ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.03.2014 г. Оренбург N 156-пп
Утратило силу - Постановление
Правительства Оренбургской области
от 25.12.2018 № 886-пп
О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 30 апреля 2013 года N 353-пп
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Оренбургской
области от 30 апреля 2013 года N 353-пп "Об утверждении
государственной программы "Управление государственными финансами и
государственным долгом Оренбургской области" (в редакции постановления
Правительства Оренбургской области от 4 сентября 2013 года N 740-пп)
изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Губернатор -
председатель Правительства Ю.А.Берг
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 13.03.2014 N 156-пп
Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Правительства
Оренбургской области от 30 апреля 2013 года N 353-пп
1. В паспорте Программы:
дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
"Соисполнитель Программы - министерство внутреннего
государственного финансового контроля
Оренбургской области";
в абзаце четвертом раздела "Подпрограммы Программы" после слова
"осуществление" дополнить словом "внутреннего";
раздел "Цели и задачи Программы" изложить в новой редакции:
"Цели Программы - обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы;
повышение качества управления
государственными финансами на
территории Оренбургской области;
Задачи Программы - качественная подготовка проекта
областного бюджета и надлежащее
исполнение областного бюджета;
создание необходимых условий для
повышения финансовой устойчивости
бюджетов муниципальных образований на
территории Оренбургской области;
эффективное управление государственным
долгом и государственными финансовыми
активами Оренбургской области;
организация и осуществление внутреннего
государственного финансового контроля в
финансово-бюджетной сфере";
в абзаце пятом раздела "Целевые показатели Программы" после слов
"повышение качества" дополнить словами "внутреннего государственного";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Программы":
цифры "55 288 879,7" заменить цифрами "50 339 639,3", цифры "6
305 003,1" заменить цифрами "6 305 507,1", цифры "6 768 371,3"
заменить цифрами "6 061 087,0", цифры "7 221 359,4" заменить цифрами
"6 509 194,7", цифры "7 541 544,1" заменить цифрами "6 811 248,7",
цифры "7 358 028,3" заменить цифрами "6 658 028,3", цифры
"6 874 516,0" заменить цифрами "6 174 516,0", цифры "6 728 968,0"
заменить цифрами "6 028 968,0", цифры "6 491 089,5" заменить цифрами
"5 791 089,5", цифры "44 144 928,0" заменить цифрами "39 244 928,0",
цифры "11 067 718,4" заменить цифрами "11 018 478,00".
2. В разделе 2 "Описание целей, задач, показателей (индикаторов)
достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов Программы,
сроков и этапов ее реализации" Программы:
абзац шестой изложить в новой редакции:
"Организация и осуществление внутреннего государственного
финансового контроля в финансово-бюджетной сфере".";
абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
"организация и осуществление внутреннего государственного
финансового контроля в финансово-бюджетной сфере.";
абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
"Показатели результатов деятельности приведены в таблице 1, план
реализации Программы в 2013 году - в таблице 2, план реализации
Программы в 2014 году - в таблице 3.";
таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование показателя | Единица | Значение показателей |
| | (индикатора) | измерения |--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Процент исполнения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | расходных обязательств | | | | | | | | | | | |
| | областного бюджета от | | | | | | | | | | | |
| | запланированных | | | | | | | | | | | |
| | значений | | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2. | Размер государственного | процентов | 22,5 | 29,1 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 |
| | долга Оренбургской | | | | | | | | | | | |
| | области в процентах к | | | | | | | | | | | |
| | общему годовому объему | | | | | | | | | | | |
| | доходов областного | | | | | | | | | | | |
| | бюджета без учета объема | | | | | | | | | | | |
| | безвозмездных | | | | | | | | | | | |
| | поступлений <*> | | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3. | Отношение дефицита | процентов | 2,4 | 5,0 | < = 15 | < = 15 | < = 15 | < = 15 | < = 15 | < = 15 | < = 15 | <= 15 |
| | областного бюджета (за | | | | | | | | | | | |
| | вычетом объема | | | | | | | | | | | |
| | поступлений от продажи | | | | | | | | | | | |
| | акций и иных форм | | | | | | | | | | | |
| | участия в капитале, | | | | | | | | | | | |
| | находящихся в | | | | | | | | | | | |
| | собственности | | | | | | | | | | | |
| | Оренбургской области, и | | | | | | | | | | | |
| | снижения остатков | | | | | | | | | | | |
| | средств на счетах по учету | | | | | | | | | | | |
| | средств бюджета) к | | | | | | | | | | | |
| | общему годовому объему | | | | | | | | | | | |
| | доходов областного | | | | | | | | | | | |
| | бюджета без учета объема | | | | | | | | | | | |
| | безвозмездных | | | | | | | | | | | |
| | поступлений<*> | | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4. | Удельный вес расходов | процентов | 8 | 14 | 40 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | бюджета Оренбургской | | | | | | | | | | | |
| | области, формируемых | | | | | | | | | | | |
| | программным методом, в | | | | | | | | | | | |
| | общем объеме расходов | | | | | | | | | | | |
| | бюджета в | | | | | | | | | | | |
| | соответствующем | | | | | | | | | | | |
| | финансовом году | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Создание организационных условий для составления и исполнения областного бюджета" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Исполнение областного бюджета: | процентов | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | по доходам | | 102 | 102 | 93-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | по расходам | | 95 | 94 | 93-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6. | Просроченная | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кредиторская | | | | | | | | | | | |
| | задолженность по | | | | | | | | | | | |
| | обязательствам областного | | | | | | | | | | | |
| | бюджета | | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 7. | Нарушение бюджетного | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | законодательства по | | | | | | | | | | | |
| | использованию | | | | | | | | | | | |
| | бюджетных средств, | | | | | | | | | | | |
| | главным администратором | | | | | | | | | | | |
| | которых является | | | | | | | | | | | |
| | министерство финансов | | | | | | | | | | | |
| | Оренбургской области, | | | | | | | | | | | |
| | включая расходы на | | | | | | | | | | | |
| | закупку товаров, | | | | | | | | | | | |
| | выполнение работ, | | | | | | | | | | | |
| | оказание услуг для | | | | | | | | | | | |
| | обеспечения нужд | | | | | | | | | | | |
| | министерства финансов | | | | | | | | | | | |
| | Оренбургской области | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Пропорциональное | уровень | 1,0045 | 1,0051 | 1,0055 | 1,0053 | 1,0050 | 1,0048 | 1,0048 | 1,0048 | 1,0048 | 1,0048 |
| | подтягивание бюджетной | бюджетной | | | | | | | | | | |
| | обеспеченности поселений | обеспечен- | | | | | | | | | | |
| | к уровню бюджетной | ности, | | | | | | | | | | |
| | обеспеченности, | установлен- | | | | | | | | | | |
| | установленному в качестве | ный в | | | | | | | | | | |
| | критерия выравнивания | качестве | | | | | | | | | | |
| | | критерия | | | | | | | | | | |
| | | выравнива- | | | | | | | | | | |
| | | ния | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 9. | Пропорциональное | уровень | 1,5006 | 1,4371 | 1,5055 | 1,8044 | 1,8026 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 |
| | подтягивание бюджетной | бюджетной | | | | | | | | | | |
| | обеспеченности городских | обеспечен- | | | | | | | | | | |
| | округов и муниципальных | ности, | | | | | | | | | | |
| | районов области к уровню | установлен- | | | | | | | | | | |
| | бюджетной | ный в | | | | | | | | | | |
| | обеспеченности, | качестве | | | | | | | | | | |
| | установленному в качестве | критерия | | | | | | | | | | |
| | критерия выравнивания | выравнива- | | | | | | | | | | |
| | | ния | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 10. | Пропорциональное | уровень | 2,6442 | 2,8112 | 2,8323 | 2,7647 | 2,7007 | 2,7007 | 2,7007 | 2,7007 | 2,7007 | 2,7007 |
| | подтягивание бюджетной | бюджетной | | | | | | | | | | |
| | обеспеченности | обеспечен- | | | | | | | | | | |
| | поселений, входящих в | ности, | | | | | | | | | | |
| | состав муниципальных | установлен- | | | | | | | | | | |
| | районов, к уровню | ный в | | | | | | | | | | |
| | бюджетной | качестве | | | | | | | | | | |
| | обеспеченности, | критерия | | | | | | | | | | |
| | установленному в качестве | выравнива- | | | | | | | | | | |
| | критерия выравнивания | ния | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 11. | Отношение доходов и | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | источников | | | | | | | | | | | |
| | финансирования дефицита | | | | | | | | | | | |
| | к расходам бюджетов | | | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | | | | | | |
| | образований области | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Отношение годовой | процентов | 0,6 | 1,0 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 |
| | суммы платежей на | | | | | | | | | | | |
| | погашение и | | | | | | | | | | | |
| | обслуживание | | | | | | | | | | | |
| | государственного долга | | | | | | | | | | | |
| | Оренбургской области к | | | | | | | | | | | |
| | доходам областного | | | | | | | | | | | |
| | бюджета<*> | | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 13. | Доля расходов на | процентов | 0,2 | 0,3 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 |
| | обслуживание | | | | | | | | | | | |
| | государственного долга | | | | | | | | | | | |
| | Оренбургской области в | | | | | | | | | | | |
| | общем объеме расходов | | | | | | | | | | | |
| | областного бюджета, за | | | | | | | | | | | |
| | исключением объема | | | | | | | | | | | |
| | расходов, которые | | | | | | | | | | | |
| | осуществляются за счет | | | | | | | | | | | |
| | субвенций, | | | | | | | | | | | |
| | предоставляемых из | | | | | | | | | | | |
| | бюджетов бюджетной | | | | | | | | | | | |
| | системы Российской | | | | | | | | | | | |
| | Федерации<*> | | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 14. | Обеспечение поступления | тыс. рублей | 106 455 | 102 008 | 102 000 | 65 000 | 35 000 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 |
| | дополнительных доходов | | | | | | | | | | | |
| | от размещения временно | | | | | | | | | | | |
| | свободных средств | | | | | | | | | | | |
| | областного бюджета на | | | | | | | | | | | |
| | банковские депозиты | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля |
| в финансово-бюджетной сфере" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Соотношение объема | процентов | 23 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | проверенных средств | | | | | | | | | | | |
| | областного бюджета и | | | | | | | | | | | |
| | общей суммы расходов | | | | | | | | | | | |
| | областного бюджета | | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 16. | Соотношение количества | процентов | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | установленных фактов | | | | | | | | | | | |
| | финансовых нарушений и | | | | | | | | | | | |
| | общего количества | | | | | | | | | | | |
| | решений, принятых по | | | | | | | | | | | |
| | фактам финансовых | | | | | | | | | | | |
| | нарушений | | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 17. | Соотношение количества | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | проверенных учреждений | | | | | | | | | | | |
| | или организаций от | | | | | | | | | | | |
| | общего числа | | | | | | | | | | | |
| | запланированных | | | | | | | | | | | |
| | контрольных мероприятий | | | | | | | | | | | |
| | в соответствующем году | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011-2013 годы" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Доля государственных | процентов | 71,6 | 88,5 | > 80 | | | | | | | |
| | автономных и бюджетных | | | | | | | | | | | |
| | учреждений Оренбургской | | | | | | | | | | | |
| | области, оказывающих | | | | | | | | | | | |
| | государственные услуги, в | | | | | | | | | | | |
| | общем числе | | | | | | | | | | | |
| | государственных | | | | | | | | | | | |
| | учреждений Оренбургской | | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 19. | Доля государственных | процентов | 15,6 | 100 | 100 | | | | | | | |
| | учреждений Оренбургской | | | | | | | | | | | |
| | области, для которых | | | | | | | | | | | |
| | объем бюджетных | | | | | | | | | | | |
| | ассигнований на оказание | | | | | | | | | | | |
| | государственных услуг | | | | | | | | | | | |
| | (выполнение работ) | | | | | | | | | | | |
| | определен с учетом | | | | | | | | | | | |
| | качества оказания | | | | | | | | | | | |
| | государственных услуг | | | | | | | | | | | |
| | (выполнения работ) | | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 20. | Доля функций органов | процентов | 6,5 | 23,5 | > 25 | | | | | | | |
| | исполнительной власти | | | | | | | | | | | |
| | Оренбургской области, в | | | | | | | | | | | |
| | отношении которых | | | | | | | | | | | |
| | утверждены | | | | | | | | | | | |
| | административные | | | | | | | | | | | |
| | регламенты их исполнения | | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 21. | Доля государственных | процентов | 23,1 | 10,9 | > 30 | | | | | | | |
| | услуг Оренбургской | | | | | | | | | | | |
| | области по осуществлению | | | | | | | | | | | |
| | юридически значимых | | | | | | | | | | | |
| | действий, предоставляемых | | | | | | | | | | | |
| | в электронной форме | | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 22. | Соотношение объема | процентов | 0,96 | 1,3 | > 1,5 | | | | | | | |
| | дотаций на выравнивание | | | | | | | | | | | |
| | бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | | | | | | |
| | образований и объема | | | | | | | | | | | |
| | субсидий муниципальным | | | | | | | | | | | |
| | образованиям из бюджета | | | | | | | | | | | |
| | Оренбургской области | | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 23. | Соотношение среднего | процентов | 1,4 | 1,5 | < 1,5 | | | | | | | |
| | уровня расчетной | | | | | | | | | | | |
| | бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | | | |
| | после выравнивания пяти | | | | | | | | | | | |
| | наиболее обеспеченных и | | | | | | | | | | | |
| | пяти наименее | | | | | | | | | | | |
| | обеспеченных | | | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | | | | | | |
| | образований области | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*>Целевые значения показателей на 2013-2020 годы устанавливаются
на уровне предельных значений, определенных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
3. В разделе 3 "Перечень основных мероприятий Программы"
Программы:
наименование графы 7 изложить в новой редакции:
"Последствия нереализации государственной программы,
мероприятия";
наименование подпрограммы "Организация и осуществление
государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере"
изложить в новой редакции:
"Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего
государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере";
в графе 3 пунктов 15-17 слова "министерство финансов Оренбургской
области" заменить словами "министерство внутреннего государственного
финансового контроля Оренбургской области";
графу 2 пункта 16 изложить в новой редакции:
"Организация и осуществление внутреннего государственного
финансового контроля в финансово-бюджетной сфере";
в пункте 17:
графу 2 изложить в новой редакции:
"Анализ организации и осуществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и аудита";
графу 6 изложить в новой редакции:
"улучшение качества организации осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
аудита";
в таблице 2:
в пункте 7 в графе 7 цифры "815 1301 0659000 720" заменить
цифрами "815 1301 0650200 720", в графе 8 цифры "701 653,8" заменить
цифрами "708 950,8";
в графе 8 пункта 10 цифры "9 000,0" заменить цифрами "2 207,0";
после таблицы 2 дополнить таблицей 3 следующего содержания:
Таблица 3
План реализации Программы в 2014 году
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Код бюджетной | Финансирование |
| п/п | основного | исполнитель | | непосредственный | классификации | (тыс. рублей) |
| | мероприятия | | | результат (краткое | | |
| | | | | описание) | | |
| | | |-------------------------| | | |
| | | | начала | окончания | | | |
| | | | реализации | реализации | | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Составление проекта областного бюджета и исполнение областного бюджета" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Организация работы по | отраслевые | 01.01.2014 | 31.12.2014 | проект областного | | |
| | составлению проекта областного | управления и отделы | | | бюджета и прогноз | | |
| | бюджета и прогноза | министерства | | | консолидированного | | |
| | консолидированного бюджета | финансов | | | бюджета | | |
| | области | Оренбургской области | | | | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 2. | Осуществление | отраслевые | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение качества | | |
| | методологического руководства | управления и отделы | | | планирования | | |
| | в области финансово- | министерства | | | бюджетных показателей | | |
| | бюджетного планирования | финансов | | | | | |
| | | Оренбургской области | | | | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 3. | Организация исполнения и | отраслевые | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение качества | | |
| | исполнение областного бюджета | управления и отделы | | | нормативных правовых | | |
| | | министерства | | | актов и работы по | | |
| | | финансов | | | исполнению бюджета | | |
| | | Оренбургской области | | | | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 4. | Организация и осуществление | специалист по | 01.01.2014 | 31.12.2014 | соблюдение внутренних | | |
| | внутреннего финансового | внутреннему | | | стандартов и процедур | | |
| | контроля и внутреннего | контролю и аудиту | | | составления и | | |
| | финансового аудита в | министерства | | | исполнения бюджета по | | |
| | министерстве финансов | финансов | | | доходам, расходам, | | |
| | Оренбургской области | Оренбургской области | | | источникам | | |
| | | | | | финансирования | | |
| | | | | | дефицита бюджета, | | |
| | | | | | составления бюджетной | | |
| | | | | | отчетности и ведения | | |
| | | | | | бухгалтерского учета | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Расчет нормативов отчислений | управление | 01.01.2014 | 31.12.2014 | предложения по | | |
| | от федеральных и региональных | бюджетной политики | | | установлению | | |
| | налогов в местные бюджеты и | и межбюджетных | | | нормативов отчислений | | |
| | внесение предложений по их | отношений совместно | | | от федеральных и | | |
| | законодательному закреплению | с управлением | | | региональных налогов в | | |
| | | налоговой политики | | | местные бюджеты | | |
| | | министерства | | | | | |
| | | финансов | | | | | |
| | | Оренбургской области | | | | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 6. | Расчет и предоставление | управление | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выравнивание | 815 1401 2228002 511 | 14 641,0 |
| | межбюджетных трансфертов на | бюджетной политики | | | бюджетной |----------------------+----------------|
| | выравнивание бюджетной | и межбюджетных | | | обеспеченности, | 815 1401 2228003 511 | 3 000 000,0 |
| | обеспеченности и | отношений | | | финансовая поддержка |----------------------+----------------|
| | сбалансированность местных | министерства | | | | 815 1402 2228003 512 | 200 000,0 |
| | бюджетов | финансов | | | |----------------------+----------------|
| | | Оренбургской области | | | | 815 1403 2228004 530 | 1603,0 |
| | | | | | |----------------------+----------------|
| | | | | | | 815 1403 2228005 530 | 1 601 872,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Разработка программы | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение | | |
| | государственных заимствований | государственным | | | источниками покрытия | | |
| | и программы предоставления | долгом министерства | | | дефицита областного | | |
| | государственных гарантий на | финансов | | | бюджета за счет | | |
| | очередной год и плановый | Оренбургской области | | | государственных | | |
| | период | (далее - отдел | | | заимствований | | |
| | | управления | | | | | |
| | | государственным | | | | | |
| | | долгом) | | | | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 8. | Обслуживание государственного | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | оценка стоимости | 815 1301 2236001 720 | 1 238 971,0 |
| | долга Оренбургской области | государственным | | | обслуживания | | |
| | | долгом | | | государственного долга | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 9. | Планирование ассигнований на | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сокращение риска | | |
| | исполнение государственных | государственным | | | неисполнения условных | | |
| | гарантий | долгом | | | обязательств | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 10. | Взаимодействие с | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | поддержание уровня | | |
| | международными рейтинговыми | государственным | | | кредитного рейтинга | | |
| | агентствами | долгом | | | Оренбургской области | | |
| | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 11. | Планирование расходов по | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение доступа к | 815 0113 2236002 244 | 4 000,0 |
| | управлению государственным | государственным | | | услугам | | |
| | долгом, связанных с | долгом | | | профессиональных | | |
| | осуществлением заимствований | | | | участников финансовых | | |
| | Оренбургской области | | | | рынков | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 12. | Размещение временно | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение | | |
| | свободных средств областного | государственным | | | сохранности средств | | |
| | бюджета на банковские | долгом | | | областного бюджета и | | |
| | депозиты при оптимальном | | | | стабильного уровня | | |
| | соотношении доходности и | | | | доходов от их | | |
| | риска | | | | размещения | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 13. | Мониторинг состояния объема | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | соответствие объема | | |
| | государственного долга и | государственным | | | государственного долга | | |
| | расходов на его обслуживание | долгом | | | и расходов на его | | |
| | на предмет соответствия | | | | обслуживание | | |
| | ограничениям, установленным | | | | ограничениям, | | |
| | Бюджетным кодексом | | | | установленным | | |
| | Российской Федерации | | | | Бюджетным кодексом | | |
| | | | | | Российской Федерации | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 14. | Подготовка и оформление | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | своевременное | | |
| | документов на предоставление | государственным | | | оформление документов | | |
| | государственных гарантий | долгом | | | на предоставление | | |
| | Оренбургской области, а также | | | | государственных | | |
| | бюджетных кредитов | | | | гарантий Оренбургской | | |
| | муниципальным образованиям | | | | области и бюджетных | | |
| | | | | | кредитов | | |
| | | | | | муниципальным | | |
| | | | | | образованиям | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 15. | Мониторинг состояния | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание полной и | | |
| | муниципального долга | государственным | | | актуальной | | |
| | | долгом | | | информационной базы о | | |
| | | | | | муниципальных | | |
| | | | | | долговых | | |
| | | | | | обязательствах | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Организация и осуществление государственного контроля в финансово-бюджетной сфере" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Нормативно-правовое | министерство | 01.01.2014 | 31.12.2014 | подготовка | | |
| | регулирование по вопросам | внутреннего | | | нормативных правовых | | |
| | контроля в финансово- | государственного | | | актов, необходимых для | | |
| | бюджетной сфере | финансового контроля | | | обеспечения контроля в | | |
| | | Оренбургской | | | финансово-бюджетной | | |
| | | области | | | сфере | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 17. | Организация и осуществление | министерство | 01.01.2014 | 31.12.2014 | подготовка и | | |
| | внутреннего государственного | внутреннего | | | направление | | |
| | финансового контроля в | государственного | | | представлений, | | |
| | финансово-бюджетной сфере | финансового контроля | | | предписаний, | | |
| | | Оренбургской | | | уведомлений о | | |
| | | области | | | применении бюджетных | | |
| | | | | | мер принуждения, | | |
| | | | | | контроль за их | | |
| | | | | | выполнением | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 18. | Анализ организации и | министерство | 01.01.2014 | 31.12.2014 | улучшение качества | | |
| | осуществления главными | внутреннего | | | осуществления | | |
| | администраторами бюджетных | государственного | | | главными | | |
| | средств внутреннего | финансового контроля | | | администраторами | | |
| | финансового контроля и аудита | Оренбургской | | | бюджетных средств | | |
| | | области | | | внутреннего | | |
| | | | | | финансового контроля и | | |
| | | | | | аудита | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------|
| Итого | 6 061 087,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. В абзаце четвертом раздела 5 "Перечень подпрограмм" Программы
после слова "осуществление" добавить слово "внутреннего".
5. В разделе 6 "Информация по ресурсному обеспечению Программы за
счет средств бюджета" Программы:
в наименовании раздела слова "за счет средств бюджета" исключить;
цифры "55 288 879,7" заменить цифрами "50 339 639,3", цифры
"6 305 003,1" заменить цифрами "6 305 507,1", цифры "6 768 371,3"
заменить цифрами "6 061 087,0", цифры "7 221 359,4" заменить цифрами
"6 509 194,7", цифры "7 541 544,1" заменить цифрами "6 811 248,7 ",
цифры "7 358 028,3" заменить цифрами "6 658 028,3", цифры
"6 874 516,0" заменить цифрами "6 174 516,0", цифры "6 728 968,0"
заменить цифрами "6 028 968,0", цифры "6 491 089,5" заменить цифрами
"5 791 089,5";
абзац одиннадцатый исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
областного бюджета представлено в таблице 4.";
дополнить таблицей 4 следующего содержания:
Таблица 4
Ресурсное обеспечение Программы за счет средств областного бюджета
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы по годам |
| | подпрограммы | исполнитель | классификации | (тыс. рублей) |
| | государственной | | | |
| | программы, | |------------------------------+---------------------------------------------------------|
| | основного | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| | мероприятия | | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Государственная | "Управление | Всего | | | | | 6 305 507,1 | 6 061 087,0 | 6 509 194,7 | 6 811 248,7 |
| программа | государственными | | | | | | | | | |
| | финансами и | | | | | | | | | |
| | государственным | | | | | | | | | |
| | долгом Оренбургской | | | | | | | | | |
| | области" | | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| | | министерство | 815 | X | X | X | 6 305 507,1<*>| 6 061 087,0 | 6 509 194,7 | 6 811 248,7 |
| | | финансов | | | | | ) | | | |
| | | Оренбургской | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Подпрограмма | "Создание | министерство | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | организационных | финансов | | | | | | | | |
| | условий для | Оренбургской | | | | | | | | |
| | составления и | области | | | | | | | | |
| | исполнения областного | | | | | | | | | |
| | бюджета" | | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Подпрограмма | "Повышение | министерство | 815 | X | X | X | 5 518 116,0 | 4 818 116,0 | 4 818 116,0 | 4 818 116,0 |
| | финансовой | финансов | | | | | | | | |
| | самостоятельности | Оренбургской | | | | | | | | |
| | местных бюджетов" | области | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Расчет нормативов | управление | 815 | X | X | X | - | - | - | - |
| мероприятие 1 | отчислений от | бюджетной | | | | | | | | |
| | федеральных и | политики и | | | | | | | | |
| | региональных налогов в | межбюджетных | | | | | | | | |
| | местные бюджеты и | отношений | | | | | | | | |
| | внесение предложений | совместно с | | | | | | | | |
| | по их законодательному | управлением | | | | | | | | |
| | закреплению" | налоговой | | | | | | | | |
| | | политики | | | | | | | | |
| | | министерства | | | | | | | | |
| | | финансов | | | | | | | | |
| | | Оренбургской | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Расчет и | управление | 815 | 1401 | 5160110 | 511 | 14 641,0 | - | - | - |
| мероприятие 2 | предоставление | бюджетной |------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| | межбюджетных | политики и | 815 | 1401 | 2228002 | 511 | - | 14 641,0 | 14 641,0 | 14 641,0 |
| | трансфертов на | межбюджетных |------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| | выравнивание | отношений | 815 | 1401 | 5160120 | 511 | 3 000 000,0 | - | - | - |
| | бюджетной | министерства |------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| | обеспеченности и | финансов | 815 | 1401 | 2228003 | 511 | - | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 |
| | сбалансированность | Оренбургской |------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| | местных бюджетов" | области | 815 | 1402 | 5170200 | 512 | 500 000,0 | - | - | - |
| | | |------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | 815 | 1402 | 2228003 | 512 | - | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| | | |------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | 815 | 1403 | 5160210 | 530 | 2 003,0 | - | - | - |
| | | | | |---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | | | 5160220 | 530 | 2 001 472,0 | - | - | - |
| | | |------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | 815 | 1403 | 2228004 | 530 | - | 1603,0 | 1603,0 | 1603,0 |
| | | |------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | 815 | 1403 | 2228005 | 530 | - | 1 601 872,0 | 1 601 872,0 | 1 601 872,0 |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Подпрограмма | "Управление | министерство | 815 | X | X | X | 711 157,8 | 1 242 971,0 | 1 691 078,7 | 1 993 132,7 |
| | государственным | финансов | | | | | | | | |
| | долгом и | Оренбургской | | | | | | | | |
| | государственными | области | | | | | | | | |
| | финансовыми активами | | | | | | | | | |
| | Оренбургской области" | | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Разработка программы | отдел управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 1 | государственных | государственным | | | | | | | | |
| | заимствований и | долгом | | | | | | | | |
| | программы | министерства | | | | | | | | |
| | предоставления | финансов | | | | | | | | |
| | государственных | Оренбургской | | | | | | | | |
| | гарантий на очередной | области (далее - | | | | | | | | |
| | год и плановый период" | отдел управления | | | | | | | | |
| | | государственным | | | | | | | | |
| | | долгом) | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Обслуживание | отдел управления | 815 | 1301 | 0650200 | 720 | 708 950,8 | - | - | - |
| мероприятие 2 | государственного долга | государственным |------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| | Оренбургской области" | долгом | 815 | 1301 | 2236001 | 720 | - | 1 238 971,0 | 1 686 078,7 | 1 988 132,7 |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Планирование | отдел управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 3 | ассигнований на | государственным | | | | | | | | |
| | исполнение | долгом | | | | | | | | |
| | государственных | | | | | | | | | |
| | гарантий" | | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Взаимодействие с | отдел управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 4 | международными | государственным | | | | | | | | |
| | рейтинговыми | долгом | | | | | | | | |
| | агентствами" | | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Планирование | отдел управления | 815 | 0113 | 0929000 | 244 | 2 207,0 | - | - | - |
| мероприятие 5 | расходов, связанных с | государственным | | | | | | | | |
| | осуществлением | долгом |------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| | заимствований | | 815 | 0113 | 2236002 | 244 | - | 4 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| | Оренбургской области" | | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Размещение временно | отдел управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 6 | свободных средств | государственным | | | | | | | | |
| | областного бюджета на | долгом | | | | | | | | |
| | банковские депозиты | | | | | | | | | |
| | при оптимальном | | | | | | | | | |
| | соотношении | | | | | | | | | |
| | доходности и риска" | | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Мониторинг состояния | отдел управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 7 | объема | государственным | | | | | | | | |
| | государственного долга | долгом | | | | | | | | |
| | и расходов на его | | | | | | | | | |
| | обслуживание на | | | | | | | | | |
| | предмет соответствия | | | | | | | | | |
| | ограничениям, | | | | | | | | | |
| | установленным | | | | | | | | | |
| | Бюджетным кодексом | | | | | | | | | |
| | Российской Федерации" | | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Подготовка и | отдел управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 8 | оформление документов | государственным | | | | | | | | |
| | на предоставление | долгом | | | | | | | | |
| | государственных | | | | | | | | | |
| | гарантий Оренбургской | | | | | | | | | |
| | области, а также | | | | | | | | | |
| | бюджетных кредитов | | | | | | | | | |
| | муниципальным | | | | | | | | | |
| | образованиям области" | | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Мониторинг состояния | отдел управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 9 | муниципального долга" | государственным | | | | | | | | |
| | | долгом | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Подпрограмма | "Организация и | министерство | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | осуществление | внутреннего | | | | | | | | |
| | внутреннего | государственного | | | | | | | | |
| | государственного | финансового | | | | | | | | |
| | контроля в финансово- | контроля | | | | | | | | |
| | бюджетной сфере" | Оренбургской | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------+------------------+------+-------+---------+-----+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Долгосрочная | "Повышение | всего | X | X | X | X | 76 233,3<*>| - | - | - |
| целевая программа | эффективности | | | | | | | | | |
| | бюджетных расходов | | | | | | | | | |
| | Оренбургской области | | | | | | | | | |
| | на 2011-2013 годы" | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Ресурсное обеспечение реализации долгосрочной целевой
программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской
области на 2011-2013 годы" осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Оренбургской области от 31 августа
2011года N 798-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на
2011-2013 годы" и законом Оренбургской области от 18 декабря 2012 года
N 1314/363-V-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов".
Продолжение таблицы 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы по годам |
| | подпрограммы | исполнитель | классификации | (тыс. рублей) |
| | государственной | | | |
| | программы, | |------------------------------+-------------------------------------------------------|
| | основного | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| | мероприятия | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Государственная | "Управление | всего | | | | | 6 658 028,3 | 6 174 516,0 | 6 028 968,0 | 5 791 089,5 |
| программа | государственными | | | | | | | | | |
| | финансами и | | | | | | | | | |
| | государственным | | | | | | | | | |
| | долгом Оренбургской | | | | | | | | | |
| | области" | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | | министерство | | | | | 6 658 028,3 | 6 174 516,0 | 6 028 968,0 | 5 791 089,5 |
| | | финансов | | | | | | | | |
| | | Оренбургской | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Подпрограмма | "Создание | министерство | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | организационных | финансов | | | | | | | | |
| | условий для | Оренбургской | | | | | | | | |
| | составления и | области | | | | | | | | |
| | исполнения областного | | | | | | | | | |
| | бюджета" | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Подпрограмма | "Повышение | министерство | 815 | X | X | X | 4 818 116,0 | 4 818 116,0 | 4 818 116,0 | 4 818 116,0 |
| | финансовой | финансов | | | | | | | | |
| | самостоятельности | Оренбургской | | | | | | | | |
| | местных бюджетов" | области | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Расчет нормативов | управление | 815 | X | X | X | - | - | - | - |
| мероприятие 1 | отчислений от | бюджетной политики | | | | | | | | |
| | федеральных и | и межбюджетных | | | | | | | | |
| | региональных налогов в | отношений совместно | | | | | | | | |
| | местные бюджеты и | с управлением | | | | | | | | |
| | внесение предложений | налоговой политики | | | | | | | | |
| | по их законодательному | министерства | | | | | | | | |
| | закреплению" | финансов | | | | | | | | |
| | | Оренбургской | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Расчет и | управление | 815 | 1401 | 2228002 | 511 | 14 641,0 | 14 641,0 | 14 641,0 | 14 641,0 |
| мероприятие 2 | предоставление | бюджетной |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | межбюджетных | политики и | 815 | 1401 | 2228003 | 511 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 |
| | трансфертов на | межбюджетных |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | выравнивание | отношений | 815 | 1402 | 2228003 | 512 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| | бюджетной | министерства |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | обеспеченности и | финансов | 815 | 1403 | 2228004 | 530 | 1 603,0 | 1 603,0 | 1 603,0 | 1 603,0 |
| | сбалансированность | Оренбургской |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | местных бюджетов" | области | 815 | 1403 | 2228005 | 530 | 1 601 872,0 | 1 601 872,0 | 1 601 872,0 | 1 601 872,0 |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Подпрограмма | "Управление | министерство | 815 | X | X | X | 1 839 912,3 | 1 356 400,0 | 1 210 852,0 | 972 973,5 |
| | государственным | финансов | | | | | | | | |
| | долгом и | Оренбургской | | | | | | | | |
| | государственными | области | | | | | | | | |
| | финансовыми активами | | | | | | | | | |
| | Оренбургской области" | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Разработка программы | отдел управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 1 | государственных | государственным | | | | | | | | |
| | заимствований и | долгом министерства | | | | | | | | |
| | программы | финансов | | | | | | | | |
| | предоставления | Оренбургской | | | | | | | | |
| | государственных | области | | | | | | | | |
| | гарантий на очередной | (далее - отдел | | | | | | | | |
| | год и плановый период" | управления | | | | | | | | |
| | | государственным | | | | | | | | |
| | | долгом) | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Обслуживание | отдел управления | 815 | 1301 | 2236001 | 720 | 1 837 912,3 | 1 354 400,0 | 1 208 852,0 | 970 973,5 |
| мероприятие 2 | государственного долга | государственным | | | | | | | | |
| | Оренбургской области" | долгом | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Планирование | отдел управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 3 | ассигнований на | государственным | | | | | | | | |
| | исполнение | долгом | | | | | | | | |
| | государственных | | | | | | | | | |
| | гарантий" | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Взаимодействие с | отдел управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 4 | международными | государственным | | | | | | | | |
| | рейтинговыми | долгом | | | | | | | | |
| | агентствами" | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Планирование | отдел управления | 815 | 0113 | 2236002 | 244 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| мероприятие 5 | расходов, связанных с | государственным | | | | | | | | |
| | осуществлением | долгом | | | | | | | | |
| | заимствований | | | | | | | | | |
| | Оренбургской области" | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Размещение временно | отдел управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 6 | свободных средств | государственным | | | | | | | | |
| | областного бюджета на | долгом | | | | | | | | |
| | банковские депозиты | | | | | | | | | |
| | при оптимальном | | | | | | | | | |
| | соотношении | | | | | | | | | |
| | доходности и риска" | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Мониторинг состояния | отдел управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 7 | объема | государственным | | | | | | | | |
| | государственного долга | долгом | | | | | | | | |
| | и расходов на его | | | | | | | | | |
| | обслуживание на | | | | | | | | | |
| | предмет соответствия | | | | | | | | | |
| | ограничениям, | | | | | | | | | |
| | установленным | | | | | | | | | |
| | Бюджетным кодексом | | | | | | | | | |
| | Российской Федерации" | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Подготовка и | отдел управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 8 | оформление документов | государственным | | | | | | | | |
| | на предоставление | долгом | | | | | | | | |
| | государственных | | | | | | | | | |
| | гарантий Оренбургской | | | | | | | | | |
| | области, а также | | | | | | | | | |
| | бюджетных кредитов | | | | | | | | | |
| | муниципальным | | | | | | | | | |
| | образованиям области" | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Мониторинг состояния | отдел управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 9 | муниципального долга" | государственным | | | | | | | | |
| | | долгом | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+---------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Подпрограмма | "Организация и | министерство | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | осуществление | внутреннего | | | | | | | | |
| | внутреннего | государственного | | | | | | | | |
| | государственного | финансового | | | | | | | | |
| | контроля в финансово- | контроля | | | | | | | | |
| | бюджетной сфере" | Оренбургской | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. В приложении N 1 к Программе:
раздел 3 "Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и задач" изложить в новой редакции:
"В условиях жестких бюджетных ограничений министерство финансов
Оренбургской области ставит перед собой цели обеспечения качественной
подготовки проекта областного бюджета и надлежащего исполнения
областного бюджета.
Для достижения поставленных целей предполагается решение
следующих задач:
организация работы по составлению проекта областного бюджета и
прогноза консолидированного бюджета области;
осуществление методологического руководства в области финансово-
бюджетного планирования;
организация исполнения и исполнение областного бюджета;
организация и осуществление внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита за исполнением областного бюджета.
В результате реализации подпрограммы планируется достичь
следующих результатов:
обеспечение соблюдения законодательно установленных требований,
процедур и сроков составления проекта областного бюджета;
обеспечение составления и ведения реестра расходных обязательств
Оренбургской области и свода реестров расходных обязательств
муниципальных образований области;
обеспечение составления и ведения сводной бюджетной росписи
областного бюджета;
обеспечение составления и ведения кассового плана;
обеспечение исполнения областного бюджета по доходам, расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по
обязательствам областного бюджета;
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета по доходам, расходам, источникам финансирования
дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения
бюджетного учета.
Показатели результатов деятельности приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели результатов деятельности по реализации подпрограммы
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Единица | Значение показателей |
| п/п | показателя | измерен- |---------------------------------------------------------------------|
| | | ия | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
|-----+------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----+------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1. | Исполнение | про- | | | | | | | | | | |
| | областного | центов | | | | | | | | | | |
| | бюджета: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | по доходам | | 102 | 102 | 93- | 95- | 95- | 95- | 95- | 95- | 95- | 95- |
| | | | | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| |------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| | по расходам | | 95 | 94 | 93- | 95- | 95- | 95- | 95- | 95- | 95- | 95- |
| | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-----+------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 2. | Просроченная | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кредиторская | рублей | | | | | | | | | | |
| | задолженность по | | | | | | | | | | | |
| | обязательствам | | | | | | | | | | | |
| | областного | | | | | | | | | | | |
| | бюджета | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 3. | Нарушение | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджетного | рублей | | | | | | | | | | |
| | законодательства | | | | | | | | | | | |
| | по использованию | | | | | | | | | | | |
| | бюджетных | | | | | | | | | | | |
| | средств, главным | | | | | | | | | | | |
| | администратором | | | | | | | | | | | |
| | которых является | | | | | | | | | | | |
| | министерство | | | | | | | | | | | |
| | финансов | | | | | | | | | | | |
| | Оренбургской | | | | | | | | | | | |
| | области, включая | | | | | | | | | | | |
| | расходы на | | | | | | | | | | | |
| | закупку товаров, | | | | | | | | | | | |
| | выполнение | | | | | | | | | | | |
| | работ, оказание | | | | | | | | | | | |
| | услуг для | | | | | | | | | | | |
| | обеспечения нужд | | | | | | | | | | | |
| | министерства | | | | | | | | | | | |
| | финансов | | | | | | | | | | | |
| | Оренбургской | | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
в разделе 4 "Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы":
абзац шестой изложить в новой редакции:
"Перечень и характеристика основных мероприятий, направленных на
достижение целей и выполнение задач подпрограммы, приведена в таблице
2, план реализации подпрограммы в 2013 году - в таблице 3, план
реализации подпрограммы в 2014 году - в таблице 4";
таблицу 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4. | Организация и | министерство | 2014 | 2020 | соблюдение | создание | обеспечи- |
| | осуществление | финансов | год | год | внутренних | предпосылок для | вает |
| | внутреннего | Оренбургской | | | стандартов и | нарушений | достижение |
| | финансового | области | | | процедур | соблюдения | ожидаемых |
| | контроля и | | | | составления и | внутренних | результатов|
| | внутреннего | | | | исполнения | стандартов и | |
| | финансового | | | | бюджета по | процедур | |
| | аудита в | | | | доходам, | составления и | |
| | министерстве | | | | расходам, | исполнения | |
| | финансов | | | | источникам | бюджета по | |
| | Оренбургской | | | | финансирования | доходам, расходам, | |
| | области | | | | дефицита | источникам | |
| | | | | | бюджета, | финансирования | |
| | | | | | составления | дефицита бюджета, | |
| | | | | | бюджетной | составления | |
| | | | | | отчетности и | бюджетной | |
| | | | | | ведения | отчетности и | |
| | | | | | бухгалтерского | ведения | |
| | | | | | учета | бухгалтерского | |
| | | | | | | учета | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
дополнить после таблицы 3 таблицей 4 следующего содержания:
Таблица 4
План реализации подпрограммы в 2014 году
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование основного | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Код бюджетной | Финансирование |
| п/п | мероприятия | исполнитель | | непосредственный | классификации | (тыс. рублей) |
| | подпрограммы | | | результат (краткое | | |
| | | | | описание) | | |
| | | |-------------------------| | | |
| | | | начала | окончания | | | |
| | | | реализации | реализации | | | |
|-----+--------------------------------+-------------------+------------+------------+-----------------------+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+--------------------------------+-------------------+------------+------------+-----------------------+---------------+----------------|
| 1. | Организация работы по | отраслевые | 01.01.2014 | 31.12.2014 | проект областного | | |
| | составлению проекта областного | управления и | | | бюджета и прогноз | | |
| | бюджета и прогноза | отделы | | | консолидированного | | |
| | консолидированного бюджета | министерства | | | бюджета | | |
| | области | финансов | | | | | |
| | | Оренбургской | | | | | |
| | | области | | | | | |
|-----+--------------------------------+-------------------+------------+------------+-----------------------+---------------+----------------|
| 2. | Осуществление | отраслевые | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение качества | | |
| | методологического руководства | управления и | | | планирования | | |
| | в области финансово- | отделы | | | бюджетных показателей | | |
| | бюджетного планирования | министерства | | | | | |
| | | финансов | | | | | |
| | | Оренбургской | | | | | |
| | | области | | | | | |
|-----+--------------------------------+-------------------+------------+------------+-----------------------+---------------+----------------|
| 3. | Организация исполнения и | отраслевые | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение качества | | |
| | исполнение областного бюджета | управления и | | | нормативных правовых | | |
| | | отделы | | | актов и работы по | | |
| | | министерства | | | исполнению бюджета | | |
| | | финансов | | | | | |
| | | Оренбургской | | | | | |
| | | области | | | | | |
|-----+--------------------------------+-------------------+------------+------------+-----------------------+---------------+----------------|
| 4. | Организация и осуществление | специалист по | 01.01.2014 | 31.12.2014 | соблюдение внутренних | | |
| | внутреннего финансового | внутреннему | | | стандартов и процедур | | |
| | контроля и внутреннего | контролю и аудиту | | | составления и | | |
| | финансового аудита в | министерства | | | исполнения бюджета по | | |
| | министерстве финансов | финансов | | | доходам, расходам, | | |
| | Оренбургской области | Оренбургской | | | источникам | | |
| | | области | | | финансирования | | |
| | | | | | дефицита бюджета, | | |
| | | | | | составления бюджетной | | |
| | | | | | отчетности и ведения | | |
| | | | | | бухгалтерского учета | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
таблицу 4 раздела 6 "Анализ рисков реализации подпрограммы и
описание мер управления рисками реализации подпрограммы" считать
соответственно таблицей 5.
7. В приложении N 2 к Программе:
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта
подпрограммы "Повышение финансовой самостоятельности местных
бюджетов":
в абзаце втором цифры "5 518 116,0" заменить цифрами
"4 818 116,0";
в абзаце третьем цифры"5 518 116,0" заменить цифрами
"4 818 116,0";
в абзаце четвертом цифры "5 518 116,0" заменить цифрами
"4 818 116,0";
в абзаце пятом цифры "5 518 116,0" заменить цифрами
"4 818 116,0";
в абзаце шестом цифры "5 518 116,0" заменить цифрами
"4 818 116,0";
в абзаце седьмом цифры "5 518 116,0" заменить цифрами
"4 818 116,0";
в абзаце восьмом цифры "5 518 116,0" заменить цифрами
"4 818 116,0";
абзац четвертый раздела 4 "Основные ожидаемые конечные результаты
Подпрограммы, сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы"
изложить в новой редакции:
"Перечень и характеристика основных мероприятий, направленных на
достижение целей и выполнение задач подпрограммы, приведена в таблице
2, план реализации мероприятий в 2013 году - в таблице 3, план
реализации мероприятий в 2014 году - в таблице 4.";
дополнить после таблицы 3 таблицей 4 следующего содержания:
Таблица 4
План реализации подпрограммы в 2014 году
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование основного | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Код бюджетной | Финансирование |
| мероприятия подпрограммы | исполнитель министерства | | непосредственный | классификации | (тыс. рублей) |
| | финансов Оренбургской | | результат | | |
| | области | | (краткое | | |
| | | | описание) | | |
| | |-------------------------| | | |
| | | начала | окончания | | | |
| | | реализации | реализации | | | |
|---------------------------------+--------------------------+------------+------------+----------------------+----------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------+--------------------------+------------+------------+----------------------+----------------------+----------------|
| Расчет нормативов отчислений от | управление бюджетной | 01.01.2014 | 31.12.2014 | предложения по | | |
| федеральных и региональных | политики и межбюджетных | | | установлению | | |
| налогов в местные бюджеты и | отношений совместно с | | | нормативов | | |
| внесение предложений по их | управлением налоговой | | | отчислений от | | |
| законодательному закреплению | политики | | | федеральных и | | |
| | | | | региональных налогов | | |
| | | | | в местные бюджеты | | |
|---------------------------------+--------------------------+------------+------------+----------------------+----------------------+----------------|
| Расчет и предоставление | управление бюджетной | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выравнивание | 815 1401 2228002 511 | 14 641,0 |
| межбюджетных трансфертов на | политики и межбюджетных | | | бюджетной |----------------------+----------------|
| выравнивание бюджетной | отношений | | | обеспеченности, | 815 1401 2228003 511 | 3 000 000,0 |
| обеспеченности и | | | | финансовая поддержка |----------------------+----------------|
| сбалансированность местных | | | | | 815 1402 2228003 512 | 200 000,0 |
| бюджетов | | | | |----------------------+----------------|
| | | | | | 815 1403 2228004 530 | 1 603,0 |
| | | | | |----------------------+----------------|
| | | | | | 815 1403 2228005 530 | 1 601 872,0 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы":
цифры "44 144 928,0" заменить цифрами "39 244 928,0";
абзац второй изложить в новой редакции:
"Средства, предоставляемые муниципальным образованиям области,
включают в себя дотации и субвенции на выравнивание бюджетной
обеспеченности, а также дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов.";
таблицу 4 считать соответственно таблицей 5 и изложить в
следующей редакции:
Таблица 5
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет
средств областного бюджета
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| | подпрограммы | исполнитель | классификации | |
| | государственной | |------------------------------+-------------------------------------------------------|
| | программы, основного | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| | мероприятия | | | | | | | | | |
|---------------+----------------------+---------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------+----------------------+---------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Подпрограмма | "Повышение | министерство | 815 | X | X | X | 5 518 116,0 | 4 818 116,0 | 4 818 116,0 | 4 818 116,0 |
| | финансовой | финансов | | | | | | | | |
| | самостоятельности | Оренбургской | | | | | | | | |
| | местных бюджетов" | области | | | | | | | | |
|---------------+----------------------+---------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Расчет нормативов | управление | 815 | X | X | X | - | - | - | - |
| мероприятие 1 | отчислений от | бюджетной | | | | | | | | |
| | федеральных и | политики и | | | | | | | | |
| | региональных налогов | межбюджетных | | | | | | | | |
| | в местные бюджеты и | отношений | | | | | | | | |
| | внесение предложений | совместно с | | | | | | | | |
| | по их | управлением | | | | | | | | |
| | законодательному | налоговой | | | | | | | | |
| | закреплению" | политики | | | | | | | | |
| | | министерства | | | | | | | | |
| | | финансов | | | | | | | | |
| | | Оренбургской | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | |
|---------------+----------------------+---------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Расчет и | управление | 815 | 1401 | 5160110 | 511 | 14 641,0 | - | - | - |
| мероприятие 2 | предоставление | бюджетной |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | межбюджетных | политики и | 815 | 1401 | 2228002 | 511 | - | 14 641,0 | 14 641,0 | 14 641,0 |
| | трансфертов на | межбюджетных |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | выравнивание | отношений | 815 | 1401 | 5160120 | 511 | 3 000 000,0 | - | - | - |
| | бюджетной | министерства |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | обеспеченности и | финансов | 815 | 1401 | 2228003 | 511 | - | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 |
| | сбалансированность | Оренбургской |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | местных бюджетов" | области | 815 | 1402 | 5170200 | 512 | 500 000,0 | - | - | - |
| | | |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | 815 | 1402 | 2228003 | 512 | - | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| | | |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | 815 | 1403 | 5160210 | 530 | 2 003,0 | - | - | - |
| | | | | |---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | | | 5160220 | 530 | 2 001 472,0 | - | - | - |
| | | |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | 815 | 1403 | 2228004 | 530 | - | 1603,0 | 1603,0 | 1603,0 |
| | | |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | 815 | 1403 | 2228005 | 530 | - | 1 601 872,0 | 1 601 872,0 | 1 601 872,0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| | подпрограммы | исполнитель | классификации | |
| | государственной | |------------------------------+-------------------------------------------------------|
| | программы, основного | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| | мероприятия | | | | | | | | | |
|---------------+----------------------+---------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------+----------------------+---------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Подпрограмма | "Повышение | министерство | 815 | X | X | X | 4 818 116,0 | 4 818 116,0 | 4 818 116,0 | 4 818 116,0 |
| | финансовой | финансов | | | | | | | | |
| | самостоятельности | Оренбургской | | | | | | | | |
| | местных бюджетов" | области | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|---------------+----------------------+---------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Расчет нормативов | управление | 815 | X | X | X | - | - | - | - |
| мероприятие 1 | отчислений от | бюджетной | | | | | | | | |
| | федеральных и | политики и | | | | | | | | |
| | региональных налогов | межбюджетных | | | | | | | | |
| | в местные бюджеты и | отношений | | | | | | | | |
| | внесение предложений | совместно с | | | | | | | | |
| | по их | управлением | | | | | | | | |
| | законодательному | налоговой | | | | | | | | |
| | закреплению" | политики | | | | | | | | |
| | | министерства | | | | | | | | |
| | | финансов | | | | | | | | |
| | | Оренбургской | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | |
|---------------+----------------------+---------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Расчет и | управление | 815 | 1401 | 2228002 | 511 | 14 641,0 | 14 641,0 | 14 641,0 | 14 641,0 |
| мероприятие 2 | предоставление | бюджетной |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | межбюджетных | политики и | 815 | 1401 | 2228003 | 511 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 |
| | трансфертов на | межбюджетных |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | выравнивание | отношений | 815 | 1402 | 2228003 | 512 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| | бюджетной | министерства |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | обеспеченности и | финансов | 815 | 1403 | 2228004 | 530 | 1 603,0 | 1 603,0 | 1 603,0 | 1 603,0 |
| | сбалансированность | Оренбургской |------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | местных бюджетов" | области | 815 | 1403 | 2228005 | 530 | 1 601 872,0 | 1 601 872,0 | 1 601 872,0 | 1 601 872,0 | ;
| | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
таблицу 5 раздела 6 "Анализ рисков реализации подпрограммы и
описание мер управления рисками реализации подпрограммы" считать
соответственно таблицей 6.
8. В приложении N 3 к Программе:
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта
подпрограммы цифры "11 067 718,4" заменить цифрами "11 018 478,00";
в пункте 3 таблицы 1 в графе "2014 год" цифры "102 000" заменить
цифрами "65 000", в графе "2015 год" цифры "102 000" заменить цифрами
"35 000";
в разделе 5 "Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы":
абзац пятый изложить в новой редакции:
"Перечень и характеристика основных мероприятий, направленных на
достижение целей и выполнение задач подпрограммы, приведена в таблице
2, план реализации подпрограммы в 2013 году - в таблице 3, план
реализации подпрограммы в 2014 году - в таблице 4.";
в пункте 2 таблицы 3 в графе 7 цифры "815 1301 0659000 720"
заменить цифрами "815 1301 0650200 720", в графе 8 цифры "701 653,8"
заменить цифрами "708 950,8";
в графе 8 пункта 5 таблицы 3 цифры "9 000,0" заменить цифрами "2
207,0";
дополнить после таблицы 3 таблицей 4 следующего содержания:
Таблица 4
План реализации подпрограммы в 2014 году
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование основного | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Код бюджетной | Финансирование |
| п/п | мероприятия подпрограммы | исполнитель | | непосредственный | классификации | (тыс. рублей) |
| | | министерства | | результат (краткое | | |
| | | финансов | | описание) | | |
| | | Оренбургской |-------------------------| | | |
| | | области | начала | окончания | | | |
| | | | реализации | реализации | | | |
|-----+-------------------------------+------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+-------------------------------+------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 1. | Разработка программы | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение | | |
| | государственных заимствований | государственным | | | источниками покрытия | | |
| | и программы предоставления | долгом | | | дефицита областного | | |
| | государственных гарантий на | | | | бюджета за счет | | |
| | очередной год и плановый | | | | государственных | | |
| | период | | | | заимствований | | |
|-----+-------------------------------+------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 2. | Обслуживание государственного | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | оценка стоимости | 815 1301 2236001 720 | 1 238 971,0 |
| | долга Оренбургской области | государственным | | | обслуживания | | |
| | | долгом | | | государственного долга | | |
|-----+-------------------------------+------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 3. | Планирование ассигнований на | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сокращение риска | | |
| | исполнение государственных | государственным | | | неисполнения условных | | |
| | гарантий | долгом | | | обязательств | | |
|-----+-------------------------------+------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 4. | Взаимодействие с | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | поддержание уровня | | |
| | международными рейтинговыми | государственным | | | кредитного рейтинга | | |
| | агентствами | долгом | | | Оренбургской области | | |
| | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 5. | Планирование расходов, | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение доступа к | 815 0113 2236002 244 | 4 000,0 |
| | связанных с осуществлением | государственным | | | услугам | | |
| | заимствований Оренбургской | долгом | | | профессиональных | | |
| | области | | | | участников финансовых | | |
| | | | | | рынков | | |
|-----+-------------------------------+------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 6. | Размещение временно | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение | | |
| | свободных средств областного | государственным | | | сохранности средств | | |
| | бюджета на банковские | долгом | | | областного бюджета и | | |
| | депозиты при оптимальном | | | | стабильного уровня | | |
| | соотношении доходности и | | | | доходов от их | | |
| | риска | | | | размещения | | |
|-----+-------------------------------+------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 7. | Мониторинг состояния объема | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | соответствие объема | | |
| | государственного долга и | государственным | | | государственного долга | | |
| | расходов на его обслуживание | долгом | | | и расходов на его | | |
| | на предмет соответствия | | | | обслуживание | | |
| | ограничениям, установленным | | | | ограничениям, | | |
| | Бюджетным кодексом | | | | установленным | | |
| | Российской Федерации | | | | Бюджетным кодексом | | |
| | | | | | Российской Федерации | | |
|-----+-------------------------------+------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 8. | Подготовка и оформление | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | своевременное | | |
| | документов на предоставление | государственным | | | оформление документов | | |
| | государственных гарантий | долгом | | | на предоставление | | |
| | Оренбургской области, а также | | | | государственных | | |
| | бюджетных кредитов | | | | гарантий Оренбургской | | |
| | муниципальным образованиям | | | | области и бюджетных | | |
| | области | | | | кредитов | | |
| | | | | | муниципальным | | |
| | | | | | образованиям области | | |
|-----+-------------------------------+------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 9. | Мониторинг состояния | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание полной и | | |
| | муниципального долга | государственным | | | актуальной | | |
| | | долгом | | | информационной базы о | | |
| | | | | | муниципальных | | |
| | | | | | долговых | | |
| | | | | | обязательствах | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы":
цифры "11 067 718,4" заменить цифрами "11 018 478,00";
таблицу 4 считать соответственно таблицей 5 и изложить в новой
редакции:
Таблица 5
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы по годам |
| | подпрограммы | исполнитель | | (тыс. рублей) |
| | государственной | |------------------------------+-----------------------------------------------------|
| | программы, основного | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| | мероприятия | | | | | | | | | |
|---------------+-----------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------+-----------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------|
| Подпрограмма | "Управление | министерство | 815 | X | X | X | 711 157,8 | 1 242 971,0 | 1 691 078,7 | 1 993 132,7 |
| | государственным | финансов | | | | | | | | |
| | долгом и | Оренбургской области | | | | | | | | |
| | государственными | | | | | | | | | |
| | финансовыми | | | | | | | | | |
| | активами | | | | | | | | | |
| | Оренбургской | | | | | | | | | |
| | области" | | | | | | | | | |
|---------------+-----------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Обслуживание | отдел управления | 815 | 1301 | 0650200 | 720 | 708 950,8 | - | - | - |
| мероприятие 1 | государственного | государственным | | | | | | | | |
| | долга Оренбургской | долгом министерства | | | | | | | | |
| | области" | финансов |------+-------+---------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------|
| | | Оренбургской области | 815 | 1301 | 2236001 | 720 | - | 1 238 971,0 | 1 686 078,7 | 1 988 132,7 |
| | | (далее - отдел | | | | | | | | |
| | | управления | | | | | | | | |
| | | государственным | | | | | | | | |
| | | долгом) | | | | | | | | |
|---------------+-----------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------|
| Основное | "Планирование | отдел управления | 815 | 0113 | 0929000 | 244 | 2 207,0 | - | - | - |
| мероприятие 2 | расходов, связанных с | государственным | | | | | | | | |
| | осуществлением | долгом |------+-------+---------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------|
| | заимствований | | 815 | 0113 | 2236002 | 244 | - | 4 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| | Оренбургской | | | | | | | | | |
| | области" | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы по годам |
| | подпрограммы | исполнитель | | (тыс. рублей) |
| | государственной | |------------------------------+-----------------------------------------------------|
| | программы, основного | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| | мероприятия | | | | | | | | | |
|---------------+-----------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------+-----------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-----------|
| Подпрограмма | "Управление | министерство | 815 | X | X | X | 1 839 912,3 | 1 356 400,0 | 1 210 852,0 | 972 973,5 |
| | государственным | финансов | | | | | | | | |
| | долгом и | Оренбургской области | | | | | | | | |
| | государственными | | | | | | | | | |
| | финансовыми | | | | | | | | | |
| | активами | | | | | | | | | |
| | Оренбургской | | | | | | | | | |
| | области" | | | | | | | | | |
|---------------+-----------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-----------|
| Основное | "Обслуживание | отдел управления | 815 | 1301 | 2236001 | 720 | 1 837 912,3 | 1 354 400,0 | 1 208 852,0 | 970 973,5 |
| мероприятие 1 | государственного | государственным | | | | | | | | |
| | долга Оренбургской | долгом | | | | | | | | |
| | области" | | | | | | | | | |
|---------------+-----------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-----------|
| Основное | "Планирование | отдел управления | 815 | 0113 | 2236002 | 244 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| мероприятие 2 | расходов, связанных с | государственным | | | | | | | | |
| | осуществлением | долгом | | | | | | | | |
| | заимствований | | | | | | | | | |
| | Оренбургской | | | | | | | | | |
| | области" | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. В приложении N 4 к Программе:
наименование подпрограммы и паспорта подпрограммы изложить в
новой редакции:
"Организация и осуществление внутреннего государственного
контроля в финансово-бюджетной сфере";
в паспорте подпрограммы:
в разделе "Ответственный исполнитель подпрограммы" слова
"министерство финансов Оренбургской области" заменить словами
"министерство внутреннего государственного финансового контроля
Оренбургской области";
в разделе "Цель и задачи подпрограммы" абзацы третий, четвертый
изложить в новой редакции:
"организация и осуществление внутреннего государственного
финансового контроля в финансово-бюджетной сфере;
анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и аудита";
в разделе 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития":
в абзаце первом слова "министерства финансов Оренбургской
области" заменить словами "министерства внутреннего государственного
финансового контроля Оренбургской области";
абзац четвертый изложить в новой редакции:
"Административные функции заключаются в своевременном и
качественном проведении министерством внутреннего государственного
финансового контроля Оренбургской области контрольных мероприятий в
установленных сферах деятельности и, как следствие, повышении
эффективности контроля за соблюдением законодательства, регулирующего
бюджетные правоотношения, а также контроля в отношении закупок для
обеспечения нужд Оренбургской области.";
в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы)
достижения цели и задач, сроки, контрольные этапы реализации
подпрограммы":
в абзаце первом после слова "системы" добавить слово
"внутреннего";
в