Постановление администрации Оренбургской области от 19.09.2005 № 266-п
О разработке, применении и мониторинге перспективного финансового плана Оренбургской области
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е19.09.2005 N 266-п Утратилo силу - Постановление
Правительства Оренбургской области
от 19.05.2006 г. N 170-п
О разработке, применениии мониторингеперспективного финансового плана Оренбургской области
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации и в целях реализации концепции реформирования бюджетногопроцесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах, одобреннойпостановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 годаN 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов":
1. Утвердить положение о разработке, применении и мониторингеперспективного финансового плана Оренбургской области (далееименуется - Положение) согласно приложению.
2. Установить, что Положение подлежит применению ежегодно приразработке перспективного финансового плана Оренбургской области,начиная с перспективного финансового плана на 2006-2008 годы.
3. Финансовому управлению Оренбургской области (Кухарев В.И.)обеспечить ежегодную организацию разработки перспективногофинансового плана Оренбургской области.
4. Департаменту экономического развития и внешних связейОренбургской области (Горшенин С.Г.), управлению администрацииобласти по строительству, жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству,экологии и инвестициям (Карпов Ю.Н.) и комитету по управлениюгосударственным имуществом и природными ресурсами Оренбургскойобласти (Коннов М.Ф.) обеспечивать представление в финансовоеуправление Оренбургской области данных и показателей, необходимых дляформирования перспективного финансового плана.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы администрации области - начальника финансовогоуправления Оренбургской области Кухарева В.И. и заместителя главыадминистрации области - директора департамента экономическогоразвития и внешних связей Оренбургской области Горшенина С.Г.
6. Постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Глава администрации А. Чернышев
Приложение
к постановлению
администрации области
от 19.09.2005 N 266-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке, применении и мониторинге перспективного
финансового плана Оренбургской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях урегулированияправоотношений по формированию, утверждению, применению и мониторингуперспективного финансового плана Оренбургской области, созданиябазового механизма для увязывания социально-экономической ифинансовой политики области в среднесрочной перспективе.
2. Перспективный финансовый план разрабатывается ежегодно напредстоящие три года, первый из которых - это год, на которыйсоставляется областной бюджет.
3. Разработка перспективного финансового плана основывается наодобренных главой администрации Оренбургской области на предстоящийтрехлетний период основных направлениях бюджетной и налоговойполитики области, а также разработанных вариантах сценарных условийразвития экономики области на предстоящий трехлетний период (далееименуются - сценарные условия) и основных показателях программыприватизации на предстоящий трехлетний период.
В ходе разработки перспективного финансового плана принимаютсяво внимание основные параметры прогноза социально-экономическогоразвития Оренбургской области на среднесрочную перспективу.
4. Разработка перспективного финансового плана осуществляетсяфинансовым управлением Оренбургской области во взаимодействии сдепартаментом экономического развития и внешних связей Оренбургскойобласти, управлением администрации области по строительству,жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, экологии и инвестициям,комитетом по управлению государственным имуществом и природнымиресурсами Оренбургской области, а также главными распорядителямибюджетных средств.
II. Основные понятия и термины
5. В настоящем Положении применяются следующие понятия итермины:
текущий год - год, в котором осуществляется разработкадокументов и материалов в соответствии с настоящим Положением;
очередной год - год, следующий за текущим годом, на которыйосуществляется разработка проекта областного бюджета;
отчетный год - год, предшествующий текущему году;
отчетный период - отчетный год, текущий год и год,предшествующий отчетному году;
плановый период - очередной год и последующие 2 года;
действующие обязательства - расходные обязательстваОренбургской области, подлежащие исполнению в плановом периоде засчет средств областного бюджета в объеме, установленном всоответствии с действующими нормативными правовыми актами (заисключением нормативных правовых актов, действие которых истекает,приостановлено или предлагается к отмене начиная с соответствующегогода планового периода), договорами и соглашениями;
принимаемые обязательства - планируемое (предлагаемое)увеличение объема действующих обязательств в плановом периоде;
бюджет действующих обязательств - объем ассигнований,необходимых для исполнения действующих обязательств в плановомпериоде (с распределением по годам);
бюджет принимаемых обязательств - объем ассигнований,необходимых для исполнения принимаемых обязательств в плановомпериоде (с распределением по годам);
субъекты бюджетного планирования - главные распорядителисредств областного бюджета;
администраторы доходов областного бюджета - федеральные иобластные органы государственной власти, осуществляющие всоответствии с законодательством Российской Федерации изаконодательством Оренбургской области контроль за правильностьюисчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных(взысканных) платежей в областной бюджет, пеней и штрафов по ним, атакже имеющие в своем ведении бюджетные учреждения, которымпредоставлено право получать доходы от предпринимательской и инойприносящей доход деятельности, и областные государственные унитарныепредприятия;
бюджет субъекта бюджетного планирования - используемый дляцелей бюджетного планирования общий объем расходов субъектабюджетного планирования (включая оценки расходов, финансируемых засчет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности), включая расходы подведомственных ему структур ибюджетных учреждений с выделением бюджета действующих обязательств ибюджета принимаемых обязательств по главным разделам функциональнойклассификации расходов бюджетов Российской Федерации;
бюджетная целевая программа - реализуемая (планируемая креализации) субъектом бюджетного планирования (подведомственной емуструктуры) областная целевая программа, подпрограмма областнойцелевой программы или ведомственная целевая программа;
областная целевая программа - увязанный по задачам, ресурсам исрокам осуществления комплекс научно-исследовательских,опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических,организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающихэффективное решение системных проблем в области государственного,экономического, экологического, социального и культурного развитияОренбургской области;
ведомственная целевая программа - утвержденный (планируемый кутверждению) либо выделяемый в аналитических целях субъектомбюджетного планирования комплекс мероприятий (направленийрасходования бюджетных средств), направленных на решение конкретнойтактической задачи субъекта бюджетного планирования.
Иные понятия и термины используются в значениях, установленныхв Бюджетном кодексе Российской Федерации.
III. Общие вопросы разработки перспективного финансового
плана Оренбургской области
6. При формировании перспективного финансового планаОренбургской области глава администрации Оренбургской области:
одобряет основные направления бюджетной, налоговой и долговойполитики в плановом периоде, сценарные условия, основные параметрыпрогноза социально-экономического развития Оренбургской области насреднесрочную перспективу, прогноз социально-экономического развитияОренбургской области на очередной год;
одобряет основные показатели перспективного финансового плана иперспективный финансовый план;
рассматривает предложения о порядке индексации заработной платыработников организаций бюджетной сферы, финансируемых за счет средствобластного бюджета, денежного содержания областных государственныхслужащих в очередном году и на среднесрочную перспективу иассигнованиях на эти цели;
одобряет распределение бюджета принимаемых обязательств междусубъектами бюджетного планирования и бюджетными целевыми программами;
определяет приоритетные направления формирования областнойадресной инвестиционной программы, одобряет ее и вносит вЗаконодательное Собрание Оренбургской области.
7. При формировании перспективного финансового планаОренбургской области администрация Оренбургской области:
устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательствОренбургской области;
определяет перечень главных распорядителей средств областногобюджета.
8. При формировании перспективного финансового планаОренбургской области финансовое управление Оренбургской области:
организует разработку перспективного финансового планаОренбургской области;
разрабатывает основные направления бюджетной и налоговойполитики;
разрабатывает основные показатели перспективного финансовогоплана, проект перспективного финансового плана Оренбургской области;
доводит до субъектов бюджетного планирования предельные объемыих бюджетов на плановый период и бюджетные проектировки на очереднойгод (включая распределенные управлением администрации области построительству, жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, экологии иинвестициям расходы инвестиционного характера);
доводит до органов исполнительной власти муниципальныхобразований концепцию и методику формирования межбюджетных отношенийв Оренбургской области на очередной год и на среднесрочнуюперспективу, определенные законодательством Российской Федерации иОренбургской области;
обеспечивает совместно с департаментом экономического развитияи внешних связей Оренбургской области методологическое руководстворазработкой докладов о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования;
обеспечивает методологическое руководство разработкойсубъектами бюджетного планирования и администраторами доходовобластного бюджета бюджетных проектировок на очередной год и плановыйпериод;
согласовывает с администраторами доходов областного бюджетаобъемы доходов областного бюджета, а также поступлений отпредпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
устанавливает перечень и сроки представления в финансовоеуправление Оренбургской области органами исполнительной властиобласти, органами исполнительной власти муниципальных образованийотчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработки ирассмотрения перспективного финансового плана и материалов к нему;
разрабатывает и представляет главе администрации Оренбургскойобласти предложения по распределению бюджета принимаемых обязательствмежду субъектами бюджетного планирования в соответствии с принятымиили планируемыми к принятию нормативными правовыми актамиадминистрации Оренбургской области (за исключением расходовинвестиционного характера), заключения на предложения субъектовбюджетного планирования по распределению бюджета принимаемыхобязательств между бюджетными целевыми программами.
9. При формировании перспективного финансового планаОренбургской области департамент экономического развития и внешнихсвязей Оренбургской области:
разрабатывает сценарные условия, основные параметры прогнозасоциально-экономического развития Оренбургской области насреднесрочную перспективу, прогноз социально-экономического развитияи сводный финансовый баланс Оренбургской области на очередной год;
определяет совместно с финансовым управлением Оренбургскойобласти и управлением администрации области по строительству,жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, экологии и инвестициямсостав расходов инвестиционного характера;
формирует совместно с соответствующими субъектами бюджетногопланирования перечень областных целевых программ, обеспечиваетметодологическое руководство разработкой областных целевых программ,согласовывает объемы их финансирования в очередном году и плановомпериоде;
устанавливает перечень и сроки представления в департаментэкономического развития и внешних связей Оренбургской областиорганами исполнительной власти области иисполнительно-распорядительными органами муниципальных образованийотчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработкисценарных условий и прогноза социально-экономического развитияОренбургской области на очередной год и среднесрочную перспективу.
10. При формировании перспективного финансового планаОренбургской области управление администрации области построительству, жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, экологии иинвестициям:
готовит и представляет главе администрации Оренбургской областизаключения на предложения субъектов бюджетного планирования поформированию расходов инвестиционного характера;
разрабатывает и представляет главе администрации Оренбургскойобласти предложения по распределению предельного объема расходовинвестиционного характера по субъектам бюджетного планированияобластного бюджета;
разрабатывает в установленном порядке проект областной адреснойинвестиционной программы, формирует проект перечня строек и объектовдля областных государственных нужд, согласовывает предложениясубъектов бюджетного планирования по определению объемов расходов постройкам и объектам, включенным в указанный перечень.
11. Комитет по управлению государственным имуществом иприродными ресурсами Оренбургской области разрабатывает проектпрограммы приватизации на плановый период и план развитиягосударственного сектора экономики и представляет его главеадминистрации Оренбургской области.
12. При формировании перспективного финансового планаОренбургской области субъекты бюджетного планирования:
разрабатывают доклады о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования;
обеспечивают в пределах своих бюджетов планированиеассигнований, направляемых на исполнение в плановом периоде расходныхобязательств;
готовят и в пределах своей компетенции реализуют предложения пооптимизации состава закрепленных за соответствующими главнымираспорядителями средств областного бюджета расходных обязательств иобъема ассигнований, необходимых для их исполнения (в пределахбюджета субъекта бюджетного планирования);
распределяют предельные объемы своих бюджетов посоответствующим бюджетным целевым программам, разделам и подразделамрасходов бюджетной классификации Российской Федерации (с учетомраспределенных управлением администрации области по строительству,жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, экологии и инвестициямпредельных объемов по расходам инвестиционного характера);
разрабатывают и представляют в установленном порядкепредложения по распределению бюджета принимаемых обязательств междубюджетными целевыми программами, а также стройками и объектами дляобластных государственных нужд;
разрабатывают прогноз объемов поступлений в областной бюджет посоответствующим администраторам доходов областного бюджета исогласовывают его с финансовым управлением Оренбургской области;
представляют в комитет по управлению государственным имуществоми природными ресурсами Оренбургской области предложения оприватизации областных государственных унитарных предприятий и акцийакционерных обществ, находящихся в областной собственности, всоответствии с подведомственностью субъектов бюджетного планирования;
представляют в финансовое управление Оренбургской области идепартамент экономического развития и внешних связей материалы,необходимые для разработки соответствующих проектировокперспективного финансового плана и прогноза социально-экономическогоразвития области;
разрабатывают в установленном порядке областные целевыепрограммы в соответствующей сфере деятельности;
разрабатывают и принимают в установленном порядке ведомственныецелевые программы;
представляют в установленном порядке данные и материалы,необходимые для оценки бюджетных целевых программ.
IV. Основы разработки перспективного финансового плана
13. Перспективный финансовый план разрабатывается исходя изнеобходимости создания условий для обеспечения сбалансированности иустойчивости бюджетной системы Оренбургской области и областногобюджета, экономической стабильности, предсказуемости ипреемственности бюджетной, налоговой и долговой политики, исполнениядействующих и принимаемых обязательств Оренбургской области.
14. Перспективный финансовый план разрабатывается в два этапа.
На первом этапе разрабатываются и одобряются основныепоказатели перспективного финансового плана с целью определенияобщего объема финансовых ресурсов, которые могут быть направлены наисполнение расходных обязательств Оренбургской области в предстоящиетри года.
На втором этапе разрабатывается и утверждается перспективныйфинансовый план с целью определения основных параметров состоянияобластных финансов и установления предельных объемов бюджетовсубъектов бюджетного планирования на предстоящие три года.
15. Разработке перспективного финансового плана предшествуют:
разработка финансовым управлением Оренбургской области иодобрение главой администрации области на предстоящий трехлетнийпериод основных направлений бюджетной и налоговой политикиОренбургской области;
разработка департаментом экономического развития и внешнихсвязей Оренбургской области двух и более вариантов сценарных условийразвития экономики области на плановый период;
разработка комитетом по управлению государственным имуществом иприродными ресурсами Оренбургской области программы приватизации напредстоящий трехлетний период.
16. Основные направления бюджетной и налоговой политики областидолжны содержать:
краткий анализ структуры расходов областного бюджета в текущеми завершенном (предшествующем текущему) финансовых годах иобоснование предложений о приоритетных направлениях расходованиябюджета принимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и насреднесрочную перспективу с учетом прогнозов и программсоциально-экономического развития области;
анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов исборов, формирующих налоговые доходы областного бюджета;
обоснование предложений по совершенствованию законодательства оналогах и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговыедоходы областного бюджета, в пределах компетенции органовгосударственной власти области;
оценку влияния вышеизложенных предложений на сценарные условия;
анализ и прогноз объема и структуры государственного долгаобласти и обоснование предложений по объемам заимствований, оценкустоимости обслуживания и объемов погашения государственного долгаобласти в предстоящий трехлетний период.
Сценарные условия развития экономики должны содержать следующиепоказатели на предстоящий трехлетний период:
индекс потребительских цен;
прогноз цен и тарифов на услуги естественных монополий;
прибыль прибыльных предприятий;
фонд заработной платы;
иные показатели, необходимые финансовому управлениюОренбургской области для прогнозирования доходов и расходовобластного бюджета на очередной финансовый год и среднесрочнуюперспективу.
V. Разработка основных показателей перспективного
финансового плана
17. Основные показатели перспективного финансового планаразрабатываются финансовым управлением Оренбургской области в двухвариантах по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
18. Разработка основных показателей перспективного финансовогоплана предполагает работу по следующим направлениям:
прогноз доходов областного бюджета с выделением основныхдоходных источников на предстоящие три года (с выделением сумм погодам);
прогноз предельных объемов государственных заимствований,предоставляемых гарантий и погашения государственного долга областина предстоящие три года (с выделением сумм по годам);
прогноз основных показателей расходов областного бюджета напредстоящие три года (с выделением сумм по годам).
19. Разработка прогноза доходов областного бюджетаосуществляется на основании:
действующего законодательства Российской Федерации,Оренбургской области о налогах и сборах, а также его предполагаемогоизменения;
нормативов отчисления от федеральных налогов и сборов, налогов,предусмотренных специальными налоговыми режимами, в областной бюджет;
информации о предполагаемых объемах финансовой помощи избюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерацииобластному бюджету;
показателей сценарных условий.
20. Определение предельных объемов государственныхзаимствований, предоставления гарантий и погашения государственногодолга области осуществляется на предстоящие три года.
21. Прогноз основных показателей расходов областного бюджета напредстоящие три года составляется следующим образом:
исходя из ожидаемых доходов и сальдо поступлений из источниковфинансирования дефицита бюджета рассчитывается общий объем ожидаемыхрасходов областного бюджета в условиях действующего налогового ибюджетного законодательства, а также с учетом его ожидаемых изменений;
на основании данных реестра расходных обязательств определяетсяобъем действующих обязательств (с выделением расходов текущего иинвестиционного характера);
устанавливается объем резервного фонда;
оценивается объем ресурсов для формирования бюджета принимаемыхобязательств (с выделением расходов текущего и инвестиционногохарактера).
22. В случае, если сумма объема бюджета действующихобязательств и объема резервного фонда хотя бы на один из трехпредстоящих лет превышает планируемый объем доходов и сальдо покрытиядефицита областного бюджета при консервативном сценариисоциально-экономического развития области, действующие расходныеобязательства подлежат сокращению.
23. При составлении прогнозов доходов и основных показателейрасходов областного бюджета в расчет не принимаются объемы средств,передаваемых в областной бюджет из бюджетов других уровней дляосуществления органами исполнительной власти области переданныхполномочий.
24. Основные показатели перспективного финансового планасопровождаются пояснительной запиской, которая должна содержать:
характеристику основных показателей перспективного финансовогоплана;
анализ влияющих на них факторов и условий;
обоснование варианта, предлагаемого для формированияперспективного финансового плана на предстоящие три года и проектаобластного бюджета на очередной финансовый год;
обоснование выделения в составе бюджета принимаемыхобязательств расходов текущего и капитального характера, расходов надосрочное погашение государственного долга области, приоритетныхнаправлений распределения бюджета принимаемых обязательств;
в случае наступления ситуации, предусмотренной пунктом 22настоящего Положения, предложения о сокращении действующих расходныхобязательств.
25. Разработанные варианты основных показателей перспективногофинансового плана с пояснительной запиской представляются финансовымуправлением Оренбургской области для рассмотрения и одобрения главойадминистрации области.
26. Одобренный вариант основных показателей перспективногофинансового плана:
в части данных на очередной финансовый год используется в ходеразработки проекта бюджета на очередной финансовый год;
в части объема ресурсов для формирования бюджета принимаемыхобязательств доводится до главных распорядителей бюджетных средств.
V. Разработка перспективного финансового плана
27. Перспективный финансовый план разрабатывается финансовымуправлением Оренбургской области на основе:
одобренного варианта основных показателей перспективногофинансового плана;
предложений субъектов бюджетного планирования о расходованиисредств бюджета принимаемых обязательств, включенных уполномоченнымиорганами администрации области в перечень принимаемых обязательств.
28. Перспективный финансовый план разрабатывается по формесогласно приложению 2 к настоящему Положению и включает:
основные параметры состояния областных финансов на предстоящийтрехлетний период;
предельные бюджеты субъектов бюджетного планирования напредстоящий трехлетний период;
перечень принимаемых обязательств.
29. Основные параметры состояния областных финансов должнысоответствовать одобренному варианту основных показателейперспективного финансового плана.
Допустимые случаи отклонения и необходимые действия в такихслучаях закреплены в пункте 42 настоящего Положения и подлежатприменению при разработке перспективного финансового плана.
30. Предельные бюджеты субъектов бюджетного планирования напредстоящий трехлетний период приводятся в разрезе бюджетадействующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств.
Объемы бюджетов действующих обязательств субъектов бюджетногопланирования определяются на основе реестра расходных обязательствОренбургской области в соответствии с ежегодно утверждаемыми главойадминистрации Оренбургской области методикой и коэффициентами (в томчисле с учетом индексов-дефляторов).
Сокращение общего объема бюджета действующих обязательствсубъекта бюджетного планирования по сравнению с ранее утвержденным всоставе перспективного финансового плана объемом допускается в случаеизменения методики и (или) значений параметров, используемых прирасчете ассигнований, необходимых для исполнения действующихобязательств, либо в соответствии с решениями (предложениями) главыадминистрации Оренбургской области по сокращению (отмене, прекращениюдействия) в плановом периоде конкретных видов действующихобязательств.
Объемы бюджетов принимаемых обязательств субъекта бюджетногопланирования определяются по результатам отбора предложений,поступивших от главных распорядителей бюджетных средств.
При рассмотрении главой администрации Оренбургской областиобъемов бюджетов принимаемых обязательств субъекта бюджетногопланирования определяются обязательства и объем ассигнований на ихреализацию, которые могут быть дополнительно включены в бюджетпринимаемых обязательств либо исключены из бюджета принимаемыхобязательств в случае корректировки при разработке перспективногофинансового плана и (или) проекта областного бюджета ранееутвержденных основных показателей указанного плана.
31. Перспективный финансовый план сопровождается пояснительнойзапиской, которая должна содержать:
основные параметры состояния областных финансов;
характеристику состояния, факторов и тенденций развитияобластных финансов в предстоящий трехлетний период;
пояснение причин отклонения от показателей за совпадающиепериоды, утвержденных в прошедшем году в перспективном финансовомплане;
обоснование распределения бюджета принимаемых обязательств.
32. Перспективный финансовый план с пояснительной запискойпредставляется финансовым управлением Оренбургской области главеадминистрации Оренбургской области для рассмотрения и утверждения.
33. При разработке проекта областного бюджета на очереднойфинансовый год финансовым управлением Оренбургской области могут бытьподготовлены предложения (в части, касающейся расходовинвестиционного характера, согласованные с департаментомэкономического развития и внешних связей Оренбургской области иуправлением администрации области по строительству,жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, экологии и инвестициям) овнесении изменений в утвержденный перспективный финансовый план всвязи с уточнением основных параметров социально-экономическогоразвития Оренбургской области на среднесрочную перспективу. Указанныепредложения рассматриваются главой администрации Оренбургской областиодновременно с рассмотрением проекта областного бюджета.
34. В случае внесения в проект областного бюджета при егорассмотрении Законодательным Собранием Оренбургской областиизменений, влекущих за собой возникновение расхождений с показателямиутвержденного перспективного финансового плана, финансовое управлениеОренбургской области представляет главе администрации Оренбургскойобласти предложения о внесении соответствующих изменений вутвержденный перспективный финансовый план.
35. Финансовое управление Оренбургской области представляетглаве администрации Оренбургской области материалы, содержащие оценкуизменения доходов областного бюджета, а также соответствующихизменений бюджета принимаемых обязательств Оренбургской области,обусловленных уточнением департаментом экономического развития ивнешних связей Оренбургской области основных параметров прогнозасоциально-экономического развития Оренбургской области насреднесрочную перспективу. Указанная оценка учитывается приразработке и утверждении основных направлений бюджетной, налоговой идолговой политики, а также сценарных условий на плановый период.
36. Разработка проекта перспективного финансового плана наплановый период осуществляется посредством корректировки основныхпараметров этого плана за последние два года и разработки основныхпараметров на третий год планового периода исходя из сценарныхусловий с учетом изменений объема и структуры доходов бюджетнойсистемы Оренбургской области и расходных обязательств Оренбургскойобласти в текущем году и плановом периоде.
37. Финансовое управление Оренбургской области осуществляетмониторинг перспективного финансового плана.
38. Утвержденный перспективный финансовый план подлежитопубликованию в средствах массовой информации.
39. Разработка перспективного финансового плана осуществляетсяв соответствии с графиком согласно приложению 3 к настоящемуПоложению.
VI. Применение перспективного финансового плана
40. Утвержденный перспективный финансовый план:
используется финансовым управлением Оренбургской области приформировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год;
учитывается при осуществлении органами государственной властиобласти нормотворческой деятельности, влияющей на состояниепоказателей перспективного финансового плана.
41. Использование финансовым управлением Оренбургской областиперспективного финансового плана при формировании проекта областногобюджета на очередной финансовый год включает в себя:
разработку доходной части областного бюджета в соответствии спараметрами перспективного финансового плана в части доходов (сучетом того, что в законе о бюджете должны быть отражены поступлениясубвенций, передаваемых в областной бюджет из федерального бюджетадля осуществления переданных государственных полномочий, которые неучитываются при составлении перспективного финансового плана);
разработку расходной части областного бюджета в соответствии спараметрами перспективного финансового плана в части расходов,включая бюджеты главных распорядителей бюджетных средств (с учетомтого, что в законе о бюджете должны быть отражены поступлениясубвенций, передаваемых в областной бюджет из федерального бюджетадля осуществления отдельных государственных полномочий, которые неучитываются при составлении перспективного финансового плана);
определение в соответствии с параметрами перспективногофинансового плана объемов привлечения и погашения государственныхзаимствований и предоставления государственных гарантий области вочередном финансовом году и установление в законе о бюджетепредельных объемов обязательств по государственным гарантиям.
42. Отклонение от показателей утвержденного перспективногофинансового плана при разработке проекта областного бюджета наочередной финансовый год допускается в случаях:
изменения объемов финансовой помощи от бюджетов других уровнейпо сравнению с предусмотренными в перспективном финансовом планеобъемами (при оценке изменений поступления из федеральных фондовкомпенсаций в расчет не принимаются);
изменения значений показателей выбранного варианта сценарныхусловий развития экономики области;
изменения других объективных факторов.
В случае сокращения общей суммы расходов областного бюджета приразработке проекта бюджета на очередной финансовый год, егорассмотрении и утверждении по сравнению с объемом, утвержденном вперспективном финансовом плане, сокращению подлежат принимаемыеобязательства. Сокращение действующих обязательств допускается тольков случае недостаточности средств для их реализации даже после отказаот финансирования всех принимаемых обязательств и принятияисчерпывающих мер по привлечению средств из источников финансированиядефицита бюджета.
43. Учет показателей перспективного финансового плана областипри осуществлении органами государственной власти областинормотворческой деятельности предполагает:
принятие законов и других нормативных правовых актов области опринимаемых обязательствах, указанных в утвержденном в составеперспективного финансового плана перечне принимаемых обязательств;
введение новых действующих обязательств и/или увеличениеобъемов существующих действующих обязательств только при условиисоблюдения параметров последнего утвержденного перспективногофинансового плана в части объемов бюджета действующих обязательств иперечня принимаемых обязательств.
Проекты законов и других правовых актов, принятие которых можетповлиять на состояние показателей утвержденного перспективногофинансового плана, подлежат согласованию с финансовым управлениемОренбургской области.
VII. Мониторинг перспективного финансового плана
44. Мониторинг перспективного финансового плана осуществляетсяфинансовым управлением Оренбургской области с целью выявленияотклонений показателей разрабатываемого перспективного финансовогоплана от показателей последнего утвержденного перспективногофинансового плана по совпадающим периодам, установления причинотклонений и принятия мер для улучшения качества планирования.
45. Мониторинг перспективного финансового плана осуществляетсяна этапе разработки основных показателей перспективного финансовогоплана на очередной трехлетний период и включает:
выявление отклонений разрабатываемых основных показателейперспективного финансового плана от показателей последнегоутвержденного перспективного финансового плана за совпадающие периоды;
анализ последствий невыполнения показателей утвержденногоперспективного финансового плана;
подготовку предложений о внесении изменений в законы и другиеправовые акты Оренбургской области, направленных на улучшениекачества планирования.
46. Результаты мониторинга перспективного финансового планаучитываются при одобрении основных показателей перспективногофинансового плана и подготовке проектов законодательных и другихправовых актов, регулирующих расходные обязательства области.
Приложение 1
к положению о разработке, применении и
мониторинге перспективного финансового
плана Оренбургской области
Основные показатели перспективного финансового плана Оренбургской области на _____________ годы----------------------------------------------T--------------T--------T--------T--------------------------T----------------------------¬¦ Показатель ¦ Строка ¦ Факт ¦ План ¦ Вариант 1 ¦ Вариант 2 ¦¦ ¦ ¦ за ¦ на те- +--------T--------T--------+--------T--------T----------+¦ ¦ ¦ от- ¦ ку- ¦ 1-й ¦ 2-ой ¦ 3-ий ¦ 1-й ¦ 2-ой ¦ 3-ий ¦¦ ¦ ¦ чет- ¦ щий ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦¦ ¦ ¦ ный ¦ год** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ ¦ ¦ (n-1) ¦ n ¦ (n+1) ¦ (n+2) ¦ (n+3) ¦ (n+1) ¦ (n+2) ¦ (n+3) ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦1. Исходные макроэкономические показатели ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦1.1. Прибыль прибыльных предприятий, млн. ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦1.2. Фонд оплаты труда, млн. рублей ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦1.3. Индекс потребительских цен, в % к преды-¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦1.4. Индекс цен и тарифов на услуги естес- ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦твенных монополий, в % к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦1.5. Рост заработной платы работников бюджет-¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной сферы, оплачиваемых по единой тарифной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сетке, в % к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦1.6. Рост заработной платы прочих работников,¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦финансируемых из областного бюджета, в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦2. Показатели доходов областного бюджета ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦2.1. Доходы областного бюджета в условиях ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦действующего налогового и бюджетного законо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дательства, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦из них: ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ налог на прибыль организаций ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ налог на доходы физических лиц ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ налог на имущество организаций ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ налог на добычу полезных ископаемых ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦2.1.1. Доходы в виде межбюджетных трансфертов¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦от бюджетов других уровней**, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦2.2. Доходы областного бюджета с учетом изме-¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нения налогового и бюджетного законодательс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тва, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦из них: ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ налог на прибыль организаций ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ налог на доходы физических лиц ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ налог на имущество организаций ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ налог на добычу полезных ископаемых ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦2.2.1. Доходы в виде межбюджетных трансфертов¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦от бюджетов других уровней**, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦3. Показатели доходов консолидированных бюд- ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жетов муниципальных районов (городских окру- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦гов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦3.1. Доходы консолидированных бюджетов муни- ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ципальных районов (городских округов) в усло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦виях действующего налогового и бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦законодательства, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦3.2. Доходы консолидированных бюджетов муни- ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ципальных районов (городских округов) с уче-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦том изменения налогового и бюджетного законо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дательства, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦4. Государственный долг области ¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦4.1. Источники финансирования дефицита бюдже-¦ 27 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦та (сальдо) в условиях действующего налогово-¦ стр.28 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го и бюджетного законодательства, млн. рублей¦ стр.29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦4.1.1. Поступление, млн. рублей ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦4.1.2. Погашение, млн. рублей ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦4.2. Источники финансирования дефицита бюдже-¦ 30 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦та (сальдо) с учетом изменений налогового и ¦ стр.31 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджетного законодательства, млн. рублей ¦ стр.32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦4.2.1. Поступление, млн. рублей ¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦4.2.2. Погашение, млн. рублей ¦ 32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦4.3. Объем государственного долга области, ¦ 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦4.3.1. Остаток задолженности по гарантиям об-¦ 34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ласти, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦4.3.2. Остаток реструктуризированной задол- ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦женности по бюджетной ссуде, полученной из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦федерального бюджета, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5. Показатели расходов областного бюджета ¦ 36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.1. Общая сумма расходов в условиях дейс- ¦ 37 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦твующего законодательства, млн. рублей ¦ стр. 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ стр. 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.1.1. Бюджет действующих обязательств, млн. ¦ 38 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рублей ¦ стр. 39 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ стр. 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.1.1.1. Расходы текущего характера, млн. ¦ 39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.1.1.2. Расходы капитального характера, млн.¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.1.2. Резервные фонды, млн. рублей ¦ 41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.1.3. Оценка ресурсов для формирования бюд- ¦ 42 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жета принимаемых обязательств, млн. рублей ¦ стр.37 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ стр.38 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ стр.41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.1.3.1. Расходы текущего характера, млн. ¦ 43 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.1.3.2. Расходы капитального характера, млн.¦ 44 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.1.3.3. Досрочное погашение государственного¦ 45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦долга области, млн. рублей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.2. Средства для исполнения расходных обяза-¦ 46 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тельств области с учетом изменения налогового¦ стр. 15 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и бюджетного законодательства, млн. рублей ¦ стр. 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.2.1. Бюджет действующих обязательств, млн. ¦ 47 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рублей ¦ стр. 48 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ стр. 49 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.2.1.1. Расходы текущего характера, млн. ¦ 48 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.2.1.2. Расходы капитального характера, млн.¦ 49 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.2.2. Резервные фонды, млн. рублей ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.2.3. Оценка ресурсов для формирования бюд- ¦ 51 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жета принимаемых обязательств, млн. рублей ¦ стр.46 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ стр.47 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ стр.50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.2.3.1. Расходы текущего характера, млн. ¦ 52 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.2.3.2. Расходы капитального характера, млн.¦ 53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦5.2.3.3. Досрочное погашение государственного¦ 54 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦долга области, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------* без учета поступлений из федерального фонда компенсаций** по данным закона о бюджете на очередной год
Приложение 2
к положению о разработке, применении и
мониторинге перспективного финансового
плана Оренбургской области (часть I)
Перспективный финансовый план Оренбургской области на __________________ годы
Основные параметры бюджетной системы Оренбургской области
(млн. рублей)
-------------------------------------------------T-------------T---------------T---------------------------------------¬
¦ Показатели ¦ Отчетный ¦ Текущий ¦ Плановый период ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦
¦ +-------------+---------------+-------------T------------T------------+
¦ ¦ (n-1) ¦ n ¦ (n+1) ¦ (n+2) ¦ (n+3) ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦ Областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦1. Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦в том числе межбюджетные трансферты от бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦других уровней* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦2. Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦в том числе межбюджетные трансферты бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦других уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦3. Профицит (+), дефицит (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦4. Государственный долг области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.1. Остаток задолженности по выданным гарантиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦4.2. Остаток реструктуризированной задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по бюджетной ссуде, полученной из федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦5. Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦Консолидированные бюджеты муниципальных районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (городских округов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦5.1. Доходы без межбюджетных трансфертов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦5.2. Доходы с учетом межбюджетных трансфертов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦5.3. Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦5.4. Профицит (+), дефицит (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦6. Итого по бюджетной системе Оренбургской обла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦6.1. Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦6.2. Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦6.3. Баланс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+
¦7. Государственный и муниципальный долг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------*Без учета поступлений из федерального Фонда компенсаций
Приложение 2
к положению о разработке, применении и
мониторинге перспективного финансового плана
Оренбургской области (часть II)
Основные параметры областного бюджета Оренбургской области на __________________ годы
(млн. рублей)-----------------------------------------------T-------------T--------------------------------T---------------------------------¬¦ Показатели ¦ Отчетный ¦ Текущий ¦ Плановый период ¦¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦¦ +-------------+--------------------------------+----------T-----------T----------+¦ ¦ (n-1) ¦ n ¦ (n+1) ¦ (n+2) ¦ (n+3) ¦¦ ¦ +----------------T---------------+ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ утвержденный ¦ ожидаемый ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦1. Доходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1. Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦1.2. Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦1.3. Безвозмездные и безвозвратные перечисле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦1.3.1. Межбюджетные трансферты от бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦других уровней* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦2. Расходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦2.1. Процентные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦2.2. Непроцентные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.2.1. Межбюджетные трансферты бюджетам дру- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦гих уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦2-1 Из общего объема расходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦2.1-1. Расходы текущего характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦2.2-1. Расходы капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦3. Профицит (+), дефицит (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦4. Источники финансирования дефицита бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сальдо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦4.1. Привлечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦4.2. Погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦5. Государственный долг области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5.1. Остаток задолженности по выданным гаран- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тиям области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+----------+¦5.2. Остаток реструктуризированной задолженно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сти по бюджетной ссуде, полученной из федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦льного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------------------------------------------+-------------+----------------+---------------+----------+-----------+-----------*Без учета поступлений из Федерального фонда компенсаций
Приложение 2
к положению о разработке, применении и
мониторинге перспективного финансового плана
Оренбургской области (часть III)
Бюджеты субъектов бюджетного планирования областного бюджета в ___________________ годах
(млн. рублей)----------------------T-----------------T----------T----------T-----------------------------------------------------------------------------------------------¬¦ Субъекты бюджетного ¦ Раздел функ- ¦ Отчет- ¦ Теку- ¦ Плановый период ¦¦ планирования ¦ циональной ¦ ный ¦ щий +--------------------------------T------------------------------T-------------------------------+¦ ¦ классифика- ¦ год ¦ год ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦¦ ¦ ции расходов +----------+----------+--------------------------------+------------------------------+-------------------------------+¦ ¦ бюджетов РФ ¦ (n-1) ¦ n ¦ (n+1) ¦ (n+2) ¦ (n+3) ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----------T-----------T---------+---------T-----------T--------+---------T-----------T---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ БДО* ¦ БПО** ¦ всего ¦ БДО* ¦ БПО** ¦ всего ¦ БДО* ¦ БПО** ¦ всего ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦1. .... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦2. .... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦Справочно: суммарные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦расходы по разделам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦функциональной клас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сификации расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджетов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦ ¦0100 Общегосу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дарственные воп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦росы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦ ¦0200 Национа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦льная оборона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦ ¦0300 Национа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦льная безопас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ность и право- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦охранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦ ¦0400 Национа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦льная экономика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦ ¦0500 Жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коммунальное хо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦ ¦0600 Охрана ок-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦ ¦0700 Образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦ ¦0800 Культура, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кинематография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средства массовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦ ¦0900 Здравоох- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ранение и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦ ¦1000 Социальная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+¦ ¦1100 Межбюджет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ные трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----------+----------*Бюджет действующих обязательств**Бюджет принимаемых обязательств
Приложение 3
к положению о разработке, применении и
мониторинге перспективного финансового плана
Оренбургской области
Г Р А Ф И К
разработки перспективного финансового плана Оренбургской области-----T--------------------------------------T--------------------------T----------------T-----------------------T---------------¬¦ N ¦ Материалы и документы ¦ Ответственный испол- ¦ Срок пред- ¦ Куда представляется ¦ Срок рас- ¦¦п/п ¦ ¦ нитель ¦ ставления ¦ ¦ смотрения ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (утвержде- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния, одоб- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рения) ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦ 1. ¦Определение перечня показателей про- ¦департамент экономического¦ до 15 мая ¦органы исполнительной ¦ ¦¦ ¦гноза социально-экономического разви- ¦развития и внешних связей ¦ ¦власти области и ор- ¦ ¦¦ ¦тия области на среднесрочную перспек- ¦Оренбургской области ¦ ¦ганы исполнительной ¦ ¦¦ ¦тиву, предоставляемых органами испол- ¦ ¦ ¦власти муниципальных ¦ ¦¦ ¦нительной власти области и органами ¦ ¦ ¦образований области ¦ ¦¦ ¦исполнительной власти муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образований области и доведение основ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных макроэкономических показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦ 2. ¦Предварительные показатели прогноза ¦органы исполнительной ¦ до 1 июня ¦департамент экономичес-¦ ¦¦ ¦социально-экономического развития об- ¦власти области и органы ¦ ¦кого развития и внешних¦ ¦¦ ¦ласти на среднесрочную перспективу (в ¦исполнительной власти му- ¦ ¦связей области ¦ ¦¦ ¦соответствии с компетенцией) ¦ниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦ 3. ¦Предложения по формированию основных ¦финансовое управление ¦ до 1 июня ¦департамент экономичес-¦ - ¦¦ ¦направлений бюджетной, налоговой и ¦Оренбургской области ¦ ¦кого развития и внешних¦ ¦¦ ¦долговой политики ¦ ¦ ¦связей Оренбургской об-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ласти ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦ 4. ¦Предварительные значения макроэкономи-¦департамент экономического¦ до 20 июня ¦финансовое управление ¦ - ¦¦ ¦ческих показателей социально-экономи- ¦развития и внешних связей ¦ ¦Оренбургской области ¦ ¦¦ ¦ческого развития области на среднес- ¦Оренбургской области ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рочную перспективу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦ 5. ¦Цели, задачи, показатели деятельности,¦субъекты бюджетного плани-¦ до 20 июня ¦финансовое управление ¦ - ¦¦ ¦а также расходные обязательства субъ- ¦рования ¦ ¦Оренбургской области, ¦ ¦¦ ¦ектов бюджетного планирования ¦ ¦ ¦департамент экономичес-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦кого развития и внешних¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦связей Оренбургской об-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ласти ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦ 6. ¦Прогноз поступлений в областной и ¦администраторы доходов об-¦ до 20 июня ¦финансовое управление ¦ ¦¦ ¦местные бюджеты в разрезе муниципаль- ¦ластного и местных бюдже- ¦ ¦Оренбургской области, ¦ ¦¦ ¦ных образований области администриру- ¦тов ¦ ¦департамент экономичес-¦ ¦¦ ¦емых доходов и источников внутреннего ¦ ¦ ¦кого развития и внешних¦ ¦¦ ¦финансирования бюджетов на плановый ¦ ¦ ¦связей Оренбургской об-¦ ¦¦ ¦период ¦ ¦ ¦ласти ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦ 7. ¦Предложения о приватизации областных ¦субъекты бюджетного плани-¦ до 20 июня ¦комитет по управлению ¦ ¦¦ ¦государственных унитарных предприятий ¦рования ¦ ¦государственным имущес-¦ ¦¦ ¦и акций акционерных обществ, находя- ¦ ¦ ¦твом и природными ре- ¦ ¦¦ ¦щихся в областной собственности ¦ ¦ ¦сурсами Оренбургской ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦ 8. ¦Предварительные отчетные данные об ис-¦фонд обязательного меди- ¦ до 1 июля ¦финансовое управление ¦ - ¦¦ ¦полнении бюджета Оренбургского област-¦цинского страхования ¦ ¦Оренбургской области, ¦ ¦¦ ¦ного фонда обязательного медицинского ¦ ¦ ¦департамент экономичес-¦ ¦¦ ¦страхования и прогноз основных параме-¦ ¦ ¦кого развития и внешних¦ ¦¦ ¦тров бюджета Оренбургского областного ¦ ¦ ¦связей Оренбургской об-¦ ¦¦ ¦фонда обязательного медицинского стра-¦ ¦ ¦ласти ¦ ¦¦ ¦хования на плановый период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦ 9. ¦Основные показатели программы привати-¦комитет по управлению го- ¦ до 1 августа ¦финансовое управление ¦ - ¦¦ ¦зации государственных предприятий на ¦сударственным имуществом и¦ ¦Оренбургской области ¦ ¦¦ ¦плановый период ¦природными ресурсами Орен-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦бургской области ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦10. ¦Предложения субъектов бюджетного пла- ¦субъекты бюджетного плани-¦ до 1 августа ¦управление администра- ¦ - ¦¦ ¦нирования по составу и объемам финан- ¦рования ¦ ¦ции области по строите-¦ ¦¦ ¦сирования расходов инвестиционного ха-¦ ¦ ¦льству, жилищно-комму- ¦ ¦¦ ¦рактера ¦ ¦ ¦нальному, дорожному - ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству, экологии и ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестициям ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦11. ¦Проекты областных законов о внесении ¦финансовое управление ¦ до ¦глава администрации ¦ до ¦¦ ¦изменений в законодательство Орен- ¦Оренбургской области ¦ 1 августа ¦Оренбургской области ¦ 5 августа ¦¦ ¦бургской области о налогах и сборах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦12. ¦Уточненные показатели прогноза соци- ¦органы исполнительной ¦ до ¦департамент экономичес-¦ ¦¦ ¦ально-экономического развития области ¦власти области и органы ¦ 15 августа ¦кого развития и внешних¦ ¦¦ ¦на среднесрочную перспективу (в соот- ¦исполнительной власти му- ¦ ¦связей Оренбургской об-¦ ¦¦ ¦ветствии с компетенцией) ¦ниципальных образований ¦ ¦ласти ¦ ¦¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦13. ¦Уточненные значения макроэкономических¦департамент экономического¦ до ¦финансовое управление ¦ - ¦¦ ¦показателей социально-экономического ¦развития и внешних связей ¦ 1 сентября ¦Оренбургской области ¦ ¦¦ ¦развития области на среднесрочную ¦Оренбургской области ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦перспективу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦14. ¦Проект основных направлений бюджетной,¦финансовое управление ¦ до ¦глава администрации ¦ до ¦¦ ¦налоговой и долговой политики ¦Оренбургской области ¦ 10 сентября ¦области ¦ 15 сентября ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦15. ¦Проект основных показателей перспек- ¦финансовое управление ¦ до ¦глава администрации ¦ до ¦¦ ¦тивного финансового плана ¦Оренбургской области ¦ 10 сентября ¦области ¦ 15 сентября ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦16. ¦Предложения по оптимизации действующих¦финансовое управление ¦ до ¦глава администрации ¦ до ¦¦ ¦обязательств и подготовке субъектами ¦Оренбургской области ¦ 10 сентября ¦области ¦ 15 сентября ¦¦ ¦бюджетного планирования соответству- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ющих проектов нормативных правовых ак-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦17. ¦Предельный объем расходов инвестицион-¦финансовое управление ¦ до ¦глава администрации ¦ до ¦¦ ¦ного характера, а также общий объем ¦Оренбургской области ¦ 10 сентября ¦области ¦ 15 сентября ¦¦ ¦принимаемых обязательств по утвержда- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦емым ведомственным целевым программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦18. ¦Предложения по определению приоритет- ¦управление администрации ¦ до ¦глава администрации ¦ до ¦¦ ¦ных направлений формирования расходов ¦области по строительству, ¦ 17 сентября ¦области ¦ 20 сентября ¦¦ ¦инвестиционного характера ¦жилищно-коммунальному, до-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦рожному хозяйству, эколо- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦гии и инвестициям ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦19. ¦Объем и состав расходов инвестиционно-¦управление администрации ¦ до ¦субъекты бюджетного ¦ - ¦¦ ¦го характера, а также общий объем при-¦области по строительству, ¦ 20 сентября ¦планирования ¦ ¦¦ ¦нимаемых обязательств по утверждаемым ¦жилищно-коммунальному, до-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ведомственным целевым программам ¦рожному хозяйству, эколо- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦гии и инвестициям, депар- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тамент экономического раз-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦вития и внешних связей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Оренбургской области ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦20. ¦Предложения по распределению бюджета ¦субъекты бюджетного плани-¦ до ¦финансовое управление ¦ - ¦¦ ¦принимаемых обязательств между ведомс-¦рования ¦ 25 сентября ¦Оренбургской области, ¦ ¦¦ ¦твенными целевыми программами ¦ ¦ ¦департамент экономичес-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦кого развития и внешних¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦связей Оренбургской об-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ласти ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦21. ¦Проект перспективного финансового пла-¦финансовое управление ¦ до ¦глава администрации ¦ до ¦¦ ¦на ¦Оренбургской области ¦ 28 сентября ¦области ¦ 30 октября ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦22. ¦Проекты докладов о результатах и ос- ¦субъекты бюджетного плани-¦ до ¦финансовое управление ¦ до ¦¦ ¦новных направлениях деятельности субъ-¦рования ¦ 1 октября ¦Оренбургской области, ¦ 10 октября ¦¦ ¦ектов бюджетного планирования ¦ ¦ ¦департамент экономичес-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦кого развития и внешних¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦связей Оренбургской об-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ласти (для согласова- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния) ¦ ¦+----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+---------------+¦23. ¦Проекты докладов о результатах и ос- ¦субъекты бюджетного плани-¦ до ¦глава администрации ¦ до ¦¦ ¦новных направлениях деятельности субъ-¦рования ¦ 10 октября ¦области ¦ 1 ноября ¦¦ ¦ектов бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+--------------------------------------+--------------------------+----------------+-----------------------+----------------