Постановление Правительства Оренбургской области от 22.05.2015 № 390-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп

Подождите, пожалуйста

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

22.05.2015                                      г.Оренбург                                      № 390-пп

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп

 

 

Внести в постановление Правительства Оренбургскойобласти от 30декабря 2014 года № 1037-пп) следующие изменения:

вприложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложения№ 1, № 4, № 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2–4к настоящему постановлению.

Постановлениевступает в силу после его официального опубликования.

 

 

Губернатор–

председательПравительства                                         Ю.А.Берг


 

 

 

Приложение№ 1

кпостановлению

Правительстваобласти

от22.05.2015 № 390-пп

 

 

Изменения,

которые вносятся в постановление Правительства

Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп

 

Раздел«Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в новойредакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

Программы

 

общий объем финансирования Программы за счет средств областного и федерального бюджетов  составит 86 862 998,7 тыс. рублей, в том числе:

по годам реализации:

2014 год – 13 342 204,2 тыс. рублей;

2015 год – 12 958 516,0 тыс. рублей;

2016 год – 13 552 530,3 тыс. рублей;

2017 год – 13 999 459,5 тыс. рублей;

2018 год – 10 519 665,6 тыс. рублей;

2019 год – 11 049 512,4 тыс. рублей;

2020 год – 11 441 110,7 тыс. рублей;

по подпрограммам:

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» – 39 974 705,0 тыс. рублей;

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения» – 16 033 276,1 тыс. рублей;

«Совершенствование социальной защиты семьи и детей» – 30 829 925,4 тыс. рублей;

«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» – 25 092,2 тыс. рублей».

2.Абзацы первый–тридцать девятый раздела 8 «Ресурсное обеспечение Программы»изложить в новой редакции:

«Общийобъем финансирования Программы за счет средств областного и федеральногобюджетов составит 86 862 998,7 тыс. рублей (прогнозно), в том числепо годам реализации:

2014 год– 13 342 204,2 тыс. рублей;

2015 год– 12 958 516,0 тыс. рублей;

2016год – 13 552 530,3 тыс. рублей;

2017год – 13 999 459,5 тыс. рублей;

2018год – 10 519 665,6 тыс. рублей;

2019год – 11 049 512,4 тыс. рублей;

2020год – 11 441 110,7 тыс. рублей.

Общийобъем финансирования подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельныхкатегорий граждан» за счет средств областного и федерального бюджетов составит39 974 705,0 тыс. рублей (46,02 процента от общего объемафинансирования Программы), в том числе по годам реализации:

2014год – 6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 753 182,1 тыс. рублей;

2015год – 6 467 635,3 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 2 553 840,1 тыс. рублей;

2016год – 6 527 836,9 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 2 408 937,1 тыс. рублей (прогнозно);

2017год – 6 722 688,8 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 2 489 221,4 тыс. рублей (прогнозно);

2018год – 4 434 769,9 тыс. рублей;

2019год – 4 622 074,0 тыс. рублей;

2020год – 4 808 736,2 тыс. рублей.

Общийобъем финансирования подпрограммы «Модернизация и развитие социальногообслуживания населения» за счет средств областного и федерального бюджетовсоставит 16 033 276,1 тыс. рублей (18,46 процента от общего объемафинансирования Программы), в том числе по годам реализации:

2014год – 2 024 597,2 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 926,2 тыс. рублей;

2015год – 1 952 952,7 тыс. рублей;

2016год – 2 126 182,2 тыс. рублей;

2017год – 2 221 001,3 тыс. рублей;

2018год – 2 417 424,5 тыс. рублей;

2019год – 2 615 216,4 тыс. рублей;

2020год – 2 675 901,8 тыс. рублей.

Общийобъем финансирования подпрограммы «Совершенствование социальной защиты семьи идетей» за счет средств областного и федерального бюджетов составит30 829 925,4 тыс. рублей (35,49 процента от общего объемафинансирования Программы), в том числе по годам реализации:

2014год – 4 926 643,1 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 576 595,3 тыс. рублей;

2015год – 4 534 528,3 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 535 742,1 тыс. рублей;

2016год – 4 894 307,1 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 460 818,5 тыс. рублей (прогнозно);

2017год – 5 051 644,9 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 513 073,0 тыс. рублей (прогнозно);

2018год – 3 663 195,7 тыс. рублей;

2019год – 3 807 767,1 тыс. рублей;

2020год – 3 951 839,2 тыс. рублей.

Общийобъем финансирования подпрограммы «Повышение эффективности государственнойподдержки социально ориентированных некоммерческих организаций» за счет средствобластного бюджета составит 25 092,2 тыс. рублей (0,03 процента от общегообъема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:

2015год – 3 399,7 тыс. рублей;

2016год – 4 204,1 тыс. рублей;

2017год – 4 124,5 тыс. рублей;

год– 4 275,5 тыс. рублей;

год– 4 454,9 тыс. рублей;

2020год – 4 633,5 тыс. рублей.».

3.В подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорийграждан»:

раздел«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить вновой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы  за счет средств областного и федерального бюджетов составит 39 974 705,0 тыс. рублей              (46,02 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:

2014 год – 6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 753 182,1 тыс. рублей;

2015 год – 6 467 635,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 553 840,1 тыс. рублей;

2016 год – 6 527 836,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 408 937,1 тыс. рублей (прогнозно);

2017 год – 6 722 688,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 489 221,4 тыс. рублей (прогнозно);

2018 год – 4 434 769,9 тыс. рублей;

2019 год – 4 622 074,0 тыс. рублей;

2020 год – 4 808 736,2 тыс. рублей»;

раздел8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

 

«8.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федеральногобюджетов составит 39 974 705,0 тыс. рублей (46,02 процента от общегообъема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:

2014год – 6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 753 182,1 тыс. рублей;

2015год – 6 467 635,3 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 2 553 840,1 тыс. рублей;

2016год – 6 527 836,9 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 2 408 937,1 тыс. рублей (прогнозно);

2017год – 6 722 688,8 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 2 489 221,4 тыс. рублей (прогнозно);

2018год – 4 434 769,9 тыс. рублей;

2019год – 4 622 074,0 тыс. рублей;

2020год – 4 808 736,2 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».

4. Вподпрограмме 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»:

раздел«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новойредакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 16 033 276,1 тыс. рублей (18,46 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 024 597,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 926,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 952 952,7 тыс. рублей;

2016 год – 2 126 182,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 221 001,3 тыс. рублей;

2018 год – 2 417 424,5 тыс. рублей;

2019 год – 2 615 216,4 тыс. рублей;

2020 год – 2 675 901,8 тыс. рублей»;

 

раздел8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«8.Ресурсное обеспечение подпрограммы

В подпрограмме предусмотрены средства на реализациюположений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «Омероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28 декабря2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики всфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в частиповышения оплаты труда отдельным категориям работников государственныхучреждений социального обслуживания населения, а также на проведениекапитального ремонта, реконструкции и строительства государственных учрежденийсоциального обслуживания населения.

Общий объем финансирования подпрограммы за счетсредств областного и федерального бюджетов составит 16 033 276,1 тыс.рублей (18,46 процента от общего объема финансирования Программы), в том числепо годам реализации:

2014 год – 2 024 597,2 тыс. рублей, в томчисле средства федерального бюджета – 1 926,2 тыс. рублей;

2015год – 1 952 952,7 тыс. рублей;

2016год – 2 126 182,2 тыс. рублей;

2017год – 2 221 001,3 тыс. рублей;

2018год – 2 417 424,5 тыс. рублей;

2019год – 2 615 216,4 тыс. рублей;

2020год – 2 675 901,8 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».

5.В подпрограмме 3 «Совершенствование социальной защиты семьи и детей»:

раздел«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить вновой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований

подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 30 829 925,4 тыс. рублей (35,49 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:

2014 год – 4 926 643,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 576 595,3 тыс. рублей;

2015 год – 4 534 528,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 535 742,1 тыс. рублей;

2016 год – 4 894 307,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 460 818,5 тыс. рублей (прогнозно);

2017 год – 5 051 644,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 513 073,0 тыс. рублей (прогнозно);

2018 год – 3 663 195,7 тыс. рублей;

2019 год – 3 807 767,1 тыс. рублей;

2020 год – 3 951 839,2 тыс. рублей»;

раздел8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

«8.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федеральногобюджетов составит 30 829 925,4 тыс. рублей (35,49 процента от общегообъема финансирования Программы), в том числе по годам:

2014год – 4 926 643,1 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 576 595,3 тыс. рублей;

2015год – 4 534 528,3 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 535 742,1 тыс. рублей;

2016год – 4 894 307,1 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 460 818,5 тыс. рублей (прогнозно);

2017год – 5 051 644,9 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 513 073,0 тыс. рублей (прогнозно);

2018год – 3 663 195,7 тыс. рублей;

2019год – 3 807 767,1 тыс. рублей;

2020год – 3 951 839,2 тыс. рублей

Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».

6.В подпрограмме 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций»:

раздел«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить вновой редакции:

 

«Объемы бюджетных

ассигнований

подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 25 092,2 тыс. рублей (0,03 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам:

2015 год – 3 399,7 тыс. рублей;

2016 год – 4 204,1 тыс. рублей;

2017 год – 4 124,5 тыс. рублей;

год – 4 275,5 тыс. рублей;

год – 4 454,9 тыс. рублей;

2020 год – 4 633,5 тыс. рублей»;

раздел8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

«8.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит25 092,2 тыс. рублей (0,03 процента от общего объема финансированияПрограммы), в том числе по годам реализации:

2015год – 3 399,7 тыс. рублей;

2016год – 4 204,1 тыс. рублей;

2017год – 4 124,5 тыс. рублей;

год– 4 275,5 тыс. рублей;

год– 4 454,9 тыс. рублей;

2020год – 4 633,5 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».

 

 


Приложение № 2

к постановлению

Правительства области

от 22.05.2015 № 390-пп

 

 

Сведения

о показателях(индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях

 

№ п/п

Наименование показателя

(индикатора)

Единица

измерения

Значение показателей по годам

отчетный

2012

2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» на 2014–2020 годы

1

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения

процентов

12,7

12,1

12,1

11,3

11,5

11,2

11,0

10,8

10,2

2

Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Оренбургской области

процентов

33,7

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

100,0

100,0

3

Доля оздоровленных детей в общей численности детей школьного возраста

процентов

58,7

60,5

61,2

61,8

63,0

63,7

64,5

65,2

66,0

Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

5

Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Оренбургской области, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки

процентов

99,9

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

 

Численность отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем, в том числе:

человек

50

50

260

336

144

144

75

75

75

численность ветеранов ВОВ, обеспеченных жильем

человек

0

0

88

192

0

0

0

0

0

численность ветеранов, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, обеспеченных жильем

человек

0

0

67

69

69

69

0

0

0

численность отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем по договорам социального найма

человек

50

50

105

75

75

75

75

75

75

Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

7

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

процентов

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

100,0

100,0

100,0

 

Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Оренбургской области

процентов

33,7

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

100,0

100,0

1

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания, требующих реконструкции, находящихся в аварийном состоянии, ветхих от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания населения

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3. «Совершенствование социальной защиты семьи и детей»

 

Доля оздоровленных детей в общей численности детей школьного возраста

процентов

58,1

60,5

61,2

61,8

63,0

63,7

64,5

65,2

66,0

1

Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей Оренбургской области

процентов

1,30

1,30

1,30

1,30

1,25

1,25

1,20

1,20

1,20

 

Численность многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья

человек

46

46

39

43

43

59

61

64

67

 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем за счет субвенций, в том числе:

человек

545

521

390

455

465

461

349

349

349

 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенций из областного бюджета

человек

0

0

216

299

349

349

349

349

349

 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенций из федерального бюджета

человек

0

0

90

113

116

112

0

0

0

 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем во исполнение судебных актов по договорам социального найма за счет иных межбюджетных трансфертов областного бюджета

человек

0

0

84

43

0

0

0

0

0

 

Суммарный коэффициент рождаемости

число детей

на одну женщину

1,95

2,01

2,01

2,03

2,06

2,08

2,11

2,13

2,15

 

Очередность детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем до 2020 года

человек

2590

2327

2475

2523

2068

1657

1432

1207

982

 

Количество граждан, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций

человек

-

-

-

600

600

600

600

600

600

 

 

 

Приложение № 3

к постановлению

Правительства области

от 22.05.2015 № 390-пп

 

 

Прогноз

сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг

государственнымиучреждениями по Программе

 

 

Наименование услуги, показателя объема услуги,

подпрограммы

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

 

2015 год

2016 год

2017 год

2015 год

2016 год

2017 год

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

Основное мероприятие 1. «Совершенствование социального обслуживания населения Оренбургской области»

 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги и ее содержание

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении

 

Показатель объема услуги (человек/койко-дней)

1383/500780

1383/500780

1383/500780

279 165,5

297 273,3

319 304,3

 

Наименование услуги и ее содержание

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих стойкими нарушениями психики и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении

 

Показатель объема услуги (человек/койко-дней)

1480/540200

1480/540200

1480/540200

344 811,5

366 868,3

394 329,0

 

Наименование услуги и ее содержание

полустационарное социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению, а также лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих медицинских противопоказаний к зачислению на полустационарное социальное обслуживание

 

Показатель объема услуги (человек/койко-дней)

275/5775

275/5775

275/5775

1 419,4

1 561,4

1 745,9

 

Наименование услуги и ее содержание

социальное обслуживание на дому одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании

 

Показатель объема услуги (человек)

28673

28673

28673

775 944,9

901 275,4

907 723,3

 

Наименование услуги и ее содержание

предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий

 

Показатель объема услуги (человек/койко-дней)

570/39900

570/39900

570/39900

32 612,3

33 958,1

36 539,3

 

Наименование услуги и ее содержание

предоставление временного приюта гражданам (семьям), пострадавшим от физического и  психического насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов, другим клиентам социальной службы, нуждающимся в предоставлении временного приюта

 

Показатель объема услуги (человек/койко-дней)

60/21150

60/21150

60/21150

12 827,6

13 787,4

14 990,9