ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.09.2015 г.Оренбург № 738-пп
Утратило силу - Постановление
Правительства Оренбургской области
О внесении изменений в постановлениеПравительства
Оренбургской области от 12.11.2013 № 1042-пп
1. Внести впостановление Правительства Оренбургской области от 26.06.2015№ 496-пп) следующие изменения:
1.1. В приложение кпостановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложения № 1,№ 2, № 4–7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям№ 2–7 к настоящему постановлению.
2. Постановлениевступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор –
председатель Правительства Ю.А.Берг
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 24.09.2015 № 738-пп
Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению
Правительства Оренбургской области от 12.11.2013№ 1042-пп
1. В паспорте Программы:
раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы»изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014–2020 годах составит 271 621 673,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 130 214 493,9 тыс. рублей; территориальный фонд ОМС Оренбургской области – 141 407 180,0 тыс. рублей; по годам реализации: 2014 год – 32 253 327,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 16 251 727,8 тыс. рублей; средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 16 001 600,0 тыс. рублей; 2015 год – 36 606 871,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 17 967 614,5 тыс. рублей; средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 18 639 257,1 тыс. рублей; 2016 год – 36 571 708,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 17 060 625,3 тыс. рублей; средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 19 511 082,7 тыс. рублей; 2017 год – 39 393 753,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 17 599 894,0 тыс. рублей; средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 21 793 859,1 тыс. рублей; 2018 год – 41 971 989,7 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 20 164 835,3 тыс. рублей; средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 21 807 154,4 тыс. рублей; 2019 год – 42 403 752,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 20 583 294,6 тыс. рублей; средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 21 820 457,7 тыс. рублей; 2020 год – 42 420 271,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 20 586 502,4 тыс. рублей; средства территориального фонда ОМС Оренбургской области – 21 833 769,0 тыс. рублей; объемы ресурсного обеспечения реализации Программы по подпрограммам составят: подпрограмма 1 - 119 975 170,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 15 065 620,6 тыс. рублей; 2015 год – 16 389 679,6 тыс. рублей; 2016 год – 15 955 448,3 тыс. рублей; 2017 год – 17 659 574,3 тыс. рублей; 2018 год – 18 299 824,4 тыс. рублей; 2019 год – 18 324 747,0 тыс. рублей; 2020 год – 18 280 276,4 тыс. рублей; подпрограмма 2 - 117 264 703,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 12 782 131,7 тыс. рублей; 2015 год – 15 358 226,0 тыс. рублей; 2016 год – 16 059 542,9 тыс. рублей; 2017 год – 17 069 477,2 тыс. рублей; 2018 год – 18 614 070,2 тыс. рублей; 2019 год – 18 687 930,7 тыс. рублей; 2020 год – 18 693 324,7 тыс. рублей; подпрограмма 3 - 2 692 522,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 355 772,0 тыс. рублей; 2015 год – 388 951,2 тыс. рублей; 2016 год – 389 092,6 тыс. рублей; 2017 год – 389 326,0 тыс. рублей; 2018 год – 389 559,6 тыс. рублей; 2019 год – 389 793,4 тыс. рублей; 2020 год – 390 027,2 тыс. рублей; подпрограмма 4 - 16 376 714,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 1 807 617,0 тыс. рублей; 2015 год – 2 052 751,5 тыс. рублей; 2016 год – 2 179 109,0 тыс. рублей; 2017 год – 2 194 657,2 тыс. рублей; 2018 год – 2 521 436,6 тыс. рублей; 2019 год – 2 795 799,7 тыс. рублей; 2020 год – 2 825 343,5 тыс. рублей; подпрограмма 5 - 3 243 535,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 354 299,6 тыс. рублей; 2015 год – 448 672,5 тыс. рублей; 2016 год – 455 753,7 тыс. рублей; 2017 год – 479 422,5 тыс. рублей; 2018 год – 497 703,8 тыс. рублей; 2019 год – 511 414,9 тыс. рублей; 2020 год – 496 268,3 тыс. рублей; подпрограмма 6 - 400 819,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 22 402,1 тыс. рублей; 2015 год – 51 038,8 тыс. рублей; 2016 год – 54 797,6 тыс. рублей; 2017 год – 64 642,0 тыс. рублей; 2018 год – 67 098,4 тыс. рублей; 2019 год – 69 379,8 тыс. рублей; 2020 год – 71 461,2 тыс. рублей; подпрограмма 7 - 580 935,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:: 2014 год – 91 656,8 тыс. рублей; 2015 год – 119 329,0 тыс. рублей; 2016 год – 73 990,0 тыс. рублей; 2017 год – 73 990,0 тыс. рублей; 2018 год – 73 990,0 тыс. рублей; 2019 год – 73 990,0 тыс. рублей; 2020 год – 73 990,0 тыс. рублей; подпрограмма 8 - 10 747 099,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 1 741 634,6 тыс. рублей; 2015 год – 1 756 354,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 359 115,5 тыс. рублей; 2017 год – 1 410 243,9 тыс. рублей; 2018 год – 1 453 894,8 тыс. рублей; 2019 год – 1 494 434,9 тыс. рублей; 2020 год – 1 531 421,7 тыс. рублей; подпрограмма 9 - 340 173,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 32 193,4 тыс. рублей; 2015 год – 41 869,0 тыс. рублей; 2016 год – 44 858,4 тыс. рублей; 2017 год – 52 420,0 тыс. рублей; 2018 год – 54 411,9 тыс. рублей; 2019 год – 56 261,9 тыс. рублей; 2020 год – 58 158,4 тыс. рублей; подпрограмма 10 - расходования бюджетных ассигнований не потребуется»; |
раздел«Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации Программы | – | снижение смертности от всех причин к 2020 году до 10,7 случая на 1000 человек; снижение материнской смертности к 2020 году до 10,2 случая на 100 тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности к 2020 году до 7,7 случая на 1000 родившихся живыми; снижение смертности от болезней системы кровообращения к 2020 году до 640,0 случая на 100 тыс. человек; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году до 13,0 случая на 100 тыс. человек; снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) к 2020 году до 213,0 случая на 100 тыс. человек; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении к 2020 году до 72,5 года; удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи к 2020 году до 71,0 процента». |
2. Раздел 4 «Ожидаемые результаты, срок и этапы реализации Программы»изложить в новой редакции:
«4. Ожидаемые результаты, срок и этапыреализации Программы
РеализацияПрограммы внесет вклад в достижение целевого макроэкономического индикатора,предусмотренного стратегией развития Оренбургской области до 2020 года и напериод до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Оренбургскойобласти от 20 августа 2010 года № 551-пп, по созданию условий дляповышения средней продолжительности жизни к 2030 году до 75,7 года.
Результатом I этапа реализации Программы станетзавершение перехода на одноканальную модель финансирования медицинской помощи всистеме ОМС, повсеместное внедрение единых порядков и стандартов оказаниямедицинской помощи.
В результате реализации комплекса мероприятий,предусмотренных Программой, будут снижены к 2016 году по сравнению с 2012годом:
смертность от всех причин – на 10,0 процента;
материнская смертность – на 7,8 процента;
младенческая смертность - на 4,0 процента;
смертность от болезней системы кровообращения – на 8,0процента;
смертность отдорожно-транспортных происшествий – на 20,0 процента;
смертность от новообразований, в том числе отзлокачественных, – на 2,0 процента.
Ожидаемая продолжительностьжизни при рождении вырастет на 2,0 процента.
Удовлетворенность населениякачеством оказываемой медицинской помощи достигнет 65,0 процента.
В результате реализации комплекса мероприятий,предусмотренных Программой, к 2020 году будут достигнуты следующие целевыепоказатели:
снижение смертности отвсех причин до 10,7 случая на 1000 человек;
снижение материнскойсмертности до 10,2 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение младенческойсмертности до 7,7 случая на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности отболезней системы кровообращения до 640,0 случая на 100 тыс. человек;
снижение смертности отдорожно-транспортных происшествий до 13,0 случая на 100 тыс. человек;
снижение смертности отновообразований (в том числе от злокачественных) до 213,0 случая на 100 тыс.человек;
увеличение ожидаемойпродолжительности жизни при рождении до 72,5 года;
удовлетворенностьнаселения качеством оказываемой медицинской помощи к 2020 году до 71,0процента.
Непосредственнымрезультатом реализации Программы в соответствующем году будет являтьсядостижение требуемых значений индикаторов, планируемое на конец отчетного года.
Улучшение показателей здоровья населения идеятельности организаций системы здравоохранения будет обеспечиваться за счетпостоянной модернизации технологической базы отрасли, улучшения кадровогосостава, внедрения информационных технологий и современных стандартовуправления.
Срок реализации Программы – 2014–2020 годы.
Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа:
Iэтап – 2014–2015 годы;
IIэтап – 2016–2020 годы.».
3. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний иформирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарнойпомощи»:
3.1. В паспорте подпрограммы:
раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»изложить в новой редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь); распространенность потребления табака среди взрослого населения; распространенность потребления табака среди детей и подростков; распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр); распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения; распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения; смертность от самоубийств; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки; заболеваемость острым вирусным гепатитом B; охват населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года; доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года; охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на 1–2 стадиях; охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез»; |
раздел «Объем финансирования подпрограммы» изложить вновой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составит 119 975 170,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 15 065 620,6 тыс. рублей; 2015 год – 16 389 679,6 тыс. рублей; 2016 год – 15 955 448,3 тыс. рублей; 2017 год – 17 659 574,3 тыс. рублей; 2018 год – 18 299 824,4 тыс. рублей; 2019 год – 18 324 747,0 тыс. рублей; 2020 год – 18 280 276,4 тыс. рублей»; |
раздел «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) к 2020 году не более 10,0 литра на душу населения в год; распространенность потребления табака среди взрослого населения к 2020 году не более 13,0 процента; распространенность потребления табака среди детей и подростков к 2020 году не более 7,2 процента; распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр) к 2020 году не более 25,0 процента; распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения к 2020 году не более 35,0 процента; распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения к 2020 году не более 40,0 процента; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения к 2020 году не более 36,0 процента; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения к 2020 году не более 40,0 процента; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения к 2020 году не более 56,0 процента; смертность от самоубийств к 2020 году не более 16,0 случая на 100 тыс. человек; отсутствие заболеваемости дифтерией; отсутствие заболеваемости корью; единичные спорадические случаи заболеваемости краснухой; единичные спорадические случаи заболеваемости эпидемическим паротитом; охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки к 2020 году не менее 95,0 процента; охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки к 2020 году не менее 95,0 процента; охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки к 2020 году не менее 95,0 процента; охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки к 2020 году не менее 95,0 процента; заболеваемость острым вирусным гепатитом B к 2020 году не более 0,3 случая на 100 тыс. человек; охват населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки к 2020 году не менее 95,0 процента; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных к 2020 году не менее 95,0 процента; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, к 2020 году не более 22,0 процента; доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, к 2020 году не более 18,0 процента; охват профилактическими медицинскими осмотрами детей к 2020 году не менее 95,0 процента; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к 2020 году не менее 97,0 процента; доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями к 2020 году не более 55,9 процента; охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез к 2020 году не менее 81,0 процента». |
3.2. Раздел 8 «Объем финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«8. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Общий объемфинансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составит119 975 170,6 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 15 065 620,6 тыс. рублей;
2015 год – 16 389 679,6тыс. рублей;
2016 год –15 955 448,3 тыс. рублей;
2017 год –17 659 574,3 тыс. рублей;
2018 год –18 299 824,4 тыс.рублей;
2019 год –18 324 747,0 тыс. рублей;
2020 год –18 280 276,4 тыс. рублей.».
4. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
4.1. В паспорте подпрограммы:
раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»изложить в новой редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | заболеваемость туберкулезом; смертность от туберкулеза; доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфи-цированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами; число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента); число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента); число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента); число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента); доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года; смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем прибытия до больного менее 20 минут; охват диспансеризацией взрослого населения; больничная летальность пострадавших в результате ДТП; доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови; число трансплантаций почки в год (операций); доля пациентов с пересаженной почкой в общем объеме пациентов, получающих ЗПТ; доля ветеранов, получивших медицинскую помощь и социальное обслуживание; доля объектов недвижимого имущества медицинских организаций государственной системы здравоохранения, прошедших капитальный ремонт, от числа запланированных; доля приобретенных основных средств стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу для оказания медицинской помощи медицинскими организациями государственной системы здравоохранения от числа запланированных |
раздел «Объем финансирования подпрограммы» изложить вновой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования мероприятий 2014 год – 12 782 131,7 тыс. рублей; 2015 год – 15 358 226,0 тыс. рублей; 2016 год – 16 059 542,9 тыс. рублей; 2017 год – 17 069 477,2 тыс. рублей; 2018 год – 18 614 070,2 тыс. рублей; 2019 год – 18 687 930,7 тыс. рублей; 2020 год – 18 693 324,7 тыс. рублей»; |
раздел «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | снижение заболеваемости туберкулезом к снижение смертности от туберкулеза к 2020 году до 11,6 случая на 100 тыс. населения; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением к 2020 году до 45,6 процента; увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете к 2020 году до 45,0 процента; увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, к 2020 году до 65,7 года; увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, к 2020 году до 13,7 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента; увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, к 2020 году до 10,5 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента; увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, к 2020 году до 20,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, к 2020 году до 14,8 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар к 2020 году до 18,5 процента; снижение смертности от ишемической болезни сердца к 2020 году до 320,0 случая на снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний к 2020 году до 208,4 случая на увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, к 2020 году до 54,5 процента; снижение одногодичной летальности больных со увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем прибытия до больного менее 20 минут к 2020 году до 95,0 процента; обеспечение охвата диспансеризацией взрослого населения не ниже 24,0 процента; снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП к 2020 году до 3,1 процента; увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, к 2020 году до 100,0 процента; увеличение числа трансплантаций почки к 2020 году до 25 операций в год; увеличение доли пациентов с пересаженной почкой в общем объеме пациентов, получающих ЗПТ, к 2020 году до 20,0 процента; увеличение доли ветеранов, получивших медицинскую помощь и социальное обслуживание, к 2020 году до 115,0 процента; проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества в 100,0 процента медицинских организаций государственной системы здравоохранения от числа запланированных; приобретение основных средств стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу для оказания медицинской помощи медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 100,0 процента от числа запланированных |
4.2. Раздел 8 «Объем финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«8. Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации
подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в2014–2020 годах составит 117 264 703,4 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:
2014 год – 12 782 131,7 тыс. рублей;
2015 год –15 358 226,0 тыс. рублей;
2016 год –16 059 542,9 тыс. рублей;
2017 год – 17 069 477,2 тыс. рублей;
2018 год –18 614 070,2 тыс. рублей;
2019 год –18 687 930,7 тыс.рублей;
2020год – 18 693 324,7 тыс. рублей.».
5. В подпрограмме 3 «Развитие государственно-частногопартнерства»:
5.1. В паспорте подпрограммы:
раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»изложить в новой редакции:
«Целевые индикаторы и показатели | – | доля медицинских организаций иных форм собственности, участвующих в реализации ТПГГ, в общем числе медицинских организаций иных форм собственности, участвующих в реализации ТПГГ»; |
раздел «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | увеличение доли медицинских организаций иных форм собственности, участвующих в реализации ТПГГ, в общем числе медицинских организаций иных форм собственности, участвующих в реализации ТПГГ, к 2020 году до 45,0 процента». |
6. В подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери иребенка»:
6.1. В паспорте подпрограммы:
раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»изложить в новой редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | показатель ранней неонатальной смертности; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах; доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности; охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми); охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни); выживаемость в акушерском стационаре детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре); больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших); охват пар «мать–дитя» химиопрофилактикой результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности); смертность детей 0–17 лет»; |
раздел «Объем финансирования подпрограммы» изложить вновой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования мероприятий 2014 год – 1 807 617,0 тыс. рублей; 2015 год – 2 052 751,5 тыс. рублей; 2016 год – 2 179 109,0 тыс. рублей; 2017 год – 2 194 657,2 тыс. рублей; 2018 год – 2 521 436,6 тыс. рублей; 2019 год – 2 795 799,7 тыс. рублей; 2020 год – 2 825 343,5 тыс. рублей»; |
раздел «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | снижение ранней неонатальной смертности к увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, к 2020 году до 85,0 процента; увеличение доли беременных женщин, обследованных по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности к 2020 году до 85,0 процента; увеличение доли новорожденных, обследованных на неонатальный скрининг на наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми к 2020 году до 95,0 процента; увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни к 2020 году до 95,0 процента; увеличение выживаемости в акушерском стационаре детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, к 2020 году до 730,0 промилле; снижение больничной летальности детей к 2020 году до 0,19 процента; увеличение доли охвата пар «мать–дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами к 2020 году до 99,0 процента; увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, к 2020 году до 15,0 процента; снижение смертности детей 0–17 лет к 2020 году до 9,3 случая на 10 тыс. человек соответствующего возраста». |
6.2. Раздел 8 «Объем финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«8. Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации
подпрограммы
Общий объемфинансирования мероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах составит16 376 714,5 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:
2014 год – 1 807 617,0 тыс. рублей;
2015 год –2 052 751,5 тыс. рублей;
2016 год –2 179 109,0 тыс. рублей;
2017 год –2 194 657,2 тыс. рублей;
2018 год –2 521 436,6 тыс. рублей;
2019 год –2 795 799,7 тыс. рублей;
2020 год –2 825 343,5 тыс. рублей.».
7. В подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитациии санаторно-курортного лечения, в том числе для детей»:
7.1. В паспортеподпрограммы:
раздел «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | обеспечение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов к 2020 году не менее 25,0 процента; обеспечение охвата реабилитационной помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся к 2020 году не менее 95,0 процента; увеличение доступности санаторно-курортного лечения для пациентов к 2020 году не менее 45,0 процента». |
8. В подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, втом числе детям»:
раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым; обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям». |
9. В подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
9.1. В паспортеподпрограммы:
раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»изложить в новой редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | обеспеченность населения врачами государственных учреждений здравоохранения Оренбургской области (без учета федеральных медицинских организаций) (из расчета на 10 тыс. человек); соотношение числа врачей и средних медицинских работников; количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования и высшего профессионального образования; количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования; количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования; количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах; доля аккредитованных специалистов в общем числе специалистов, подлежащих аккредитации; соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Оренбургской области (процентов); соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), и средней заработной платы в Оренбургской области (процентов); соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Оренбургской области (процентов); доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Оренбургской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Оренбургской области»; |
раздел «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | увеличение обеспеченности населения врачами государственных учреждений здравоохранения Оренбургской области (без учета федеральных медицинских организаций) к 2020 году до 37,5 на 10 тыс. человек; увеличение соотношения врачей и средних медицинских работников к 2020 году до 1:3,0; сохранение количества специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования и высшего профессионального образования, на уровне 2150 человек в год; сохранение количества специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования, на уровне 2 человек в год; обеспечение плановых показателей по количеству специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования, на уровне 500 человек в год; увеличение числа медицинских специалистов, при подготовке которых использовались симуляционные центры, к 2020 году до 450; увеличение доли аккредитованных специалистов в общем числе специалистов, подлежащих аккредитации, к 2020 году до 80,0 процента; увеличение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Оренбургской области к 2020 году до 200,0 процента; увеличение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), и средней заработной платы в Оренбургской области к 2020 году до 100,0 процента; увеличение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Оренбургской области к 2020 году до 100,0 процента; увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Оренбургской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Оренбургской области, к 2020 году до 100,0 процента»; |
10. В подпрограмме 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе вамбулаторных условиях»:
10.1. В паспорте подпрограммы:
раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»изложить в новой редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (процентов от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по получению лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов и лечебного питания для детей-инвалидов); удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (процентов от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей); удовлетворение потребности в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями; уровень отсроченного обеспечения лекарственными средствами (до 10 дней) по отношению к среднемесячному количеству предъявленных рецептов; удовлетворение потребности в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, имеющих право на их получение по рецепту врача бесплатно или со скидкой 50 процентов; доля граждан, оставивших за собой право на социальную услугу, предусмотренную пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в общем количестве лиц, имеющих право на государственную социальную помощь; удовлетворение потребности больных социально значимыми заболеваниями в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями; количество рецептов, обслуженных для категорий граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями»; |
раздел «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | сохранение удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по получению лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов и лечебного питания для детей-инвалидов) на уровне 100,0 процента; сохранение удовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей), на уровне 100,0 процента; сохранение удовлетворения потребности в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, на уровне 100,0 процента; сохранение уровня отсроченного обеспечения лекарственными средствами (до 10 дней) по отношению к среднемесячному количеству предъявленных рецептов не более 0,05 процента; удовлетворение потребности в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, имеющих право на их получение по рецепту врача бесплатно или со скидкой 50 процентов, к 2020 году не менее 97,5 процента; увеличение процента граждан, оставивших за собой право на социальную услугу, предусмотренную пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в общем количестве лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, к 2020 году до 23,9 процента; сохранение удовлетворения потребности больных социально значимыми заболеваниями в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями на уровне 100,0 процента; увеличение количества рецептов, обслуженных для категорий граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, к 2020 году до 2 332 тыс. штук». |
11. Вподпрограмме 10 «Совершенствование системы территориального планирования вОренбургской области»:
11.1. В паспорте подпрограммы:
раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»изложить в новой редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля выполненных в полном объеме мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Оренбургской области» от числа запланированных на отчетный год»; |
раздел «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | выполнение в полном объеме не менее 95,0 процента мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Оренбургской области» от числа запланированных». |
____________
Приложение № 2
кпостановлению
Правительстваобласти
от 24.09.2015№ 738-пп
Сведения
о показателях(индикаторах) Программы
№ п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | ||||||||||||||||
2012 год (отчетный) | 2013 год | 2014 год (первый) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
Государственная программа «Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014-2020 годы | ||||||||||||||||||||
1. | | смертность от всех причин | число случаев на 1000 человек | 14,1 | 13,9 | 13,1 | 12,7 | 12,2 | 11,8 | 11,4 | 11,0 | 10,7 | ||||||||
2. | материнская смертность | число случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 16,8 | 10,3 | 16,7 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | |||||||||
3. | младенческая смертность | число случаев на 1000 родившихся живыми | 9,7 | 10,1 | 9,8 | 9,3 | 9,0 | 8,6 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | |||||||||
4. | смертность от болезней системы кровообращения | число случаев на 100 тыс. человек | 796,8 | 775,2 | 754,9 | 730,7 | 703,3 | 688,0 | 668,0 | 655,3 | 640,0 | |||||||||
5. | смертность от ДТП | число случаев на 100 тыс. человек | 18,3 | 15,2 | 15,1 | 14,7 | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,3 | 13,0 | |||||||||
6. | смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | число случаев на 100 тыс. человек | 224,1 | 229,2 | 225,0 | 220,0 | 215,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | |||||||||
7. | ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 68,6 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,6 | 71,1 | 72,0 | 72,3 | 72,5 | |||||||||
8. | удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи | процентов | 40,9 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 71,0 | |||||||||
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ. Развитие ПМСП» | ||||||||||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. |