Постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2015 № 287-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 12.11.2013 № 1042-пп

_

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

30.04.2015                                      г.Оренбург                                      № 287-пп

 

Утратило силу - Постановление

 Правительства Оренбургской области

от25.12.2018 г. № 883-пп

 

О внесении изменений в постановлениеПравительства

Оренбургской области от 12.11.2013 № 1042-пп

 

 

1. Внести впостановление Правительства Оренбургской области от 30.12.2014№ 1040-пп) следующие изменения:

1.1. В приложение кпостановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения № 1, № 2, №4–7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2–7 кнастоящему постановлению.

2. Постановлениевступает в силу после его официального опубликования.

 

 

Губернатор –

председатель Правительства                                                    Ю.А.Берг

 

 

 

Приложение № 1

к постановлению

Правительства области

от 30.04.2015 № 287-пп

 

 

Изменения,

которые вносятся в приложение к постановлению

Правительства Оренбургской области от 12.11.2013 №1042-пп

 

1. Раздел «Объем бюджетных ассигнованийПрограммы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Объем

бюджетных

ассигнований

Программы

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию                    Программы в 2014–2020 годах составит

273 272 285,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 131 874 709,0 тыс. рублей;

территориальный фонд ОМС Оренбургской области – 141 397 576,1 тыс. рублей;

по годам реализации:

2014 год – 32 253 327,8 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 16 251 727,8 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 16 001 600,0 тыс. рублей;

2015 год – 36 187 761,1 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 17 548 504,0 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 18 639 257,1 тыс. рублей;

2016 год – 37 458 021,4 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 17 948 797,4 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 19 509 224,0 тыс. рублей;

2017 год – 40 580 071,9 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 18 788 149,1 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 21 791 922,8 тыс. рублей;

2018 год – 41 972 951,8 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 20 167 733,7 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 21 805 218,1 тыс. рублей;

2019 год – 42 401 816,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 20 583 294,6 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 21 818 521,4 тыс. рублей;

2020 год – 42 418 335,1 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 20 586 502,4  тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 21 831 832,7 тыс. рублей;

объемы ресурсного обеспечения реализации Программы по подпрограммам составят:

подпрограмма 1 - 121 087 942,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 15 065 620,6 тыс. рублей;

2015 год – 16 369 156,6 тыс. рублей;

2016 год – 16 523 589,6 тыс. рублей;

2017 год – 18 227 638,0 тыс. рублей;

2018 год – 18 300 786,5 тыс. рублей;

2019 год – 18 322 810,7 тыс. рублей;

2020 год – 18 278 340,1 тыс. рублей;

подпрограмма 2 - 117 922 998,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 12 782 131,7 тыс. рублей;

2015 год – 14 975 761,2 тыс. рублей;

2016 год – 16 395 001,1 тыс. рублей;

2017 год – 17 707 957,0 тыс. рублей;

2018 год – 18 635 111,8 тыс. рублей;

2019 год – 18 710 141,9 тыс. рублей;

2020 год – 18 716 894,0 тыс. рублей;

подпрограмма 3 - 2 692 522,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 355 772,0 тыс. рублей;

2015 год – 388 951,2 тыс. рублей;

2016 год – 389 092,6 тыс. рублей;

2017 год – 389 326,0 тыс. рублей;

2018 год – 389 559,6 тыс. рублей;

2019 год – 389 793,4 тыс. рублей;

2020 год – 390 027,2 тыс. рублей;

подпрограмма 4 - 16 256 597,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 807 617,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 036 967,8 тыс. рублей;

2016 год – 2 161 822,9 тыс. рублей;

2017 год – 2 174 432,5 тыс. рублей;

2018 год – 2 500 395,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 773 588,5 тыс. рублей;

2020 год – 2 801 774,2 тыс. рублей;

подпрограмма 5 - 3 243 535,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 354 299,6 тыс. рублей;

2015 год – 448 672,5 тыс. рублей;

2016 год – 455 753,7 тыс. рублей;

2017 год – 479 422,5 тыс. рублей;

2018 год – 497 703,8 тыс. рублей;

2019 год – 511 414,9 тыс. рублей;

2020 год – 496 268,3 тыс. рублей;

подпрограмма 6 - 400 819,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 22 402,1 тыс. рублей;

2015 год – 51 038,8 тыс. рублей;

2016 год – 54 797,6 тыс. рублей;

2017 год – 64 642,0 тыс. рублей;

2018 год – 67 098,4 тыс. рублей;

2019 год – 69 379,8 тыс. рублей;

2020 год – 71 461,2 тыс. рублей;

подпрограмма 7 - 580 596,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 91 656,8 тыс. рублей;

2015 год – 118 990,0 тыс. рублей;

2016 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2017 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2018 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2019 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2020 год – 73 990,0 тыс. рублей;

подпрограмма 8 - 10 747 099,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 741 634,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 756 354,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 359 115,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 410 243,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 453 894,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 494 434,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 531 421,7 тыс. рублей;

подпрограмма 9 - 340 173,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 32 193,4 тыс. рублей;

2015 год – 41 869,0 тыс. рублей;

2016 год – 44 858,4 тыс. рублей;

2017 год – 52 420,0 тыс. рублей;

2018 год – 54 411,9 тыс. рублей;

2019 год – 56 261,9 тыс. рублей;

2020 год – 58 158,4 тыс. рублей;

подпрограмма 10 - расходования бюджетных ассигнований не потребуется».

2. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний иформирование ЗОЖ. Развитие ПМСП»:

раздел «Объем финансирования подпрограммы» паспортаподпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем

финансирования

подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий                     подпрограммы в 2014-2020 годах составит                 121 087 942,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 15 065 620,6 тыс. рублей;

2015 год – 16 369 156,6 тыс. рублей;

2016 год – 16 523 589,6 тыс. рублей;

2017 год – 18 227 638,0 тыс. рублей;

2018 год – 18 300 786,5 тыс. рублей;

2019 год – 18 322 810,7 тыс. рублей;

2020 год – 18 278 340,1 тыс. рублей»;

раздел 8 «Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«8. Объем финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы

Общий объемфинансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 121087 942,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 15 065 620,6 тыс. рублей;

2015 год – 16 369 156,6тыс. рублей;

2016 год – 16 523 589,6тыс. рублей;

2017 год – 18 227 638,0тыс. рублей;

2018 год – 18 300 786,5 тыс. рублей;

2019 год – 18 322 810,7 тыс. рублей;

2020 год – 18 278 340,1 тыс. рублей.».

3. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, втом числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинскойэвакуации»:

 раздел «Объемфинансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем

финансирования

подпрограммы

 

общий объем финансирования мероприятий

подпрограммы в 2014-2020 годах составит          117 922 998,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 782 131,7 тыс. рублей;

2015 год – 14 975 761,2 тыс. рублей;

2016 год – 16 395 001,1 тыс. рублей;

2017 год – 17 707 957,0 тыс. рублей;

2018 год – 18 635 111,8 тыс. рублей;

2019 год – 18 710 141,9 тыс. рублей;

2020 год – 18 716 894,0 тыс. рублей»;

раздел 8 «Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«8. Объем финансовых ресурсов,  необходимых для  реализации

подпрограммы

Общийобъем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах составит 117922 998,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 782 131,7 тыс. рублей;

2015 год – 14 975 761,2тыс. рублей;

2016 год – 16 395 001,1тыс. рублей;

2017 год –  17707 957,0 тыс. рублей;

2018 год – 18 635 111,8тыс. рублей;

2019 год – 18 710 141,9тыс. рублей;

2020 год – 18 716 894,0 тыс. рублей.».

4. В подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системыздравоохранения»:

раздел «Объем финансирования подпрограммы» паспортаподпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем

финансирования

подпрограммы

 

общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы в 2014
-2020 годах составит                                 580 596,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 91 656,8 тыс. рублей;

2015 год – 118 990,0 тыс. рублей;

2016 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2017 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2018 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2019 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2020 год – 73 990,0 тыс. рублей»;

раздел 8 «Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

«8. Объем финансовыхресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы

Общий объемфинансирования мероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах составит 580 596,8 тыс. рублей, в том числе погодам:

2014 год – 91 656,8 тыс. рублей;

2015 год – 118 990,0 тыс. рублей;

2016 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2017 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2018 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2019 год – 73 990,0 тыс. рублей;

2020 год – 73 990,0 тыс. рублей.».

5. В подпрограмме 8 «Совершенствование системылекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

раздел «Объем финансирования подпрограммы» паспортаизложить в новой редакции:

«Объем

финансирования

подпрограммы

 

общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы в 2014
-2020 годах составит                                 10 747 099,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 741 634,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 756 354,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 359 115,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 410 243,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 453 894,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 494 434,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 531 421,7 тыс. рублей»;

раздел 8 «Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

«8. Объем финансовыхресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы

Общий объемфинансирования мероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах составит 10 747 099,4тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 741 634,6тыс. рублей;

2015 год – 1 756 354,0тыс. рублей;

2016 год – 1 359 115,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 410 243,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 453 894,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 494 434,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 531 421,7 тыс. рублей.».

 

____________


Приложение № 2

кпостановлению

Правительстваобласти

от30.04.2015 № 287-пп

 

Сведения

о показателях(индикаторах) Программы

 

№ п/п

Наименование показателя

(индикатора)

Единица измерения

Значение показателей

 

2012 год  (отчетный)

2013 год

2014 год (первый)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа «Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014-2020 годы

1.

Смертность от всех причин

число случаев

на 1000 человек

14,1

13,9

13,1

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

10,7

2.

Материнская смертность

число случаев

на 100 тыс.

родившихся живыми

16,8

10,3

16,7

16,5

16,3

16,0

15,8

15,6

15,5

3.

Младенческая смертность

число случаев

на 1000 родившихся живыми

9,7

10,1

9,8

9,3

9,0

8,6

8,2

8,0

7,7

4.

Смертность от болезней системы кровообращения

число случаев

на 100 тыс. человек

796,8

775,2

754,9

730,7

703,3

688,0

668,0

655,3

640,0

5.

Смертность от ДТП

число случаев

на 100 тыс. человек

18,3

15,2

15,1

14,7

14,0

13,8

13,6

13,3

13,0

6.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

число случаев

на 100 тыс. человек

224,1

229,2

225,0

220,0

215,0

213,0

213,0

213,0

213,0

7.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

68,6

69,0

69,5

70,0

70,6

71,1

72,0

72,3

72,5

8.

Удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи

процентов

40,9

55,0

60,0

65,0

70,0

70,0

70,0

70,0

71,0

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ. Развитие ПМСП»

1.1.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу

населения в год

10,7

10,6

10,5

10,4

10,4

10,3

10,2

10,1

10,0

1.2.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процентов

29,2

26,9

24,6

22,3

20,0

17,7

15,4

14,1

13,0

1.3.

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

процентов

8,8

8,6

8,4

8,2

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

1.4.

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр)

процентов

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

1.5.

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процентов

38,0

38,0

37,7

37,5

37,0

36,5

36,0

35,5

35,0

1.6.

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

49,0

47,1

45,2

44,1

42,8

41,0

40,0

1.7.

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процентов

40,0

40,0

39,5

38,9

38,0

37,5

37,2

36,5

36,0

1.8.

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

48,7

47,1

45,2

44,1

42,8

41,0

40,0

1.9.

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

 

процентов

75,0

75,0

72,0

69,6

67,0

64,0

61,5

58,0

56,0

1.10.

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процентов

23,0

22,9

22,9

22,7

22,6

22,6

22,5

22,5

22,0

1.11.

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

процентов

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

18,0

18,0

18,0

18,0

1.12.

Смертность от самоубийств

число случаев

на 100 тыс. человек

32,8

32,7

27,5

25,0

23,5

21,0

19,5

18,0

16,0

1.13.

Заболеваемость дифтерией

число случаев

на 100 тыс. человек

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.14.

Заболеваемость корью

число случаев

на 1 млн. человек

0,05

10,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15.

Заболеваемость краснухой

число случаев

на 100 тыс. человек

0,0

единичные спорадические случаи

1.16.

Заболеваемость эпидемическим паротитом

число случаев

на 100 тыс. человек

0,0

единичные спорадические случаи

1.17.

Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процентов

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1.18.

Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки

процентов

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0