянедостаточное количество секций в детско-юношеской спортивной школе,недостаточное финансирование приобретения спортивного инвентаря,оборудования, экипировки и командирования спортсменов на соревнованияпо борьбе, волейболу, плаванию.
Культура
Культурная жизнь поселка Энергетик представлена работой Домакультуры "Современник", ООО "Санаторий-профилакторий "Лукоморье",детской музыкальной школы, поселковой библиотеки.
В Доме культуры "Современник" работает 10 кружков и студий, вкоторых занимаются 50 взрослых, 236 детей и подростков в возрасте от 5до 18 лет.
За 2012 год в Доме культуры "Современник" проведено 203мероприятия, из них для детей - 52, общепоселковых мероприятий - 54,для работников Ириклинской ГРЭС - 97. Творческие коллективы поселкаЭнергетик - постоянные участники смотров, конкурсов, фестивалеймуниципального, областного и всероссийского уровней. Из общегоколичества кружков художественной самодеятельности четыре имеют звание"Народный самодеятельный коллектив" (вокальные ансамбли "Сударушка" и"Родничок", цирковой коллектив "Юность", хор русской песни).
Услугами поселковой библиотеки пользуются 3600 человек, постояннопроводится работа по экологическому воспитанию детей и подростков.Основными задачами библиотеки являются достижение качественного уровняобслуживания читателей, оперативная информация о фондах, дальнейшаяавтоматизация библиотечных процессов и привлечение новых читателей.Библиотечный фонд составляет 28740 экземпляров. Наблюдается увеличениекнижного фонда. В 2013 году коллектив библиотеки занял 1 место врайонном экологическом смотре-конкурсе "Сохраним мир, в котором мыживем", постоянно принимает участие в областном конкурсе "Библиотекагода"
В настоящее время в муниципальном бюджетном образовательномучреждении дополнительного образования детей "Детская школа искусств"обучаются 140 учащихся от 6 до 18 лет, учебно-воспитательный процессобеспечивают 18 преподавателей.
Основная деятельность учреждений культуры была направлена напроведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественнойвойне, 45-летию создания поселка Энергетик. В среднесрочнойперспективе работниками культуры будет продолжена работа по повышениюисполнительского мастерства участников творческих коллективов,вовлечению населения в художественную самодеятельность, увеличениюохвата населения кружковой работой и процента читателей в библиотекепоселка.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд поселка сформирован из 241 жилого здания, изкоторых 186 находится в частной собственности граждан. В 65 жилыхдомах размещена 3731 квартира, где проживают 8 тыс. человек. Площадьжилья в поселке составляет 185 тыс. кв. метров. Общая площадь жилыхпомещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, равна 21,7 кв. метра.
Жилье в поселке оборудовано на 100,0 процента централизованнымотоплением, поселок Энергетик полностью газифицирован, включая частныедомовладения. Водопроводом оборудовано 100,0 процента жилищного фонда,канализацией - 98,0 процента, горячим водоснабжением и ваннами (душем)- 97,0 процента. Аварийного жилья в поселке нет.
Коммунальные услуги населению поселка оказываютспециализированные организации: филиал ОАО "Межрегиональнаяраспределительная сетевая компания Волги" - "Оренбургэнерго"(восточное производственное отделение) - по электроснабжению,Ириклинская ГРЭС - по теплоснабжению, водоснабжению, трест"Гаймежрайгаз" ОАО "Оренбургоблгаз" - по газоснабжению. Муниципальноеучреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством поселкаЭнергетик" оказывает услуги по передаче тепла, горячему и холодномуводоснабжению, водоотведению. Протяженность сетей, находящихся набалансе предприятия, составляет: тепловых - 31,13 километра, водоводаи водопровода - 26,93 километра, очистных сооружений и канализационныхсетей - 26,40 километра. Износ коммунальных сетей на 1 января 2012года составил: тепловых - 80,0 процента, водопроводных - 70,0процента, канализационных - 81,0 процента. Планово-предупредительныйремонт уступает место аварийно-восстановительным работам, чтонегативно сказывается на жилищно-коммунальной инфраструктуре поселка.Для обеспечения поселка водой необходимо строительство водовода.Проложенные 40 лет назад 2 нитки водовода находятся в аварийномсостоянии, действующий водовод проложен 20 лет назад.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"в поселке проводится капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2013году капитальный ремонт проводился в 2 многоквартирных домах (120квартир) на сумму 5,0 млн. рублей. В 2014 и 2015 годах капитальныйремонт домов не планируется.
В целях качественного обслуживания потребителей коммунальныхуслуг, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальнойинфраструктуры, модернизации объектов в поселке действуетмуниципальная программа "Модернизация объектов коммунальнойинфраструктуры муниципального образования Новоорский район на 2012-2016 годы.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства поселка по состоянию наначало 2012 года укомплектована рабочими кадрами и специалистами,прием на работу ведется за счет освобождаемых вакансий.
В муниципальном учреждении "Управление жилищно-коммунальнымхозяйством поселка Энергетик" наблюдается рост дебиторскойзадолженности, которая на 1 января 2013 года составила 23,2 тыс.рублей (рост на 116,6 процента относительно уровня предыдущего года),в том числе задолженность населения составляет до 4,17 тыс. рублей,что на 103,7 процента ниже уровня 2011 года. Рост задолженности связанс ежегодным ростом тарифов на коммунальные услуги и нестабильнойситуацией на рынке труда.
Кредиторская задолженность на 1 января 2013 года увеличилась исоставила 67,05 тыс. рублей (рост на 135 процентов относительно 2011года). Рост задолженности связан с высокой себестоимостью услуг потранспортировке воды и водоотведению, а допустимый индекс роста тарифаза 2012 год был предусмотрен всего на уровне 106,3 процента. Втораяпричина увеличения кредиторской задолженности - это высокий уровеньизноса объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическаяотсталость, в результате чего потери в тепловых сетях достигают 28,0процента произведенной тепловой энергии. При прокладке трубопроводовиспользовались трубы завышенного диаметра, что, в свою очередь,привело к сверхнормативным потерям в теплоснабжении. Разводкавнутриквартальной теплотрассы поселка не является энергоэффективной. Внастоящее время наблюдается тенденция увеличения числа аварийныхситуаций на трубопроводах тепловых сетей, находящихся в работе более40 лет. В целях повышения качества предоставления коммунальных услуг иэффективности использования природных ресурсов разработаны мероприятияпо модернизации тепловых сетей.
Транспорт
Транспортная система муниципального образования Энергетикскийпоссовет включает в себя сеть автомобильных дорог общего пользованияпротяженностью 64 километра (в том числе в поселке Энергетик - 32километра) и железнодорожную промышленную ветку (48 километров),связывающую поселок Энергетик с поселком Новоорск.
Из общей протяженности автомобильных дорог 25 километров дорогипоселок Новоорск-Энергетик находится в изношенном состоянии, требуютсяреконструкция и ремонт.
В 2012 году на ремонт дороги до поселка Новоорск было выделено3,9 млн. рублей, в 2013 году - 66,4 млн. рублей.
Транспортное обслуживание населения поселка осуществляетсяавтобусными и микроавтобусными перевозками. Перевозку пассажиров нарегулярных внутригородских автобусных маршрутах осуществляют частныеперевозчики в количестве 5 единиц. Также перевозки пассажиров намаршрутах общего пользования выполняются индивидуальнымипредпринимателями.
Поселок Энергетик имеет развитую улично-дорожную сеть,обеспечивающую транспортно-пешеходную связь всех функциональных зон. Восновном все дороги имеют необходимое благоустройство: освещение,озеленение, тротуары. На ремонт дорог в поселке Энергетик в 2013 годувыделено 3,3 млн. рублей, в 2014 году планируется 3,4 млн. рублей, в2015 году - 3,5 млн. рублей.
Инфраструктура транспортного обслуживания населения поселкавключает в себя 3 автозаправочных станции, 2 автостоянки, 5 объектовпо техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
Связь и телекоммуникации
На территории муниципального образования функционирует филиал ОАО"Ростелеком".
Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования в2012 году составило более 3,0 тыс. штук.
Предоставляются услуги сотовой связи операторами "Билайн","Мегафон" и "МТС".
Высокими темпами растет количество персональных компьютеров.Ежегодно увеличивается количество пользователей сети Интернет.
Потребительский рынок
Система потребительского рынка муниципального образованияЭнергетикский поссовет насчитывает 39 магазинов (из них 16осуществляет реализацию непродовольственных товаров, 19 -продовольственных, 6 - смешанных), 22 объекта мелкорозничной сети, 17предприятий общественного питания на 1855 посадочных мест. Общееколичество работающих в организациях потребительского рынка составляет172 человека.
Торговая площадь магазинов составляет 4,6 тыс. кв. метров,обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей - 433 кв. метра.
Оборот розничной торговли с учетом субъектов малогопредпринимательства, индивидуальных предпринимателей, а также продажина розничных рынках за 2012 год составили 273,6 тыс. рублей, или 101,6процента относительно уровня 2011 года.
Продукция местных товаропроизводителей представленахлебобулочными, кондитерскими изделиями (ООО "Ириклинская пекарня",ООО "Ириклинский Торговый дом"), мясными полуфабрикатами (ООО"Ириклинский торговый дом"), рыбоперерабатывающими цехами (ООО "Фиш-ка"), овощной продукцией (индивидуальный предприниматель Девдариани А.Г.). Из 17 предприятий общественного питания 8 хозяйствующих субъектовна 228 посадочных мест составляют общедоступную сеть сферыобщественного питания, которая состоит из 6 кафе, 2 баров и 2закусочных. Оборот общественного питания за 2012 год составил 26,25млн. рублей, или 100,7 процента относительно уровня 2011 года.
На территории муниципального образования действует 120предприятий бытового обслуживания, в том числе 5 парикмахерских, 7мастерских по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, 2мастерские по ремонту бытовой техники, телерадиоаппаратуры, часов,ювелирных изделий, 2 организации по оказанию фотоуслуг, 7 - пооказанию услуг по ремонту жилья, 2 - по ремонту обуви, 7 - по пошивушвейных изделий, 1 - по оказанию услуги проката, 3 - по оказаниюритуальных услуг, прачечная, баня, 20 объектов - предприятия ипредприниматели, оказывающие прочие бытовые услуги. Все предприятияявляются субъектами малого предпринимательства, большую долю которыхсоставляют индивидуальные предприниматели.
В 2010 году открылся сетевой магазин по продаже товаровсмешанного ассортимента "Магнит" с торговой площадью 330 кв. метров.На территории поселка находятся сетевой магазин "Айсберг",специализированный магазин "Рыба".
5. Анализ бюджетной системы поселка Энергетик.
Критические риски для исполнения бюджетных обязательств
На территории поселка располагаются бюджетные учреждения,находящиеся в ведении муниципального образования Новоорский район:общеобразовательные и музыкальная школы, детские сады, больница,библиотека и другие.
Расходная база бюджета поселка формируется в соответствии сполномочиями, определенными Федеральным законом от 6 октября 2003 года131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации".
Наибольшую долю в структуре расходов занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Модернизация и капитальный ремонт изношенногооборудования и сетей, капитальный ремонт и установка приборов учетапотребленных ресурсов в многоквартирных домах и исполнение другихполномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства требуют немалосредств.
В целях достижения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства поселка, ресурсосбережения и строительствановых коммунальных сетей, стимулирования жилищного строительства и вдальнейшем необходима финансовая поддержка из областного бюджета.
По разделу "Культура" самой затратной частью является содержаниебиблиотек. По разделу "Массовый спорт" самой затратной частью являетсяразвитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни натерритории муниципального образования Энергетикский поссовет.
Наибольшую часть в доходах бюджета поселка занимают поступленияпо налогу на доходы физических лиц, которые составляли за 2012 год вобщей сумме доходов более 28,6 процента. В сумме налоговых иненалоговых доходов доля налога на доходы физических лиц в 2011 годусоставляла 50,0 процента, в 2012 году - 40,0 процента.
В 2010-2012 годах наблюдалось повышение налоговых и неналоговыхдоходов бюджета: в 2010 году - 17,231 тыс. рублей, в 2011 году -17,338 тыс. рублей, в 2012 году - 30,214 тыс. рублей.
Из года в год увеличиваются поступления по арендной платенежилого помещения, в 2010 году они составляли 347,2 тыс. рублей, в2011 году - 381,3 тыс. рублей, в 2012 году - 2671,6 тыс. рублей (роств семь раз).
Охрана окружающей среды
Ириклинская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1" - является одним изкрупнейших природопользователей на территории Оренбургской области.Являясь предприятием, оказывающим влияние на экологическую обстановкутерритории района, предприятие уделяет большое внимание вопросампроведения мероприятий природоохранного направления.
Природоохранные мероприятия за 2012 год выполнены на общую сумму97 229,0 тыс. рублей. Помимо регулярно выполняемых работ, таких, какзаключение договоров на предоставление услуг по приему на утилизацию изахоронение отходов различных классов опасности, разработка проектовнормативов образования отходов, нормативов предельно допустимыхвыбросов, Ириклинская ГРЭС проводит мероприятия, направленные наснижение возможного негативного воздействия предприятия на Ириклинскоеводохранилище. В настоящее время проводятся работы по установке наводозаборе Ириклинской ГРЭС современного рыбозащитного устройства,которое исключит гибель молоди рыбы. Стоимость реализации данногопроекта составляет 52 525 тыс. рублей. Для предотвращения попаданиянефтепродуктов в Ириклинское водохранилище в канале установленыбыстросъемные боновые заграждения.
Помимо этого, на Ириклинской ГРЭС ведется постоянный контроль законцентрациями загрязняющих веществ в дымовых газах, установлены идействуют газоанализаторы непрерывного действия на всех котлоагрегатахстанции.
Аккредитованная лаборатория Ириклинская ГРЭС по утвержденнымграфикам осуществляет контроль качества воды на водозаборе,водосбросе, химический состав подземных вод в пьезометрическихскважинах на всей территории промышленной площадки предприятия. Врезультате постоянного контроля и выполнения мероприятий, направленныхна оптимизацию работы оборудования, Ириклинская ГРЭС не допускаетпревышения нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу,нормативов допустимых сбросов в водный объект. Вся территорияпромышленной площадки электростанции оборудована ливневойканализацией, что исключает неорганизованный сброс ливневых вод нарельеф местности. В рамках разработки проекта санитарно-защитной зоныначиная с 2010 года лабораторией Федеральной службы по надзору в сферезащиты прав потребителей и благополучия человека на договорныхусловиях ведется контроль состояния атмосферного воздуха на границесанитарно-защитной зоны. Превышения установленных предельно допустимыхконцентраций по нормируемым ингредиентам не выявлено.
Выводы
В настоящее время поселок Энергетик имеет незначительныйпотенциал трудовых ресурсов, стабильную социальную инфраструктуру,располагается на берегу крупного водохранилища, что создаетпредпосылки для развития рыбных промыслов и создания крупноготуристического комплекса.
Имеется возможность развивать обрабатывающие производства на базеэлектроэнергии Ириклинской ГРЭС.
Происходит ежегодное снижение численности населения за счетмиграционного оттока, несмотря на рост рождаемости и снижениеестественной убыли населения.
Наполнение бюджета поселка и число рабочих мест в значительнойстепени зависят от объемов производства продукции градообразующимпредприятием и цен на его продукцию.
III. Анализ ситуации в поселке Энергетик--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Сильные стороны | Слабые стороны ||--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|| Стабилизация демографической ситуации: замедление | Снижение доли трудоспособного населения в общей || темпов снижения численности населения, стабилизация | численности населения, относительно высокий коэффициент || численности населения моложе трудоспособного возраста, | демографической нагрузки; || снижение количества мигрантов; | малочисленность молодежи в возрасте 16-29 лет в общей || доминирование обрабатывающих (промышленных) | численности граждан; || производств в структуре экономики; | высокий износ основных фондов предприятий, нехватка || наличие малых и средних предприятий в сферах | оборотных средств, низкая инвестиционная активность; || производства, услуг, на транспорте; | низкий уровень развития кредитно-финансовых институтов на || высокий уровень энергообеспеченности, высокий | территории поселка; || потенциал роста энергообеспеченности; | низкий уровень бюджетной обеспеченности собственными || наличие рекреационных ресурсов, пригодных для развития | доходами муниципального образования; || активного туризма федерального масштаба; | высокие инфраструктурные затраты при реализации проектов || доступность современных телекоммуникационных и | создания новых производств; || информационных технологий; | слабая диверсификация системы профессионального образования; || высокий охват услугами дополнительного образования | недостаточная кадровая оснащенность учреждений бюджетной || детей и подростков; | сферы (здравоохранения, образования, культуры, физической || хорошая инфраструктура физической культуры и спорта, | культуры и спорта); высокий уровень износа зданий, занимаемых || наличие традиций в развитии массового спорта и | учреждениями бюджетной сферы (школами, детскими садами, || спортивных достижений | больницами); || | невысокий уровень заработной платы на предприятиях; || | достаточно высокий удельный вес жителей с доходами ниже || | установленного прожиточного минимума; || | высокий износ действующих коммунальных сетей, низкий || | уровень надежности систем коммунального хозяйства; || | низкий уровень транспортной доступности поселка ||--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|| Возможности | Угрозы ||--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|| Выход из кризиса российской и мировой экономики и | Сохраняющаяся макроэкономическая нестабильность; || связанный с этим рост внутреннего и внешнего спроса; | возможность экономической рецессии в Российской Федерации; || совершенствование инструментов инвестиционного | конкуренция со стороны других территорий за трудовые || развития Оренбургской области; | ресурсы, внутренние рынки сбыта, федеральные ресурсы, в || возможность участия градообразующего предприятия | частности, отток молодежи в областной центр и крупные города || Ириклинская ГРЭС в крупных инвестиционных проектах | Российской Федерации; || посредством поставки большого количества дешевой | низкая доходная база местных бюджетов, зависимость от || электроэнергии, возможность притока населения из числа | бюджетов вышестоящих уровней || жителей маленьких сел Новоорского, Гайского, | || Кваркенского районов | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Основные задачи, направления деятельности и
этапы реализации Плана
Основными задачами Плана являются:
совершенствование существующих и создание новых производств;
обеспечение роста занятости и доходов населения посредствомсоздания новых предприятий и производств, стимулирования развитиямалого и среднего бизнеса;
обеспечение стабильных поступлений в местный бюджет;
обеспечение достойного качества жизни населения: повышениекомфортности проживания, транспортной доступности, доступностиспециализированной и высококачественной медицинской помощи, событийнойнасыщенности и разнообразного культурного досуга жителей; минимизациянегативного антропогенного воздействия на окружающую среду;
разработка и реализация концепции инвестиционного маркетингапоселка.
Основными направлениями деятельности администраций муниципальныхобразований Новоорский район, Энергетикский поссовет, предприятийпоселка являются:
диверсификация экономики, создание условий для создания новыхкрупных производств;
модернизация существующих в поселке предприятий, и в первуюочередь - градообразующих;
развитие малого и среднего бизнеса, развитие предпринимательскойинициативы;
развитие объектов социальной инфраструктуры;
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
В основе реализации каждого из указанных направлений лежитпроектный подход, предусматривающий:
разработку и реализацию отдельных инвестиционных проектов,основанных на принципах государственно-частного партнерства;
объединение представителей из числа заинтересованных сторон(администрации, бизнеса, общественности);
установление конкретных измеримых целей реализации проекта иосуществление контроля.
В общей сложности данный План предусматривает реализацию напериод до 2015 года 10 проектов и программ.
В структуре Плана выделяются следующие этапы:
стабилизационный этап - 2012-2013 годы:
в реальном секторе экономики - завершение реконструкции имодернизации градообразующих предприятий, активизация малого исреднего бизнеса, реализация подготовительного этапа инвестиционныхпроектов, направленных на создание новых производств;
в муниципальной сфере - активное привлечение ресурсов вышестоящихбюджетов и фондов для стабилизации ситуации на рынке труда,оптимизация структуры собственных доходов и расходов муниципальногобюджета;
инвестиционный этап - 2014-2015 годы:
в реальном секторе экономики - активное инвестирование в созданиеи развитие новых производств;
в муниципальной сфере - рост собственной доходной части бюджета,активное инвестирование в социальную сферу.
В результате реализации мероприятий настоящего Плана в поселкеЭнергетик должна быть сформирована диверсифицированная экономика, гденаряду с существующими производствами развиваются сервисные отрасли,туризм, транспортно-логистические предприятия, агропромышленныйкомплекс, малый и средний бизнес, предпринимательская инициатива.
В поселке Энергетик должна существенно улучшиться средапроживания за счет капитального ремонта жилищного фонда, объектовсоциальной и инженерной инфраструктуры, перехода к использованиюэнергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, будут построеныновые сооружения, модернизированы существующие санаторий и спортивныйкомплекс.
Необходимо сформировать имидж открытого современного,развивающегося поселка, комфортного для проживания, предоставляющегоразнообразные возможности для реализации профессионального,творческого и личностного потенциала его жителей, привлекательного дляего жителей и миграции населения извне.
V. Система Плана
Система мероприятий Плана состоит из 8 разделов и направлена напостепенную диверсификацию экономики за счет реализации инвестиционныхпроектов в добывающую промышленность и обрабатывающие производства,развитие малого и среднего предпринимательства, развитие социальной иинженерной инфраструктуры, содействие занятости населения.
Для решения задач диверсификации экономики поселка Энергетик натерритории планируется реализовать 6 инвестиционных проектов.
Общий объем финансирования плана составит 1410,78 млн. рублей,включая бюджетные средства - 370,28 млн. рублей (из них средствафедерального бюджета - 52,7 млн. рублей). Количество новых рабочихмест - 212 единиц.
Диверсификация экономики поселка
Реализация данного направления предполагается за счетмодернизации градообразующего предприятия, увеличения выпускаемойпродукции, развития туристического комплекса и перерабатывающихпроизводств, развития местной промышленности и малого бизнеса,привлечения внешних инвестиций, развития потребительского рынка.
3. Система мероприятий, направленных на обеспечение комплексного
социально-экономического развития поселка Энергетик
Модернизация градообразующего предприятия
в 2012-2015 годах
В рамках увеличения мощности градообразующего предприятияИриклинская ГРЭС в 2012 году готовилась проектно-сметная документацияна работы, связанные с реконструкцией и модернизацией энергоблока N 2и модели турбины (К-300-240), на сумму 34,8 млн. рублей.
В 2012 году на завершение работ по монтажу рыбозащитногосооружения на водозаборе Ириклинской ГРЭС израсходованы собственныесредства в размере 27,5 млн. рублей. Внедрение рыбозащитногосооружения, соответствующего требованиям СНиП 2.06.07-87, позволитИриклинской ГРЭС избежать штрафных санкций со стороны органоврыбоохраны.
Капитальные вложения в сумме 167,8 млн. рублей были направлены назавершение работ по строительству обводного канала. В 2012 году объектбыл введен, он необходим для улучшения экологической обстановкиводного бассейна Ириклинского водохранилища, уменьшения объемовзабираемой и сбрасываемой (отработанной) воды и экономии средств наоплату технического водопользования.
Строительство обводного канала, по которому вода из сбросногоканала будет подаваться на циркнасосы марки БНС-2, позволит обеспечитьчастично-оборотное использование охлаждающей воды и тем самым снизитьобъем забора воды из водохранилища и плату за водопотребление.
Таким образом, в 2012 году на модернизацию градообразующегопредприятия было направлено 230,1 млн. рублей. Источникомфинансирования являются собственные средства предприятия.
В связи с изменением в кадровой политике предприятия ИриклинскаяГРЭС - филиал "ОГК-1" создание постоянных и дополнительных рабочихмест не планируется. Данные по объему финансирования на модернизациюградообразующего предприятия представлены в разделе 1 приложения N 1 кнастоящему Плану.
Развитие местной промышленности на 2012-2015 годы
Система мероприятий, направленных на диверсификацию экономикипоселка Энергетик, предполагает:
сильные стороны:
высокий уровень энергообеспеченности, высокий потенциал ростаэнергообеспеченности;
наличие рекреационных ресурсов, пригодных для развития активноготуризма федерального масштаба;
доступность современных телекоммуникационных и информационныхтехнологий;
хорошую инфраструктуру физической культуры и спорта, наличиетрадиций в развитии массового спорта и спортивных достижений;
возможности:
совершенствование инструментов инвестиционного развитияОренбургской области;
возможность участия градообразующего предприятия Ириклинская ГРЭСв крупных инвестиционных проектах посредством поставки большогоколичества дешевой электроэнергии;
возможность притока населения из числа жителей мелких селНовоорского, Гайского, Кваркенского районов.
В первую очередь в поселке Энергетик подразумевается модернизациядействующих предприятий для развития энергоемких производств.Инвесторам предлагаются к осуществлению следующие инвестиционныепроекты:
предприятие по переработке рыбной продукции, воспроизводствоценных пород рыб;
модернизация хлебопекарного и создание кондитерскогопроизводства;
развитие сельскохозяйственного производства (строительствокомплекса по выращиванию крупного рогатого скота - 1000 голов мясныхпород и 1000 голов молочных пород);
развитие тепличного хозяйства;
создание туристического комплекса отдыха на берегу Ириклинскоговодохранилища, организация экскурсионного туризма.
Необходимый объем инвестиций - 869,0 млн. рублей. Предполагаетсясоздание 148 новых рабочих мест.
Развитие малого и среднего бизнеса
Система поддержки и развития малого и среднегопредпринимательства будет строиться на максимальном использованиисуществующих федеральных и региональных программ, а также наразработке собственных мероприятий. План по поддержке малого исреднего бизнеса включает следующие мероприятия:
организация подготовки и переподготовки кадров для субъектовмалого предпринимательства;
создание положительного имиджа малого предпринимательства(освещение проблем, проведение конкурсов и другое);
выделение грантов на открытие бизнеса;
микрокредитование;
субсидирование процентов по кредитам.
С целью повышения конкурентоспособности предпринимательской средыи увеличения вклада малых и средних предприятий в позитивныесоциальные процессы (повышение занятости граждан, вовлечение в малыйбизнес социально незащищенных групп населения) будет разработана иреализована муниципальная целевая программа "Поддержка и развитиемалого и среднего предпринимательства в Новоорском районе на 2014-2016годы". Программа находится в стадии согласования.
Также сотрудниками администрации муниципального образования будетосуществляться консультирование по правилам получения поручительствагарантийного фонда для субъектов малого и среднего предпринимательстваОренбургской области, а также субсидирования процентных ставок покредитам, получаемым в кредитных организациях.
В результате реализации данных программ ожидается рост количествасубъектов малого и среднего предпринимательства на территории города;создание новых рабочих мест на действующих и вновь создаваемых малыхпредприятиях; насыщение рынка качественными и доступными товарами иуслугами; увеличение налоговых поступлений в бюджет города;привлечение инвестиций в экономику через развитие межрегиональногосотрудничества в предпринимательской деятельности; увеличение долиобъема продукции малых предприятий в общем объеме продукции поселка.
На реализацию вышеуказанных мер предполагается затратить 9,54млн. рублей.
Формирование комфортной среды проживания.
Развитие социальной инфраструктуры
С целью сохранения и укрепления здоровья учащихсяобщеобразовательных организаций за счет охвата горячим питанием вподпрограмме "Совершенствование организации питания учащихся вобщеобразовательных организациях Оренбургской области на 2014-2020годы" предусмотрены укрепление материально-технической базы школьныхстоловых, оснащение пищеблоков современным технологическимоборудованием. Объемы финансирования в 2013 году составили 1,23 млн.рублей, в 2014 году составят 1,3 млн. рублей, в 2015 году - 1,3 млн.рублей.
Для обеспечения безопасности образовательного процесса ворганизациях образования проводятся мероприятия по укреплениюматериально-технической базы, повышению уровня противопожарной иантитеррористической защиты зданий и сооружений. Объем финансированияв 2013 году составил 0,8 млн. рублей, в 2014 году планируется освоить0,4 млн. рублей, в 2015 году - 0,5 млн. рублей.
В рамках исполнения Закона Оренбургской области от 13 декабря2011 года N 637/152-V-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и плановыйпериод 2013 и 2014 годов" было предусмотрено финансирование на 2013год капитального ремонта муниципального автономного учреждения"Детский оздоровительный лагерь "Мечта" в сумме 2,05 млн. рублей наусловиях софинансирования из местного бюджета в сумме 0,10 млн.рублей. Проект перспективного развития образования до 2015 года:переход на новые образовательные стандарты; введение новых стандартовв организациях дошкольного образования, открытие на базе школы N 2поселка Энергетик ресурсного центра для развития и поддержкиталантливых детей, развитие экологического движения в школе N 1поселка Энергетик.
В целях совершенствования системы организации и повышениякачества оказания гарантированного объема медицинской помощи населениюпоселка предусмотрены укрепление и развитие материально-техническойбазы.
За счет средств обязательного медицинского страхования,являющихся составной частью тарифа за оказанную медицинскую помощь, врамках выполнения плана-задания планируется ежегодное выделениесредств в объеме 2 процентов от поступивших средств на укреплениематериально-технической базы и проведение работ по текущему ремонтубольничных помещений, что в денежном выражении составит 1,0 млн.рублей.
За счет средств муниципального бюджета на период 2013-2015 годовфинансирование здравоохранения не планируется.
Охрана окружающей среды
С целью формирования комфортной среды проживания в поселкеЭнергетик предусматривается комплекс мероприятий по разнымнаправлениям, которые включают в себя:
строительство полигона твердых бытовых отходов с дальнейшимпредоставлением полигона представителям малого бизнеса дляосуществления работ по мусоросортировке;
реконструкцию очистных сооружений.
Для реализации указанных мероприятий в 2015 году предполагаетсязатратить 3,0 млн. рублей на проектные работы и экспертизу.
Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
В целях обеспечения устойчивого функционирования коммунальногохозяйства поселка Энергетик предполагается:
строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенныхсточных вод;
капитальный ремонт автомобильной дороги Новоорск-Энергетик;
проведение капитального ремонта многоквартирных домов спривлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Выполнение мероприятий позволит обеспечить безаварийную подачупитьевой воды, улучшение ее качества, снижение потери; содержаниежилищного фонда в хорошем состоянии и улучшение качества жилищныхусловий граждан.
Капитальный ремонт дороги позволит значительно увеличитьтранспортный поток, проходящий через поселок Энергетик.
Общий объем финансирования - 275,8 млн. рублей, в том числебюджетные средства - 271,4 млн. рублей.
Содействие занятости населения
Содействие занятости населения предполагает комплекс различныхмероприятий.
В сфере социальной поддержки безработных планируются организацияобщественных работ и содействие трудоустройству инвалидов, многодетныхродителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
С целью укомплектования новых рабочих мест на вновь создаваемыхпроизводствах будет оказываться содействие гражданам в поискеподходящей работы, а работодателям - в подборе квалифицированныхкадров.
Планируется профессиональное обучение безработных граждан длядальнейшего трудоустройства. Повышение профессионального уровня будетосуществляться на базе действующих в поселке и Оренбургской областиобразовательных организаций, учебных подразделений предприятий.
Предполагаемая сумма затрат на данные мероприятия составляет 0,65млн. рублей, планируется создание 36 дополнительных рабочих мест.
VI. Система управления Планом
Общее управление реализацией Плана осуществляет администрациямуниципального образования поселок Энергетик с привлечениемспециалистов администрации муниципального образования Новоорский райони специализированных консультационных организаций. Задачи, стоящиеперед администрацией поселка Энергетик:
разрабатывать и реализовывать мероприятия Плана на очереднойфинансовый год;
осуществлять контроль за рациональным и эффективнымиспользованием средств, направленных на реализацию мероприятий Планаза счет средств бюджета поселка и муниципального образования ипривлеченных источников;
подготавливать ежегодно, не позднее 1 июля года, следующего заотчетным годом, отчет о ходе реализации Плана, предложения по внесениюизменений в перечень мероприятий Плана на очередной финансовый год;уточнять размеры затрат на выполнение мероприятий Плана, направлятьего на рассмотрение в министерство экономического развития,промышленной политики и торговли Оренбургской области и Советдепутатов муниципального образования Новоорский район;
представлять ежеквартально, не позднее 25 числа месяца,следующего за отчетным кварталом, в администрацию муниципальногообразования Новоорский район и в министерство экономического развития,промышленной политики и торговли Оренбургской области результатымониторинга итогов социально-экономического развития муниципальногообразования поселок Энергетик.
Мониторинг будет проводиться по следующим показателям:
ежеквартально:
уровень зарегистрированной безработицы в муниципальномобразовании;
среднемесячная заработная плата работников крупных и среднихпредприятий муниципального образования;
объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственногопроизводства - всего по городу;
объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственногопроизводства градообразующим предприятием;
доля собственных доходов бюджета муниципального образования вобщих доходах бюджета муниципального образования;
ежегодно, до 20 апреля после отчетного года:
доля работающих на градообразующем предприятии от численностинаселения трудоспособного возраста муниципального образования;
доля работающих на малых предприятиях от численности населениятрудоспособного возраста муниципального образования;
уровень зарегистрированной безработицы в муниципальномобразовании;
общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест впериод реализации проектов (накопленным итогом);
общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих меств период реализации проектов (накопленным итогом);
среднемесячная заработная плата работников крупных и среднихпредприятий муниципального образования;
объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственногопроизводства - всего по поселку;
объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственногопроизводства градообразующим предприятием;
доля градообразующего предприятия в общегородском объемеотгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственногопроизводства;
доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаровсобственного производства организаций;
количество малых предприятий в муниципальном образовании;
общий объем дополнительных поступлений от проектов в бюджетгорода;
объем привлеченных внебюджетных инвестиций;
доля собственных доходов бюджета муниципального образования вобщих доходах бюджета муниципального образования.
По итогам проведенного мониторинга целевых показателейадминистрация муниципального образования поселок Энергетик совместно спредставителями администрации муниципального образования Новоорскийрайон сравнивает их с индикаторами Плана и вырабатывает предложения поих достижению.
VII. Ожидаемые результаты
Краткосрочные результаты
В краткосрочной перспективе будет наблюдаться стабилизациячисленности населения поселка Энергетик, сократится отток населения,на 5-7 процентов увеличится положительный миграционный поток.
За счет окончания периода реформирования градообразующегопредприятия на рынке труда появится стабильность.
За счет реализации мер по поддержанию профильной отрасли идействующих предприятий, развитию малого бизнеса и реализациипрограммы занятости будет увеличиваться налоговая база, появятся новыерабочие места.
Среднесрочные результаты
В результате реализации мероприятий Плана к 2015 году доляработающих на градообразующем предприятии, предприятиях за пределамипоселка Энергетик и области в общей численности работающих впромышленности и за пределами сократится на 7-10 процентов.
В ходе реализации инвестиционных проектов, предусмотренныхПланом, в поселке Энергетик начнут формироваться новые направлениябизнеса.
В среднесрочной перспективе будет создано 212 новых рабочих мест.Уровень зарегистрированной безработицы сократится и составит 0,83процента.
Под влиянием улучшения ситуации в реальном секторе экономикиповысится качество жизни населения поселка. Номинальная среднемесячнаязаработная плата в среднесрочной перспективе возрастет к 2014 году на15 процентов, к 2015 году - на 17 процентов.
Повысится финансовая устойчивость муниципального образования засчет интенсивного развития новых видов деятельности и малогопредпринимательства и, как следствие, увеличения локальнойналогооблагаемой базы.
Приложение N 1
к комплексному инвестиционному плану
модернизации поселка Энергетик
Оренбургской области
на 2012-2015 годы
Система мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации поселка Энергетик
(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области
от 10.04.2014 г. N 207-п)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Наименование | Срок | Объем финансирования (млн. рублей) | Форма | Мощность | Создаваемые || п/п | мероприятия | государственной | реализации, | | собственности | (в | рабочие места || | | программы, | год | | (наличие | соответствующих | (единиц) || | | муниципальных | | | проектно- | единицах) | || | | целевых | | | сметной | | || | | программ и других | | | документации) | | || | | механизмов, | | | (далее - ПСД) | | || | | через которые | |----------------------------------------------------------------------------------------| | | || | | планируется | | всего | федеральный | областной | местный | собственные | кредиты | Фонд | | | || | | финансирование | | | бюджет | бюджет | бюджет | средства | коммерческих | содействия | | | || | | мероприятия | | | | | | предприятия | банков, | реформиров- | | | || | | | | | | | | | гранты фондов | анию ЖКХ | | | ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||------------------------------------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | 2012 | 462,74 | - | 74,18 | 3,46 | 230,1 | 153,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 9 || |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | 2013 | 86,05 | 0,9 | 72,41 | 5,34 | 0,7 | 5,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 15 || |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | 2014 | 104,29 | 0,9 | 66,92 | 1,47 | - | 35,0 | - | 0,0 | 0,0 | 33 || |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | 2015 | 757,7 | 50,9 | 88,12 | 5,68 | 83 | 530 | - | 0,0 | 0,0 | 155 || |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | Итого | 1 | 52,7 | 301,63 | 15,95 | 313,8 | 723,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 212 || | | 410,78 | | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| I. Модернизация градообразующего предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Итого по разделу | 2012 | 230,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | Итого | 230,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-----+------------------------------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 1. | Модернизация | Ириклинская ГРЭС | 2012-2015 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | энергитического | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | блока N 2 | | 2012 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 2. | Монтаж | Ириклинская ГРЭС | 2012-2015 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | рыбозащитного | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | сооружения на | | 2012 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | водозаборе | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | Ириклинской | | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ГРЭС | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 3. | Строительство | Ириклинская ГРЭС | 2012-2015 | 167,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | обводного | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | канала | | 2012 | 167,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| II. Развитие промышленности ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 2012 | 156,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | 2013 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 || |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | 2014 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 || |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | 2015 | 673 | 50 | 10 | 0,0 | 83 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 || |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | Итого | 869 | 50 | 13 | 0,0 | 83 | 723,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 ||------------------------------------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 4. | Строительство | государственная программа | 2012-2015 | 283,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 250,0 | | частная (в | 45 тонн в год | 50 || | завода по | "Развитие сельского |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| стадии | |---------------|| | переработке | хозяйства и регулирование | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработки) | | 0,0 || | рыбы | рынков |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | сельскохозяйственной | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | продукции, сырья и |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | продовольствия | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | Оренбургской области" на |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | 2013-2020 годы | 2015 | 283,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 250,0 | | | | 50 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 5. | Модернизация | государственная | 2012-2015 | 22,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | частная (в | 5 тонн в год | 5 || | хлебопекарного | программа |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| стадии | |---------------|| | и создание | "Экономическое развитие | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработки) | | 0,0 || | кондитерского | Оренбургской области на |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | производства | 2014-2015 годы и | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | на перспективу до |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | 2020 года", подпрограмма | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | "Развитие малого и |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | среднего | 2015 | 22,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | | | 5 || | | предпринимательства" | | | | | | | | | | | ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 6. | Воспроизводство | государственная программа | 2011-2015 | 250,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 0,0 | частная (в | 40 тонн в год | 25 || | ценных пород | "Воспроизводство и |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| стадии | |---------------|| | рыб (сиговые, | использование природных | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработки) | | 0,0 || | карповые) | ресурсов на 2014-2020 |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | годы", подпрограмма | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | "Повышение устойчивости |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | водных биоресурсов и | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | развития |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | рыбохозяйственного | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | комплекса Оренбургской |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | области на 2014-2020 | 2015 | 250,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 0,0 | | | 25 || | | годы" | | | | | | | | | | | ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 7. | Выращивание | собственные средства | 2011-2015 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | частная (в | 25 тонн в год | 10 || | грибов | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| стадии | |---------------|| | | | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработки) | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2015 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | | | 10 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 8. | Развитие | государственная программа | 2012-2015 | 112,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | частная (в | мясо - | 43 || | сельскохозяйстве- | "Развитие сельского | | | | | | | | | стадии | 300 тонн в год | || | нного | хозяйства и |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| разработки) | |---------------|| | производства | регулирование рынков | 2012 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | сельскохозяйственной | | | | | | | | | | | || | | продукции, сырья и |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | продовольствия | 2013 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | | | 3 || | | Оренбургской области" на | | | | | | | | | | | || | | 2013-2020 годы и | | | | | | | | | | | || | | государственная программа |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| |-------------------+---------------|| | | "Экономическое развитие | 2014 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | | зерновые - | 10 || | | Оренбургской области на | | | | | | | | | | 35 тыс. тонн в | || | | 2014-2015 годы и на | | | | | | | | | | год, парниковая | || | | перспективу до | | | | | | | | | | продукция - 700 | || | | 2020 года", подпрограмма |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | тонн за сезон |---------------|| | | "Развитие малого и | 2015 | 57,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | | | 30 || | | среднего | | | | | | | | | | | || | | предпринимательства" | | | | | | | | | | | ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 9. | Строительство | кредиты | 2011-2015 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | частная (в | | 0,0 || | нового | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| стадии | |---------------|| | современного | | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработки) | | 0,0 || | профилактория | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2012 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 10. | Создание | государственная программа | 2012-2015 | 86,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | частная (в | 2500 тыс. | 15 || | туристического | "Развитие физической |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| стадии | туристов в год |---------------|| | комплекса | культуры, спорта и туризма | 2012 | 28,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | разработки) | | 0,0 || | отдыха и | в Оренбургской области на |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | организация | 2014-2020 годы" | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | экскурсионного | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | туризма на | | 2014 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | | | 5 || | побережье | | | | | | | | | | | | || | Ириклинского | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | водохранилища | | 2015 | 53,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | | | 10 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 11. | Строительство | кредит "Внешэкономбанка" | 2012-2015 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | | | 0,0 || | трех | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | инвестиционных | | 2012 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | | | 0,0 || | площадок | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| III. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 2012 | 69,4 | 0,0 | 66,4 | 1,0 | 0 | 0,0 | 2,0 | | | 0,0 || |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | 2013 | 71,4 | 0,0 | 66,4 | 2,6 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | | | 0,0 || |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | 2014 | 65,0 | 0,0 | 65,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | 2015 | 70,0 | 0,0 | 69,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 3 || |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | Итого | 275,8 | 0,0 | 267,3 | 4,1 | 0,7 | 0,0 | 3,7 | | | 3 ||------------------------------------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 12. | Строительство | государственная программа | 2012-2015 | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | муниципальная | 40 тыс. куб. | 3 || | станции УФ- | "Обеспечение |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | метров в сутки, |---------------|| | обеззараживания | качественными услугами | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | проектно- | 0,0 || | очищенных | жилищно-коммуналь-ного |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | сметная |---------------|| | сточных вод | хозяйства населения | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | документация, | 0,0 || | | Оренбургской области в |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | экспертиза |---------------|| | | 2014-2020 гг." | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2015 | 5,0 | 0,0 | 4,5* | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 3 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 13. | Капитальный | средства главного | 2012-2015 | 262,8 | 0,0 | 262,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | || | ремонт дороги | управления дорожного |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | Новоорск- | хозяйства Оренбургской | 2012 | 66,4 | 0,0 | 66,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | Энергетик | области |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2013 | 66,4 | 0,0 | 66,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12 км | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2014 | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 10 км | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2015 | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12 км | 0,0 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 14. | Строительство | средства главного | 2012-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | участка дороги | управления дорожного |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | Энергетик-Акьяр | хозяйства Оренбургской | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | области |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 15. | Капитальный | Фонд содействия | 2012-2015 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,7 | 0,0 | 3,7 | частная, | 2 дома | 0,0 || | ремонт | реформированию |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| муниципальная | |---------------|| | многоквартирных | жилищно-коммунального | 2012 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | | | 0,0 || | домов | хозяйства |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2013 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| IV. Охрана окружающей среды ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 16. | Строительство | государственная программа | 2012-2015 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | муниципальная | проектно- | 0,0 || | полигона для | "Охрана окружающей |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | сметная |---------------|| | переработки | среды Оренбургской | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | документация, | 0,0 || | твердых бытовых | области на 2014-2020 |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | экспертиза |---------------|| | отходов | годы", | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | муниципальная программа |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | "Отходы" на | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | 2011-2016 годы |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2015 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| V. Реконструкция очистных сооружений ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 17. | Реконструкция | государственная программа | 2012-2015 | 8,6 | | 7,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | муниципальная | ремонт | 0,0 || | очистных | "Обеспечение |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | коллектора, |---------------|| | сооружений, | качественными услугами | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | проектно- | 0,0 || | строительство | жилищно-ком-мунального | | | | | | | | | | сметная | || | (капитальный | хозяйства населения |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | документация, |---------------|| | ремонт) | Оренбургской области в | 2013 | 2,5 | 0,0 | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | экспертиза | 0,0 || | коллектора | 2014-2020 годах", | | | | | | | | | | | || | | муниципальная программа |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | "Модернизация объектов | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | коммунальной | | | | | | | | | | | || | | инфраструктуры |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | Новоорского района на | 2015 | 6,1 | 0,0 | 5,5* | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | 2012-2016 годы" | | | | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| VI. Развитие малого и среднего предпринимательства ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Итого по разделу | 2012 | 2,73 | 0,0 | 1,2 | 1,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 7 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | 2013 | 1,86 | 0,9 | 0,9 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 5 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | 2014 | 1,87 | 0,9 | 0,9 | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 5 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | 2015 | 3,08 | 0,9 | 2,1 | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 8 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | Итого | 9,54 | 2,7 | 5,1 | 1,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 25 ||-----+------------------------------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 18. | Организация | государственная | 2012-2015 | 0,14 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | подготовки и | программа "Экономическое |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | переподготовки | развитие Оренбургской | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | кадров для | области на 2014-2015 годы |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | субъектов | и на перспективу до 2020 | 2013 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | малого | года", подпрограмма |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | предприниматель- | "Развитие малого и | 2014 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | ства | среднего |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | предпринимательства" | 2015 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 19. | Создание | государственная | 2012-2015 | 0,095 | 0,0 | 0,0 | 0,095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | положительного | программа "Экономическое |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | имиджа малого | развитие Оренбургской | 2012 | 0,025 | 0,0 | 0,0 | 0,025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | предприниматель- | области на 2014-2015 годы |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | ства (освещение | и на перспективу до 2020 | 2013 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | проблем, | года", подпрограмма |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | проведение | "Развитие малого и | 2014 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | конкурсов и | среднего |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | другое) | предпринимательства" | 2015 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 20. | Выделение | государственная | 2012-2015 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 23 || | грантов на | программа "Экономическое |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | открытие бизнеса | развитие Оренбургской | 2012 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 7 || | | области на 2014-2015 годы |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | и на перспективу до 2020 | 2013 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 5 || | | года", подпрограмма |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | "Развитие малого и | 2014 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 5 || | | среднего |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | предпринимательства" | 2015 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 6 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 21. | Микрокредитова- | государственная | 2012-2015 | 2,505 | 0,0 | 1,0 | 1,505 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 || | ние | программа "Экономическое |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | развитие Оренбургской | 2012 | 1,505 | 0,0 | 0,0 | 1,505 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | области на 2014-2015 годы |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | и на перспективу до 2020 | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | года", подпрограмма |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | "Развитие малого и | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | среднего |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | предпринимательства" | 2015 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 22. | Субсидирование | государственная | 2012-2015 | 3,8 | 2,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | процентов по | программа "Экономическое |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | кредитам | развитие Оренбургской | 2012 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | области на 2014-2015 годы |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | и на перспективу до 2020 | 2013 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | года", подпрограмма |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | "Развитие малого и | 2014 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | среднего |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | предпринимательства" | 2015 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| VII. Развитие социальной инфраструктуры ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Итого по разделу | 2012 | 4,38 | 0,0 | 3,45 | 0,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | 2013 | 5,21 | 0,0 | 2,73 | 2,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | 2014 | 2,2 | 0,0 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | 2015 | 2,3 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | Итого | 14,09 | 0,0 | 7,78 | 6,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 ||-----+------------------------------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 23. | Обеспечение | государственная программа | 2012-2015 | 4,16 | 0,0 | 2,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | школьным | "Развитие системы | | | | | | | | | | | || | питанием | образования Оренбургской | | | | | | | | | | | || | | области на 2014-2020 |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | годы", подпрограмма | 2012 | 0,33 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | "Совершенствование | | | | | | | | | | | || | | организации питания | | | | | | | | | | | || | | учащихся в |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | общеобразовательных | 2013 | 1,23 | 0,0 | 0,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | организациях | | | | | | | | | | | || | | Оренбургской области" на | | | | | | | | | | | || | | 2014-2020 годы; |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | муниципальная программа | 2014 | 1,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | "Совершенствование | | | | | | | | | | | || | | организации питания | | | | | | | | | | | || | | учащихся в |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | общеобразовательных | 2015 | 1,3 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | организациях Новоорского | | | | | | | | | | | || | | района на 2011-2013 годы" | | | | | | | | | | | ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 24. | Обеспечение | государственная программа | 2012-2015 | 2,23 | 0,0 | 0,35 | 1,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | безопасности | "Развитие системы |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | организаций | образования Оренбургской | 2012 | 0,53 | 0,0 | 0,35 | 0,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | образования в | области на 2014-2020 |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | поселке | годы", подпрограмма | 2013 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | Энергетик | "Безопасность |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | образовательного | 2014 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | учреждения" |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2015 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 25. | Реконструкция | собственные средства | 2012-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | стадиона | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | "Юность" | | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 26. | Ремонт детского | проведение капитального | 2012-2015 | 5,17 | 0,0 | 4,85 | 0,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | лагеря | ремонта загородных |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | стационарных детских | 2012 | 3,12 | 0,0 | 2,9 | 0,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | оздоровительных лагерей, |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | находящихся в | 2013 | 2,05 | 0,0 | 1,95 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | собственности |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | муниципального | 2014 | | | | | | | | | | || | | образования |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 27. | Капитальный | государственная программа | 2012-2015 | 2,53 | 0,0 | 0,0 | 2,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | ремонт | "Развитие системы |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | образовательных | образования Оренбургской | 2012 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | организаций | области на 2014-2020 |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | годы" | 2013 | 1,13 | 0,0 | 0,0 | 1,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2014 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | | 2015 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| VIII. Содействие занятости населения ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Итого по разделу | 2012 | 0,13 | 0,0 | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | 2013 | 0,08 | 0,0 | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 7 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | 2014 | 0,22 | 0,0 | 0,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 13 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | 2015 | 0,22 | 0,0 | 0,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 14 || | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| | | Итого | 0,65 | 0,0 | 0,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 36 ||-----+------------------------------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 28. | Мероприятия по | государственная программа | 2012-2015 | 0,39 | 0,0 | 0,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | человек/год | 32 || | содействию | "Содействие занятости |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | индивидуальных |---------------|| | занятости | населения Оренбургской | 2012 | 0,13 | 0,0 | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | предпринимателей, | 2 || | населения | области на 2014-2020 |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | рабочих мест |---------------|| | | годы" | 2013 | 0,08 | 0,0 | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 7 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2014 | 0,09 | 0,0 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 11 || | | |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | | 2015 | 0,09 | 0,0 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 12 ||-----+-------------------+----------------------------+-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------------+---------------|| 29. | Мероприятия по | государственная программа | 2012-2015 | 0,26 | 0,0 | 0,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 2 человека | 4 || | трудоустройству | "Содействие занятости |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | инвалидов, | населения Оренбургской | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | многодетных | области на 2014-2020 |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | родителей и | годы", подпрограмма | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 || | родителей, | "Дополнительные |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | воспитывающих | мероприятия по | 2014 | 0,13 | 0,0 | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 || | детей-инвалидов | содействию занятости | | | | | | | | | | | || | | инвалидов в Оренбургской |-------------+--------+-------------+-----------+---------+-------------+---------------+-------------| | |---------------|| | | области на 2014-2015 | 2015 | 0,13 | 0,0 | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 || | | годы" | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Объемы софинансирования из областного бюджета являютсяпрогнозными и могут корректироваться в пределах объемов ассигнований,предусмотренных законом об областном бюджете на реализациюгоспрограмм.
Приложение N 2
к комплексному инвестиционному плану
модернизации поселка Энергетик
Оренбургской области
на 2012-2015 годы
Сводная информация по финансированию программ и проектов в рамках Плана
(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области
от 10.04.2014 г. N 207-п)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Наименование проекта программы, мероприятия | Наличие | Объем | Финансирование | Финансирование | В том числе | Финансирование | В том числе || | | проектно- | инвестиций | на 2012 год | на 2013 год |---------------------------------------------------------------| на 2014- |------------------------------------------------------------------|| | | сметной | (млн. рублей) | (всего) | (всего) | средства | средства | средства | частные | Фонд | 2015 годы | средства | средства | средства | частные | Фонд || | | документации | | | | федераль- | областного | муници- | инвести- | содействия | | федераль- | областного | муници- | инвестиции, | содействия || | | | | | | ного | бюджета | пального | ции, | реформированию | | ного | бюджета | пального | кредиты | реформированию || | | | | | | бюджета | | бюджета | кредиты | жилищно- | | бюджета | | бюджета | | жилищно- || | | | | | | | | | | коммунального | | | | | | коммунального || | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | хозяйства ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| I. Министерство регионального развития | 270,8 | 69,4 | 71,4 | 0,0 | 66,4 | 2,6 | 0,7 | 1,7 | 130 | 0,0 | 130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 1. | Капитальный ремонт | да | 262,8 | 66,4 | 66,4 | 0,0 | 66,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 | 0,0 | 130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | дороги Новоорск- | | | | | | | | | | | | | | | || | Энергетик | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 2. | Строительство новой | нет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | дороги Энергетик-Акьяр | | | | | | | | | | | | | | | || | (15 км) | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| | Фонд содействия | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | реформированию | | | | | | | | | | | | | | | || | жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | | | | | || | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 3. | Капитальный ремонт | да | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| II. Министерство экономического | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 4. | Развитие малого и среднего | | 9,54 | 2,73 | 1,86 | 0,9 | 0,9 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 4,95 | 1,8 | 3,0 | 0,15 | 0,0 | 0,0 || | предпринимательства (итог | | | | | | | | | | | | | | | || | о) | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 5. | Организация подготовки и | не | 0,14 | 0,0 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 || | переподготовки кадров | требует- | | | | | | | | | | | | | | || | для субъектов малого | ся | | | | | | | | | | | | | | || | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 6. | Создание положительного | не | 0,095 | 0,025 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 || | имиджа малого | требует- | | | | | | | | | | | | | | || | предпринимательства | ся | | | | | | | | | | | | | | || | (освещение проблем, | | | | | | | | | | | | | | | || | проведение конкурсов и | | | | | | | | | | | | | | | || | другое | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 7. | Выделение грантов на | бизнес- | 3,0 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | - | 0,0 | 0,0 || | открытие бизнеса | план | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 8. | Микрокредитование | бизнес- | 2,505 | 1,505 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | план | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 9. | Субсидирование процентов | бизнес- | 3,8 | 0,2 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | по кредитам | план | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| III. Министерство здравоохранения и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || социального развития Российской | | | | | | | | | | | | | | || Федерации | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| Мероприятия по содействию занятости | 0,65 | 0,13 | 0,08 | | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,44 | 0,0 | 0,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || населения | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 10. | Мероприятия по | не | 0,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,26 | 0,0 | 0,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | трудоустройству | требует- | | | | | | | | | | | | | | || | инвалидов, многодетных | ся | | | | | | | | | | | | | | || | родителей, родителей, | | | | | | | | | | | | | | | || | воспитывающих детей- | | | | | | | | | | | | | | | || | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 11. | Мероприятия по | не | 0,39 | 0,13 | 0,08 | | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,18 | 0,0 | 0,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | содействию занятости | требует- | | | | | | | | | | | | | | || | населения | ся | | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| IV. Модернизация | 0,0 | 230,1 | 230,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || градообразующего предприятия | | | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 12. | Модернизация энергоблока | да | 34,8 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | N 2 | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 13. | Монтаж рыбозащитного | да | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | сооружения на водозаборе | | | | | | | | | | | | | | | || | Ириклинской ГРЭС | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 14. | Строительство обводного | да | 167,8 | 167,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | канала | | | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| V. Развитие и модернизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 15. | Строительство станции | нет | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 || | УФ-обеззараживания | | | | | | | | | | | | | | | || | очищенных сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| VI. Развитие местной | 0,0 | 869 | 156 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 708 | 50 | 10 | 0,0 | 648 | 0,0 || промышленности | | | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 16. | Строительство трех | бизнес- | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | инвестиционных площадок | план | | | | | | | | | | | | | | || | (оформление земельных | | | | | | | | | | | | | | | || | участков, подвод | | | | | | | | | | | | | | | || | коммуникаций) | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 17. | Выращивание грибов | бизнес- | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 || | | план | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 18. | Модернизация | бизнес- | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 20 | 0,0 || | хлебопекарного и создание | план | | | | | | | | | | | | | | || | кондитерского | | | | | | | | | | | | | | | || | производства | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 19. | Воспроизводство ценных | бизнес- | 250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 | 50 | 0,0 | 0,0 | 200 | 0,0 || | пород рыб | план | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 20. | Строительство завода по | бизнес- | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 280 | 0,0 || | переработке рыбы | план | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 21. | Развитие | бизнес- | 112,0 | 20 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 87 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 85 | 0,0 || | сельскохозяйственного | план | | | | | | | | | | | | | | || | производства | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 22. | Строительство нового | бизнес- | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | современного | план | | | | | | | | | | | | | | || | профилактория | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 23. | Создание туристического | бизнес- | 86,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 55 | 0,0 || | комплекса отдыха на | план | | | | | | | | | | | | | | || | берегу Ириклинского | | | | | | | | | | | | | | | || | водохранилища, | | | | | | | | | | | | | | | || | организация | | | | | | | | | | | | | | | || | экскурсионного туризма на | | | | | | | | | | | | | | | || | побережье Ириклинского | | | | | | | | | | | | | | | || | водохранилища | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| VII. Охрана окружающей среды | 11,6 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 5,5* | 3,6 | 0,0 | 0,0 ||----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 24. | Строительство полигона по | в | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 || | переработке твердых | стадии | | | | | | | | | | | | | | || | бытовых отходов | разработки | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 25. | Реконструкция очистных | в | 8,6 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 5,5* | 0,6 | 0,0 | 0,0 || | сооружений и | стадии | | | | | | | | | | | | | | || | строительство | разработ- | | | | | | | | | | | | | | || | дополнительных | ки | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| VIII. Развитие социальной | 14,09 | 4,38 | 5,21 | 0,0 | 2,73 | 2,48 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 1,6 | 2,9 | 0,0 | 0,0 || инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 26. | Реконструкция стадиона | нет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | "Юность" | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 27. | Обеспечение школьным | не | 4,16 | 0,33 | 1,23 | 0,0 | 0,78 | 0,45 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 1,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 || | питанием | требует- | | | | | | | | | | | | | | || | | ся | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 28. | Обеспечение безопасности | да | 2,23 | 0,53 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 || | образовательных | | | | | | | | | | | | | | | || | организаций в пос. | | | | | | | | | | | | | | | || | Энергетик | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 29. | Ремонт детского лагеря | да | 5,17 | 3,12 | 2,05 | 0,0 | 1,95 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| 30. | Капитальный ремонт | да | 2,53 | 0,4 | 1,13 | 0,0 | 0,0 | 1,13 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 || | образовательных | | | | | | | | | | | | | | | || | организаций | | | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| IХ. Потребность в бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | || кредитах | | | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+----------+----------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|| | Итого | | 1410,78 | 462,74 | 86,05 | 0,9 | 72,41 | 5,34 | 5,7 | 1,7 | 861,99 | 51,8 | 155,0 | 7,15 | 648 | 0,0 || | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<*> Объемы софинансирования из областного бюджета являются прогнозными имогут корректироваться в пределах объемов ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на реализацию государственных программ.
Приложение N 3
к комплексному инвестиционному плану
модернизации поселка Энергетик
Оренбургской области
на 2012-2015 годы
Целевые показатели Плана до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области
от 10.04.2014 г. N 207-п)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование показателя | Единица | Факт | План || п/п | | измерения |------------------------------------------------------+---------------------|| | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 1. | Численность населения поселка | тыс. | 8,76 | 7,9 | 7,89 | 7,55 | 7,5 | 7,4 | 7,3 || | Энергетик | человек | | | | | | | ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 2. | Доля работающих на | процентов | 28,4 | 28,2 | 27,5 | 23,7 | 23,7 | 23,0 | 22,5 || | градообразующих предприятиях от | | | | | | | | || | численности населения | | | | | | | | || | трудоспособного возраста | | | | | | | | || | муниципального образования | | | | | | | | ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 3. | Доля работающих на малых | процентов | 12,63 | 12,85 | 13,55 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 14,0 || | предприятиях от численности | | | | | | | | || | населения трудоспособного возраста | | | | | | | | || | муниципального образования | | | | | | | | ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 4. | Уровень зарегистрированной | процентов | 2,1 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 0,86 | 0,85 | 0,83 || | безработицы | | | | | | | | ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 5. | Общее количество дополнительно | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 30 || | созданных временных рабочих мест | | | | | | | | || | в период реализации проектов | | | | | | | | || | (накопленным итогом) | | | | | | | | ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 6. | Общее количество дополнительно | человек | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 57 | 212 || | созданных постоянных рабочих мест | | | | | | | | || | в период эксплуатации проектов | | | | | | | | || | (накопленным итогом) | | | | | | | | ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 7. | Среднемесячная заработная плата | рублей | 16 878 | 19 580 | 19 900 | 21 810 | 23 900 | 24 800 | 26 100 || | работников крупных и средних | | | | | | | | || | предприятий муниципального | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 8. | Объем отгруженных товаров, | млн. | 10 618,9 | 14 376 | 14 800 | 15 240 | 15 980 | 16 100 | 16 500 || | выполненных работ и услуг | рублей | | | | | | | || | собственного производства - всего | | | | | | | | || | по городу | | | | | | | | ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 9. | Объем отгруженных товаров, | млн. | 9 271,2 | 10 812 | 10 950 | 12 376 | 12 611 | 11 913 | 12 078 || | выполненных работ и услуг | рублей | | | | | | | || | собственного производства | | | | | | | | || | градообразующими предприятиями | | | | | | | | ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 10. | Доля градообразующего | процентов | 87,3 | 75,2 | 74,0 | 81,2 | 99,0 | 98,7 | 98,5 || | предприятия в общегородском | | | | | | | | || | объеме отгруженных товаров, | | | | | | | | || | выполненных работ и услуг | | | | | | | | || | собственного производства | | | | | | | | ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 11. | Доля малых предприятий в | процентов | 7,3 | 7,2 | 7,8 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,0 || | общегородском объеме отгруженных | | | | | | | | || | товаров собственного производства | | | | | | | | ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 12. | Количество малых предприятий в | единиц | 112 | 117 | 175 | 179 | 181 | 185 | 190 || | муниципальном образовании | | | | | | | | ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 13. | Общий объем дополнительных | млн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,7 || | поступлений от проектов в бюджет | рублей | | | | | | | || | города | | | | | | | | ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 14. | Объем привлеченных | млн. | 0 | 0 | 0 | 230,1 | 5,7 | 35,0 | 613,0 || | внебюджетных инвестиций | рублей | | | | | | | ||------+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 15. | Доля собственных доходов бюджета | процентов | 16,1 | 10,5 | 6,72 | 8,76 | 15,6 | 16,0 | 16,5 || | муниципального образования в | | | | | | | | || | общих доходах бюджета | | | | | | | | || | муниципального образования | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------