Приложение к Решению от 28.03.2007 г № 98

Исполнение бюджета муниципального образования город соль-илецк по расходам за 2006 год


Наименование показателя Код строки Код расходов по ЭКР Уточненный годовой план Кассовое исполнение на 01.01.2007 Отклонение от годовых %
Расходы бюджета
Общегосударственные вопросы 100 0000104001000000 5000 6415000 6375000 99
Обеспечение деятельности финансовых органов 100 0000106001000000 5000 880000 846000 96
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 100 0000102001000001 0000 548000 546000 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 100 0000103001000000 5000 230000 229000 100
Обслуживание внутренних долговых обязательств 100 0000112001000000 6231 13000 13000
Обеспечение противопожарной безопасности 300 0000310202000024 0000 53000 53000 100
Другие вопросы в области национальной экономики 400 0000411102000021 4310 500000 500000 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 400 0000411522000040 6226 1158000 1158000 100
Жилищное хозяйство 500 0000501350000019 7000 1554000 1554000 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 500 0000501350000019 7241 723000 723000 100
Мероприятия в области жилищного хозяйства 500 0000501350000041 0241 831000 831000 100
Коммунальное хозяйство 500 0000502351000000 0000 9606000 9605000 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 500 0000502351000019 7241 4852000 4852000 100
Мероприятия по благоустройству городских, сельских поселений 500 0000502351000041 2241 4754000 4753000 100
Региональные целевые программы 500 0000504522000021 3310 7350000 7350000 100
Дошкольное образование 700 0000701420000032 7000 16527000 16449000 100
Общее образование 700 0000702423000032 7000 1592000 1589000 100
Культура, библиотеки 800 0000801000000032 7000 3325000 3215000 97
Спорт и физическая культура 900 0000902512000045 5000 146000 70000 48
Межбюджетные трансферты 1100 0001102519000052 3000 441000 441000 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 1100 0001102519000052 3250 441000 441000 100
Расходы бюджета ВСЕГО 9800 0009800000000000 0000 50338000,00 49993000,00 99