ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.05.2015 г.Оренбург № 390-пп
О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп
Внести в постановление Правительства Оренбургскойобласти от 30декабря 2014 года № 1037-пп) следующие изменения:
вприложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложения№ 1, № 4, № 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2–4к настоящему постановлению.
Постановлениевступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор–
председательПравительства Ю.А.Берг
Приложение№ 1
кпостановлению
Правительстваобласти
от22.05.2015 № 390-пп
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства
Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп
Раздел«Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в новойредакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | – | общий объем финансирования Программы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 86 862 998,7 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2014 год – 13 342 204,2 тыс. рублей; 2015 год – 12 958 516,0 тыс. рублей; 2016 год – 13 552 530,3 тыс. рублей; 2017 год – 13 999 459,5 тыс. рублей; 2018 год – 10 519 665,6 тыс. рублей; 2019 год – 11 049 512,4 тыс. рублей; 2020 год – 11 441 110,7 тыс. рублей; по подпрограммам: «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» – 39 974 705,0 тыс. рублей; «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» – 16 033 276,1 тыс. рублей; «Совершенствование социальной защиты семьи и детей» – 30 829 925,4 тыс. рублей; «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» – 25 092,2 тыс. рублей». |
2.Абзацы первый–тридцать девятый раздела 8 «Ресурсное обеспечение Программы»изложить в новой редакции:
«Общийобъем финансирования Программы за счет средств областного и федеральногобюджетов составит 86 862 998,7 тыс. рублей (прогнозно), в том числепо годам реализации:
2014 год– 13 342 204,2 тыс. рублей;
2015 год– 12 958 516,0 тыс. рублей;
2016год – 13 552 530,3 тыс. рублей;
2017год – 13 999 459,5 тыс. рублей;
2018год – 10 519 665,6 тыс. рублей;
2019год – 11 049 512,4 тыс. рублей;
2020год – 11 441 110,7 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельныхкатегорий граждан» за счет средств областного и федерального бюджетов составит39 974 705,0 тыс. рублей (46,02 процента от общего объемафинансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014год – 6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 753 182,1 тыс. рублей;
2015год – 6 467 635,3 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 2 553 840,1 тыс. рублей;
2016год – 6 527 836,9 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 2 408 937,1 тыс. рублей (прогнозно);
2017год – 6 722 688,8 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 2 489 221,4 тыс. рублей (прогнозно);
2018год – 4 434 769,9 тыс. рублей;
2019год – 4 622 074,0 тыс. рублей;
2020год – 4 808 736,2 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования подпрограммы «Модернизация и развитие социальногообслуживания населения» за счет средств областного и федерального бюджетовсоставит 16 033 276,1 тыс. рублей (18,46 процента от общего объемафинансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014год – 2 024 597,2 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 926,2 тыс. рублей;
2015год – 1 952 952,7 тыс. рублей;
2016год – 2 126 182,2 тыс. рублей;
2017год – 2 221 001,3 тыс. рублей;
2018год – 2 417 424,5 тыс. рублей;
2019год – 2 615 216,4 тыс. рублей;
2020год – 2 675 901,8 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования подпрограммы «Совершенствование социальной защиты семьи идетей» за счет средств областного и федерального бюджетов составит30 829 925,4 тыс. рублей (35,49 процента от общего объемафинансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014год – 4 926 643,1 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 576 595,3 тыс. рублей;
2015год – 4 534 528,3 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 535 742,1 тыс. рублей;
2016год – 4 894 307,1 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 460 818,5 тыс. рублей (прогнозно);
2017год – 5 051 644,9 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 513 073,0 тыс. рублей (прогнозно);
2018год – 3 663 195,7 тыс. рублей;
2019год – 3 807 767,1 тыс. рублей;
2020год – 3 951 839,2 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования подпрограммы «Повышение эффективности государственнойподдержки социально ориентированных некоммерческих организаций» за счет средствобластного бюджета составит 25 092,2 тыс. рублей (0,03 процента от общегообъема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2015год – 3 399,7 тыс. рублей;
2016год – 4 204,1 тыс. рублей;
2017год – 4 124,5 тыс. рублей;
год– 4 275,5 тыс. рублей;
год– 4 454,9 тыс. рублей;
2020год – 4 633,5 тыс. рублей.».
3.В подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорийграждан»:
раздел«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить вновой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 39 974 705,0 тыс. рублей (46,02 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации: 2014 год – 6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 753 182,1 тыс. рублей; 2015 год – 6 467 635,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 553 840,1 тыс. рублей; 2016 год – 6 527 836,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 408 937,1 тыс. рублей (прогнозно); 2017 год – 6 722 688,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 489 221,4 тыс. рублей (прогнозно); 2018 год – 4 434 769,9 тыс. рублей; 2019 год – 4 622 074,0 тыс. рублей; 2020 год – 4 808 736,2 тыс. рублей»; |
раздел8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«8.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федеральногобюджетов составит 39 974 705,0 тыс. рублей (46,02 процента от общегообъема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014год – 6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 753 182,1 тыс. рублей;
2015год – 6 467 635,3 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 2 553 840,1 тыс. рублей;
2016год – 6 527 836,9 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 2 408 937,1 тыс. рублей (прогнозно);
2017год – 6 722 688,8 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 2 489 221,4 тыс. рублей (прогнозно);
2018год – 4 434 769,9 тыс. рублей;
2019год – 4 622 074,0 тыс. рублей;
2020год – 4 808 736,2 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».
4. Вподпрограмме 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»:
раздел«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новойредакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 16 033 276,1 тыс. рублей (18,46 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации: 2014 год – 2 024 597,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 926,2 тыс. рублей; 2015 год – 1 952 952,7 тыс. рублей; 2016 год – 2 126 182,2 тыс. рублей; 2017 год – 2 221 001,3 тыс. рублей; 2018 год – 2 417 424,5 тыс. рублей; 2019 год – 2 615 216,4 тыс. рублей; 2020 год – 2 675 901,8 тыс. рублей»; |
раздел8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«8.Ресурсное обеспечение подпрограммы
В подпрограмме предусмотрены средства на реализациюположений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «Омероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28 декабря2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики всфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в частиповышения оплаты труда отдельным категориям работников государственныхучреждений социального обслуживания населения, а также на проведениекапитального ремонта, реконструкции и строительства государственных учрежденийсоциального обслуживания населения.
Общий объем финансирования подпрограммы за счетсредств областного и федерального бюджетов составит 16 033 276,1 тыс.рублей (18,46 процента от общего объема финансирования Программы), в том числепо годам реализации:
2014 год – 2 024 597,2 тыс. рублей, в томчисле средства федерального бюджета – 1 926,2 тыс. рублей;
2015год – 1 952 952,7 тыс. рублей;
2016год – 2 126 182,2 тыс. рублей;
2017год – 2 221 001,3 тыс. рублей;
2018год – 2 417 424,5 тыс. рублей;
2019год – 2 615 216,4 тыс. рублей;
2020год – 2 675 901,8 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».
5.В подпрограмме 3 «Совершенствование социальной защиты семьи и детей»:
раздел«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить вновой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 30 829 925,4 тыс. рублей (35,49 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации: 2014 год – 4 926 643,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 576 595,3 тыс. рублей; 2015 год – 4 534 528,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 535 742,1 тыс. рублей; 2016 год – 4 894 307,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 460 818,5 тыс. рублей (прогнозно); 2017 год – 5 051 644,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 513 073,0 тыс. рублей (прогнозно); 2018 год – 3 663 195,7 тыс. рублей; 2019 год – 3 807 767,1 тыс. рублей; 2020 год – 3 951 839,2 тыс. рублей»; |
раздел8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«8.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федеральногобюджетов составит 30 829 925,4 тыс. рублей (35,49 процента от общегообъема финансирования Программы), в том числе по годам:
2014год – 4 926 643,1 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 576 595,3 тыс. рублей;
2015год – 4 534 528,3 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 535 742,1 тыс. рублей;
2016год – 4 894 307,1 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 460 818,5 тыс. рублей (прогнозно);
2017год – 5 051 644,9 тыс. рублей, в том числе средства федеральногобюджета – 1 513 073,0 тыс. рублей (прогнозно);
2018год – 3 663 195,7 тыс. рублей;
2019год – 3 807 767,1 тыс. рублей;
2020год – 3 951 839,2 тыс. рублей
Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».
6.В подпрограмме 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций»:
раздел«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить вновой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 25 092,2 тыс. рублей (0,03 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам: 2015 год – 3 399,7 тыс. рублей; 2016 год – 4 204,1 тыс. рублей; 2017 год – 4 124,5 тыс. рублей; год – 4 275,5 тыс. рублей; год – 4 454,9 тыс. рублей; 2020 год – 4 633,5 тыс. рублей»; |
раздел8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«8.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит25 092,2 тыс. рублей (0,03 процента от общего объема финансированияПрограммы), в том числе по годам реализации:
2015год – 3 399,7 тыс. рублей;
2016год – 4 204,1 тыс. рублей;
2017год – 4 124,5 тыс. рублей;
год– 4 275,5 тыс. рублей;
год– 4 454,9 тыс. рублей;
2020год – 4 633,5 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».
Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 22.05.2015 № 390-пп
Сведения
о показателях(индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей по годам | ||||||||||
отчетный 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Государственная программа «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» на 2014–2020 годы | |||||||||||||
1 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения | процентов | 12,7 | 12,1 | 12,1 | 11,3 | 11,5 | 11,2 | 11,0 | 10,8 | 10,2 | ||
2 | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Оренбургской области | процентов | 33,7 | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
3 | Доля оздоровленных детей в общей численности детей школьного возраста | процентов | 58,7 | 60,5 | 61,2 | 61,8 | 63,0 | 63,7 | 64,5 | 65,2 | 66,0 | ||
Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | |||||||||||||
5 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Оренбургской области, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | процентов | 99,9 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | ||
| Численность отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем, в том числе: | человек | 50 | 50 | 260 | 336 | 144 | 144 | 75 | 75 | 75 | ||
численность ветеранов ВОВ, обеспеченных жильем | человек | 0 | 0 | 88 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
численность ветеранов, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, обеспеченных жильем | человек | 0 | 0 | 67 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | |||
численность отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем по договорам социального найма | человек | 50 | 50 | 105 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | |||||||||||||
7 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процентов | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Оренбургской области | процентов | 33,7 | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
1 | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания, требующих реконструкции, находящихся в аварийном состоянии, ветхих от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания населения | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3. «Совершенствование социальной защиты семьи и детей» | |||||||||||||
| Доля оздоровленных детей в общей численности детей школьного возраста | процентов | 58,1 | 60,5 | 61,2 | 61,8 | 63,0 | 63,7 | 64,5 | 65,2 | 66,0 | ||
1 | Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей Оренбургской области | процентов | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | ||
| Численность многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья | человек | 46 | 46 | 39 | 43 | 43 | 59 | 61 | 64 | 67 | ||
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем за счет субвенций, в том числе: | человек | 545 | 521 | 390 | 455 | 465 | 461 | 349 | 349 | 349 | ||
| численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенций из областного бюджета | человек | 0 | 0 | 216 | 299 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | ||
| численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенций из федерального бюджета | человек | 0 | 0 | 90 | 113 | 116 | 112 | 0 | 0 | 0 | ||
| численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем во исполнение судебных актов по договорам социального найма за счет иных межбюджетных трансфертов областного бюджета | человек | 0 | 0 | 84 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на одну женщину | 1,95 | 2,01 | 2,01 | 2,03 | 2,06 | 2,08 | 2,11 | 2,13 | 2,15 | ||
| Очередность детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем до 2020 года | человек | 2590 | 2327 | 2475 | 2523 | 2068 | 1657 | 1432 | 1207 | 982 | ||
| Количество граждан, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций | человек | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 22.05.2015 № 390-пп
Прогноз
сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг
государственнымиучреждениями по Программе
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |
| ||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||
Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» Основное мероприятие 1. «Совершенствование социального обслуживания населения Оренбургской области» | | | | | | |
| ||||||
Наименование услуги и ее содержание | стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении |
| |||||||||||
Показатель объема услуги (человек/койко-дней) | 1383/500780 | 1383/500780 | 1383/500780 | 279 165,5 | 297 273,3 | 319 304,3 |
| ||||||
Наименование услуги и ее содержание | стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих стойкими нарушениями психики и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении |
| |||||||||||
Показатель объема услуги (человек/койко-дней) | 1480/540200 | 1480/540200 | 1480/540200 | 344 811,5 | 366 868,3 | 394 329,0 |
| ||||||
Наименование услуги и ее содержание | полустационарное социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению, а также лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих медицинских противопоказаний к зачислению на полустационарное социальное обслуживание |
| |||||||||||
Показатель объема услуги (человек/койко-дней) | 275/5775 | 275/5775 | 275/5775 | 1 419,4 | 1 561,4 | 1 745,9 |
| ||||||
Наименование услуги и ее содержание | социальное обслуживание на дому одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании |
| |||||||||||
Показатель объема услуги (человек) | 28673 | 28673 | 28673 | 775 944,9 | 901 275,4 | 907 723,3 |
| ||||||
Наименование услуги и ее содержание | предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий |
| |||||||||||
Показатель объема услуги (человек/койко-дней) | 570/39900 | 570/39900 | 570/39900 | 32 612,3 | 33 958,1 | 36 539,3 |
| ||||||
Наименование услуги и ее содержание | предоставление временного приюта гражданам (семьям), пострадавшим от физического и психического насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов, другим клиентам социальной службы, нуждающимся в предоставлении временного приюта |
| |||||||||||
Показатель объема услуги (человек/койко-дней) | 60/21150 | 60/21150 | 60/21150 | 12 827,6 | 13 787,4 | 14 990,9 |
| ||||||