ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.09.2015 г.Оренбург № 737-пп
О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп
1. Внести в постановление ПравительстваОренбургской области от 10сентября 2015 года № 697-пп) следующие изменения:
в приложение кпостановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложения № 4,№ 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2,№ 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после егоофициального опубликования.
Губернатор –
председательПравительства Ю.А.Берг
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 24.09.2015№ 737-пп
Изменения,
которые вносятся в приложение кпостановлению Правительства
Оренбургской области от 30 августа 2013года № 734-пп
1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнованийПрограммы» паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | – | общий объем финансирования Программы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 86 102 278,9 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2014 год – 13 342 204,2 тыс. рублей; 2015 год – 12 816 248,9 тыс. рублей; 2016 год – 13 408 750,0 тыс. рублей; 2017 год – 13 831 256,3 тыс. рублей; 2018 год – 10 373 064,8 тыс. рублей; 2019 год – 10 971 222,0 тыс. рублей; 2020 год – 11 359 532,7 тыс. рублей; по подпрограммам: «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» – 39 839 268,8 тыс. рублей; «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» – 16 030 728,0 тыс. рублей; «Совершенствование социальной защиты семьи и детей» – 30 207 189,9 тыс. рублей; «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» – 25 092,2 тыс. рублей». |
2. Абзацы первый–тридцатьвторой раздела 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объемфинансирования Программы за счет средств областного и федерального бюджетовсоставит 86 102 278,9 тыс. рублей(прогнозно), в том числе по годам реализации:
2014 год– 13 342 204,2 тыс. рублей;
2015 год– 12 816 248,9 тыс. рублей;
2016год – 13 408 750,0 тыс. рублей;
2017год – 13 831 256,3 тыс. рублей;
2018год – 10 373 064,8 тыс. рублей;
2019год – 10 971 222,0 тыс. рублей;
2020 год – 11 359 532,7 тыс. рублей.
Общий объемфинансирования подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельныхкатегорий граждан» за счет средств областного и федерального бюджетов составит 39 839 268,8 тыс. рублей (46,27процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годамреализации:
2014 год –6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 753 182,1 тыс. рублей;
2015 год –6 340 558,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 427 406,3 тыс. рублей;
2016 год –6 526 110,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 408 937,1 тыс. рублей(прогнозно);
2017 год –6 717 539,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 489 221,4 тыс. рублей(прогнозно);
2018 год – 4 434 295,9 тыс. рублей;
2019 год – 4 621 579,2 тыс. рублей;
2020 год – 4 808 220,7 тыс. рублей.
Общий объемфинансирования подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживаниянаселения» за счет средств областного и федерального бюджетов составит16 030 728,0 тыс. рублей (18,62 процента от общего объемафинансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014 год –2 024 597,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –1 926,2 тыс. рублей;
2015 год –1 951 404,6 тыс. рублей;
2016 год –2 125 682,2 тыс. рублей;
2017 год –2 220 501,3 тыс. рублей;
2018 год –2 417 424,5 тыс. рублей;
2019 год –2 615 216,4 тыс. рублей;
2020 год –2 675 901,8 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы«Совершенствование социальной защиты семьи и детей» за счет средств областногои федерального бюджетов составит 30 207 189,9тыс. рублей (35,08 процента от общего объема финансирования Программы), в томчисле по годам реализации:
2014 год –4 926 643,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –1 576 595,3 тыс. рублей;
2015 год –4 520 885,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –1 544 164,8 тыс. рублей;
2016 год –4 752 752,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –1 460 818,5 тыс. рублей(прогнозно);
2017 год –4 889 090,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –1 513 073,0 тыс. рублей(прогнозно);
2018год – 3 517 068,9 тыс. рублей;
2019год – 3 729 971,5 тыс. рублей;
2020 год – 3 870 776,7 тыс.рублей».
3. В подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
раздел «Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 39 839 268,8 тыс. рублей (46,27 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации: 2014 год – 6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 753 182,1 тыс. рублей; 2015 год – 6 340 558,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 427 406,3 тыс. рублей; 2016 год – 6 526 110,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 408 937,1 тыс. рублей (прогнозно); 2017 год – 6 717 539,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 489 221,4 тыс. рублей (прогнозно); 2018 год – 4 434 295,9 тыс. рублей; 2019 год – 4 621 579,2 тыс. рублей; 2020 год – 4 808 220,7 тыс. рублей»; |
раздел 8 «Ресурсноеобеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«8.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансированияподпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 39 839 268,8 тыс. рублей (46,27процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годамреализации:
2014 год –6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 753 182,1 тыс. рублей;
2015 год –6 340 558,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 427 406,3 тыс. рублей;
2016 год –6 526 110,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 408 937,1 тыс. рублей (прогнозно);
2017 год –6 717 539,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 489 221,4 тыс. рублей(прогнозно);
2018 год – 4 434 295,9 тыс. рублей;
2019 год – 4 621 579,2 тыс. рублей;
2020 год – 4 808 220,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммыпредставлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».
4. В подпрограмме 2 «Модернизация и развитие социального обслуживаниянаселения»:
раздел «Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 16 030 728,0 тыс. рублей (18,62 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации: 2014 год – 2 024 597,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 926,2 тыс. рублей; 2015 год – 1 951 404,6 тыс. рублей; 2016 год – 2 125 682,2 тыс. рублей; 2017 год – 2 220 501,3 тыс. рублей; 2018 год – 2 417 424,5 тыс. рублей; 2019 год – 2 615 216,4 тыс. рублей; 2020 год – 2 675 901,8 тыс. рублей»; |
р аздел8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«8.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Вподпрограмме предусмотрены средства на реализацию Указов Президента РоссийскойФедерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализациигосударственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защитыдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части повышенияоплаты труда отдельным категориям работников государственных учрежденийсоциального обслуживания населения, а также на проведение капитального ремонта,реконструкции и строительства государственных учреждений социальногообслуживания населения.
Общий объемфинансирования подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживаниянаселения» за счет средств областного и федерального бюджетов составит16 030 728,0 тыс. рублей (18,62 процента от общего объемафинансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014 год –2 024 597,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –1 926,2 тыс. рублей;
2015 год –1 951 404,6 тыс. рублей;
2016 год –2 125 682,2 тыс. рублей;
2017 год –2 220 501,3 тыс. рублей;
2018 год –2 417 424,5 тыс. рублей;
2019 год –2 615 216,4 тыс. рублей;
2020 год –2 675 901,8 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящейПрограмме.».
5.В подпрограмме 3 «Совершенствование социальнойзащиты семьи и детей»:
раздел «Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 30 207 189,9 тыс. рублей (35,08 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации: 2014 год – 4 926 643,1 тыс. рублей, в том 2015 год – 4 520 885,9 тыс. рублей, в том 2016 год – 4 752 752,9 тыс. рублей, в том 2017 год – 4 889 090,9 тыс. рублей, в том 2018 год – 3 517 068,9 тыс. рублей; 2019 год – 3 729 971,5 тыс. рублей; 2020 год – 3 870 776,7 тыс. рублей»; |
раздел 8 «Ресурсноеобеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммыза счет средств областного и федерального бюджетов составит 30 207 189,9 тыс. рублей (35,08процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014 год –4 926 643,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –1 576 595,3 тыс. рублей;
2015 год –4 520 885,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –1 544 164,8 тыс. рублей;
2016 год –4 752 752,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –1 460 818,5 тыс. рублей(прогнозно);
2017 год –4 889 090,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –1 513 073,0 тыс. рублей(прогнозно);
2018год – 3 517 068,9 тыс. рублей;
2019год – 3 729 971,5 тыс. рублей;
2020год – 3 870 776,7 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящейПрограмме.».
Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 24.09.2015№ 737-пп
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг
государственными учреждениями по Программе
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |
| |||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||||||
Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» Основное мероприятие 1. «Совершенствование социального обслуживания населения Оренбургской области» | | | | | | |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 500780 | 500780 | 500780 | 279 527,6 | 297 273,3 | 319 304,3 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих стойкими нарушениями психики и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 540200 | 540200 | 540200 | 344 811,5 | 366 868,3 | 394 329,0 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | полустационарное социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению, а также лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих медицинских противопоказаний к зачислению на полустационарное социальное обслуживание |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 5775 | 5775 | 5775 | 1 419,4 | 1 561,4 | 1 745,9 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | социальное обслуживание на дому одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (человек) | 28673 | 28673 | 28673 | 775 944,9 | 901 275,4 | 907 723,3 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 39900 | 39900 | 39900 | 32 612,3 | 33 958,1 | 36 539,3 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | предоставление временного приюта гражданам (семьям), пострадавшим от физического и психического насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов, другим клиентам социальной службы, нуждающимся в предоставлении временного приюта |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 21150 | 21150 | 21150 | 12 827,6 | 13 787,4 | 14 990,9 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 162000 | 162000 | 162000 | 121 133,2 | 136 282,6 | 147 230,9 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | реабилитация граждан пожилого возраста, имеющих статус Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 13041 | 13041 | 13041 | 23 012,2 | 23 709,1 | 25 115,2 | ||||||||
Наименование услуги и ее содержание | социально-реабилитационная работа с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (часов) | 982975 | 982975 | 982975 | 168 946,6 | 169 424,9 | 170 599,5 |
| |||||||
Основное мероприятие 4. «Совершенствование системы оказания консультативной помощи населению» | | | | | | |
| |||||||
Наименование работы и ее содержание | социально-консультативная помощь (в том числе по телефону, с использованием электронной почты, web-камеры и иных средств) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
| ||||||||||||
Показатель объема работы (часов) | 994083 | 994083 | 994083 | 168 981,5 | 169 186,8 | 170 361,1 |
| |||||||
Подпрограмма 3. «Совершенствование социальной защиты семьи и детей» Основное мероприятие 5. «Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | | | | | | |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | предоставление временного приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 112094 | 112094 | 112094 | 114 203,1 | 117 984,7 | 123 697,9 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (человек) | 15 | 15 | 15 | 1 226,7 | 1 344,5 | 1 363,0 |
| |||||||
Наименование работы и ее содержание | социально-реабилитационная работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации |
| ||||||||||||
Показатель объема работы (часов) | 30913 | 30913 | 30913 | 98 490,9 | 99 265,9 | 100 583,5 |
| |||||||
Наименование работы и ее содержание | социально-консультативная помощь (в том числе по телефону, с использованием электронной почты, web-камеры и иных средств) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации |
| ||||||||||||
Показатель объема работы (часов) | 43196 | 43196 | 43196 | 17 119,0 | 17 264,3 | 17 510,9 |
| |||||||
______________
Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 24.09.2015№ 737-пп
Ресурсноеобеспечение реализации Программы
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований | Всего по Программе | |||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||
ГРБС | Рз, Прз | ЦСР | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | Государственная программа «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» на 2014–2020 годы | всего |
|
|
| 13 342 204,2 | 12 816 248,9 | 13 408 750,0 | 13 831 256,3 | 10 373 064,8 | 10 971 222,0 | 11 359 532,7 | 86 102 278,9 |
|
МСР |
|
|
| 8 349 328,9 | 8 733 932,4 | 9 428 137,5 | 9 693 955,6 | 10 193 181,4 | 10 691 803,0 | 11 120 593,8 | 68 210 932,6 |
| ||
МСР |
|
|
| 4 331 703,6 | 3 971 571,1 | 3 869 755,6 | 4 002 294,4 | - | - | - | 16 175 324,7 |
| ||
МЗ |
|
|
| 46 811,3 | 90 072,0 | 94 305,3 | 98 454,7 | 103 082,0 | 107 617,6 | 112 137,5 | 652 480,4 |
| ||
МО |
|
|
| 14 260,4 | 13 886,6 | 14 264,8 | 14 264,8 | 14 260,4 | 14 260,4 | 14 260,4 | 99 457,8 |
| ||
комитет по вопросам ЗАГС |
|
|
| - | 2 286,8 | 2 286,8 | 2 286,8 | 2 541,0 | 2 541,0 | 2 541,0 | 14 483,4 |
| ||
МСЖКиДХ |
|
|
| 600 100,0 | 4 500,0 | - | 20 000,0 | 60 000,0 | 155 000,0 | 110 000,0 | 949 600,0 |
| ||
2. | Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего |
|
|
| 6 390 963,9 | 6 340 558,7 | 6 526 110,8 | 6 717 539,6 | 4 434 295,9 | 4 621 579,2 | 4 808 220,7 | 39 839 268,8 |
|
МСР |
|
|
| 3 602 970,5 | 3 835 080,4 | 4 035 432,4 | 4 142 980,3 | 4 344 947,2 | 4 528 299,2 | 4 711 023,0 | 29 200 733,0 |
| ||
МСР |
|
|
| 2 753 182,1 | 2 427 406,3 | 2 408 937,1 | 2 489 221,4 | - | - | - | 10 078 746,9 |
| ||
МЗ |
|
|
| 34 811,3 | 78 072,0 | 81 741,3 | 85 337,9 | 89 348,7 | 93 280,0 | 97 197,7 | 559 788,9 |
| ||
2.1. | Основное мероприятие 1. | |
|
|
| 97 600,3 | 101 074,7 | 101 136,1 | 101 178,0 | 104 284,5 | 107 329,4 | 110 363,7 | 722 966,7 | |
2.1.1. | Пенсия за выслугу лет государственным служащим Оренбургской области | МСР | 835 | 1001 | 0312058 | 61 526,1 | 65 256,3 | 65 256,3 | 65 256,3 | 68 323,4 | 71 329,6 | 74 325,4 | 471 273,4 | |
2.1.2. | Дополнительная пенсия лицам, имеющим особые заслуги перед Оренбургской областью | МСР | 835 | 1003 | 0312059 | 35 391,5 | 35 083,4 | 35 083,4 | 35 083,4 | 35 083,4 | 35 083,4 | 35 083,4 | 245 891,9 | |
2.1.3. | Ежемесячная областная надбавка к пенсиям Героев Советского Союза | МСР | 835 | 1003 | 0312060 | 71,2 | 76,1 | 82,4 | 86,8 | 90,8 | 94,8 | 98,7 | 600,8 | |
2.1.4. | Ежемесячная областная надбавка к пенсиям вдов и родителей погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней | МСР | 835 | 1003 | 0312061 | 611,5 | 658,9 | 714,0 | 751,5 | 786,9 | 821,6 | 856,2 | 5 200,6 | |
2.2. | Основное мероприятие 2. «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей», в том числе: | |
|
|
| 40 756,1 | 37 318,2 | 35 359,9 | 33 204,0 | 32 713,8 | 32 219,1 | 31 731,7 | 243 302,8 | |
2.2.1. | Материальная помощь, приуроченная к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | МСР | 835 | 1003 | 0312062 | 24 645,5 | 22 598,5 | 20 338,7 | 18 304,9 | 17 936,8 | 17 564,3 | 17 199,0 | 138 587,7 |
|
2.2.2. | Материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в обороне города Ленинграда или награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», приуроченная к 70-й годовщине со Дня снятия блокады города Ленинграда | МСР | 835 | 1003 | 0312063 | 444,3 | | | | | | | 444,3 |
|
2.2.3. | Материальная помощь ветеранам подразделений особого риска, приуроченная к 60-й годовщине со дня Тоцких войсковых учений с применением ядерного оружия | МСР | 835 | 1003 | 0312064 | 1 127,3 | | | | | | | 1 127,3 | |
2.2.4. | Ежемесячная материальная помощь лицам, ставшим инвалидами I или II группы в результате выполнения воинских и служебных обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской Республике и территориях СНГ | МСР | 835 | 1003 | 0312065 | 4 099,3 | 4 134,3 | 4 274,3 | 4 274,3 | 4 274,3 | 4 274,3 | 4 274,3 | 29 605,1 | |
2.2.5. | Ежемесячная материальная помощь родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей в мирное время | МСР | 835 | 1003 | 0312066 | 10 439,7 | 10 585,4 | 10 746,9 | 10 624,8 | 10 502,7 | 10 380,5 | 10 258,4 | 73 538,4 | |
2.3. | Основное мероприятие 3. | |
|
|
| 5 697 139,1 | 5 576 275,7 | 5 949 946,3 | 6 143 811,5 | 3 884 325,5 | 4 050 887,8 | 4 216 874,6 | 35 519 260,5 | |
2.3.1. | Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | МСР | 835 | 1003 | 0312067 | 532 571,5 | 569 902,6 | 613 946,0 | 613 946,0 | 642 801,5 | 671 084,8 | 699 270,4 | 4 343 522,8 |
|
2.3.2. | Социальное пособие на погребение | МСР | 835 | 1003 | 0312068 | 23 369,3 | 24 320,5 | 24 794,2 | 24 794,2 | 25 959,5 | 27 101,7 | 28 239,9 | 178 579,3 |
|
2.3.3. | Меры социальной поддержки ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны | МСР | 835 |